2025产品设计和开发过程审核检查表
2025年产品设计和开发过程审核检查表免费下载 - 设计和开发 "产品设计和开发过程"审核检查表 受审核过程:产品设计和开发审核员:检查项目1.任务下达2. 计 划和确 定项目 阶段3.产品设计和开发4,过程设计和开发阶段5. 产品和过程确认阶段6.反馈、评定和纠正措施阶段7.设计和开发过程目标的实现情况Unnamed: 1 1.1横向 职能小组 ( APQP小 组)的成立1.2 APQP工作 计划的下达2.1 顾客信息的收集与研究2.2 顾客的业务计划与营销战略的研究2.3 标杆分析2.4 产品/过程的设想2.5 先行试验与可靠性研究2.6 立项可行性分析2.7 产品开发立项的批准2.8 产品保证计划一设计任务书的编制与评审2.9 计划和
2025年供应商过程审核检查表 - BackgroundInstructionsData StorageThis on-site audit is intended for parts with a high level of criticality to determine the effectiveness and conformance of process controls when performing work for John Deere. The work performed can include manufacturing operations at a John Deere or supplier' facility, or operations sub-contracted (sub-tier). This audit may also be performed on similar parts when the work has not yet been sourced, or when preparing for full production. It is intended to be
2025年工序过程审核检查表 - 工序质量过程审核表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工序过程审核检查表序号123备注:OK-符合规定要求,合格,记1分;NC-不符合规定要求,不合格,记0分;Obj-观察项和建议事项,不计分;N/A-不适用。 具体可另附过程审核记录纸进行说明。NC项需开列“内审不符合报告单”要求相关责任部门组织整改。 过程审核总的符合率(% )= 得分总数/(审核总项目数-不计分项目数-不适用项目数)×100%受审核方代表: 审核员:Unnamed: 2 项目控制计划实施情况过程因素受控情况质量记录情况Unnamed: 3 细项1.1控制计划2.1
2025年建筑施工质量(过程质量)检查表(全套)免费下载 - Sheet1 建筑施工质量(过程质量)检查表 工程名称施工单位分部(分项)工程土方开挖 工程地下防水回填土工程大体积混凝土施工钢筋工程模板工程混凝土工程砌筑工程屋面工程建筑施工质量(过程质量)检查表工程名称施工单位分部(分项)工程抹灰工程门窗安装 工程墙体节能 工程(外墙保温)墙面涂料 工程 楼 梯护栏、扶手建筑施工质量(过程质量)检查表工程名称施工单位分部(分项)工程室内给水 工程室内排水 工程采暖系统通风系统建筑施工质量(过程质量)检查表工程名称施工单位分部(分项)工程消火栓系统喷淋系统火灾自动报警及消
2025年行政部内部审核检查表 - Sheet1 行政部内部审核检查表 审核人员受审核部门检查项目---及方法123456789101112131415Unnamed: 1 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.是否以顾客为关注焦点施实开展工作。质量方针是否了解---抽问管理部1-2人公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.部门人员的职责如何规定?权限是否适当?--沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立
2025年采购课内部审核检查表 - Sheet1 Unnamed: 0 采购课内部审核检查表审核人员受审核部门检查项目---及方法12345678910111213141516171819 审核: 编制:Unnamed: 1 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.采购过程是否以顾客为关注焦点实施。对产品的检验和试验状态如何标识?如何进行追溯---在施中和作业现场进行查看,确认其标识是否合理与有效.,是否方便追溯.质量方针是否了解---抽问采购1人公司从那些方面制定质量目标---对
2025年公司分层审核检查表 - Sheet3 公司分层审核检查表 审核内容No.123456789101112131415161718192021222324252627合格件的百分比Unnamed: 1 日期:审核项目是否有工艺指导书?是否有图纸?程序文件是否是最新的?是否有焊接工序?关键控制点是否符合要求?关键控制点是否有数据分析?当前的焊接是否符合加工要求?焊接电压是否符合加工要求?焊接金属丝供给率是否符合要求?气体成分是否符合要求?气体浮动率是否符合加工要求?设备维修记录是否完整?设备状态标识是否完整?特殊设备(焊接机器
2025年供应商质量审核检查表 - chesklist 检查表——供应商质量审核 Checklist——supplier audit供应商名称/supplier name 1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow DiagramNO.1.11.21.31.42、设计和过程FMEA/design and process FMEANO. DFMEA(含有设计职责)/DFMEA(if supplier is design responsible)2.12.22.32.42.52.63、控制计划/Control PlanNO.3.13.23.33.43.53.63.73.84、 检验和试验/Inspection and TestingNO.4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.14.114.124.134.144.154.164.174.185、产品规范与图纸/Product Specifications & DrawingsNO.....2025产品设计和开发过程审核检查表
2025年工程课内部审核检查表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 工程课内部审核检查表审核人员受审核部门检查项目---及方法12345678910111213141516171819202122 审核: 编制:Unnamed: 1 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.是否以顾客为关注焦点满足或超越客户的要求.提问2-3名工程人员是否得到是否按质管管理体系的策划予以实施.是否有部门职责书面描述.是有建立有效的沟通方式,进行沟通和记录.管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合
2025内部质量审核检查表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 内部质量审核检查表编号:XXXX工程有限公司受审部门序号123456789检查审核分析整改措施备注Unnamed: 2 检查内容质量方针内容及含义质量目标是否量化抽查是否明确质检员职责审核组长:Unnamed: 3 Unnamed: 4 检查人检查依据质检方针Unnamed: 5 标题:修订号修改状态批准日期审核员:Unnamed: 6 内部质量审核检查标准要求丰富完整Unnamed: 7 记录人负责人审核意见Unnamed: 8 检查方法受审部门:Unnamed: 9 Unnamed: 10 检查日期:日期检查记录Unnamed: 11 日期:Unnamed: 12 备注Unnamed: 13 Unnamed: 14 内部质量审
2025党建工作质量管理体系内部审核检查表 - Sheet1 党建工作质量管理体系内部审核检查表 编号:党支部名称序号123456党支部名称序号78910单位:党支部名称部门负责人审核时间审核员序号标准条款审核内容及方法审核记录评价1 4.2.3 文件控制1)查文件的分类。2)查文件管理登记、签收。2 4.2.4 工作记录控制1)查相关记录(总结、计划、记录)。2)查记录是否规范。3 5.2 以顾客为关注焦点1)如何贯彻上级工作部署。2)如何识别行政的需求。3)如何征求党员和职工意见......
