2025年客户对账单
2025年客户对账单(自动统计)-Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单 客户信息客户名称:客户地址:联系人:对账金额送货金额:月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 14800发货数量20304090Unnamed: 3 已收款:已开票:发货金额18005000800014800Unnamed: 4 联系电话:1000010000付款金额1000010000儿有限公司2019-06-13 00:00:00Unnamed: 5 未收款:未开票:开票金额1000010000Unnamed: 6 48004800备注Sheet2 Sheet3
2025年客户对账单(自动计算)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称:对账期间:日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:00截至2020年5月31日止,贵司需付款总额为:大写(人民币):核对无误后,请贵司按照合同约定按时付款(如有疑问及时联系我司)账户名称: 账号:联系地址: 联系电话: 财务核对:Unnamed: 2 2020/5/
2025年客户对账单-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单 客户名称:序号123456789101112合计Unnamed: 2 订单号A001A002A003A004A005A006A007Unnamed: 3 名称名称1名称2名称3名称4名称5名称6名称7Unnamed: 4 规格规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7Unnamed: 5 对账时间段:数量10203040506070280Unnamed: 6 单价3568943Unnamed: 7 金额30100180320
2025年客户对账单-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 儿有限责任公司 销 售 对 账 单客户名称:客户地址:联 系 人:联系电话:序号123456789101112131415161718合计Unnamed: 2 日期440444404544046Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 单位个个个Unnamed: 6 数量102030Unnamed: 7 开始日期:总金额:已收款金额:已开票金额:单价344580Unnamed: 8 36402000900金额34090024000......
2025年客户对账单(自动图表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 订购日期2020-09-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:00Unnamed: 3 订单编号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 规格/型号Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量508860357060Unnamed: 8 þþþ单价150230210200180120Unnamed: 9 供货单位:单位地址:联系电话:订购金额......
2025年客户对账单-合盈 上海学权贸易有限公司 地址:上海市松江区方泗路18号掌安大厦1208 电话:021-37667971对账联系人:黄园园 联系电话:186165799392016年10月份对账单客户名称:福建合盈食品有限公司送货地址:福建省泉州市惠安县东桥惠东工业区电话:付款期限:发货日期2016-08-01 00:00:002016-08-23 00:00:002016-08-28 00:00:002016-09-02 00:00:002016-09-25 00:00:002016-09-26 00:00:002016-10-28 00:00:00合计备注:制单:Unnamed: 1 0595-36361251发货后60天付款品名番茄酱番茄酱番茄酱番茄酱番茄酱番茄酱番茄酱1.16年11月开始我司以后每
2025年客户订单对账明细表(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 2.0Unnamed: 1 客户订单对账明细表序号12345678910Unnamed: 2 开始日期结束日期日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-12-10 00:00:00Unnamed: 3 2020-12-01 00:00:002020-12-03 00:00:00客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5Unnamed: 4 订单编码1256014125601512560161256017125601812560191256020125602112560221256023Unnamed: 5 客户名
2025年客户对账单(通用)免费下载-Sheet1 客户对账单(通用) 客户名称:序号12345678说明:请核对以上信息,填写黄色部分,并签字回传给本公司。签字:(盖章) 时间: Unnamed: 1 订单信息订单号D01D02D03D04D05D06D07D08Unnamed: 2 北京某某发展有限公司品名电油片EVA钢化玻璃背板铝型材边框纸箱纸护角衬板Unnamed: 3 型号125*125mm1660*995mm1574*802*3.2mm1590*810mm1580*808*35mm16l0*107IT323mm150*150*35*0.5mm1630*110(T5mmUnnamed: 4 单位片平米片平米套套只个Unnamed: 5
2025年客户对账单-采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户单位:公司地址:截止日期:序号1234567891011合计供货单位(盖章)Unnamed: 2 订单合同HT0101HT0102HT0103HT0104HT0105Unnamed: 3 施华洛世奇总金额5343827748163069123091200000001647022Unnamed: 4 数量2323424213133441344Unnamed: 5 单价23322323Unnamed: 6 联系人:金额53438277481630691230912000000
