2025粉红色差旅费报销流程

差旅费报销单财务部报表 - 管理费用 管理费用报销单 会计科目福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他合 计共计报销金额(大写):批准人: 出纳: 审核: 报销人:管理费用报销单会计科目福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他合 计共计报销金额(大写):批准人: 出纳: 审核: 报销人:Unnamed: 1 内 容内 容Unnamed: 2 时 间时 间Unnamed: 3 票据张数结算方式:票据张数结算方式:U

财务费用报销流程图 - 财务费用报销流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用报销流程图流程图Unnamed: 2 说明相关部门人员根据公司报销费用标准,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写“费用报销单”,不得涂改,不得用铅笔或红笔填写,并附上相关的报销发票或单据,若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的“出差审批单”。“费用报销单”及相关单据转杯完成后,相关人员提交给直接主管审核签字,直接主管必须对以下方面进行审核: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及

差旅费报销财务分析报告excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度差旅费财务分析报告月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 实际报销额350003321038700270003100035000360002200020000290003600029000371910Unnamed: 3 标准报销额300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000Unnamed: 4 超出部分500032108700未超出100050006000未超出未超出未超出6000未超出11910Unnamed: 5 超出占比0.1666666666666670.1070.290.03333333333333330.1666666666666670.20.20.0330833333333333

2025年公司财务费用报销流程图 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销流程图费用报销部门 (报销人员)费用报销流程标准序号123456Unnamed: 2 费用报销部门 (经理)流程描述填写完整正确的支出凭单,附发票或收据等原始 单据签批单据审核:1.发票或收据等原始单据的真实性, 合理性;2.经办人,部门经理是否均已签署姓 名;3.如是运费还要审核是否在合理范围内; 4.如是差旅费,要审核是否符合公司差旅费报 销的相关规定;5.付款是否符合约定条件。 《支出凭单》复核并传递《支出凭单》传递《支出凭单》传递Unnamed: 3 财务部 (成本会计)Unnamed: 4 财务部 (主管)责任部门 (人员)报销人员

2025费用报销流程表免费下载 - Sheet1 费用报销流程表 报销人1、费用报销人报销申请(填制费用报销单),并打印费用明细 2、报销人部门负责人(或上级主管)确认签字 3、财务经理/主管审核(单据、数据等方面要求) 4、公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责) 5、出纳复核并履行付款 上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。Unnamed: 1 Unnamed: 2 部门领导Unnamed: 3 Unnamed: 4 财务经理Unnamed: 5 Unnamed: 6 总经理或委托授权人Unnamed: 7 Unnamed: 8 出纳/会计版权说明

2025差旅费报销财务分析报告excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度差旅费财务分析报告月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 实际报销额350003321038700270003100035000360002200020000290003600029000371910Unnamed: 3 标准报销额300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000Unnamed: 4 超出部分500032108700未超出100050006000未超出未超出未超出6000未超出11910Unnamed: 5 超出占比0.166666666666666660.1070.290.033333333333333330.166666666666666660.20.20.03308333333333333

2025公司销售部差旅费明细表 - 空白表格 Unnamed: 0 包材库存日报表 供方名称:包材品项Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 度数Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 备货数量Unnamed: 6 期初库存Unnamed: 7 生产入库Unnamed: 8 单位:件送货出库库存截止时间:制表人:制表时间:Unnamed: 9 本日库存Unnamed: 10 半成品数量Unnamed: 11 备注Sheet3

2025年财务年度差旅费管理表 - Sheet1 高老庄云栈洞建筑有限公司 年度差旅费管理报表序号123合计金额(万元):总 经 理(盖 章):Unnamed: 1 姓 名高翠兰猪八戒Unnamed: 2 部 门广告部广告部Unnamed: 3 部门主管猪八戒猪八戒10000Unnamed: 4 日期/起-止2019/11/11止于11-202019/11/11止于11-20Unnamed: 5 摘 要外出学习、食宿、交通、办公用品、外出学习、食宿、交通、办公用品、审核人(盖 章):Unnamed: 6 地点北京北京制表人:Unnamed: 7 金额(万元)50005000Unnamed: 8 备注普通发票普通发票Sheet2 Sheet32025粉红色差旅费报销流程

2025年员工年度差旅费用图表汇报 - Sheet2 Unnamed: 0 员工年度差旅费用图表汇报 部门财务部行政部销售部设计部运营部生产部售后部总计Unnamed: 2 省内差旅40569228095355137021245255263750604281716Unnamed: 3 省外差旅2650831619732788932258892842841740231449241535069Unnamed: 4 国际差旅30264184458567482058738505728216135363708Unnamed: 5 部门差旅合计3359162032274181183449683826592839422116632180493

2025年公司员工差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 公司员工差旅费报销单 单位名称: 出发月报销总额:¥ 元(人民币大写) 单位负责人: 会计主管: 出纳: 领款人: 公司员工差旅费报销单单位名称: 出发月报销总额:¥ 元(人民币大写) 单位负责人: 会计主管: 出纳:

2025年财务管理-差旅费报销单 - 差旅费报 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单部门:报销人小张小李小计金额合计(大写):预支备用金额:财务审核:5Unnamed: 2 所属部门项目部项目部Unnamed: 3 项目部起点出发时间2020.7.1202.7.21351000Unnamed: 4 出发地点公司物流园Unnamed: 5 终点到达时间2018-12-01 00:00:002018-12-01 00:00:00Unnamed: 6 到达地点物流园公司Unnamed: 7 交通费用交通工具公交车公交车部门主管:Unnamed: 8 票款448Unnamed: 9 人数0合计金额(小写)预支备用金额:Unnamed: 10 天数0Unnamed: 11 金额5253105Unna......