2025年供应商现场审核检查清单 - 概要 Unnamed: 0 供应商审核报告 供应商名称供应商所在地审核时间审核员审核组长确认签名:审核项目1 管理职责2 质量管理体系3 采购4 生产计划控制5 产品设计与开发6 合同评审7 生产控制8 产品的监视与测量控制9 不合格品控制10 持续改进11 售后服务总体结论备注:1.本检查表适用于西菱公司针对于所有产品及产品组成件的外部供应商的监控审核;2.如果一些审核项不适应于具体供应商请标注"不适用"/"N/A",不适用项将不会纳入总分计算; 3.每项审核项所占比率将根据不同的供应商进行调整;4.纠正措施报告要求受审方在两周回复;如在此时间内无法回
2025ITSS技术过程审核要点免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 ITSS技术过程审核要点 技术研发8.2技术研发8.3与发现问题相关的技术8.4与解决问题相关的技术 过程9.2服务级别管理9.3服务报告9.4事件管理9.5问题管理9.6配置管理9.7变更管理9.8发布管理9.9信息安全管理Unnamed: 2 审核文件技术研发规划技术研发计划技术研发报告监控工具操作说明监控工具自评估报告典型故障操作手册运维管理工具操作说明运维管理工具的自评估报告系统处于正常状态指标文件运行测试环境标准审核文件服务级别制度服务报告制度服务报告计划服务报告模板事件管理制度事件记录单问题管理制度问题单配置管理制
2025年产品设计开发流程 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 产品设计开发流程Unnamed: 6 Unnamed: 7 评审评审
2025年公司冲压车间制造过程审核报告 - 加工 制 造 过 程 审 核 报 告 受审核单位:冲压车间 审核日期: 2016年 8月 5 日 SG16-08-01 受审核工序使用设备项 目人员机器工装材料工艺控制环境测量项 目记录标识搬运/贮存/包装/防护审核情况综述报告 Unnamed: 1 锻造审 核 内 容1. 操作人员是否经过相应上岗培训,确认具备相应的能力?(抽调岗位培训记录,询问接受过哪些培训、作业流程、设备操作规程、工艺控制参数、质量要求等是否清楚,查岗位能力确认表)2. 操作人员是否进行产品首检、自检?是否严格按作业指导书要求规范操作?3.班长、2025产品设计和开发过程审核检查表
2025零部件开发过程进度管控表免费下载 - Sheet1 零部件开发过程进度管控表 序号Unnamed: 1 零部件件号Unnamed: 2 招标申报零部件名称Unnamed: 3 有2家定点供应商时以时间较晚的填写开发批准书编号1 供应商名称2 供应商类别3 开发批准书发布时间4 系统属性5 主管工程师6 已完成填“Y”,未完成填计划完成时间(格式:2015-9-30)开发技术要求7 协作产品开发试制协议书8 开模通知发出时间9 开模通知对方签字时间10 交付物2D资料上传计划完成时间11 完成情况 未到点不填12 交付物2D资料发布计划完成时间13 完成情况 未到点不填14 交付物模具开始计划完成时间15 完成情况 未到点不填16 交付
2025年产品设计任务分解表 - 产品设计任务分解表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产品设计任务分解表项目名称任务类别设计任务内容 设计目标: 设计交付件: 描述设计要交付的内容。 规格特征: 描述设计需要达到的预期效果,特点。 工期目标:描述需要在什么时间内完成什么样的设计工作 费用目标:符合产品立项时成本要求的那些内容。 质量目标:描述产品设计出来后达到量产阶段的质量目标产品设计各阶段计划(描述要完成的事项及里程碑的时间和成果) 评价标准:(说明项目成果在何种情况下将被接受,即各阶段的验证和评审) 设计小组成员外型安规任务书
2025年过程检查计划表 - Sheet1 纠正和预防措施处理单 审核组长:现存(潜在)不合格事实陈述及负责部门填表人原因分析责任部门负责人拟采取的纠正(预防)措施责任部门负责人总经理完成情况责任部门负责人验证结果验证部门备注Unnamed: 1 Unnamed: 2 序号:日期日期日期日期日期日期Sheet2 过程检查计划表 被检查部门检查目的工序号123456789对工艺设计是否周全的评价对过程结果有效性的评价说明:评价以符合率来衡量,分五个等级,90%以上(含)、80%、70%、60%和60%以下Unnamed: 1 工序名称Unnamed: 2 过程能力Unnamed: 3 产品图号检查产品及过程评价Unnamed: 4 文件与作业内