2025年财务对账单(表)-客户往来核对-对账单 Unnamed: 0 以思源舒城饮料厂 地址:和安陆舒城大市场安庆路38号 开发分销处电话:0564-888888 传真:0564-8888889对 账 单单位名称:单位地址:订单号28492042849205备注:上期未付款本月已付款说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、已上货款,敬请尽快支付! 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 不回传视同确认,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!客户签章确认: Unnamed: 2 产品名称黄桃可乐Unnamed: 3
2025年客户通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称账面金额日期2021-03-01 00:00:00账面金额合计:截止上期欠款额:合计应付款总额(大写):说明: 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有误差请与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司,逾期未盖章确认以默认以上数据。 3、感谢对本公司的支持,合作愉快!!我司确认(签章):日 期:Unnamed: 2 上海****贸易公司*******单位合同单号李2Unnamed: 3 产品名称6000854111541Unnamed: 4 负责人金额6000Unnamed: 5 小王实际收款日期2021-03-05 00:00:00本期收款金额:累计欠款额:客
2025年客户通用对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单TO:日期2020-08-01 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-09 00:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:00上期未付款本月已付款1、此对账单不包括对账日期之后的款项,如有错漏,请与我司联系;2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传;不回传视同确认,谢谢配合!感谢贵司一直以来的支持和惠顾!客户签章确认:日期:Unnamed: 2 1订单号DD-0001DD-0005DD-0009000000000Unnamed: 3 订单明细产品1产品5产品900000000015003000Unnamed: 4 订单金额5000
2025年客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户对账单序号12345678910合计欠款总额(元)对账单位:广州市xxxxx物资供应有限公司 对账人:王某某 联系电话:159****8556备注:01、客户在接到对账单后请仔细核对单据上面的数量以及数据等。 02、对于剩余款项,请客户在一个月内将钱款汇入我单位指定账号,谢谢合作!Unnamed: 4 订单编号订单001订单002订单003订单004订单005Unnamed: 5 合作时间2020-08-22 00:00:002020-08-23 00:00:002020-08-24 00:00:002020-08-25 00:00:002020-08-26 00:00:0052662Unnamed: 6 产品名
2025年客户对账单自动提取订单号并统计-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ***公司客户对账单对账时段起:对账时段止:客户名称:客户电话:客户传真:客户负责人:序号123456789101112131415合计(大写)上期未还:本期合计:本期还款:累计未还:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800301201800302201800302201800303叁拾叁万玖仟玖佰伍拾元整339950339950Unnamed: 3 订单日期431604316043160431674316743181Unnamed: 4 商品名称A0001A0002A0003A0001A0002A0004如有疑问 敬请垂询Unnamed: 5 订单数:订单号:
2025年客户对账单-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 客 户 对 账 单客户名称:客户地址:序号1234合计大写:上期欠款金额:对账详细描述:1、对账单中的金额单价如有疑问请联系财务。 2、请贵公司尽快回执对账单。 3、其他。客户签字:盖章:Unnamed: 4 客户名称1江苏华盛科技华为路156号货品编码TZ001TZ002TZ003TZ0043560Unnamed: 5 货品名称货品名称1货品名称2货品名称3货品名称44080Unnamed: 6 客户电话:财务姓名:规格规格1规格2规格3规格4本期付款金额:Unnamed: 7 0000-0000-0000赵先生单位双双双双300
2025年客户对账单-Sheet1 XXXX科技有限公司 (2019年01月)客户往来对账单 供应商联系人联系电话传真日期2019-06-05 00:00:002019-06-09 00:00:00合计汇款明细汇款日期-合计应收账款总账月份2019-01-30 00:00:002019-02-28 00:00:002019-03-30 00:00:002019-04-30 00:00:002019-05-30 00:00:002019-06-30 00:00:002019-07-30 00:00:002019-08-30 00:00:002019-09-30 00:00:002019-10-30 00:00:002019-11-30 00:00:002019-12-30 00:00:00合计请贵公司核对以上出货明细及金额,核对好请签名盖财务章回传,若有疑问请及时联系本公司业务及财务人员,否则视同默认,谢
2025年客户对账单-销售单控 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称:开始日期:订 单 明 细日期4398343984合计金额(大写)附:至本月累计未付款月份2月3月4月合计金额经办人确认:日期:Unnamed: 2 合同号T84931T84932Unnamed: 3 商品名称商品1商品29492订单总金额12450123154012540368581Unnamed: 4 联系人:结束日期:数量13561356合计金额Unnamed: 5 单价34已付账款245712541010214138081Unnamed: 6 金额406854240000000009492Unnamed: 7 联系电话:......
