2025产品生产成本预算表
2024年产品生产成本核算表-费用核算 Unnamed: 0 产品成本核算表 一 材料费用二 直接人工费用三 制造费用成本费用合计Unnamed: 2 配件编码1.原材料2.外购/外加工3.包装材料4.辅料材料费用小计:配件编码直接人工费用小计制造费用﹕运输费用折旧费 制造费用小计Unnamed: 3 配件名称配件名称Unnamed: 4 物料批号生产工艺金额成本汇总 耗用材料小计﹕花费工资小计﹕制造费用小计﹕管理费用小计﹕料工费用合计﹕物料编码人数四 管 理 费 用Unnamed: 6 单位单位KGKGKGKG单位PCPCPCPC单位PCPCPCPC单位PCPCPCPCPC单位H/人H/人H/人
产品生产成本分析Execl表格-主要产品成本分析 Unnamed: 0 主要产品生产成本分析表 编制单位:XX公司产品名称规格计量单位成本项目原材料燃料及动力直接人工制造费用产品单位生产成本Unnamed: 2 显示器AF706台历史最低成本20023010080610Unnamed: 3 时间:本月实际产量本月累计实际产量销售单价上年实际单位成本21024012598673Unnamed: 4 2018-06-13 17:55:451000125001200本年计划20523812095658Unnamed: 5 本月计划产量上年同期实际产量上年同期销售单价本月实际205240118109672Unnamed: 6 1100100001220本年累计实际成本209241115100665
2025产品生产成本核算明细表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产品生产成本核算表制表单位:序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536Unnamed: 2 产品编号NH001NH002NH003NH004NH005NH006NH007Unnamed: 3 品名产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7Unnamed: 4 规格H01H02H03H04H05H06H07Unnamed: 5 计量单位......
2025年产品生产成本预算表-产品生产成本预算表 产品生产成本预算表 编制部门:生产部序号123456789101112131415制表: 审核: 批准:Unnamed: 1 产品名称产品1产品2产品3Unnamed: 2 规格型号DN-001DN-002DN-003Unnamed: 3 计划生产数量430744062724Unnamed: 4 材料费定额202530Unnamed: 5 预算单价192428Unnamed: 6 人工费定额555Unnamed: 7 预算单价4.84.94.5Unnamed: 8 机械费定额152540Unnamed: 9 预算单价142235Unnamed: 10 编制日期:预算生产成本单位成本37.850.967.5Unna
2025年工程材料成本预算表-表一 工程材料成本预算表 材料编号100001100002100003100004100005100006100007100008100009100010100011100012100013100014100015100016100017100018100019100020100021100022合计Unnamed: 1 材料名称材料名称1材料名称2材料名称3材料名称4Unnamed: 2 规格及型号Unnamed: 3 生产数量Unnamed: 4 直接材料每件定额777778779780Unnamed: 5 预算金额888889890891Unnamed: 6 直接人工每件定额999100010011002Unnamed: 7 预算金额1110111111121113......
2024产品生产成本核算表exce表格-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产品生产成本核算表产品 名称A产品B产品C产品D产品Unnamed: 2 产品 成本22.210537.277537.20Unnamed: 3 产品 售价29.98417552.188551.3360Unnamed: 4 产品 毛利7.77367514.91114.1360Unnamed: 5 最低 毛利标准0.350.40.38Unnamed: 6 材料成本材料材料1材料2材料3材料4材料5材料8材料7材料9材料10Unnamed: 7 用量0.50.111363.21.33.21Unnamed: 8 单价0.551.2100.80.651.312.36.5
2024年公司人工成本预算表-Sheet1 公司人工成本预算表 单位:序号1234567891011合计备注:1、薪资:自实际录用月份计算,如3月份到岗,薪资总额为3月-12月的累计总额2、社保:自实际录用月份计算,如3月份到岗,社保总额为3月—12月的累计总额3、公积金:自实际录用月份计算,如3月份到岗,公积金总额为3月—13月的累计总额4、补贴:自实际录用月份计算,如3月份到岗,补贴总额为3月—14月的累计总额Unnamed: 1 项目项目一部项目二部项目三部Unnamed: 2 部门制造部制造部制造部Unnamed: 3 岗位名称普工主管组长Unnamed: 4 预计招聘人数412600000000Unnamed: 5 2019年(到岗人数)1月Unnamed
2025年营业收入及成本预算表-收入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 审 核 人 : 联系电话: 。 编 制 人 : 联系电话: . 编 报 日 期 : 年 月 日 Unnamed: 2 营业收入及成本预算表预算年度:2020年编制部门序号序号Unnamed: 3 主要行业(产品) 名 称主要行业(产品) 名 称合 计Unnamed: 4 营业收入2019年实际数毛利2019年实际数Unnamed: 5 2020年预算2020
人力成本预算表-Sheet1 人力成本费用预算 分类人 力 费 用固 定 费 用变 动 费 用总计Unnamed: 1 二级科目工资福利社会保险费住房公积金工会经费员工培训经费小计车辆费通讯费办公费安全生产费信息化建设费诉讼费中介费财产保险费租赁费会务费宣传费用小计差旅费业务招待费水电费维修费天智网络办公装修费小计Unnamed: 2 二级科目工资员工福利辞退福利社会保险费工会经费员工培训经费车辆费通讯费办公费安全生产费信息化建设费诉讼费中介费财产保险费会务费广告宣传差旅费业务招待费水电费办公维修费0Unnamed: 3 说明按照税前扣除标准不超过工资薪金总额(
2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
2025年同类子产品生产成本分析图表(可视化)-同类子产品成本比较 同类子产品成本比较表 项目A产品B产品C产品合计Unnamed: 1 直接材料16000145701600046570Unnamed: 2 直接人工10200123061585638362Unnamed: 3 制造费用3642.13243.13555.110440.3Unnamed: 4 其他290290290870Unnamed: 5 合计30132.130409.135701.196242.3
2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
2025年培训预算表-预算管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注
2025年产品生产成本明细账-Sheet1 产品生产成本明细账 编制单位:开始日期日期合 计2019-07-20 00:00:002019-07-25 00:00:002019-07-29 00:00:00Unnamed: 1 2019-07-01 00:00:00凭证号667788Unnamed: 2 截止日期摘要领用某原材料计提7月工资产品制造费用Unnamed: 3 2019-07-25 00:00:00产品成本项直接材料120000120000Unnamed: 4 生产成本合计直接人工8000080000Unnamed: 5 200000制造费用250000250000Unnamed: 6 金额:元合计45000012000080000250000000000000000000000
2024产成品生产成本核算月报表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产成品生产成本核算月报表序号12345678910合计Unnamed: 2 产品编码cpbm1cpbm2cpbm3cpbm4cpbm5cpbm6cpbm7cpbm8cpbm9cpbm10Unnamed: 3 品名pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10Unnamed: 4 规格gg1gg2gg3gg4gg5gg6gg7gg8gg9gg10Unnamed: 5 单位个个个个个个个个个个Unnamed: 6 入库数量4667
2024产品生产成本核算分析表exce表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产品生产成本核算分析表NO1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738Unnamed: 2 产品编号GJDI1521GJDI1521GJDI1521GJDI1521GJDI1522GJDI1522GJDI1522GJDI1522Unnamed: 3 产品名称输入产品1输入产品1输入产品1输入产品1输入产品1输入产品2输入产品2输入产品2Unnamed: 4 费用类型材料费制造费用管理费......
2025年工程成本预算表-2-2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程成本预算表NO12345678910111213141516171819Unnamed: 2 工程项目成本合计成本类型大类代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本Unnamed: 3 工程项目14077.8明细输入明细1输入明细2输入明细3输入明细4输入明细5输入明细6输入明细7输入明细8输入明细9输入明细10输入明细11输入明细12输入明细13输入明细14
产品生产成本费用分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产品名称直接材料直接人工制造费用其它费用合计直接材料日期2022-01-20 00:00:002022-02-15 00:00:002022-03-10 00:00:002022-04-01 00:00:002022-05-16 00:00:002022-06-19 00:00:002022-07-07 00:00:002022-08-09 00:00:002022-09-25 00:00:002022-10-19 00:00:00Unnamed: 2 产品生产成本费用分析表Product Production Cost Analysis Table铝线轮567869.5403.75581.552421.8领料单号F001F002F003F004F005F006F007F008F009F010Unnamed: 3 原物料铝棒铝棒铝棒铝棒铝棒铝棒铝棒铝棒铝棒铝棒Unnamed: ......
