2025在费用报销管理工作表日期列6
2025年通用员工费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理: 财务主管: 出纳: 报销人:费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理:
2025年财务报表-费用报销统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表-报销统计表日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-08 00:00:002020-10-09 00:00:002020-10-10 00:00:002020-10-11 00:00:00Unnamed: 2 报销说明员工租房补贴发放中秋礼品券招待客户单位王总报销每月通讯费用报销外出交通费赠送对方单位礼品报销通讯费用报销外出交通费接待供应商发放高温补贴报销外出交通费Unnamed: 3 报销项目工资费福利费招待费通讯费交通费其他业务费通讯费交通
2025年费用报销流水报表-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销流水报表序号1234567891011121314151617181920212223Unnamed: 2 部门采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部Unnamed: 3 姓名王1王2王3王4王5王6王7王8王9王10王11王12王13王14王15王16王17王18......
2025年科技企业费用报销管理办法免费下载-Sheet1 科技企业费用报销管理办法 update:2018年12月25日 REV.C费用支出是指为公司的业务开展而发生的经营费用、管理费用、财务费用及其为业务正常进行而发生的必要的其他费用支出。费用报销是指上述支出的财务算账、报账、结账。公司为树立秉承节约,杜约浪费风尚,在公司的规定业务范围内力求以最少的支出求得业务工作的成功,减少支出,就是增盈。费用报销原则:“因公花费,实费实报”要求情况属实,为此,对于费用报销规定如下:一、费用报销的流程1、总经理、部门总经理报销人——行政经理——费用会计——出纳员2、部门经理报销人——部门总经理——费用会计——出
实用报销费用签收表excel表-Sheet1 报 销 费 用 签 收 表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 报销事项Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 签收人Unnamed: 5 签收日期Unnamed: 6 备 注Sheet2 Sheet3
2025费用报销财务报表免费下载-Sheet1 费用报销财务报表 报销人:交通费序号1234交通费合计餐饮费序号1234餐饮费合计总报销金额:主管:Unnamed: 1 黄晓费用名称上海到武汉高铁二等座武汉到上海高铁二等座的士费合计1051费用名称招待费5325272Unnamed: 2 部门:部门经理:Unnamed: 3 销售部数量111数量2Unnamed: 4 工号:金额394394263金额532财务:Unnamed: 5 40392住宿费序号1234住宿费合计其他费用序号1234其他费合计Unnamed: 6 报销日期:费用名称
2025年费用报销单-费用支出表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 申请人:项目名称:付款方式:(现金、银行转账、支票) 收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分负责人:申请人:项目名称:付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾
2025年费用报销清单(企业通用)-Sheet1 Unnamed: 0 单 位:陕西中基建设监理咨询有限公司费用报销清单 部 门出差事由自(日期)2020.7.202020.7.212020.7.222020.7.23备注:本人对以上呈报的单据准确性负责单位负责人:Unnamed: 2 建筑工程事业部出发地西安西安西安西安Unnamed: 3 至(日期)2020.7.282020.7.292020.7.302020.7.31 分管负责人:Unnamed: 4 目的地广东广东广东广东Unnamed: 5 出差类别交通工具飞机飞机飞机飞机部门负责人:Unnamed: 6 费用性质飞机、车、船票价旅杂费/其他杂费住宿费交通费/过路费停车费培训费会议费伙食补贴交通补贴合计(1)报销当事人签字Unnamed
2025年费用报销表-自动统计费用-Sheet1 Unnamed: 0 序号123456Unnamed: 1 姓名123456Unnamed: 2 儿公司费用报销表部门行政部财务部行政部采购部销售部财务部Unnamed: 3 岗位行政统计文员采购销售出纳Unnamed: 4 报销明细报销办公费报销打车费报销修理费报销邮费报销快递费报销凭证费Unnamed: 5 金额500501000200201000Unnamed: 6 经办人张三张三张三张三张三张三Unnamed: 7 是否支付是否是否是否Unnamed: 8 部门合计费用
2025年费用报销统计表(自动核销)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销统计表序号12Unnamed: 2 姓名张三夏利Unnamed: 3 部门财务部技术部Unnamed: 4 摘要报销车费餐费Unnamed: 5 项目项目1项目2Unnamed: 6 报销金额30005000Unnamed: 7 支付方式支付宝银行卡Unnamed: 8 审核人李四李四Unnamed: 9 是否支付是否Unnamed: 10 备注Unnamed: 11 Unnamed: 12 是否
2025年费用报销登记表(自动核销)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销登记表序号12Unnamed: 2 姓名小丽小花Unnamed: 3 部门财务部技术部Unnamed: 4 报销说明报销车费餐费Unnamed: 5 报销金额30005000Unnamed: 6 票据金额30005000Unnamed: 7 支付方式支付宝银行卡Unnamed: 8 卡号124578922433214567952125Unnamed: 9 审核人李四李四Unnamed: 10 是否支付是否Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 Unnamed: 13 是否
