2025正规差旅费报销单
2024年差旅费报销单费用报销明细表-Sheet1 差旅费报销单 部门 出差人出发月7报销金额(大写):部门主管:Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 地点天津Unnamed: 3 到达月74300Unnamed: 4 日2Unnamed: 5 地点广州Unnamed: 6 出差事由人数1领导批示:Unnamed: 7 年 月 日交通工具飞机Unnamed: 8 金额1800Unnamed: 9 出差补贴天数5Unnamed: 10 金额800 财务:Unnamed: 11 目的地其他费用住宿费1200金额合计:Unnamed: 12 市内车费500Unnamed: 13 Unnamed: 14 附单据 张4300报销人:Unnamed: 15 小计4300......
2025年差旅费行程报销单-模板 出差人员行程单 报销人姓名:月份合 计差旅费合计填写人:Unnamed: 1 日期123456789101112131415161718Unnamed: 2 每日行程上海(拜访某某客户)上海机场-北京北京-沈阳沈阳(某某地方做什么)。。。。。。Unnamed: 3 小写:Unnamed: 4 部门:长途交通费用飞机0¥Unnamed: 5 火车017Unnamed: 6 部门职务:汽车0填写日期:Unnamed: 7 市内交通费用公汽0元Unnamed: 8 普通员工、主管、副经理等的士0大写:Unnamed: 9 伙食补贴0壹拾柒元整Unnamed: 10......
出差旅费清单报销单-Sheet1 出差旅费清单 报销单据: 张 第1联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人: 出差旅费清单报销单据: 张 第2联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人:Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 交通费用1000200交通费用Unnamed: 5 职 位职 位Unnamed: 6 Unnamed: 7 出差日期住宿费400出差日期住宿费Unnamed: 8 膳食费用200膳食费用Unnamed: 9
2025年正规差旅费报销单-Sheet1 差旅费报销单 部门:出差人姓名出差事由乘车船、飞机起止时间月日合 计总计(大写)备 注批准人:Unnamed: 1 时间Unnamed: 2 月日 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥(小写): Unnamed: 3 时间Unnamed: 4 起止地点Unnamed: 5 年 月 日 单位:元起止 日期 出勤补助天数刷卡人姓名审核:Unnamed: 6 自 2018 年 月 日至 2018 年 月 日标准Unnamed: 7 金额Unnamed: 8 硬座、火车补助%Unnamed: 9 天数部门负责人:Unnamed: 10 共 天
2025年出差旅费报销审批表(二联)免费下载-Sheet1 出差旅费清单 姓 名出差事由年 月 日合 计旅费总额人民币(大写): 万 千 佰 拾 元 角 分整核准: 经手人:主管:出差人:出差旅费清单姓 名出差事由年 月 日合 计旅费总额人民币(大写): 万 千 佰 拾 元 角 分整核准: 经手人:主管:出差人:Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 职 位交通费用职 位交通费用Unnamed: 5 Unnamed: 6 出差日期住宿
费用报销单-报销单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额(大写): 万 千 百 十 元 角 分主管:Unnamed: 2 支付方式审核:Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核:Unnamed: 5 岗位发票张数出纳:Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人:Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注
2025年账簿凭证-费用报销单-1 Unnamed: 0 财务费用报销单 部门:序号1234合计总经理助理:年 月 日董事长:年 月 日Unnamed: 2 单据日期Unnamed: 3 经费名称Unnamed: 4 申请人:经费用途Unnamed: 5 财务复核:年 月 日Unnamed: 6 经费内容总经理:年 月 日Unnamed: 7 预算经费总额0Unnamed: 8 Unnamed: 9 报销日期:经费产生总额0部门经理:年 月 日Unnamed: 10 Unnamed: 11 2020年 月至 年 月本次申请金额0副总经理:年 月 日Unnamed: 12 单位:元备注经办人:年 月 日
2025年出差旅费报销清单-Sheet1 出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期月费用总计旅费总额 (大写)会计出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期月费用总计旅费总额 (大写)会计Unnamed: 1 日日Unnamed: 2 地 点起万 千 佰 拾 元 角 分 整地 点起万 千 佰 拾 元 角 分 整Unnamed: 3 迄迄Unnamed: 4 交通费核准交通费核准Unnamed: 5 膳杂费膳杂费Unnamed: 6 住宿费预支 旅费审核住宿费预支 旅费审核Unnamed: 7 杂费杂费Unnamed: 8 其它 费用其它 费用Unnamed: 9 合 计应付 (支)金额收款签字合 计
2025年差旅报销单 自动生成金额-设计 电子报销单 设计单位:宝贝小屁序号12345678Unnamed: 1 事件大家要做的就是准备好各种发票“金额”一栏“合计”→“小写”“合计”→“大写”沿上下边界线剪裁本单据所用字体……春秋视觉工作室Unnamed: 2 动作按日期,填写产生费用的工程名称及事由差旅报销单“金额”:=前几列的求和,是自动生成项本项含求和函数,自动生成!本项含函数,自动生成各位数上的大写金额!……………………从此处剪裁哦!方正楷体简体感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/
2025年差旅报销单-Sheet1 差 旅 报 销 单 填报部门:日期月 费用合计: 万 仟 佰 拾 元 角 分,¥: 借款 元 报销 元 退回 元部门经理意见会计签字: 出纳签字:
2025年出差旅费报销单-出差旅费报销单 出差旅费报销单 姓名: 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由领导签字: 会计主管签字: 领款人签字: 出差旅费报销单姓名: 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元
2025年员工外勤费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名:序号1234567合计金额(大写)经办人:Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门:报销金额34242215246687部门主管:Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期:元442546700小写财务负责人:Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.
