Sheet1
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客户供应商往来对账单
客户名称:
日期
2021-08-01 00:00:00
2021-08-02 00:00:00
2021-08-03 00:00:00
2021-08-04 00:00:00
2021-08-05 00:00:00
2021-08-06 00:00:00
2021-08-07 00:00:00
2021-08-08 00:00:00
金额大写(RMB)
本期发生金额
此对账单是为了确认双方债权债务,明确双方义务,请贵司及时复核;若核对一致,望贵司及时盖章寄回;若金额不一致,请致电我司说明原因;谢谢配合!
公司单位(盖章):
Unnamed: 2
华兴科技有限公司
订单编码
G154014
G154015
G154016
G154017
G154018
G154019
G154020
G154021
31400
Unnamed: 3
产品名称
产品A
产品B
产品C
产品D
产品A
产品B
产品C
产品D
31400
本期收款金额
Unnamed: 4
对账期间:
规格型号
规格1
规格2
规格3
规格4
规格5
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