Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
往来单位对账单
客户名称:
序号
1
2
3
4
5
6
7
本期欠款金额
本期开票情况在下表详细列示:
序号
1
2
3
4
合计开票金额
请贵司收到对账单3日内核对签字后退回我公司,如有异议请联系我司财务,谢谢配合!
公司盖章:
Unnamed: 2
供货日期
2020-01-01 00:00:00
2020-02-01 00:00:00
2020-03-01 00:00:00
2020-04-01 00:00:00
2020-05-01 00:00:00
2020-06-01 00:00:00
2020-07-01 00:00:00
开票日期
2020-09-01 00:00:00
2020-10-01 00:00:00
2020-10-02 00:00:00
2020-10-03 00:00:00
Unnamed: 3
供货单号
G1251201
G1251202
G1251203
G1251204
G1251205
G1251206
G1251207
发票代码
23210011
23210011
23210011
2321......
点击查看更多


