2025公路总预算表各项指标表示什么用免费下载
2025企业财务会计主要指标快报-Sheet1 企业财务会计主要指标快报表 编制单位:项 目一、资产负债表指标01.资产总额02.负债总额03.所有者权益总计二、利润表指标01.销售(营业)收入净额02.销售(营业)成本03.销售(营业)费用04.管理费用05.财务费用06.利润总额07.净利润三、税收指标01.应交税金总额02. 其中:应交增值税03. 应交消费税04. 应交所得税05. 应交营业税06.已交税金总额07. 其中:已交增值税08. 已交消费税09. 已交所得税10. 已交营业税四、进出口指标01.出口总额(千美元)(海关统计数)02.进口总额(千美元)(海关统计数)03.自营出口额(千美元)
2025年工程项目总预算表-【01表】总预算表 Unnamed: 0 项目总预算表 建设项目名称: 编 制 范 围:项一二编制:总预算表建设项目名称:xx交通战备公路(简版)编制范围:k8+897.992~K19+555.630项三四编制:admin总预算表建设项目名称:xx交通战备公路(简版)编制范围:k8+897.992~K19+555.630项一一二四二编制:admin总预算表建设项目名称:xx交通战备公路(简版)编制范围:k8+897.992~K19+555.630项编制:adminUnnamed: 2 目12345678910111213141516171819202122232425目451234
2025年任一员工各项指标达成程度可视化图表(全自动)-数据 人力资源管理实用工具——绩效考核 任一员工各项指标达成程度可视化图表(基础数据)说明:本工具主要用于分析任一员工各项指标达成程度明细,本表为评分基础数据表。特点:可调取任一员工进行分析,可自由修改指标项目,可任一设置等级评价标准,数据分析全自动生成,可视化呈现各项指标达成程度。使用方法:请先设置好考核指标内容及权重值,然后设置好评分等级标准以及各项指标达成程度标准说明,要求名称规范、数据准确,然后输入员工考核成绩基础数据即可。(表格中评分值合计、排名、等级、标杆值比率、合格起点值、合格区间值比例、良好区间值
2025年员工各项指标达成程度系统分析工具(手动录入数据)-数据图 人力资源管理实用工具——绩效考核 员工各项指标达成程度系统分析工具(各指标总数据及分析图)说明:本工具主要用于分析某一位员工各项指标达成程度明细(需要手工输入员工姓名及评分数据),本表为基础数据表及各指标达成情况可视化分析图。分析内容包括三部分:各指标达成情况对比分析图、指标达成程度明细、整体指标达成分析。特点:图表清晰呈现各指标达成所处级别,可任意增减指标数据,可任意设置评价标准,应用灵活。使用方法:请先设置好考核指标内容及权重值,然后设置好评分等级标准以及各项指标达成程度标准说明,要求名称规范、数
2025黑色年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
2025年家庭预算年度汇总-汇总 家庭预算年度汇总 月份123456789101112合计Unnamed: 1 收入20002001200220032004200520062007600060016002034031Unnamed: 2 支出12001300520600800400600230120023002500011650现金余额:Unnamed: 3 存款12000008000001200000320022381支出 月份 12345678
每月家庭预算表格-预算表格 Unnamed: 0 [月] [年]每月家庭预算现金流量总收入总支出现金总额每月收入收入 1收入 2其他收入总收入每月支出住房日用杂货电话用电/燃气用水/排污/垃圾有线电视上网保养/修理儿童保育学费宠物交通费个人护理保险信用卡贷款税款送礼/慈善储蓄其他总支出Unnamed: 2 预计570003603020970预计4000014000300057000预计1500025003806502507506000180025007502800750255010000015002250036030Unna......