2025年客户对账单(自动计算,专业对账)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账时段起:客户名称:电 话:传 真:地 址:业务负责人:序号123456789101112131415合计(大写)注:1、请于接到对账单10个工作日之内给予回复。2、若逾期不回复默认为贵公司认同以上对账内容。3、该对账单只包括对账单起止日期的业务往来。4、对账单盖章有效。5、本对账单涂改无效甲方:印章:日期:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800301201800302201800302201800303201800303肆拾肆万壹仟玖佰伍拾元整Unnamed: 3 ***公司客户对账单订单日期43191431914319143198431984321243212Unnamed: 4 商品
2025年客户对账单自动提取订单号并统计-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ***公司客户对账单对账时段起:对账时段止:客户名称:客户电话:客户传真:客户负责人:序号123456合计(大写)上期未还:本期合计:本期还款:累计未还:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800402201800302201800302201800303叁拾叁万玖仟玖佰伍拾元整10050339950200000150000Unnamed: 3 订单日期433444334443405434124341243456Unnamed: 4 商品名称A0001A0002A0003A0001A0002A0004如有疑问 敬请垂询Unnamed: 5 订单数:订单号:规格中大A级中大200M
2025年客户供应商往来对账单-3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO:呵宝公司联系人:葛主任TEL: FAX:客户:安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求:各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出,并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
2025年客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXXXXX有限公司客户对账单客户名称:对账区间:联系电话:序号1234合计人民币大写金额期初应收金额:附注: 1.以上对账单月结30天,开13%增值税专用发票。 2.请在规定付款日前付款至我司账户。 3.如有问题,请及时来电!Unnamed: 2 订单号202010022020100220201003回签:Unnamed: 3 XXXXXXX有限公司2020/10/1-2020/10/31135XXXXXXXX产品名称产品1产品2产品126536Unnamed: 4 型号规格35*1235*1235*1236600Unnamed: 5 订单数量50004000820017200本期已收金额:Unnamed: 6 已对账数量200003200520015000审核:Unnamed:
2025年客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单客户单位:联系电话:联系地址:日期合计请收到此账单后3天内予以确认,逾期不确认视为无误!客户确认:Unnamed: 2 发货单号Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 传真:产品型号Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 所属期间:数量Unnamed: 7 联系人:单价Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 已结清Unnamed: 10 未结清Unnamed: 11 备注
2025年客户对账单往来对账免费下载-总览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX股份有限公司客户对账单Unnamed: 2 客户名称:对账单号:应还总金额:异常反馈电话:温馨提示:共倡廉洁透明交易,欢迎使用电汇等方式汇款至我司指定账户,勿将现金转至他人Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门:所属公司:本期应还金额:异常反馈邮箱:Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 账单日:截止确认时间:
2025年客户对账单-公式计算-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单statement of account客户名称:张灯结彩网络有限公司联 系 人: 张志泽传真:0635-8888888序号1234-----------上期未付付金额:期末欠款(大写):供应商签字确认:确认日期:Unnamed: 2 产品编码TS0110TS0111TS0112TS0113地址:珠海市珠海新区88号大厦A座1266室销售科电话:0635-8888 888联系人:稻小壳Unnamed: 3 产品名称空调空调空调空调5201180Unnamed: 4 型号ZTT1102ZTT1103ZTT1104ZTT1105传真:0635-6666 666手机:18888888888Unnamed: 5 数量2345本期金额:
2025年客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单客户名称序号1234567891011121314合 计上期欠款合计欠款注:以上为贵公司未付款明细,请贵公司收到账单确认签字盖章后5天内回传,并请安排货款,如有疑问请及时反馈 我司,谢谢配合!送货单位:深圳市XXXXX有限公司 联系人:李小明 联系电话:XXXXXXXXUnnamed: 1 发货日期2020.3.52020.2.9Unnamed: 2 货运单号202012545202015014金额大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ Unnamed: 3 产品名称产品A产品BUnnamed: 4 型号A-105A-108Unnamed: 5 规格