2025年单位出公差旅费报销单免费下载 - 差旅报账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 某 某 省 某 单 位 外 勤 公 差 差 旅 费 报 帐 单部门:出差人姓名出差起止日期起2019-05-27 00:00:00单据张数合计人民币财务主管Unnamed: 2 小张止2019-05-28 00:00:00Unnamed: 3 外联部起点肆佰捌拾元整Unnamed: 4 (经)终点定额地域Unnamed: 5 到达地小 计会计Unnamed: 6 职级 人数外币折算币种Unnamed: 7 省级汇率Unnamed: 8 厅级出差补助天数22部门主管Unnamed: 9 日期:伙食120120Unnamed: 10 其他Unnamed: 11 2020-04-15 00:00:00市内交通 境外公杂200200Unnamed: 12 出差事由Unnamed: 13 交通费

2025销售业绩表(差旅费统计表)免费下载 - Sheet1 业绩表(年度差旅费统计表) 项 目 名 称项目1项目2项目3项目4项目5合 计Unnamed: 1 Unnamed: 2 合同号111112113114115Unnamed: 3 合同金额100000100001100002100003100004500010Unnamed: 4 备注0Unnamed: 5 Unnamed: 6 月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合 计Unnamed: 7 办公费10001000Unnamed: 8 礼品费20002000Unnamed: 9 餐费20002000Unnamed: 10 住宿费10001000Unnamed: 11 交通费0

2025差旅费报销单财务部报表excel表格模板 - 差旅费 Unnamed: 0 差 旅 费 报 销 单 填表日期 年 月 日 类别常规交通出租合 计共计支出金额(大写)批准人:Unnamed: 2 姓名:出发地月Unnamed: 3 日Unnamed: 4 时Unnamed: 5 地 点Unnamed: 6 人数:到达地月会计:Unnamed: 7 日Unnamed: 8 时Unnamed: 9 事由:地 点Unnamed: 10 人数部门负责人:Unnamed: 11 客户名称:车船费金 额预支金额Unnamed: 12 差价补贴Unnamed: 13 伙食补贴金额*天数Unnamed: 14 住宿费日期应退(付)金 额 出差人:Unnamed: 15 金额Unnamed:

差旅费用报销单自动计算 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000Unnamed: 11 年 月 日其他费用项

差旅费用报销单自动计算 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000......2025粉红色差旅费报销流程

差旅费报销单模板 - 差旅费报表 差 旅 费 报 销 单 姓名部门每公里补贴应得补贴日期行 程 补 贴 总 额:Unnamed: 1 0费用说明Unnamed: 2 日期提交日期核准人交通费Unnamed: 3 住宿费Unnamed: 4 短程交通费(租车、汽油和出租车费)Unnamed: 5 餐饮费Unnamed: 6 会议费Unnamed: 7 每公里补贴(仅适用于驾驶私人车辆外出)Unnamed: 8 行程补贴00000000000000000000000000000Unnamed: 9 其他开销补 贴 总 额:Unnamed: 10 当前汇率Unnamed: 11 使用货币种类Unname......

公司年度差旅费财务分析报告 - Sheet1 公司年度差旅费财务分析报告 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计备注说明:1.请严格遵守公司出差规定,出差在外不做有害公司名誉之事2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统,不要铺张浪费公司财产3.请严格按照差旅报销标准进行报销,超出标准部分个人自付4.报销时请准备好正规发票Unnamed: 1 实际报销金额400261149021490307893482537023493013031240026205212050027275363578Unnamed: 2 标准金额380001150025000250004000030000500003200039000220002400020000356500Unnamed: 3 超出部分2026未超出未超出578

差旅费报销记录统计表 - Sheet1 报销记录汇总表 报销数据汇总1750175序号123Unnamed: 1 未报销已报销合计报销日期2017-01-10 00:00:002017-02-02 00:00:002017-03-15 00:00:00Unnamed: 2 发生日期2017-01-01 00:00:002017-01-02 00:00:002017-01-03 00:00:002017-01-04 00:00:002017-01-05 00:00:002017-01-06 00:00:002017-01-15 00:00:002017-03-01 00:00:002017-03-02 00:00:002017-03-03 00:00:00Unnamed: 3 962712017-01-10 00:00:00项目名称Unnamed: 4 超标金额公务支出总计起始日期费用类别外勤餐补加班餐补打车费加班餐补加班餐补Unnamed: 5 发生金额1515

公司通用差旅费报销单格式 - 上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人: 领导签字:Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnamed: 6 机票费Unnamed: 7 填报日期: 年 月 日Unnamed: 8 车船费Unnamed: 9 市内交通费Unnamed:

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