2025和销售对账的表
2025年银行对账单 - 银行对账单 银行对账单 账号:25369212233325日期2019-11-28 00:00:002019-11-28 00:00:002019-11-29 00:00:002019-11-30 00:00:002019-12-01 00:00:002019-12-21 00:00:002019-12-22 00:00:00Unnamed: 1 摘要银联收入网转网转转账支票266银联收入利息现金支票662Unnamed: 2 账户名称:东方房地产开发公司 开户行:工行成都环球中心支行交易金额借方600007500023.16Unnamed: 3 贷方1520060001800027200Unnamed: 4 币种人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民
2025年财务对账表 - 财务对账表 表单号:YAA-JS-001 版号:A/1 编号: 财务对账表项目名称:XXXX项目合同编号: HT-20170522-0001发包人(甲方):XXXXXX有限公司序号11.11.222.12.1.12.1.22.22.2.12.2.22.32.42.5承包人签字(盖章):Unnamed: 1 内容及期数合同付款第1期第2期……合计:应扣款项代付水电费第1次第2次……甲方垫付款第1次第2次……抵房工程款代购材料设备款零星返修工程款……合计:Unnamed: 2 承包人申报收款凭证编号/扣款记录编号Unnamed: 3 合同名称:XXXX项目一期文化石采购合同承包人(乙方):XXXXXXX新型材料有限公司凭证/扣款登记日期Unnamed: 4 收款/扣
2025年实用对账单 - Sheet1 接收方: 电话:传真:对账单日期截止至今天,贵公司共欠我方应收货款:核对无误后请签章回传。致谢!祝:Unnamed: 1 摘要Unnamed: 2 单位欠款单位(盖章):Unnamed: 3 数量金额大写传送方: 电话:传真:单价Unnamed: 5 时间:金额(元)经手人:Unnamed: 6 2018-01-25 00:00:00已付款
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单Statement of account本期发生额序号123456789合计金额(大写)本期收款金额(大写)上期欠款金额(大写)累计欠款金额(大写)客户签字:备注:贵司收到对账单后请在7个工作日内核对确认,若核对一致,签字回传即可。核对不一致,请尽快致电我司修改!规定时间内未回传对账单,默认贵司确认该对账单数据;请在合同规定时间内支付款项,谢谢配合!Unnamed: 2 送货日期2021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:002021-03-11 00:00:002021-03-12 00:00:002021-03-13 00:00:002021-03-14 00:00:002021-0
2025年财务对账单 - 华亚 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务对账单订单时间2021-02-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-02-03 00:00:002021-02-04 00:00:002021-02-05 00:00:00备注Unnamed: 2 内容创作公司https://www.******.com021-52845215 021-52845215单号XS-202001629XS-202001630XS-202001631XS-202001632XS-2020016331.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司。3.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单。4.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款!谢谢!Unnamed: 3 品名恐龙比心兔温暖小象恐龙小
2025年往来对账明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账明细表客户单位序号12上期欠款Unnamed: 1 订单日期2021-01-14 00:00:002021-01-15 00:00:00Unnamed: 2 重庆金山儿科技有限公司产品名称电脑电脑20000Unnamed: 3 订单金额5000050001Unnamed: 4 已付金额3000030001本期金额Unnamed: 5 客户地址未付金额2000020000---------------100001Unnamed: 6 地址:重庆**************67号开票日期2021-01-15 00:00:002021-01-16 00:00:00Unnamed: 7 开票金额5000050001本期已付Unnamed: 8 开票类型普票
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称:序号12345678910上期未付款本月已付款说明:1、此对账单不包括对账日期之后发生的订单款项,以上数据若有错误,请及时与我司联系; 2、收到对账单核对无误后3日内回传我司;不回传视同确认,谢谢配合; 3、以上到货未付款金额,敬请尽快支付;感谢贵司一直以来的支持与惠顾;客户签字确认:Unnamed: 2 日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年X月客户对账单对方单位名称:截止20XX年X月X日,贵司尚欠我司货款合计人民币:请核对,明细如下:序号12345678910111213备注:1.本单於每月2日前填写上月的帐目明细,并盖财务章。 2.如无欠款则填写零元,传真纸应以A4纸。 3.本明细只填写已开发票帐目明细,不包括已发货未开票帐目。 4.总结余=上期对账余额(为上个月对账的结余)+发票金额合计-收款金额合计。Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 联系人:400型号 单位全称2025和销售对账的表
