2025英文版对账单

2024年客户往来对账单—对账方便-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000

2024年客户对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期:供货单位:发货人:联系方式:发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额(大写)收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额(大写)本期供货金额:上期未收款金额:截止 年 月 日,贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司,如有异议,请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认

对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期:负责人......

对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 应收金额Unnamed: 4 对账人:已付金额Unnamed: 5 欠款金额Unnamed: 6 对账日期:负责人Unnamed: 7 备注

2025年产品销售对账单(自动计算)-1 2018年 月XXXX公司对帐单 客户名称:序号上月结欠:本月应收:本月已收:本月结欠: 说明: 以上表单自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传,视为默认收到并按以上执行。制表日期: 制表人: 审核人:Unnamed: 1 交货日期Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 联系人:产品型号 Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量前期未开发票金额: 加:本月应开发票: 减:本月已开发票:合计未开发票金额:Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 电话:

2025年企业往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 往来对账单送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 产品名称名称1名称2名称3名称4名称5Unnamed: 5 规格型号Unnamed: 6 单位件件件件件Unnamed: 7 数量150160200320250Unnamed: 8 单价350420450500600Unnamed: 9 应收金额525006720090000160000150000000000......

2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单20XX 年 XX 月 XX 日单位名称:序号1234567891011121314151617本 期上期欠款累计应付款Unnamed: 2 合同订单合同订单号HTDH0001HTDH0002HTDH0003Unnamed: 3 内容明细服饰服饰服饰Unnamed: 4 合同金额524098005320Unnamed: 5 送货明细送货日期440754407644077Unnamed: 6 送货单号SJ0021SJ0022SJ00232036020360Unnamed: 7 送货数量Unnamed: 8 开票明细开票日期440894409044091

2025年客户销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 客户销售对账单 客户名称:序号12345合计对账区域Unnamed: 2 时间2020-11-12020-11-22020-11-32020-11-42020-11-5手动填写上期总货款公式计算本期总货款Unnamed: 3 销售员杨梅杨梅余昉余昉杨梅36900414420Unnamed: 4 合同供方名称北京华尔达北京华尔达北京华尔达北京华尔达北京华尔达上期总付款手动填写本期总付款Unnamed: 5 客户地址:合同编号BJHED202011Y1BJHED202011Y2BJHED202011Y3BJHED202011Y4BJHED202011Y515600828840Unnamed: 6 发票类型专票专票外贸代理外贸代理专票Unnamed: 7 商品名称......

2025年对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD:苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章:日期:Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章:日期:Unna

2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章):         我司签字(盖章):        Unnamed: 2 客户单位:单位传真:订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号

2025年财务报表(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000000000000

2025年客户往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:某某媒体网络有限公司 对账日期:2020-12-26联系电话:15709157777 对账月份:2020(5月)联系地址:香港尖沙咀 对账事由: 未按约定时间结款 序列123456789101112131415161718192021合计Unnamed: 1 产品名称KT版音响模特走秀大写金额:贰仟壹佰伍拾元整Unnamed: 2 规格600*1200HJGHGLUnnamed: 3 单位个个人Unnamed: 4 数量547Unnamed: 5 单价70100200Unnamed: 6 合计总价35040014000000000000000000002150Unnamed: 7

2025年企业往来对账单(全自动)-Sheet1 Unnamed: 0 企业往来对账单 序号123456789101112131415Unnamed: 2 发货日期2020.6.102020.6.112020.6.122020.6.132020.6.14Unnamed: 3 商品名称产品1产品2产品3产品4产品5Unnamed: 4 应收金额800180060030001000Unnamed: 5 已付金额20015002001500900Unnamed: 6 欠款金额60030040015001000000000000Unnamed: 7 到货日期2020.1.22020.1.3

2025年客户通用对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单TO:日期2020-08-01 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-09 00:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:00上期未付款本月已付款1、此对账单不包括对账日期之后的款项,如有错漏,请与我司联系;2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传;不回传视同确认,谢谢配合!感谢贵司一直以来的支持和惠顾!客户签章确认:日期:Unnamed: 2 1订单号DD-0001DD-0005DD-0009000000000Unnamed: 3 订单明细产品1产品5产品900000000015003000Unnamed: 4 订单金额5000

2025年通用往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用往来对账单对账编码供货情况订单编码101011011010110210101103101011041010110510101106合计金额(大写)上期未收款金额请贵司收到对账单后3日内签字、盖章确认回传。如3日内未回传,视为确认上述数据;客户(盖章):财务负责人:日期:Unnamed: 2 科技集团有限公司地址:广东省珠海市兴业街88号电话:18888888888 010-88888888送货日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:00Unnamed: 3 入库日期2021-01-02 00:00:002021-01-03 00

2025年往来明细对账单-Sheet1 往来明细对账单 对方单位:日期制表人:Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 摘要核对人:Unnamed: 3 联系人:合同金额小计总欠款Unnamed: 4 应收金额00审核:Unnamed: 5 联系电话:已收金额0Unnamed: 6 开票金额复核:Unnamed: 7 备注

2025年往来对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方:电 话:传 真:订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:欠款单位(盖章):        我司签字(盖章):        Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10

2025年往来通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来通用对账单序号12345678910合计金额(大写)贵司收到对账单后请尽快核对,如核对不一致,请致电我单位;如核对一致,请贵司于三日内盖章寄回,并在合同约定时间内向我公司打款。若规定时间内未收到贵司盖章寄回的对账单,则表示贵司同意以上数据。儿有限公司202X年XX月XX日Unnamed: 2 客户名称:对账期间:订单编号981258701981258702981258703981258704981258705981258706981258707981258708981258709981258710Unnamed: 3 华安科技商贸有限公司2020.9.1-2020.9-30日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-0

2025年财务报表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单 客户名称:日期截止 年 月 日,贵司共计欠款金额为 元。请贵司收到对账单后七个工作日内核对无误后盖章寄回!若有疑问,尽快与我司财务人员联系,约定时间内未寄回视为同意此对账单。客户盖章:日期:Unnamed: 3 品名Unnamed: 4 联系方式:规格型号Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 邮箱:数量Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 联系地址:对账期间:合计金额0000000000Unnamed: 9 已收款金额0儿有限公司日期:Unnamed: 10 未收款金额0000000000

2025年财务报表(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单编号:客户名称序号123456789101112131415财务会计:制 表 人:审 核 人:日 期:Unnamed: 2 项目名称采购对账1采购对账2采购对账3采购对账4采购对账5采购对账6采购对账7采购对账8采购对账9采购对账10采购对账11采购对账12采购对账13采购对账14采购对账15Unnamed: 3 发生日期2020.1.12020.1.22020.1.32020.1.42020.1.52020.1.62020.1.72020.1.82020.1.92020.1.102020.1.112020.1.122020.1.132020.1.142020.1.15Unnamed: ......

2025年财务报表对账单-Sheet1 Unnamed: 0 XXXXXXXXXX 有限公司 对账单( 2020 年 4 月 1 日- 2020 年 4 月 20 日)供货单位发件人联系方式发货日期2020.4.152020.4.162020.4.172020.4.182020.4.19合计:汇款明细汇款日期2020.4.20合计:截止到 年 月 日,客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 2 花果山 有限公司孙悟空1888888888客户玉皇大帝玉皇大帝玉皇大帝玉皇大帝玉皇大帝10400汇款客户天堂有限公司Unnamed: 3 名称蟠桃蟠桃蟠桃蟠桃蟠桃Unnamed: 4 规格、型号/////汇款金额1040010400Unnamed: 5 单位个个个个个Unnamed: 6 采购单

2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr):联

2025年客户通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称账面金额日期2021-03-01 00:00:00账面金额合计:截止上期欠款额:合计应付款总额(大写):说明: 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有误差请与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司,逾期未盖章确认以默认以上数据。 3、感谢对本公司的支持,合作愉快!!我司确认(签章):日 期:Unnamed: 2 上海****贸易公司*******单位合同单号李2Unnamed: 3 产品名称6000854111541Unnamed: 4 负责人金额6000Unnamed: 5 小王实际收款日期2021-03-05 00:00:00本期收款金额:累计欠款额:客

2025年销售合同对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销 售 合 同 对 账 单序号12345678Unnamed: 2 客户名称公司1公司2公司3公司4公司5公司6公司7公司8Unnamed: 3 单据号单据1单据2单据3单据4单据5单据6单据7单据8Unnamed: 4 合同时间4401744018440194402044021440224402344024Unnamed: 5 应收账款30003000300030003000300030003000Unnamed: 6 信用期限2021222324252627Unnamed: 7 到期日4403744039

2025年销售往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售往来对账单序号12345678910本期实付金额(大写)销售单位(盖章):Unnamed: 2 客户名称合同号HT12501401HT12501402HT12501403HT12501404HT12501405HT12501406HT12501407HT12501408HT12501409HT12501410XXXXXXXX贸易有限公司Unnamed: 3 张晓梅订单编号250550125055022505503250550425055052505506250550725055082505509250551032800Unnamed: 4 订单日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:002020-05-08 0

2025年财务报表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 财务对账单公司名称序号1234567891011121314151617181920合计: 出纳: 财务经理:Unnamed: 1 往来单位(全称)Unnamed: 2 出入明细Unnamed: 3 前期累计欠款Unnamed: 4 还款Unnamed: 5 本期累计欠款Unnamed: 6 还款Unnamed: 7 核算累计欠款Unnamed: 8 累计还款Unnamed: 9 未结清欠款Unnamed: 10 是否清账Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3

2025年财务往来对账表-对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对账单序号123456789101112合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!贵公司签章:签字人:日期:2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 客户名称:奥尔夫有限公司地址:上海市浦东新区联系人:杨R/13773***42固话: 021****54 传真:021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 0

2025年货款往来对账单-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX公司对账单截止日期:年 月 日TO:序号12345678910合计人民币 (大写)是否开发票: □ 是 □ 否送货方式:□自取  □快递□SALE送 □货运备注:1、经双方确认,对以上核算无误,如有疑问请在一 周内核实; 2、以上货款请尽快支付; 3、收到对账单后请及时确认回传。不会传则视同确 认,谢谢配合;客户签字确认 (盖章)Unnamed: 2 合同日期2020-07-01 00:00:002020-07-02 00:00:002020-07-03 00:00:00Unnamed: 3 日期:Unnamed: 4 合同号HTH-240HTH-241HTH-242676.3Unnamed: 5 品名品名1品名2品名3Unname

2025年财务报表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单NO.1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 订单号Unnamed: 4 供货商/厂家Unnamed: 5 品名Unnamed: 6 型号规格Unnamed: 7 单位Unnamed: 8 账户Unnamed: 9 结款人Unnamed: 10 单价Unnamed: 11 数量Unnamed: 12 总金额00000000000000000000Unnamed: 13 签收人Sheet2

2025年财务报表(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单序号1234567891011121314151617181920合计金额Unnamed: 2 对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称0Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额00000000000000000000大写:Unnamed: 7 到货日期0Unnamed: 8 对账日期:负责人Unnamed: 9 备注

2025年现金银行对账单-年度报表-2月 Unnamed: 0 2018年12月份现金银行对账表(出纳-会计) 一:出纳本月发生的数据内 容 摘 要现 金出 纳 合 计 二:会计本月总账发生数据内 容 摘 要现 金银行存款(总)会 计 合 计负责人:Unnamed: 1 上月余额81680.82114130680529856.8110966.1717594200236166.741833.294804621.398.61345554.82上月余额81680.8212638741345554.82Unnamed: 2 本月发生额借方(收入)998888998888本月发生额借方(收入)9988880998888 会计: Unnamed: 3 贷方(支出)8888888888贷方(支出)88888088888Unnamed: 4 本月余额991680.82114130680529856....

2025年物流公司对账单-Sheet1 Unnamed: 0 物流公司对账单物流公司:托运日期2021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:002021-03-11 00:00:00Unnamed: 1 目的地金山儿基地123金山儿基地124金山儿基地125Unnamed: 2 客户名称金山儿金山儿金山儿Unnamed: 3 联系电话183999999991840000000018400000001Unnamed: 4 负责人托运产品表格表格表格Unnamed: 5 收货人刘大琪刘大琪刘大琪Unnamed: 6 总计金额产品实重50kg51kg52kgUnnamed: 7 1866运费500501502Unnamed: 8 其他附加费120121122Unnamed: 9 已付金额合计费用620622624--

2025年对账单---对账明细表-Sheet1 对账单 进货日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 数 量Unnamed: 4 单 位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 供应商Unnamed: 8 联系电话Unnamed: 9 送货人Unnamed: 10 发货人Unnamed: 11 单号Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3

2025年财务报表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对账单位:发货日期2019.12.12019.12.22019.12.32019.12.42019.12.5Unnamed: 3 商品名称甲乙丙丁戊Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 对账人:已付金额800600780780800Unnamed: 6 欠款金额0201222340000

2025年销售往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往 来 对 账 单客户名称:联系人:电话:地址:出货日期合计上列为贵公司尚未付款之明细,敬请核实后签章回传,并请安排货款,谢谢!经理:Unnamed: 2 发票号码Unnamed: 3 商品名称开票金额:已付金额:尚欠款金额:Unnamed: 4 单价主管:Unnamed: 5 供货商名称:联系人:电话:地址:开票金额0Unnamed: 6 已付金额0会计:Unnamed: 7 欠款金额0公司签章Unnamed: 8 备注

2025年财务报表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单位:序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期:负责人......

2025年财务报表-对账单-供货商1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xx公司2019年X月份对账单供应商名称:xx有限公司单位负责人:序号123456789101112131415Unnamed: 2 发票日期43637436384363943640436414364243643Unnamed: 3 发票类别***Unnamed: 4 发票号码****Unnamed: 5 商品名称Unnamed: 6 单价10Unnamed: 7 数量1500Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 单位地址:联系方式:供应商合计Unnamed: 10 发票内容Unnamed: 11 专票栏不含税金额10000200003000040000500006000070000

2025年2017年(3-4月)账务对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年(3-4月)账务对账单***科技有限责任公司序号12345678910111213序号12345678910111213Unnamed: 2 时间/月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份时间/月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份

2025年客户往来对账单包含

2025年收货收款对账单-采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ************* 限 公 司地址:江苏省苏州市********号 TEL:0512-32***4 FAX:0512-32***3收货收款对账单单位名称: 对账日期: 年 月 日 至 年 月 日 单位:元订单号HT23479HT23480合计本期应收款总金额:对账人:Unnamed: 2 送货日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:00Unnamed: 3 送货单号SH12501SH12502Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量负责人:Unnamed: 8 总金额800050006434Unnamed: 9 发票开票

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