2025各部门招人预算表
2025年培训预算表-预算管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注
2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
2025各部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname
2025产品(业务)收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025年夏令营项目费用预算表-项目费用预算表 Unnamed: 0 项目费用预算表 时间 科目 宣传成本人工成本项目活动费其他费用小计导师成本雇佣成本项目预留其他费用小计活动成本住宿费用交通费用品费用其他费用小计房屋成本租赁费装修费其他费用小计培训成本采购成本硬件采购成本软件采购成本服务采购成本小计费用分摊办公费用分摊设备折旧分摊其他费用分摊小计总计Unnamed: 2 费用统计11313445210451432981890000399Unnamed: 3 2.0132.035.046.0213.046.015.033.094.00.00.00.0
2025年年终公司各部门开支预算表-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37060220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3010800-3010-20300
年度财务预测表预算表下载-Sheet1 ××年度财务决算预测表 工程处:工程名称小计 制表: 注:结算收入中不包括公司管理费Unnamed: 1 合同金额0Unnamed: 2 总工作量0Unnamed: 3 已完工作量0Unnamed: 4 已收工程款0Unnamed: 5 项目结算以前年度已结算收入0Unnamed
2025年销售及管理费用预算表-Sheet1 销售及管理费用预算表 变 动 销 售 及 管 理 费 用项目销售佣金运输费用销售人员工资其他合计Unnamed: 1 单位产品应分配费用额Unnamed: 2 全年费用额Unnamed: 3 固 定 销 售 及 管 理 费 用项目管理人员工资保险费广告费其他合计Unnamed: 4 全年费用额
2025年培训计划及费用预算表-Sheet1 培训计划及费用预算表 培训计划原因:培训重点:序号Unnamed: 1 课程名称Unnamed: 2 计划完成类别A-内部培训B-外部培训Unnamed: 3 培训形式Unnamed: 4 课程对象Unnamed: 5 课程类别Unnamed: 6 预计人数Unnamed: 7 课时Unnamed: 8 讲师来源Unnamed: 9 预计费用学费Unnamed: 10 交通费用Unnamed: 11 住宿费Unnamed: 12 餐费Unnamed: 13 场地费Unnamed: 14 活动费Unnamed: 15 教师费Unnamed: 16 其它Unnamed: 17 总计00000000000000000000000
2025年营业收入及成本预算表-收入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 审 核 人 : 联系电话: 。 编 制 人 : 联系电话: . 编 报 日 期 : 年 月 日 Unnamed: 2 营业收入及成本预算表预算年度:2020年编制部门序号序号Unnamed: 3 主要行业(产品) 名 称主要行业(产品) 名 称合 计Unnamed: 4 营业收入2019年实际数毛利2019年实际数Unnamed: 5 2020年预算2020
2025各部门人员性别婚姻状况统计表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公式各部门人员统计报表部门开发部财务部人事部测试部销售部设计部运营部电商部客服部生产部总计Unnamed: 2 总人数4552723892704392632812034164043392Unnamed: 3 男4302003101802001301501003803502430Unnamed: 4 女257279902391331311033654962Unnamed: 5 已婚23021010089300120130771603001716Unnamed: 6 未婚225622891811391431511262561041676Unnamed: 7 大学以上4001803002213101301201501001652076Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 0.612028301886792大学人数占比请在此输入人员流动说
2025年财务上半年支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务上半年支出预算表日期: 部门部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7总计Unnamed: 2 上半年支出预算12352150332166019001800130012366Unnamed: 3 占比0.09987061297104970.173863820152030.2685589519650660.05337214944201840.1536470968785380.1455604075691410.1051269610221581Unnamed: 4 一月130110120145160180190130Unnamed: 5 二月23033032031045222
2025年个人预算表-当前月份 月度预算 日期2019-01-01 00:00:002019-01-01 00:00:002019-01-02 00:00:00Unnamed: 1 收入摘要收入Unnamed: 2 收入金额3800Unnamed: 3 收入支出百分比2000摘要月总收入3800支出摘要生活日常支出房租乘车费Unnamed: 4 月总支出2000支出金额1000800200Unnamed: 5 月总存款0存款Unnamed: 6 0.5263157894736842余额2000期初余额200
2025简约个性多彩网咖预算表excel模板-预算表 Unnamed: 0 网咖预算表项目金额(万元)合计(万元)网络部分名称网线交换机调制解调器水晶头合计主机部分名称处理器显卡主板电源显示器内存条风扇鼠标键盘耳机合计装修部分项目消防硬装修软装修吧台设备设计合计名称空调电脑桌椅子合计运营部分项目广告活动合计项目房租Unnamed: 1 网络部分2.67品牌品牌品牌面积2000Unnamed: 2 主机部分38单价10500030015311单价1002003001002003001002003001001900单价2000500300年租金50000Unnamed: 3 装修部分26.8合计(元)数量50044500200合计(元)数量200200200200200200200200200200200合计(元)金
2025年电商双十一销售预算表格模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 双十一销售预算表公司: 日期:项目运营数据成本数据Unnamed: 3 项目双十一计划营业额:双十一成交总单:双十一预期转化率:双十一预期客单价:双十一预期UV价值:双十一流量诉求值:双十一预期净利率:双十一预期毛利率:双十一预算净利润:双十一预算毛利润:双十一引流成本预算值:双十一物流预算成本:人员工资预算:场地办公成本双十一仓库:交易费用信息化费用合计:Unnamed: 4 数值50000030001200001260014
2025年公司各部门预算图表模板-Sheet1 公司各部门预算图表模板 时间上半年预算下半年预算全年总预算Unnamed: 1 财务部250625595065Unnamed: 2 行政部178521043889Unnamed: 3 销售部443425066940Unnamed: 4 运营部454429257469Unnamed: 5 开发部308322815364Unnamed: 6 客服部116126843845
2024费用预算及预算分配表exce表格-版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算及预算分配表20XX年123456789101112合计Unnamed: 2 总预算44993838417639594075383841763838417600036575Unnamed: 3 费用类别差旅费5005015025035045015025015024516Unnamed: 4 交际费6006016026036046016026016025416Unnamed: 5 办公费700701702703704701702701702......