2025年客户对账单-重庆德康 Unnamed: 0 XXXX有限公司 地址:上海市XXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXX对账联系人:XXX 联系电话:XXXXXXXXXXX2018年4月份对账单客户名称:送货地址:电话:付款期限:发货日期2018-04-19 00:00:002018-04-19 00:00:00合计备注:Unnamed: 2 发货后60天付款品名苹果苹果1.18年1月开始我司以后每个月都将有一份对账单发送到贵公司对账人员手中,请在七天内签字确认回传,逾期将默认贵公司对对账单无异议2.于2018年1月开始我司将对贵公司实行账期管理,原有账期60天,逾期付款一天将扣除一天账期,逾期15天及以上的将有可能延后或
2025年客户期间往来对账单-公司对账单 客户期间往来对账单 客户单位:联系人及电话:销售记录序号123合计上期余额:Unnamed: 1 订单日期2020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:00客户确认: 日期:Unnamed: 2 ***客户单位张三三 188**998888单据编号PLI0923PLI0924PLI092512898.34Unnamed: 3 摘要A产品8件,B产品12件C产品8件,D产品13件A产品8件,B产品14件本期销售额:儿内容服务有限责任公司 珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园 电话:0756-3335688单位地址:对账日期:单据金额(不含税)4999699588
2025年客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单 客户名称:送货地址:月结付款期限序2021年3月1日前应付金额123456金额大写截止目前应收货款统计:已开票金额:说明:1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!联系人:李经理联系电话:189xxxxxxxxUnnamed: 2 日 期442564425744258442594426044261Unnamed: 3 送/退货单号10001100021000310004100051000630011Unnamed: 4 合同号1111121131141151163001120000Unnamed: 5 联系人:是
2025年客户对账单-客户对账单 对账单 客户名称:对账人:NO.12345678910合计上期结余:本期金额:已付金额:待付金额:Unnamed: 1 日期43831438324383343834438354383643837438384383943840Unnamed: 2 xxx聚酯科技有限公司吴雨欣送货单号660000166000026600003660000466000056600006660000766000086600009660001020000620001240069600Unnamed: 3 品名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 4 型号/规格xxxx......
2025年客户往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:某某媒体网络有限公司 对账日期:2020-12-26联系电话:15709157777 对账月份:2020(5月)联系地址:香港尖沙咀 对账事由: 未按约定时间结款 序列123456789101112131415161718192021合计Unnamed: 1 产品名称KT版音响模特走秀大写金额:贰仟壹佰伍拾元整Unnamed: 2 规格600*1200HJGHGLUnnamed: 3 单位个个人Unnamed: 4 数量547Unnamed: 5 单价70100200Unnamed: 6 合计总价35040014000000000000000000002150Unnamed: 7
2025年客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称:序号12345678910上期未付款本月已付款说明:1、此对账单不包括对账日期之后发生的订单款项,以上数据若有错误,请及时与我司联系; 2、收到对账单核对无误后3日内回传我司;不回传视同确认,谢谢配合; 3、以上到货未付款金额,敬请尽快支付;感谢贵司一直以来的支持与惠顾;客户签字确认:Unnamed: 2 日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-
2025年客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单Statement of account本期发生额序号123456789合计金额(大写)本期收款金额(大写)上期欠款金额(大写)累计欠款金额(大写)客户签字:备注:贵司收到对账单后请在7个工作日内核对确认,若核对一致,签字回传即可。核对不一致,请尽快致电我司修改!规定时间内未回传对账单,默认贵司确认该对账单数据;请在合同规定时间内支付款项,谢谢配合!Unnamed: 2 送货日期2021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:002021-03-11 00:00:002021-03-12 00:00:002021-03-13 00:00:002021-03-14 00:00:002021-0
2025年客户对账单-Sheet1 客 户 对 账 单 序号12345678Unnamed: 1 时间20XX.X20XX.XUnnamed: 2 编号9999999999Unnamed: 3 客户甲乙丙丁戊己庚辛Unnamed: 4 摘要填入内容填入内容Unnamed: 5 总金额5000030000200002000020000200002000020000Unnamed: 6 已付金额1000010000100001000010000100001000010000Unnamed: 7 欠款金额4000020000100001000010000100001000010000Unnamed: 8 Unnamed: 9 ......