2025年费用报销单-通用-报销单 Unnamed: 0 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位:部 门支付方式 (√)报销事由出差地点起点主管: 经理: 总经理:备注:表中没有的项目可自行添加Unnamed: 1 现金 ( )讫点Unnamed: 2 POS机刷卡 ( )起讫时间 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 3 姓 名汇 款 ( )开户名称Unnamed: 4 Unnamed:
2025年费用报销申请表-费用报销表 费用报销申请表 单据编号:报销人姓名费用承担公司费用类别12345678910费用明细序号合计金额汇率Unnamed: 1 差旅费市内交通费业务招待费手机费车辆维修保险费车辆油费其他办公费用费用合计汇率:减:借支待报销余额日期人民币港币美元欧元日元Unnamed: 2 Unnamed: 3 所属部门承担部门折合人民币报销科目Unnamed: 4 金额0Unnamed: 5 工号联系电话报销人签名部门负责人/分管副总财务部总经理下一步审批人 (自行添加)下一步审批人 (自行添加)项目折合人民币Unnamed: 6 费用描述Unnamed: 7 报销币别填报日期报销金额0Unnamed: 8 人民
2025年费用报销明细表-目录 Unnamed: 0 费用报销明细表 部门:序号Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 费用内容员工食堂插座明矾Unnamed: 4 金额2433Unnamed: 5 报销人Unnamed: 6 备注
2025年费用报销单模板-通用版免费下载-Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费用项目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 复核: 财务: 报销人:费 用 报 销 单部门 费用项目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 复核: 财务: 报销人:费 用 报 销 单部门 费用项目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写)
2025年费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 编号: 填表日期: 年 月 日姓 名部 门招待对象日 期金额(大写)财务审批 Unnamed: 2 招待地点Unnamed: 3 部门主管审批Unnamed: 4 招待人数餐饮费Unnamed: 5 财务复核Unnamed: 6 职务Unnamed: 7 住宿费Unnamed: 8 Unnamed: 9 客人 人,陪同 人礼品礼金Unnamed: 10 部门经理审核Unnamed: 11 其他费用合计Unnamed: 12 招待事由Unnamed: 13 金额合计十Unnamed: 14 经办人签名Unnamed: 15 万Unnamed: 16 备注Unnamed: 17 千Unnamed: 18
2025年费用报销单(自动计算)-Sheet1 费 用 报 销 单 报销人 报 销 项 目 金 额 合 计 人民币(大写) 前期借款 出纳 会计 审核 经理Unnamed: 1 报销日期 附件 张 类 别0 Unnamed: 2 金 额剩余欠款Unnamed: 3 验证人审核人领款人Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单通用模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日公司名称费用预算报销明细合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ Unnamed: 3 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 同意□出纳Unnamed: 7 凭证号部门经理Unnamed: 8 不同意□¥ 填报人Unnamed: 9
2025年费用报销单-财务报表-费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人部门日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 单费用支出内容金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 贰仟叁佰陆拾元整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门审核出纳Unnamed: 15 费用科目其他费用合计金额小写Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 附件数其他预算员签收人Unnamed: 20 金额2
2025年费用报销汇总表(自动计算)免费下载-Sheet1 费用报销汇总表 序号小计:合计:部门主管审核:财务审核:部门进了审核:Unnamed: 1 报销部门Unnamed: 2 报销人Unnamed: 3 报销日期Unnamed: 4 报销项目大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写¥ : 元) Unnamed: 5 报销金额0Unnamed: 6 费用说明Unnamed: 7 单据张数Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单-差旅费用-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单-差旅费用部门:上海分公司出差事由:去XXXX工程项目出差时间:2018年5月07日11点04分至2018年5月08日17点00分项目1234金额(大写):审核部门经理:Unnamed: 2 飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1贰佰零肆元整Unnamed: 4 出差人姓名:金额58Unnamed: 5 项目5678副总裁:Unnamed: 6 市内交通住宿餐费杂费Unnamed: 7 2019-08-03 00:00:00报销人:出差路线:XXXX到XXXX单据张数1Unnamed: 8 金额184合计金额(小写):总裁:Unnamed: 9 出差申请单编号:项目910Unnamed: 10 补助其他204......
2025年费用报销单(通用)-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单(通用) 报销部门: 人力资源部报销项目广州-珠海出差半年度营销费合计人民币(大写)主管:________________Unnamed: 2 内容5月17-20日1月-6月营销费5000会计:________________Unnamed: 3 报销人: 吕美芳金额20003000Unnamed: 4 单据张数35制表人:________________Unnamed: 5 20XX金额万Unnamed: 6 年千23Unnamed: 7 6百00小写领导:________________Unnamed: 8 月十005000Unnamed: 9 2角00Unnamed: 10 日分00
2025年费用报销汇总表-未报销会自动填充红色-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销明细汇总表公司:深圳市儿有限公司 2019 年 10 月 1 日 制表人:儿序号123456789101112合计(大小)写报销人:财务(审核):Unnamed: 2 业务发生日期2019-10-19 00:00:002019-10-20 00:00:002019-10-21 00:00:002019-10-22 00:00:002019-10-23 00:00:002019-10-24 00:00:002019-10-25 00:00:002019-10-26 00:00:002019-10-27 00:00:002019-10-28 00:00:002019-10-29 00:00:002019-10-30 00:00:00Unnamed: 3 费用名称招待费用1招待费用2招待费用3招待
2025年费用报销单(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部 门:财务主管:序号1234Unnamed: 2 人事部刘雯雯日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.4Unnamed: 3 合计金额报销项目请客吃饭出差上海购买打印纸墨加油Unnamed: 4 部门主管:制 表 人:7300报销金额6006000300400Unnamed: 5 王总周立大 写:申请人李美王弼周一王总Unnamed: 6 7300备注说明/发票号A123456A123457A123458A123459
2025年费用报销登记表-费用明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销登记表月份Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 报销日期Unnamed: 4 部门Unnamed: 5 费用类型Unnamed: 6 凭证类型Unnamed: 7 单据日期Unnamed: 8 费用明细Unnamed: 9 报销金额Unnamed: 10 预支款Unnamed: 11 报销0000000000000000000Unnamed: 12 报销人Unnamed: 13 备注
2025年费用报销单-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门:序号1234合计报销金额(大写)借款金额出纳:Unnamed: 2 费用项目报销去南京出差费用招待A公司人员费用投放B项目广告维修A打印机费用Unnamed: 3 5000.0Unnamed: 4 费用类别差旅费招待费广告费维修费3400应退金额Unnamed: 5 年 月 日票据张数21231600财务经理:Unnamed: 6 费用金额12001400300500应补金额Unnamed: 7 备注说明部门经理签字审查意见报销人签字0总经理:Unnamed: 8 附件共 张3400Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单(财务报表)-生活费 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注
2025年费用报销管理台账-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销管理台账序号123456789Unnamed: 2 财务部982部门财务部采购部销售部财务部采购部销售部人事部仓储部销售部Unnamed: 3 采购部1032姓名王9王10王11王12王13王14王15王16王17Unnamed: 4 销售部2278在职职位财务助理采购销售经理财务助理采购销售经理财务助理采购销售经理Unnamed: 5 人事部104报销类别办公用品物料差旅费办公用品物料差旅费办公用品物料差旅费Unnamed: 6 仓储部574费用......