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来单位对账单客户名称:序号1234567本期欠款金额本期开票情况在下表详细列示:序号1234合计开票金额请贵司收到对账单3日内核对签字后退回我公司,如有异议请联系我司财务,谢谢配合!公司盖章:Unnamed: 2 供货日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:00开票日期2020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:00Unnamed: 3 供货单号G1251201G1251202G1251203G1251204G1251205
2025年商品对账单明细表 - Sheet1 商品对账单明细表 供货单位:AAA有限责任公司联系人:结款方式:对公转账序号12345678910111213费用总计已付账款供货商确认(盖章/签字):确认日期:Unnamed: 1 送货 日期2020-12-12 00:00:002020-12-12 00:00:002020-12-12 00:00:002020-12-12 00:00:00Unnamed: 2 送货单号20XX13120XX13220XX13320XX134Unnamed: 3 联系电话:1234567894公司电话:023-1234578订单号20XX1231120XX1231220XX1231320XX12314369Unnamed: 4 物料编码102101102102102103102104Unnamed: 5 产品名称办公椅办公桌鼠标键盘Unnamed: 6 购货......
2025年客户对账单-公式计算 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单statement of account客户名称:张灯结彩网络有限公司联 系 人: 张志泽传真:0635-8888888序号1234-----------上期未付付金额:期末欠款(大写):供应商签字确认:确认日期:Unnamed: 2 产品编码TS0110TS0111TS0112TS0113地址:珠海市珠海新区88号大厦A座1266室销售科电话:0635-8888 888联系人:稻小壳Unnamed: 3 产品名称空调空调空调空调5201180Unnamed: 4 型号ZTT1102ZTT1103ZTT1104ZTT1105传真:0635-6666 666手机:18888888888Unnamed: 5 数量2345本期金额:
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单Unnamed: 2 客户名称日期2020-11-01 00:00:002020-11-02 00:00:002020-11-03 00:00:002020-11-04 00:00:002020-11-05 00:00:002020-11-06 00:00:002020-11-07 00:00:002020-11-08 00:00:002020-11-09 00:00:002020-11-10 00:00:00合计贵司截止目前为止欠款金额为 元,请于接到对账单3日内核对清楚并盖章寄回我公司。如有异议在备注栏中注明。联系电话:Unnamed: 3 订单编号DF-001DF-002DF-003DF-004DF-005DF-006DF-007DF-008DF-009DF-010010-897451Unnamed: 4 订单金额520048002300150030
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXXXXX有限公司客户对账单客户名称:对账区间:联系电话:序号1234合计人民币大写金额期初应收金额:附注: 1.以上对账单月结30天,开13%增值税专用发票。 2.请在规定付款日前付款至我司账户。 3.如有问题,请及时来电!Unnamed: 2 订单号202010022020100220201003回签:Unnamed: 3 XXXXXXX有限公司2020/10/1-2020/10/31135XXXXXXXX产品名称产品1产品2产品126536Unnamed: 4 型号规格35*1235*1235*1236600Unnamed: 5 订单数量50004000820017200本期已收金额:Unnamed: 6 已对账数量200003200520015000审核:Unnamed:
2025年往来对账单 - Sheet1 XXXXXXXX有限公司 对帐单T O: XXXXXXX有限公司联系人:XXX电 话:0700-000000税 率:13%送货日期2020-07-01 00:00:002020-07-13 00:00:00合计:总金额大写:1,核对后请签名盖章回传;2,如有问题,请在10个工作日内与本公司确认!附往期欠款明细表:2020-04-03 00:00:002563Unnamed: 1 送货单号205236205236客户确认:Unnamed: 2 采购单号20506498205064983389.652020-05-04 00:00:000Unnamed: 3 物料编码AB15264AB15265Unnamed: 4 产品名称螺丝螺丝2020-06-05 00:00:002565Unnamed: 5 规格型号12*25*1212*25*12Unnamed: 6 单位PC