2025年采购成本预算表(年度)-Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本预算表( 2016 年度,以季度为周期)说明:采购成本是指由购买存货而发生的买价(购买价格或发票价格)和运杂费(运输费用和装卸费用)构成的成本,其总额取决于采购数量和单位采购成本。本表格已将每个季度的采购量、采购费、人工费、运杂费、仓储费等成本明细都已经详细列出,可以用来进行年度采购成本预算,帮助采购管理者有效的控制采购成本。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料物料类别重点材料原材料辅助材料其他物料合 计预计现金支出部门经理复核Unnamed: 1 名称Unnamed
2025年工程成本预算表模板-预算 工程成本预算表 年 月 日工程名称:序号(一)12(二)(三)一二1234三1234567891011121314151617四五六七12345八1九十十一Unnamed: 1 项目名称工程材料费装饰材料安装材料外协加工费分包材料成本合计(一)+(二)+(三)安装费人工费-装饰人工费-安装安装费税金其他现场费双排脚手架费满堂脚手架费活动架费吊篮费高空作业车汽吊费临时设施费总包配合管理费审图费四性试验费
2025年同类子产品生产成本比较图表免费下载-同类子产品成本比较 Unnamed: 0 Unnamed: 1 同类子产品成本比较表 项目A产品B产品C产品合计Unnamed: 3 直接材料16000145701600046570Unnamed: 4 直接人工10200123061585638362Unnamed: 5 制造费用3642.13243.13555.110440.3Unnamed: 6 其他290290290870Unnamed: 7 合计30132.130409.135701.196242.3
2025年收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2024年项目成本预算表带分析图-Sheet1 项目成本预算表 制作 20XX年 12月12日单位名称:某某公司行12345项目成本分析图成本结构表12345成本结构分析图Unnamed: 1 类别人工费交通费食宿费制作费综合费项目人工费交通费食宿费制作费综合费合计Unnamed: 2 项目名称项目负责人240(8小时30元时薪)项目成员160(8小时20元时薪)其他辅助人员80(8小时10元时薪)项目名称火车市内车费项目名称用餐费(人均每天100元)住宿费(人均标准150元)项目名称材料费印刷费辅助设备项目名称行1至行4的合计之外的辅助费成本合计费用4000330055007500406024360Unnamed: 3 人数131人数5......
人力资源成本预算表-模板页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 人力资源成本预算表Human resource cost budget年度销售目标:序号1234567891011121314151617181920合计Unnamed: 2 职位总经理副总经理财务总监行政总监技术总监市场总监部门经理部门主管设计师程序员销售顾问网销经理活动策划行政助理会计出纳库管司机保安保洁Unnamed: 3 10000000层级管理层管理层管理层管理层管理层管理层业务层业务层业务层业务层业务层业务层业务层业务层业务层业务层
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
2025年生产销售预算表-Sheet1 Unnamed: 0 生产销售预算表 单位:元产品名称产品1产品2产品3产品4合计Unnamed: 2 生产数量上年度实际100605040250Unnamed: 3 本年度预算110705550285Unnamed: 4 差异101051000000035Unnamed: 5 销售数量上年度实际90453430199Unnamed: 6 本年度预算100665447267Unnamed: 7 差异1021201700000068Unnamed: 8 生产成本(元)上年度实际100000555556666034890257105Unnamed: 9 本年度预算130000600008000045000315000Unnamed: 10 差异300004445133401011000000057895Unnamed: 11 销售收入(万元)上年度实际21000010000012000060000490000U
2025生产产量预算表Excel模板-生产产量预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产产量预算季度预计销售量 加:预计期末存货合计 减:预计期初存货预计生产量Unnamed: 2 第一季度85011096030930Unnamed: 3 第二季度11001401240301210Unnamed: 4 第三季度14001301530301500Unnamed: 5 第四季度13001001400301370Unnamed: 6 全年46504805130305100