2025年员工出差费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差费用报销单报销人出发月合计财务 审批备注Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点 签字: 日期:Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 费用明细车费飞机0Unnamed: 8 报销日期高铁/动车0Unnamed: 9 客车0复核人Unnamed: 10 公交0Unnamed: 11 出租车0 签字: 日期:Unnamed: 12 住宿费0Unnamed: 13 报销事由餐费0Unnamed: 14 货物 运输费0Unnamed: 15 车辆费0报销人Unnamed: 16 材料费0Unnamed: 17 其他 费用0 签字: 日期:
2025年账簿凭证出差旅费报销申请单免费下载-Sheet1 出差申请单 出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理Unnamed: 1 年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日Unnamed: 2 部门经理部门经理部门经理Unnamed: 3 职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费Unnamed: 4 申请人申请人申请人
2025年财务管理-费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写:付款方式附 据总金额:主管审核: 审 核 意 见: 核准: 经理: 财务: 出纳: 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人: 开户行:
2025年出差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门出发时间合计报销总额主管部门出发时间合计报销总额主管Unnamed: 2 地点(大写)地点(大写)Unnamed: 3 到达时间到达时间出 差 旅 费 报 销 单 地点出 差 旅 费 报 销 单地点Unnamed: 5 报销人报销单据交通工具审核报销人报销单据交通工具审核Unnamed: 6 数量0数量0Unnamed: 7 金额0金额0Unnamed: 8 申请日期: 年 月 日出差事由出差补贴0(小写)报销人申请日期: 年 月 日出差事由出差补贴0(小写)报销人Unnamed: 9 其他费用项目¥:其他费用
2025年差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 差 旅 费 报 销 单 年 月 日 单位:元报销人起止时间及地点月大写合计总经理: 财务主管: 财务复核: 部门经理:Unnamed: 3 日Unnamed: 4 起点Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 所属部门Unnamed: 8 终点Unnamed: 9 交通
2025年出差旅费报销申请单(一式三份)-Sheet1 出差申请单 出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理Unnamed: 1 年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日Unnamed: 2 部门经理部门经理部门经理Unnamed: 3 职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费Unnamed: 4 申请人申请人申请人
2025年简洁实用费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 部门:仓储部用 途购打印机一台打印纸一箱金额合计大写金额:陆佰壹拾陆元整主管:刘XXUnnamed: 2 日期: 2020 年 05 月 25 日类 别办公用品低值易耗品审核:韩XXUnnamed: 3 金 额54868616出纳:金XXUnnamed: 4 经手人海XX海XXUnnamed: 5 单据及附件共2页科 目管理费用管理费用原借款 元 报销人:海XXUnnamed: 6 备 注应退补差额 元
2025年财务差旅报销单-Sheet1 员工信息 报销人部门工号填表日期Unnamed: 1 财务差旅报销单 出差日期:差旅费明细费用类型住宿费交通费交通费伙食费费用总计:金额大写:财务:Unnamed: 3 费用说明如家酒店3晚北京飞成都往返市内的士费合计3天伙食费总计44864486Unnamed: 4 出差天数:3706395072297116会计:Unnamed: 5 数量3111Unnamed: 6 出差城市:单价3202480372674审核:Unnamed: 7 金额960248037267400
2025年通用员工费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理: 财务主管: 出纳: 报销人:费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理:
2025年简洁美观费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 肖刻XX科技有限公司 费用报销单Unnamed: 2 员工姓名:小马序号123456789小 写 合 计(人民币)大 写 合 计(人民币)核准:小江Unnamed: 3 费用分类管理费用销售费用材料费用Unnamed: 4 财务审核:小啦Unnamed: 5 部门:市场部费用名称交通费资料费XX材料Unnamed: 6 出纳:小蓝Unnamed: 7 申报金额7801089001788壹仟柒佰捌拾捌元整Unnamed: 8 部门审核:小杨Unnamed: 9 报销日期:20XX/1/21实报金额7801089001788Unnamed: 10 报销人:小马Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 附发票 3 张
2025年差旅报销单-Sheet1 差旅报销单 报销人:序号1234汇总:Unnamed: 1 类别交通费交通费住宿费招待费总金额:总金额(大写):Unnamed: 2 部门:明细备注成都到重庆往返重庆室内总打车费重庆万豪酒店宴请吴总36113611Unnamed: 3 数量2141Unnamed: 4 岗位:单价158136580839Unnamed: 5 金额3161362320839000000000000
2025年出差记录差旅费报销明细-Sheet1 出差记录表/差旅费报销明细 序号12345678910111213141516171819本月差旅费汇总Unnamed: 1 20XX年(6)月出差信息明细部门销售部销售部工程部工程部财务部财务部Unnamed: 2 姓名熊大熊二光头强小明小芳小刘Unnamed: 3 出差日期439874398943997439974401244006Unnamed: 4 出差时间外出时间09:00:0010:00:0010:00:0009:00:0009:00:0013:50:00Unnamed: 5 回厂时间11:00:0011:45:0011:45:0011:00:0011:00:0014:59:00
2025年员工外勤费用报销单-员工外勤费用报销单 员 工 外 勤 费 用 报 销 单 姓 名序 号12345总 计大 写总经理1. 适用范围:本单为公司同城(地区)外勤费用报销之用。 2. 使用要点:(1)填写本单要以公司财务开支标准为依据; (2)超标准时,公司领导在原始凭证上签字同意。 3. 本单须附原始凭证。 Unnamed: 1 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 2 报 销 金 额 (小写)千财务主管Unnamed: 3 部 门百Unnamed: 4 拾审核人Unnamed: 5 元Unnamed: 6 报销日期角经办人Unnamed: 7 分Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年账簿凭证-费用报销单-申请单-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单日期小计注意:报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管(签章):报 销 单日期小计注意:报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管(签章):Unnamed: 2 报 销 内 容报 销 内 容Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 金 额万财务:金 额万财务:Unnamed: 6 千千Unnamed: 7 佰佰Unnamed: 8 十十Unnamed: 9 元元Unnamed: 10 角报销人:角报销人:Unnamed: 11 分分Unnamed: 12 凭据号凭据号Unnamed: 13 发票数发票数Unnamed: 14 备注备注Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1
2024年公司报账单(报销单)-Sheet1 公司报账单 部门:费用日期合计直接主管日期Unnamed: 1 费用类型0Unnamed: 2 姓名:数量Unnamed: 3 金额人民币大写部门经理日期Unnamed: 4 职务:有无发票0Unnamed: 5 备注
2025公司差旅费明细统计表-差旅费 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用开支明细凭证编号Unnamed: 2 实际日期Unnamed: 3 报销日期合计Unnamed: 4 报销人Unnamed: 5 业务费0Unnamed: 6 餐费0Unnamed: 7 住宿费0Unnamed: 8 电话费0Unnamed: 9 办公费0Unnamed: 10 加油费0Unnamed: 11 过路费0Unnamed: 12 车费0Unnamed: 13 维修费0Unnamed: 14 其他0Unnamed: 15 小计0Sheet3
2025年财务差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务差旅报销单 报销人:填表日期:财务:费用清单明细开始日期20xx/5/620xx/5/1220xx/5/19金额小写合计金额大写合计Unnamed: 2 张三20xx/5/23黄国结束日期20xx/5/920xx/5/1420xx/5/24Unnamed: 3 城市北京天津香港Unnamed: 4 天数4261224106Unnamed: 5 部门:职称:会计:机票/高铁费387446347689105Unnamed: 6 销售部销售总监陈未为市内交通费用74265493832Unnamed: 7 住宿费150037469848858Unnamed: 8 工号:报销金额:审核:招待费584321
2025年出差旅费报销申请单-Sheet1 出差申请单 出差人出差 要办事项办事项出差地点旅费申请人出差申请单出差人出差 要办事项出差地点申请人出差申请单出差人出差 要办事项出差地点申请人Unnamed: 1 部门姓名部门姓名部门姓名Unnamed: 2 Unnamed: 3 职务出差时间时 间直属上级职务出差时间时 间直属上级职务出差时间时 间直属上级Unnamed: 4 自 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 共 日自 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 共 日自 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 共 日Unnamed: 5 代理人 职 务代理人 职 务代理
2025年公司医药费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 公司医药费用报销单 (Excel医药费报销单、A4可打印) 填表日期:职工姓名家属姓名医药费用明细就诊地点合 计实报金额人民币(大写)申 报 人 出纳: 复核:注:1、报销医疗费必须凭医疗部门收据和和工费医疗专用处方底联; 2、报销人须提供就诊当日病史,药品明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。Unnamed: 2
2025年财务会计票据报销单-经费结算报销封面 经 费 结 算 报 销 单 报销处室:序号1234报销金额5678主管局领导:Unnamed: 1 报销类别经费1经费2经费3经费4支付方式银行转账公务卡现 金Unnamed: 2 办公室(大写)肆佰伍拾元整账户名或姓名YINHANGKAHAOGW1XJ1ZGUnnamed: 3 摘要1234办公室负责人:Unnamed: 4 报销日期:账号或卡号YINHANGZHANGHUGW2XJ2BGUnnamed: 5 审核:Unnamed: 6 2021-03-24 00:00:00SHUnnamed: 7 单据张数1112131450开户行YINHANGKAIHUGW3XJ3处室负责人:Unnamed: 8 报销编号:报销金额111112113114450CSUnnamed: 9 202100001核准报销
2025年医疗保险申请报销单-Sheet1 Unnamed: 0 医疗保险申请报销单 申请人:王伟伟姓 名医疗 总费用备注申请日期:医疗保险申请报销单申请人:王伟伟姓 名医疗 总费用备注申请日期:Unnamed: 2 身份证号申请补偿 费用1、报销申请需附件医疗凭证单据,且有盖章。2、报销申请成功后,两个月之内发放到医疗卡内身份证号申请补偿 费用1、报销申请需附件医疗凭证单据,且有盖章。2、报销申请成功后,两个月之内发放到医疗卡内Unnamed: 3 Unnamed: 4 实际补偿 费用经办人:实际补偿 费用经办人:Unnamed: 5 入院时间:电话号码入院时间:电话号码Unnamed: 6 大病商保大病商保Unnamed: 7
2025年出差旅费报销清单-Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销清单 出差人姓名:职称:预支费用:日 期经记人民币(大写):核准: 复核: 主管 : 出差人:Unnamed: 2 出差地点Unnamed: 3 岗位:交通工具Unnamed: 4 交通费用Unnamed: 5 出差事由:出差日期:出行人数:Unnamed: 6 自 年 月 日至 年 月 日住宿费Unnamed: 7 出差天数:膳食费用合计Unnamed: 8 Unnamed: 9 总额0
2025年差旅费报销单出差报账表格费用登记表格-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 填写日期:2019年1月18日姓名:日期2019-01-18 00:00:00合计备注会计主管: 复核: 出纳: 报销人: Unnamed: 3 张三Unnamed: 4 起讫地点起上海Unnamed: 5 讫温州Unnamed: 6 交通工具工具动车/Un
2025年简洁实用费用报销单-Sheet1 费用报销单 单位名称:报销人摘要内容人民币(大写)总经理:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门Unnamed: 5 日期: 年 月 日部门负责人:Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 项目名称金额0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 编号:NO科目领款人:Unnamed: 17 附单据 张
2024年报销单(报销粘贴单)-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额(大写)领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张
2025年简洁大方费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 费用摘要金额(大写)备注核准:Unnamed: 2 Unnamed: 3 年 月 日审批:Unnamed: 4 Unnamed: 5 附单据张数会计:Unnamed: 6 金额(小写)Unnamed: 7 NO.64968222¥报销人:
2025年简洁清爽财务报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财 务 报 销 单 序号123456789金额小计报销金额合计报销金额大写部门负责人核准:赵磊X财务经理审核:冷XX主管领导审批:先XXUnnamed: 2 日期20XX/3/320XX/3/3Unnamed: 3 报销人赖XX赖XXUnnamed: 4 所属部门采购部采购部Unnamed: 5 费用描述XXXXX材料费XXXXX印刷费2058贰仟零伍拾捌元整Unnamed: 6 金额发票19801980备注:附单据 2 张1、费用支出按部门归集,并按级审批2、差旅费报销须附出差申请表及票据,否则不予报销Unnamed: 7 收据7878Unnamed: 8 票号00-287877454540Unnamed: 9 备注
2025公司差旅费报销明细表-差旅费报销明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销明细表报销人序号合计金额:填表人:本表适用于公司差旅费用报销。Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 出差事由Unnamed: 4 职务出差起止地点Unnamed: 5 Unnamed: 6 附件数量公交费直属上司审核:Unnamed: 7 的士费Unnamed: 8 火车费 Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 填表日期住宿Unnamed: 11 路桥费Unnamed: 12 燃油费Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 小计Unnamed: 15 备注 (随同人员)