2025个性立体彩色网咖预算表excel模板-包图网-企业办公 Unnamed: 0 Unnamed: 1 网咖预算表项目金额(万元)合计(万元)网络部分名称网线交换机调制解调器水晶头合计主机部分名称处理器显卡主板电源显示器内存条风扇鼠标键盘耳机合计装修部分项目消防硬装修软装修吧台设备设计合计名称空调电脑桌椅子合计运营部分项目广告活动合计项目房租Unnamed: 2 网络部分2.67品牌品牌品牌面积2000Unnamed: 3 主机部分38单价10500030015311单价1002003001002003001002003001001900单价2000500300年租金50000Unnamed: 4 装修部分26.8合计(元)数量50044500200合计(元)数量20020020020020020020020
2025财务资金来源运用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 资金来源运用预算表 金额: 元月份项目上期结余(A)收入支出本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D)核准: 复核: 制表:说明:1.年报性质。 2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。 Unnamed: 2 现金 销货应收票据兑现利息 收入合计(B)应付票据兑现利息 支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计(C)Unnamed: 3
2024年各部门预算执行统计与分析表-预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed
2025年写字楼装修报价(预算表)-Sheet1 Unnamed: 0 写字楼装修报价表 序号大门布置123456二123456789三123456786四1234567891011五123456789六12345七1234八123456789101112131415九
2025年销售收入及回款预算表-A-1 销售收入及回款预算表 编制部门:品名及规格审批:Unnamed: 1 销售收入单位Unnamed: 2 预计销售量Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 预算期限:预计收入Unnamed: 5 其中:本月铺货金额Unnamed: 6 预计上月应收余额Unnamed: 7 销售回款前期回款Unnamed: 8 当期回款Unnamed: 9 金额单位:元上旬制表人:Unnamed: 10 中旬Unnamed: 11 下旬Unnamed: 12 全月合计Unnamed: 13 预计本月应收余额
2025各部门员工性别分布图excel模板-各部门员工性别数据透视表 Unnamed: 0 行标签财务部男女生产部男女销售部男女综合部男女总计Unnamed: 1 计数项:性别312523743137628人事信息管理表 人事信息管理表 序号12345678910111213141516171819202122232425262728Unnamed: 1 员工编号HY001HY002HY003HY004HY005HY006HY007HY008HY009HY010HY011HY012HY013HY014HY015HY016HY017HY018HY019HY020HY021HY022HY023HY024HY025HY026HY027HY028Unnamed: 2 姓名张云蔡静陈媛王密吕芬芬路高泽陈山廖晓张丽君吴华波黄孝铭丁锐庄霞黄鹂侯娟娟王福鑫王琪陈潇杨浪张点点于青青邓兰兰罗羽杨宽金鑫刘
2025年自驾游旅游费用预算表-自动版-Sheet1 Unnamed: 0 自驾游行程费用预算表 tp 序号1234567891011121314合计费用总结记事Unnamed: 2 时 间2020.4.52020.4.62020.4.72020.4.82020.4.92020.4.102020.4.112020.4.122020.4.132020.4.142020.4.152020.4.162020.4.172020.4.18Unnamed: 3 日期规划 行程地 点Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 天气里 程Unnamed: 7 晴事 件加油过路停车食宿景点购物Unnamed: 8 Unnamed: 9 实际 行程费 用300300300......
2025年咖啡厅装修工程预算表-Sheet1 工程预算表(按市场价格计算) 序号一1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253二135791113151719 Unnamed: 1 项 目 内 容二层咖啡厅装饰部分:卡座地面600×600mm抛光砖铺贴地面深啡网大理石......