2025年制造成本预算表-Sheet1 Unnamed: 0 制造成本预算表 期间:成本项目原料成本物料成本直接工资奖金加工费费用期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值Unnamed: 2 水电费差旅费维修费保险费运 费折 旧租 金伙食费医药费杂 费合 计Unnamed: 3 月份预算金额Unnamed: 4 实际金额Unnamed: 5 差异金额000000000000000000000Unnamed: 6 月份预算金额Unnamed: 7 实际金额Unnamed: 8 差异金额00000000
2025年财务用人成本预算表-Sheet1 财务用人成本预算表 类目员工工资成本员工福利其他Unnamed: 1 业绩分配明细明细说明基本工资奖金提成补贴其他餐饮社保公积金商业保险员工培训交通Unnamed: 2 预算金额(元)7680001643008000030000830016800012000058000360003680Unnamed: 3 金额合计(元)10423003939800
2025年生产(产量)预算表-生产预算表 生产管理工具——生产计划与控制管理——生产计划管理 **年度生产预算表说明:本文档主要用于制定全年各类产品及总体生产产量预算,要求就总体预算进行季度分解,常由生产管理部门负责制定。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门: 编制人: 编制日期: 金额单位:甲产品乙产品……总经理审批 Unnamed: 1 季度预计销售量加:预计期末存货预计需要量减:期初存货预计生产量预计销售量加:预计期末存货预
2025年采购成本预算表(季度)-Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本预算表(季度)说明:采购成本是指由购买存货而发生的买价(购买价格或发票价格)和运杂费(运输费用和装卸费用)构成的成本,其总额取决于采购数量和单位采购成本。本表格已将每月的采购量、采购费、人工费、运杂费、仓储费等成本明细都已经详细列出,可以用来进行季度采购成本预算,帮助采购管理者有效的控制采购成本。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料物料类别重点材料原材料辅助材料其他物料合 计预计现金支出部门经理复核Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 单
生产管理预算表格系统-主界面 生产管理预算表格 销售预算 销售预算 季度预计销量(件)预计单位售价销售收入预计现金收入上年应收账款第一季度(销货件数)第二季度(销货件数)第四季度(销货件数)现金收入合计销售预算编制要点:1.主要内容是销量,单价和销售收入销量是按市场预测或销货合同并结合企业生产能力确定的价格是按价格决策确定的销售收入是两者的乘积2.销售预算通常要:分品种,分月份,分销售区域,分推销员来编制3.销售预算中常包括:预计现金收入的计算,目的是为编制现金预算表提供必要的资料4.第一季度的现金收入包括:上年应收账款在本季度收到的货款本季度
2025年产品生产成本表免费下载-Sheet1 产品生产成本表 编制:项目生产费用:直接材料其中:原材料燃料及动力直接人工制造费用生产费用合计加:在产品、自制半成品期初余额减:在产品、自制半成品期末余额产品生产成本合计减:自制设备减:其他不包括在商品产品成本中的生产费用商品产品总成本Unnamed: 1 行次12345678910111213Unnamed: 2 年度:上年实际Unnamed: 3 本月实际Unnamed: 4 单位:元本年累计实际
淘宝天猫营销成本预算表电商通用-Sheet1 Unnamed: 0 网店营销预算 项目总计项目固定费用房租水电网费商城年费(可以平均到每月计算)软件使用费其他服务费硬件投入电脑打印机打包用工具货架其他办公物件人员工资总计运营工资美工客服后勤提成福利产品成本货物成本礼品成本包装辅助材料运费站内推广成本1:直通车2:钻展3:淘宝客4:活动报名5:推广软件费6:活动报名费7:补单费8:其他站外推广成本1:站外宣传2:硬推3:自媒体合作4:地推5:微信推广6:站外其他a7:站外其他b其他费用1:产品过期&次品2:税收3:坏帐4:退换货5:敲诈6:其他项目总计Unnamed: 2 8200第 1 个月820060008801201200
2024年产品生产成本分析表exce表格-Sheet1 产品生产成本分析表 编制单位:产品名称A产品成本项目原材料直接人工制造费用燃料及动力单位产品成本产 品 成 本 用 料 明 细名称规格型号材料1材料2材料3材料4材料5材料6材料7材料8材料9材料10材料11材料12材料13材料14材料15材料16材料17材料18材料19材料20材料21材料22材料23材料24小 计审核人:Unnamed: 1 规格型号KK12历史 最低成本1205030110310数 量Unnamed: 2 单位台上年实际 单位成本1235632123334单 价Unnamed: 3 本月 计划产量11000本年计划 单位成本1205335120328成 本0000000000000000000000000制表人:Unnamed