下半年各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
2025年工程预算汇总表-Sheet1 工程预算汇总表 工程名称:序号122.12.233.13.23.33.43.53.63.73.83.93.104567预算价合计=1+2+3+4+5Unnamed: 1 汇总内容分部分项合计措施合计安全防护、文明施工措施项目费其中措施费其他项目材料检验试验费工程优质费暂列金额暂估价计日工总承包服务费材料保管费预算包干费索赔费用现场签证费用规费税金总造价人工费Unnamed: 2 金额(元)Unnamed: 3 其中:暂估价(元)Sheet2 Sheet3
工程施工费预算表-Sheet1 工 程 施 工 费 预 算 表 项目名称: 金额单位:元序号一二三总 计Unnamed: 1 定额编号(1)10305换10313换10305换10331100431001720057换40007换401624016030064换30065换Unnamed: 2 单项名称(2)土地平整工程其他草地平整(38.9公顷)推土机(一、二类土)推土距离30~40m~推土机40~55KW土层厚度<0.3米时推土机推土(三类土)推土距离 30~40m~推土机40~55KW推土机推土(一、二类土)推土 距离30~40m~推土机40~55KW土层厚度<0.3米时原土夯实土地翻耕一、
2025年财务日记账收支表(各项汇总)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入项目项目收入1收入2收入3收入4收入5收入6收入7收入8收入9收入10支出项目项目支出1支出2支出3支出4支出5支出6支出7支出8支出9支出10Unnamed: 2 金额8600650015002500300025003600450052002500金额1400250030004700410016001600170025002000Unnamed: 3 Unnamed: 4 收支管理明细表日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-03-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-05-08 00:00:002020-06-09 00:00:002020-0......
工程报价预算表格-Sheet1 报价预算表 客户: 电话: 工程项目一、泥水部分砌120cm墙砌240cm墙粉刷包主落水管铺设地砖(500*250)瓷砖500*500收银台贴石材收银石材铺设门头石门头石踢脚线铺设整套成品保护整套修补 小计(元)二、油漆及涂料部分墙面面漆涂料顶面面漆涂料砌砖喷漆 小计(元)三、木作部份吊顶精品柜1博古架1博古架2木栅格(540*2880)砌墙壁柜收银台展示柜端景台造型墙定制花格木作部分清漆(立邦)白色混油(立邦) 小计(元)四
年度费用预算表模板-Sheet1 编制部门: 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051说明Unnamed: 1 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理销售费用财务费专项费用其他费用1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管......
2025年仓管员绩效考核指标-仓管员 仓管员绩效考核指标 考核维度KPIUnnamed: 1 考核指标物料管理 报表记录 物料出入库安全管理成品发货Unnamed: 2 考核指标维度细分一般物料账、物、卡相符>98%,成品、主要原料、危险品100%物料应有品名、批号、数量等标识,标识与物一致物料储备量无超过±10﹪以上的偏差仓库环境符合体系要求物品移动后及时更迭帐、卡报表数据的准确性、完整性100%报表上报物料入库程序符合体系要求物料出库及时性事故0起 成品发货准确率100%Unnamed: 3 指标定义/计算公式按相关制度规定,保证库存物料账、物、卡相符,以不符合次数分析统计按相关制度规定,保证物料
2025年仓库管理员考核指标表免费下载-Sheet1 仓库管理员考核指标表 考核指标在库品出库准确率在库品出库及时性货品在库管理质量库房5S质量在库品损失率领导交办的其他工作工作态度总分Unnamed: 1 评价内容是否按生产制造要求准确出库是否按时为生产提供促销品供应是否账实相符,在库品堆放是否合理是否按照5S要求保持库房环境是否有在库品丢失损坏情况,损失是否在合理范围内是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作责任心、主动性、纪律性、团队协作意识Unnamed: 2 得分差0-60Unnamed: 3 一般61-80Unnamed: 4 好81-100Unnamed: 5 优秀101-120Unnamed: 6 权重%%%%%%0.2Unnamed: 7
2025年堆积条形图财务指标对比分析-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471原始表格 财务指标对比分析 财务指标资产负债率净资产收益率销售净利率销售收入增长率净利润增长率Unnamed: 1 2017年0.38210.13760.220.23860.3246Unnamed: 2 2018年0.34560.15110.23680.21650.2996Unnamed: 3 备注柱形图 财务指标对比分析 财务指标资产负债率净资产收益率销售净利率销售收入增长率净利润
年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300
2025年管理费用预算表(年度分类汇总)-管理费用预测(月度) 儿股份有限公司 年度管理费用预算表项目残保金办公费差旅费业务招待费折旧费职工福利费社保公积金(公司部分)职工教育经费修理费培训费租赁费快递费劳保费咨询顾问费通信费专利年费消防用品车辆费用工资年终奖预提招聘费低值易耗品交通费长期待摊费用的摊销其他研发费用诉讼费合计Unnamed: 1 月份1月0Unnamed: 2 2月0Unnamed: 3 3月0Unnamed: 4 4月0Unnamed: 5 5月0Unnamed: 6 6月0Unnamed: 7 7月0Unnamed: 8 8月0Unnamed: 9 9月0Unnamed: 10 10月0Unnamed: 11 11月0......