2025年客户对账单模板-Sheet1 对账单 客户名称:联系人:序号1234567891011121314151617181920合计截止xx年x月x日,贵司尚欠我司货款人民币( )大写 万 仟 百 拾 元。 以上核对无误后敬请签字盖章后交由我司,如有不符请联系我司相关人员,谢谢!浩轩光电联系人: ,联系电话: 。Unnamed: 1 日期客户签字(盖章):Unnamed: 2 单据编号上月欠款余额Unnamed: 3 品名Unnamed: 4 联系电话:地址:金额发货Unnamed: 5 本期收款Unnamed: 6 余额xxx有限公司2018-03-31 00:00:00Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年客户对账单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 对账单 客户名称:地址:联系人:销售明细:序号12345合计收款明细:序号12合计上期应收金额:本期应收金额:合计应收金额:儿有限责任公司珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园邮编:519015电话:0756-3335688传真:0756-3335268Unnamed: 2 XX客户XX省XX市XX区XX街道XX号楼张经理日期4331343317433224332843329日期4332743332Unnamed: 3 货物名称收款金额50008600091000254009802132421Unnamed: 4 联系电话:数量3751227收款方式Unnamed: 5 对账日期:158****1234单价
2025年客户对账单(应收应付款)-采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单(应收应付款) 币别: 人民币 统计截止日: 年 月 日合同号HT23479HT23480合计列数可据企业实际增减,此表是一张母表,以此表为基础,以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。Unnamed: 2 客户名称
2025年客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 客户往来对账单客户名称:开始日期:序号123金额合计(大写)Unnamed: 1 金额合计:日期2021-01-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-03-15 00:00:00单位盖章:Unnamed: 2 97728订单编号DJ-1001DJ-1002DJ-1003Unnamed: 3 品名自定义自定义自定义Unnamed: 4 纳税税号:结束日期:单位个箱斤97728客户(签章):Unnamed: 5 已付金额:数 量304801200Unnamed: 6 60000单价(元)2324020Unnamed: 7 合同金额70528320024000000000000
2025年客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年X月客户对账单对方单位名称:截止20XX年X月X日,贵司尚欠我司货款合计人民币:请核对,明细如下:序号12345678910111213备注:1.本单於每月2日前填写上月的帐目明细,并盖财务章。 2.如无欠款则填写零元,传真纸应以A4纸。 3.本明细只填写已开发票帐目明细,不包括已发货未开票帐目。 4.总结余=上期对账余额(为上个月对账的结余)+发票金额合计-收款金额合计。Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 联系人:400型号 单位全称
2025年客户对账单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018年6月发货对账单供方:序号1234567891011121314151617181920合计供方经手人(签字或盖章)年 月 日Unnamed: 2 货物名称Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 联系人:数量0Unnamed: 5 单价需方经手人(签字或盖章)年 月 日Unnamed: 6 联系电话:金额000000000000000000000Unnamed: 7 备......
2025年客户对账单-对账单 对 账 单 客户:XXXXXX有限公司 付款方式:月结30天 日期4349843498434994350443506本月应收合计注:1.付款方式:月结30天。2.以上请核对,如有不符请联络我司,一周内未接到信息,视为无误。3.确认后请签名盖章回传。客户确认回签: 日期:Unnamed: 1 送货单号202021202022202023202024202025Unnamed: 2 订单单号DD2020202DD2020202DD2020202DD2020202DD2020202Unnamed: 3 物料编码2020110130A022020110130A022020110130A022020110130A02