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务对账单日期2020-06-01 00:00:002020-06-02 00:00:002020-06-03 00:00:002020-06-04 00:00:002020-06-05 00:00:002020-06-06 00:00:00Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3客户1客户2客户3Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6Unnamed: 4 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6Unnamed: 5 单位个个个个个个Unnamed: 6 数量121512101516Unnamed: 7 单价100120150210170210Unnamed: 8 合计金额1200
2025年往来对账单(通用模板) - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单 单位名称:合同订单号HET0876上期未付款本月已付款总计金额(大写):说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 供应商:联 系 人:电 话:传 真:日 期:Unnamed: 3 出货日期2019-01-01 00:00:005000Unnamed: 4 产品名称牛排0Unnamed: 5 联系人:规格Unnamed: 6 单位箱本月合计累计未付款Unnamed: 7 地址:单价50客户签字: 盖章:日期:Unnamed: 8 数量10050005000Unnamed: 9 金额5000000002025和销售对账的表
2025年通用对账单-年度统计 - Sheet1 Unnamed: 0 通用对账单-年度统计 序号12345合计年度统计名称合同金额付款金额欠款金额Unnamed: 2 日期2021-01-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-04-04 00:00:002021-05-05 00:00:00Unnamed: 3 客户名称XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司1月27600035505240495Unnamed: 4 2月1350001350000Unnamed: 5 合同编号AB20171023-00480AB20180417-00287AB20171023-00481AB20180417-00288AB20171023-004823月25914790029616Unnamed: 6 4月319201069035910Unnam......
2025年商品对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 20XX年XX月商品对账单 客户名称对账明细:下单日期4395243953439544395543956本月合计人民币(大写)截止上月累计欠款(大写)截止本月合计(大写)请仔细核对后签字回传,如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对,谢谢!!我司签字(盖章)日期:Unnamed: 2 有限公司合同订单号HYD1000002HYD1000003HYD1000004HYD1000005HYD1000006Unnamed: 3 商品编号SD-12452SD-12453SD-12454SD-12455SD-1245612772.71254025312.7Unnamed: 4 联系人商品名称商品名称1商品名称2商品名称3商品名称4商品名称5Unnamed: 5 小王数量11002015011
2025年客户对账单 - 销售单控 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称:开始日期:订 单 明 细日期4398343984合计金额(大写)附:至本月累计未付款月份2月3月4月合计金额经办人确认:日期:Unnamed: 2 合同号T84931T84932Unnamed: 3 商品名称商品1商品29492订单总金额12450123154012540368581Unnamed: 4 联系人:结束日期:数量13561356合计金额Unnamed: 5 单价34已付账款245712541010214138081Unnamed: 6 金额406854240000000009492Unnamed: 7 联系电话:......
2025年公司对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司对账单TO:新泰科技有限公司日期2019-12-01 00:00:002019-12-02 00:00:002019-12-03 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-05 00:00:002019-12-06 00:00:00备注:上期未付款本月已付款说明:1、此对账单不包括对账日期之后发生的款项,如有错漏,请于我司业务负责人联系。2、以上货款,敬请尽快支付。3、收到此对账单核对无误后请尽快回传,不回传视同确认,谢谢配合。感谢贵司一直以来的支持和回顾!客户签章确认:年Unnamed: 2 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6月Unnamed: 3 规格8023日Unnamed: 4 单位Unnamed: