2025发货对账单表格
对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 应收金额Unnamed: 4 对账人:已付金额Unnamed: 5 欠款金额Unnamed: 6 对账日期:负责人Unnamed: 7 备注
2024年客户对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期:供货单位:发货人:联系方式:发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额(大写)收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额(大写)本期供货金额:上期未收款金额:截止 年 月 日,贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司,如有异议,请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认
2025年发货往来财务对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发货对账单收货单位:小集团有限公司序号1234567金额大写上期余额1500联系人:请贵司仔细核对,如有疑问请及时与我司业务员联系,核对无误请签字回传并在约定时间内尽快付款!感谢贵司一直以来的支持与合作;Unnamed: 2 发货日期2020-09-14 00:00:002020-09-15 00:00:002020-09-16 00:00:002020-09-17 00:00:002020-09-18 00:00:002020-09-19 00:00:002020-09-20 00:00:00Unnamed: 3 发货产品产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品720280上期未开金额0Unnamed: 4 数量12152223253218本期销售金额20280Unnamed: 5 单
2025年物流发货对账单-Sheet1 物流回款对账单 客户名称:客户账号户名:客户银行账号:开户银行:结算周期:订单编号合计Unnamed: 1 订单时间Unnamed: 2 发货时间Unnamed: 3 实际货款0Unnamed: 4 结算费0Unnamed: 5 服务费0Unnamed: 6 其他费用0Unnamed: 7 合计费用0000000000000000000000000000Unnamed: 8 结算货款0000000000000000
对账单明细表-Sheet1 设计XXX有限公司 对 账 单 明 细 表客户:XXX有限公司序号1234567891011121314151617181920合计:Unnamed: 1 POUnnamed: 2 名称/规格Unnamed: 3 数量0Unnamed: 4 单价 含税Unnamed: 5 总价 含税0Unnamed: 6 送货日期Unnamed: 7 送货单号Sheet2 Sheet3
2025年对账单统计表(期间查询)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单统计表序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 2 单位名称:发生日期2020-02-25 00:00:002020-03-01 00:00:002020-03-22 00:00:002020-03-23 00:00:002020-03-24 00:00:002020-03-25 00:00:002020-03-26 00:00:002020-03-27 00:00:002020-03-28 00:00:002020-03-29 00:00:002020-03-30 00:00:002020-03-31 00:00:002020-04-01 00:00:002020-04-02 00:00:002020-04-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-04-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-04-07 00:00:002020-04-08 00:00:00
2025年应收账款对账单(自动统计)-对账单标准格式 *****有限公司 应收帐款对帐单客户名称:日期合计截止 年 月 日应收账款总额为: 业务员确认: ****有限公司TEL:FAX:备注:1、如客户核对无误,请签字盖章确认;如不相符请注明差异并签章;谢谢! 2、双方之间的纠纷如无法协商解决,任何一方均可向原告住所地人民法院提起诉讼,因诉讼所发生的费用,包括诉讼费、律师费、差旅费等均由败诉方承担。 3、传真回签与原件同具法律效力Unnamed: 1 出库票号/送货单号Unnamed: 2 型号Unnamed: 3 数量0Unnamed: 4 单价 (元)Unnamed: 5 金额(元) 客户确认(签章):Unnamed: 6
2025年物流公司对账表模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xx物流公司对账单起始日期托运日期20xx/3/120xx/3/4Unnamed: 2 20xx/3/1到站广州东莞Unnamed: 3 发货公司**公司**公司Unnamed: 4 截止日期联系电话1506983****1568945****Unnamed: 5 20xx/3/30品名商品1商品2Unnamed: 6 收货人王*刘**Unnamed: 7 总金额货号/件数/吨数/立方5000件20吨Unnamed: 8 131000运费7500056000Unnamed: 9 付款方式月结月结Unnamed: 10 已支付回扣37528000000000000Unnamed: 11 11000......
2025年往来对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方:电 话:传 真:订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期:负责人......
2025年往来交款对账表-对账表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来交款对账表编号 姓名合计网上报名编号合计Unnamed: 2 系统应收金额小 计0网上报名金额0Unnamed: 3 现 金00Unnamed: 4 备 注网上退款金额Unnamed: 5 POS刷卡00Unnamed: 6 刷卡类型其他Unnamed: 7 银行转账00Unnamed: 8 备 注网报听课证快递费Unnamed: 9 第三方Unnamed: 10 2020-04-03 00:00:00备 注Unnamed: 11 储值账户0预收款合计Unnamed: 12 备 注
2025年费用报销单(对账表)-生活费 Unnamed: 0 费用报销明细表 费用合计:序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 6006报销金额1500150115021503Unnamed: 4 报销人Unnamed: 5 元收据有否Unnamed: 6 人民币大写:财务审批Unnamed: 7 6006经理审批Unnamed: 8 签字Unnamed: 9 备注
2025年股票交易对账表-Sheet1 Unnamed: 0 股票交易对账明细表 序号123456789101112Unnamed: 2 交易日期XXXXXXXXUnnamed: 3 交易单号A0001A0002Unnamed: 4 股票名称股票1股票2Unnamed: 5 股票代码B0001B0002Unnamed: 6 买入数量(股)500300Unnamed: 7 单价(元)1.121.61Unnamed: 8 总价(元)560483Unnamed: 9 卖出单价(元)1.881.32Unnamed: 10 总价(元)940396Unnamed: 11 卖出日期XXXXXXXXUnnamed: 12 盈利亏损380-87.0000000000001Unnamed: 13 备注
2025年商品对账单明细表-Sheet1 商品对账单明细表 供货单位:AAA有限责任公司联系人:结款方式:对公转账序号12345678910111213费用总计已付账款供货商确认(盖章/签字):确认日期:Unnamed: 1 送货 日期2020-12-12 00:00:002020-12-12 00:00:002020-12-12 00:00:002020-12-12 00:00:00Unnamed: 2 送货单号20XX13120XX13220XX13320XX134Unnamed: 3 联系电话:1234567894公司电话:023-1234578订单号20XX1231120XX1231220XX1231320XX12314369Unnamed: 4 物料编码102101102102102103102104Unnamed: 5 产品名称办公椅办公桌鼠标键盘Unnamed: 6 购货......
2024年进销存管理系统(带客户、供应商对账单,应收应付,盘-主页 使用说明 使用说明 1填写基础资料:参数表、供应商信息表、客户信息表。物料编码必须有,不能重复,做账后不可修改,不要使用纯数字,可以像“a1001”这样 。2入库记录:填写单号,日期,编码,入库数量,入库单价,经办人,供应商,备注,颜色部分自动生成,无需手动输入。3出库记录:填写单号,日期,编码,出库数量,出库单价,经办人,客户,备注,颜色部分自动生成,无需手动输入。4库存统计:设有公式,自动统计库存。低于安全库存,自动报警。5盘点报表:只需输入实盘数量和经办人,颜色区域自动生成。仓库都是要定期或者循环盘点,以核对库存数据是否准确,这里提供了自
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr):联
2025年对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD:苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章:日期:Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章:日期:Unna
2025年财务往来对账表-简洁通用-Sheet1 财务往来对账表 单位名称:序号合计1234567891011121314Unnamed: 1 日期2019-08-31 00:00:002019-08-31 00:00:00Unnamed: 2 单据号12Unnamed: 3 摘要/单位先凤日化欣欣广告Unnamed: 4 期初未收750000Unnamed: 5 本期实际收款销售金额21900099000120000Unnamed: 6 折扣额700070000Unnamed: 7 应收实际21200092000120000000000000000Unnamed: 8 实收金额267000167000......
2025年费用结算对账表-结算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用结算对账表单位名称产品编号BK5210上期结算欠款额本期结算合计欠款额业务员签字:Unnamed: 2 条形码 条形码125345Unnamed: 3 规格AAUnnamed: 4 产品名称ccdsUnnamed: 5 本次加工费结算订单编号部门主管:Unnamed: 6 加工单价652Unnamed: 7 结算数量5.2Unnamed: 8 结算总额3390.4000000000000000000Unnamed: 9 本期付款付款日期2020-09-15 00:00:00Unnamed: 10 实际付款1000Unnamed: 11 截止日期:付款日期财务签核:Unnamed: 12 实际付款
2024年客户往来对账单—对账方便-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000
2025年财务对账单明细表-Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单明细表 日期期初数2020-02-20 00:00:002020-02-21 00:00:002020-02-22 00:00:002020-02-23 00:00:002020-02-24 00:00:00Unnamed: 2 单号A01A02A03A04A05Unnamed: 3 销售产品Unnamed: 4 销售金额150010001200800600Unnamed: 5 退货金额300Unnamed: 6 本单总金额150010009008006000000000000Unnamed: 7 期初欠款金额8000Unnamed: 8 已付款金额10000Unnamed: 9 累欠金额800095001050011400220028002800......
2025年饭店每日对账表-自动统计-Sheet1 饭店每日对账表 店名:序号12345678910111213Unnamed: 1 时段上午上午下午下午下午下午晚上晚上晚上晚上晚上晚上晚上Unnamed: 2 桌号52124568103557Unnamed: 3 人数3465634632569Unnamed: 4 消费金额120180240300320180320450190120320388......
2025年对账单明细表-Sheet1 Unnamed: 0 XXXX有限责任公司 对 账 单客户名称:A名称序号1234567891011121314总价以上信息请贵公司三日内确认是否有议并盖章回签,如有疑问请及时与我司联系!请您确认后签字或者盖章:时间:Unnamed: 2 订单号X-1912X-1913X-1914X-1915X-1916X-1917X-1918X-1919X-1920Unnamed: 3 订货时间20XX/2/120XX/2/120XX/2/120XX/2/120XX/2/120XX/2/120XX/2/120XX/2/120XX/2/1Unnamed: 4 商品名称ACDGEUnnamed: 5 联系电话:1234567891规格0.22cm0.6cm32*64cmUnnamed: 6 单位
2024年往来对账单明细表-Sheet1 往来客户对账单 客户名称:XXXXXX有限公司为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至 年 月 日贵单位与我单位往来款金额为 元。请贵单位予以核实。上次对账日期为 年 月 日,上次对账应收账款金额为 元1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下:日期2020-04-30 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:00总计如果确认数据无误,请签字盖章。并尽快回复我们! 顺
2025年应收账款对账单-明细 日期 发货地址 产品名称 单位 Unnamed: 4 Unnamed: 5 价税合计 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2025年材料采购对账表-Sheet2 Unnamed: 0 月度材料采购对账表 (2020年9月12日-2020年9月15日)开始日期甲方单位:乙方单位:序号12345678910往期欠款明细月份合同总额付款金额欠款金额备注:1、经双方确认,对以上核算无误,如有疑问请在一周内核实; 2、收到对账单后请及时确认回传。不会传则视同确认,谢谢配合; Unnamed: 2 2020-09-12 00:00:00合同号RI00012RI00013RI00014RI000152月0Unnamed: 3 至物料名称物料1物料2物料3物料43月0Unnamed: 4 结束日期规格型号规格1规格2规格3规格44月0Unnamed: 5 2020-09-15 00:00:00单位片片片片5月0Unnamed: ......
2025年财务往来对账表-对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对账单序号123456789101112合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!贵公司签章:签字人:日期:2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 客户名称:奥尔夫有限公司地址:上海市浦东新区联系人:杨R/13773***42固话: 021****54 传真:021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 0
2025年往来账项对账单-模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来账项对账单1.销售与未结算(1)销售与应(预)收账款截止日期20XX年度销售给贵公司的商品如下:客户名称(2)应收贵公司票据出票日期(1)采购与预(应)付账款截止日期(如本次询函为多页次,请加盖骑缝章)信息证明无误Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 贵公司欠批次票据编号贵公司欠(公司盖章) 年 月 日经办人:Unnamed: 5 销售给贵公司 (不含税)数量(吨)金额向贵公司采购(不含税)信息不符及需加证明事项(详细附后)Unnamed: 6 销售给贵公司 (含税)销售给贵公司(不含税)向贵公司采购(
2024发货单-送货单exce表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿贸易有限公司地址:XXXX道滘镇XXX民营创业园XX路电话:0769-81****20 传真:0769-89****32发货日期:采购 单位序号12345发货是否有发票:结算方式制表人及单位(签章): 收货单位及验收人(签章):Unnamed: 2 单位名称:单位地址:合同单号DJIJ-12012DJIJ-12013Unnamed: 3 产品名称O性圈O性圈□ 现结 □ 月结 □ 季度结 □ 年节Unnamed: 4 型号3mm5mmUnnamed: 5 数量52121251Unnamed: 6 发货单号:联系人联系电话单位个个Unnamed: 7 发货单包装方式500个/包500个/包
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单20XX 年 XX 月 XX 日单位名称:序号1234567891011121314151617本 期上期欠款累计应付款Unnamed: 2 合同订单合同订单号HTDH0001HTDH0002HTDH0003Unnamed: 3 内容明细服饰服饰服饰Unnamed: 4 合同金额524098005320Unnamed: 5 送货明细送货日期440754407644077Unnamed: 6 送货单号SJ0021SJ0022SJ00232036020360Unnamed: 7 送货数量Unnamed: 8 开票明细开票日期440894409044091
2025年应收账款对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 XXXX贸易有限公司对账单(年月日-年月日)客户单位:单位地址:序号12345678本期合计汇款明细客户意见Unnamed: 4 合同日期Unnamed: 5 合同编号0汇款日期合计1、本次对账项目明细属实 □ 2、本次对账不属实,实际对账总金额为 元;说明:属实请在"□"打"√"号:不属实请另填写对账总金额;我司签字盖 章:日 期:Unnamed: 6 物料名称Unnamed: 7 型号上期欠款汇款金额0Unnamed: 8 负责人:单位Unnamed: 9 数量0汇款方式Unnamed: 10 单价Unnamed: 11 金额00000000是否有发票□ 是 □ 否
2025年对账单---对账明细表-Sheet1 对账单 进货日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 数 量Unnamed: 4 单 位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 供应商Unnamed: 8 联系电话Unnamed: 9 送货人Unnamed: 10 发货人Unnamed: 11 单号Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年应收账款对账单-Sheet1 *****有限公司 TEL: FAX: 应收帐款对帐单客户名称:日期2019-10-22 00:00:002019-10-23 00:00:002019-10-24 00:00:002019-10-25 00:00:002019-10-26 00:00:002019-10-27 00:00:002019-10-28 00:00:002019-10-29 00:00:002019-10-30 00:00:00合计截止 年 月 日应收账款总额为: 业务员确认:备注:1、如客户核对无误,请签字盖章确认;如不相符请注明差异并签章;谢谢! 2、双方之间的纠纷如无法协商解决,任何一方
2025年往来明细对账表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 订单日期2020-10-12 00:00:002020-10-12 00:00:002020-10-12 00:00:00Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3Unnamed: 3 订单号111112113Unnamed: 4 商品名称商品1商品2商品3Unnamed: 5 规格xxxxxxUnnamed: 6 单位支支支Unnamed: 7 数量10060100Unnamed: 8 单价100299399Unnamed: 9 金额1000017940399000000000000000000000Unname......
2025年销售合同对账表-自动提醒-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112Unnamed: 2 销售合同对账表-自动提醒客户名称小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司Unnamed: 3 单据号Unnamed: 4 合同时间2019-10-31 00:00:002019-02-01 00:00:002019-02-02 00:00:002019-12-05 00:00:002019-02-04 00:00:002019-12-05 00:00:002019-02-06 00:00:002019-02-07 00:00:002019-12-08 00:00:002019-02-09 00:00:002019-02-10 00:00:002019-02-11 00:00:00Unnamed: 5 应收账款500030006000Unnamed: 6 信用期限
2025年财务对账单明细表-Sheet1 XXX公司对账单 客户名称:序号123456789本月发生额上期余额(截止20XX年3月底)本月收款我司应收款我司应收到期款制表人:Unnamed: 1 合同号HT000-1Unnamed: 2 合同金额300000Unnamed: 3 送货日期20XX/6/1105000200000105000305000Unnamed: 4 开票日期20XX/6/29Unnamed: 5 发票号码FP00121Unnamed: 6 开票金额105000本月开票额本月欠票额上期欠票额累计欠票额Unnamed: 7 截止日期:是否付款是10500000Unnamed: 8 20XX/8/10收款日期20XX/6/29制表时间:Unnamed: 9 收款金额105000
2025年客户订单对账明细表(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 2.0Unnamed: 1 客户订单对账明细表序号12345678910Unnamed: 2 开始日期结束日期日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-12-10 00:00:00Unnamed: 3 2020-12-01 00:00:002020-12-03 00:00:00客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5Unnamed: 4 订单编码1256014125601512560161256017125601812560191256020125602112560221256023Unnamed: 5 客户名
2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 2 客户单位:单位传真:订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号