立体年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
2025企业财务会计月报指标表-Sheet1 企业财务会计月报附列指标表 编制单位:项 目一、企业基本情况01.职工人数02. 其中:在岗职工03. 下岗职工04.工资总额05.企业应交各种保险费06. 企业法人户数(户)二、生产运营情况(仅限部分行业填报) 1.工业企业(石油、石化、钢铁、煤炭、电力、汽车、烟草) (1)原油产量(万吨) (2)原油结算价格(吨/元) (3)天然气产量(万立方米) (4)钢产量(万吨) (5)钢材产量(万吨) (6) 钢材平均销售价格(吨/元) (7)原煤产量(万吨) (8)发电量(万度) (9)汽车产量(万辆) (10) 其中:货车产量 (11) 客车产
年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
2025年公司预算汇总表-自动计算-Sheet1 2020财务部月预算汇总表 编制单位:一级明细工资福利支付小 计通信费用小 计办公及其他费用小 计汽车费用小 计服务外包费小 计业务招待费小 计差旅费交通费会务费保险费教育培训小 计租赁费小 计劳保用品协会会费诉讼费公会经费企业文化小 计费用合计制表人:Unnamed: 1 二级明细工资五险一金伙食费用节日发放其他福利固定电话费手机费邮政费固定资产低值耐用品电脑耗材费文具用品书报资料修理费水电费物料印刷制作费工商行政人事费用其他过路过桥费汽油/机油费修理及保养网络/邮箱/网站专业软件服务费保
2025年电商月工作考核指标-电商月工作考核指标 电商月工作考核指标 考核期: 年 月 日~ 月 日 序号12345678910111213141516171819202122232425部门经理上级主管团队成员行政备案Unnamed: 1 岗位名称运营经理网编专员BD专员客服专员活动专员销售专员Unnamed: 2 人员Unnamed: 3 指标名称网站销售访问数据内容指标网站合作网站合作客服数据内容推广活动运营网站销售Unnamed: 4 考核点网站会员产品销售总额网站线上广告销售总额会员活动等其他销售总额日均访问量注册会员(含免费)专题策划上线线上活动策划执行网站平面信息更新网站互动内容更新外部
各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
2025年家庭装修预算表-自动统计汇总-装修预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 家庭装修预算表(一)装修项目描述序号1234Unnamed: 3 装修位置客厅卧室Unnamed: 4 装修内容墙面漆墙纸Unnamed: 5 Unnamed: 6 (二)装修材料费用装修面积(㎡)1510Unnamed: 7 单价(元/㎡)500600Unnamed: 8 金额(元)75006000000000000000000000000000000000000000000
2024年公司年度薪酬总额预算表(按计划岗位)-Sheet1 人力资源管理工具——薪酬福利 公司年度薪酬总额预算表(按计划岗位)说明:本工具主要用于预测公司(依据计划岗位)年度薪酬总额费用支出情况,要求列出各岗位的工资明细及岗位人员总数,并计算出月薪标准、各岗位月度薪酬预算、岗位预计年薪、年度薪酬总预算。注意:1.岗位总人数是指岗位所需总人数,包括现有员工。2.该薪酬预算不包括变动计算的奖金、提成、工龄补贴、出差补贴等;其中社保、公积金填入金额指的是公司承担这一部分。3.表格中月薪合计、预计年薪、各项总预算及公司总计为全自动计算,请勿录入数据。公司总计序号1234567891011121
2025实用年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
2025年薪酬总额分配预算表-薪酬预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 审 核 人 : 联系电话: 。 编 制 人 : 联系电话: . 编 报 日 期 : 年 月 日 Unnamed: 2 薪酬总额分配预算表预算年度:2020年编制单位:人力资源部项目工资总额各项保险企业年金车补和 通讯补贴未计入补贴津贴的工会经费和教育经费非货币性 福利解除劳动 关系补偿住房公积金股份支付合计Unnamed: 3
2025年分店业绩收入记录表(各项分类查询统计)-销售明细及查询 Unnamed: 0 Unnamed: 1 分店业绩收入记录表日期435254352643527435284352943530435314353243533435344353543536Unnamed: 2 分店名称长风店春香店南路店添香店龙旗一点长风店分店名称长风店春香店南路店添香店龙旗一点长风店春香店南路店添香店龙旗一点龙旗一点龙旗一点Unnamed: 3 总数量200522062807201140342005店长王萌萌田小龙王萌萌田小龙王萌萌田小龙王萌萌田小龙王萌萌田小龙王萌萌田小龙Unnamed: 4 总金额4312049150639824928211096......