2025年200平米房屋装修预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 200平米房屋装修预算表序号门厅、客厅、餐厅1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 工程项目名称墙面基层处理墙面刷乳胶漆书柜石膏线安装及油漆阳台刮腻子阳台贴地砖窗台板反光灯槽操作电视背景墙筒灯及安装射灯及安装木作喷漆客厅贴地砖窗台暖气及百叶操作贴墙布吊灯造型定制衣柜卧室贴木地板地面美缝厨房台面操作小计:Unnamed: 3 单位㎡㎡个㎡㎡㎡㎡㎡㎡套套项㎡㎡㎡个个㎡㎡㎡
工程决算表(预算结算单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程结算表序号123456789101112131415甲方签字:年 月 日Unnamed: 2 项目名称工程合同总价变更增加项目变更减少项目工程结算总额甲方已付金额甲方应结算金额Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款人Unnamed: 5 收款人乙方签字:年 月 日Unnamed: 6 收款日期Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025各部门收入预算汇总表模板-各部门收入预算汇总表 Unnamed: 0 财务管理工具——预算管理 **年各部门收入预算汇总表说明:本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细,可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况,常用于营销部门。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批注:1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。Unnamed: 2 部门Unna
2025年各部门及各岗位人员招聘数量控制图表-部门及岗位人员招聘 人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 各部门及各岗位人员招聘数量控制图表说明:本表格主要用于某一时间阶段内各部门及各岗位人员招聘以及人员流动数量统计分析,可以帮助人力资源管理者全面掌控各部门及各岗位的人员增减情况以及计划招聘工作完成情况,从而正确做出继续实施人员招聘(补充人员)或者适当减员的决策,进而有效控制人力资源成本。特点:除了自动生成图表以外,数据表格中还有自动提示功能,例如:岗位实际人数若低于岗位规划人数,则自动显示红色,即提示您应该及时给该岗位补充人员;若计划
2025年各部门收入预算汇总表-各部门收入预算汇总表 财务管理工具——预算管理 **年各部门收入预算汇总表说明:本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细,可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况,常用于营销部门。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批注:1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。Unnamed: 1 部门Unname
2025各部门维修、维护申请表-Sheet1 Unnamed: 0 各部门维修、维护申请表 部门:提出日期:提出部门联络方式: 维修、维护项目:提出人签名: 部门长确认: 部长审核:维修、维护完成记录表维修完成时间: 年 月 日 维修结果概述: 维修员签字: 日期:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 申报时间:Unnamed: 5 Unnamed: 6 维修费用: 元 部门意见: 课长确认:日期:Unnamed: 7 地点:计划完成日期:是否为二次维修:□是 □否Unnamed: 8 维
2025年幼儿园年度收支预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 幼儿园年度预算收支表项目收入预算支出预算收支差额Unnamed: 2 托费收入其他收入年度预算合计人力成本固定成本办公成本年度预算合计全年预算收入全年预算支出预算收支差额Unnamed: 3 保教费餐费园服活动收入教师人数教师薪资行政人数行政薪资人力成本合计房租网络燃气热力设备购置费固定成本合计水费电费电话财务费用交通费维修费培训费差旅公关费办公成本合计Unnamed: 4 预算值20000001000000800001000003180000103300004176000506000360000240001650024000500004745005000500098550031800009855002194500U
2025各部门人员统计报告Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 人事管理各部门人员统计表 部门 项目离职人数新进人数原有人数现有总计Unnamed: 2 技术部5207590Unnamed: 3 销售部1055045Unnamed: 4 人事部251013Unnamed: 5 财务部68810Unnamed: 6 企宣部25811Unnamed: 7 运营部12153033Unnamed: 8 总计3758181202
各部门预算制及各部门KPI考核指标exc-Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事
2025年下半年各部门财务支出预算报告-Sheet1 下半年各部门财务支出预算报告 部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 1 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 2 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 3 按月份支出预算 七月3934301691004361952862009Unnamed: 5 八月4214564051202062354942337Unnamed: 6 九月189477204100489174262......
2025年圣诞节活动筹办预算表-Sheet1 Unnamed: 0 活动时间2020/12/22-24活动地点丽百广场一楼中庭活动总预算73650Unnamed: 1 圣诞节活动筹办预算表 序号12345678910Unnamed: 3 开支名称广场租赁费展台搭建绿植租赁摆件模特主持人现场维护保安圣诞节礼品圣诞节甜点交通运输Unnamed: 4 用途场地场地美化美化产品展示主持安防随手礼品美食交通费Unnamed: 5 数量111141110001002Unnamed: 6 单价30000800020008490750500160209300Unnamed: 7 金额预算(元)3000080002000849030005001602000090060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2025各部门月度全勤率分析Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 各部门月度全勤率分析 部门部门A部门B部门C部门D部门E累计Unnamed: 2 部门人数5676543466286Unnamed: 3 本月全勤人数4567543065261Unnamed: 4 全勤率0.8035714285714290.88157894736842110.8823529411764710.9848484848484850.912587412587413
2025年门店日常运营预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 门店日常运营预算表月份123456789101112合计费用Unnamed: 2 房租水电费用3000030000Unnamed: 3 网络通讯费用20002000Unnamed: 4 运营合计费用办公费用30003000Unnamed: 5 车辆使用费用10001000Unnamed: 6 50000人力薪酬费用1000010000Unnamed: 7 公共宣传费用30003000Unnamed: 8 财务费用10001000Unnamed: 9 门店地址:合计费用500000000000000050000