2025年费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 金山科技有限责任公司费用报销单部 门:序号1234567金额合计:报销金额(大写)Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 摘要00Unnamed: 4 日期:费用金额Unnamed: 5 单据张数预支费用:Unnamed: 6 No:DK123456789附单据 张报销人:部门主管:财务:领导:
2025年费用报销明细表(自动核销)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销明细表序号12345678910Unnamed: 2 日期2019-09-01 00:00:002019-09-02 00:00:002019-09-03 00:00:002019-09-04 00:00:002019-09-05 00:00:002019-09-06 00:00:002019-09-07 00:00:002019-09-08 00:00:002019-09-09 00:00:002019-09-10 00:00:00Unnamed: 3 报销类型餐费差旅费办公费用维修费餐费差旅费办公费用维修费办公费用维修费Unnamed: 4 报销说明Unnamed: 5 报销金额Unnamed: 6 票据金额Unnamed: 7 报销人小小1小小2小小3小小4小小5小小6小小7小小8小小9小小10
2025年费用报销单通用版-Sheet1 费用报销单 部门:_________出差人出发时间报销总额领款人:Unnamed: 1 地点人民币(大写)Unnamed: 2 到达时间Unnamed: 3 事由地点财务:Unnamed: 4 差旅补助交通工具Unnamed: 5 报销日期:_____年_____月_____日金额Unnamed: 6 项目其他费用住宿预借金额退还金额审批人:Unnamed: 7 通讯费Unnamed: 8 合计
2025年费用报销单(财务报账)-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 日期月9合计金额:领导审批:会计签字:Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 报销项目出差1245678Unnamed: 4 使用人莉莉财务审核:出纳签字:Unnamed: 5 发票号12456Unnamed: 6 票据张数1人民币大写:Unnamed: 7 金 额十1Unnamed: 8 万2Unnamed: 9 千31245678Unnamed: 10 百4报 销 人:报销日期:Unnamed: 11 十5Unnamed: 12 元6Unnamed: 13 角7Unnamed: 14 分8Unnamed: 15 备注说明Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单-适用各类费用报销凭证-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ 费 用 报 销 单 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门领导审核部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据:
2025年费用报销单 -自动匹配-报销单 费用报销单 -自动匹配 报销部门:采购部报销项目刀具收纳柜软件报销金额(大写):经 手 人:Unnamed: 1 Unnamed: 2 摘 要CNC放置零件及夹工具收纳办公用软件壹万陆仟贰佰贰拾玖元陆角整部门负责人:Unnamed: 3 43825财 务:Unnamed: 4 副总经理:Unnamed: 5 金 额百 Unnamed: 6 十 ¥Unnamed: 7 万 11Unnamed: 8 千 56Unnamed: 9 百382总经理:Unnamed: 10 十482Unnamed: 11 元909Unnamed: 12 角606Unnamed: 13 分000Unnamed: 14 备注Unnamed: 15 附单据(4)张Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unn
2025年费用报销单格式-上报09.11.23费用报销单 费 用 报 销 单 NO:0000001 XXX公司报销部门: 填报日期: 年 月 日 单据及附件共_______张用 途合 计金额大写: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分本次报帐结算方式: 1、本次报帐_______元, 不予支付款项,暂作挂帐处理;
2025年财务报表-费用报销单-生活费 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2020年2020-06-12 00:00:00报销总额14800Unnamed: 2 Unnamed: 3 费 用 报 销 单序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 4 日期2020.6.12020.6.22020.6.32020.6.42020.6.52020.6.62020.6.72020.6.82020.6.9Unnamed: 5 报销项目报销项目1报销项目2报销项目3报销项目4报销项目5报销项目6报销项目7报销项目8报销项目9Unnamed: 6 报销金额1500300150650015033006003002000
2025年费用报销单通用-Sheet1 费用报销单 报销部门:费用项目合计(大写):部门领导:复核:费用报销单报销部门:费用项目合计(大写):部门领导:复核:Unnamed: 1 Unnamed: 2 报销日期:类别100审查人:会计:报销日期:类别100审查人:会计:Unnamed: 3 Unnamed: 4 附件 张金额100100报销人:出纳:附件 张金额100100报销人:出纳:
2025年费用报销单据-财务报表-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)