年度收支预算表模板excel下载-收支表 年收支预算表 财年始于:销售收入阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售收入 合计销售成本阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售成本 合计毛利费用工资津贴劳务费补助维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧费用合计纯利Unnamed: 1 2018-01-01 00:00:002018-01-01 00:00:002330002386002442002498002554002610002666001748600100011211242136314841605172695411739059400006000001000000164000099059Unnamed: 2 %13.32494567082237113.64520187578
2025年装修费用预算表,自动计算总额-Sheet1 装修费用预算表 预算总额序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273
2025一季度预算支出统计excel模板-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 3 预算5345525656396605263476Unnamed: 4 支出5215375646356715263454Unnamed: 5 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3
家庭月度预算表格-家庭月度预算 家庭月度预算 住房购房贷款或租金 1购房贷款或租金 2电话费电费燃气费水费有线电视收视费物业费维修费装修费其他小计交通购车贷款 1购车贷款 2公共交通费用汽车保险验车费汽油费维修费其他小计保险养老保险医疗保险工伤保险失业保险其他小计饮食食品购买外出就餐其他小计子女医疗服装学费书费辅导班午餐费家教玩具/游戏其他小计宠物食物医疗清洁玩具其他小计个人护理医疗理发/美容服装洗衣健身俱乐部会员费其他小计Unnamed: 1 计划支出总额1195计划开支10000
2025年任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析-Sheet1 财务管理工具——预算管理 任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析(输入起止日期即可)说明:本工具主要用于统计分析某一项目任一时间段各项支出费用的预算及实际支出情况。具体包括各项支出费用的预算与实际支出的差额即差异率、每一具体项目预算及实际支出的差额及差异率。(只要输入起始日期即可,将根据支出费用明细自动生成各类别费用数据,要求费用项目类别名称与支出明细中保持一致)请输入起止日期各项支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别费用类别1费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6合计支出费用明细(
简易每月预算表格-简易每月预算表 简易每月预算表 Unnamed: 1 月收入项目收入 1收入 2其他月支出项目租金/抵押贷款电费燃气费移动电话日用杂货车贷汽车开支学生贷款信用卡车险个人护理娱乐杂项Unnamed: 2 金额25000100002500金额8000120050045050002730120050010007805001000500Unnamed: 3 Unnamed: 4 花费所占收入的百分比23360摘要月总收入37500Unnamed: 5 月总支出23360Unnamed: 6 余额14140Unnamed: 7 0.6229333333333333
下半年部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512
2025年支出预算分功能科目汇总表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出预算分功能科目汇总表科目编码合计Unnamed: 2 科目名称Unnamed: 3 财政拨款(补助)公共预算财政拨款(补助)经费拨款 (补助)0Unnamed: 4 纳入预算管理 的非税收入安排 的拨款0Unnamed: 5 政府性基金 预算财政 拨款0Unnamed: 6 事业收入0Unnamed: 7 事业单位 经营收入0Unnamed: 8 上级补助 收入0Unnamed: 9 附属单位 上缴收入0Unnamed: 10 其他收入0Unnamed: 11 上年结余(转)上年财政 拨款结余 (转)0Unnamed: 12 单位:万元其他结余 (转)0Unnamed: 13 合计0000000000000000Unnamed: 14 备注