2025客户销售对账单
2025年销售订单表-带客户对账单-销售明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售订单登记表客户单位单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1Unnamed: 2 订货人王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范Unnamed: 3 合同日期441054410644107441084410944110441114411244113441144411544116Unnamed: 4 产品编号200101032001020420010205260200112602001526020020260200332407006324070151240700992407009624070101Unnamed: 5 产品名称
2025年客户销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 客户销售对账单 客户名称:序号12345合计对账区域Unnamed: 2 时间2020-11-12020-11-22020-11-32020-11-42020-11-5手动填写上期总货款公式计算本期总货款Unnamed: 3 销售员杨梅杨梅余昉余昉杨梅36900414420Unnamed: 4 合同供方名称北京华尔达北京华尔达北京华尔达北京华尔达北京华尔达上期总付款手动填写本期总付款Unnamed: 5 客户地址:合同编号BJHED202011Y1BJHED202011Y2BJHED202011Y3BJHED202011Y4BJHED202011Y515600828840Unnamed: 6 发票类型专票专票外贸代理外贸代理专票Unnamed: 7 商品名称......
2025年客户销售往来对账单-1 Unnamed: 0 儿有限公司 对账单客户名称:联系人:公司传真:序号123456789总金额制单人:友情提示:贵司收到对账单后,请3日内在对账单上签字和盖章并回传,逾期未回传视为认同此账单,谢谢合作!请贵司将应付我司款项,付款账户已我司提供汇款资料为准。Unnamed: 2 订单编号P018120117P019020017P019020021P019020021P019020021P018120116P019020018Unnamed: 3 客户单位名称周小姐0512-432**432物料代码BDSHH0105A00BDSHHLS03A00BDSHH00C8001BDSHH00C8001BDSHH00C8001BDSHH0100A00BDSHH0085A02Unnamed: 4 物料名称2.4G分组RGB+W灯带控制板新开C8充
2025年客户销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称: 联系方式:序号12345678910111213141516171819202122合计总金额 XX地区XXXX有限公司 联系电话:010-7877XX066Unnamed: 2 产品名称产品一产品二Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 数量35623Unnamed: 5 单价(元)5.812.92361.4999999999995Unnamed: 6 金额2064.7999999999997296.700000000000000
2025年客户往来对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00客户签章:儿有限公司Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10客户11客户12Unnamed: 3 订单编号120201120202120203120204120205120206120207120208120209120210120211120212Unnamed: 4 商品名称产品1产品2产品
2025年客户往来对账单-对账单 Unnamed: 0 XXXXXX有限公司往来客户对账单 客户名称:XXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次对账应收账款金额为¥XXXXXX元1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下:日期数据证明无误贵司确认(盖章、签字)Unnamed: 2 为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至摘 要日期: 年 月 日Unnamed: 3 销货金额Unnamed: 4 已收账款XXXXX贸易有限公司 年 月 日Unnamed: 5 欠款总额Unnamed: 6 备 注Shee
2025年客户往来对账单-通用表单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单客户名称:xx科技股份有限公司序号123合计上期待付金额: 本期发生金额:已付金额:待付金额:客户确认(签章): 年 月 日Unnamed: 2 日期20xx/1/120xx/2/220xx/3/3Unnamed: 3 订单号xxxxxxxxx1000030000600034000Unnamed: 4 品名xxxxxxxxxUnnamed: 5 规格型号xxxxxxxxxUnnamed: 6 数量xxxxxxxxxUnnamed: 7 对账周期:20xx年1月-20xx年3月订单金额10000100001000030000中州商贸股份有限公司 对账人:(签章) 联系电话: 传真: 对账日期:Unnamed: 8 已
2025年销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售对账单 【2019/8/26】-【2019/9/7】客户名称:联 系 人:电 话:传 真:客户地址:期前欠款: 销售日期2019-09-03 00:00:002019-09-04 00:00:002019-09-05 00:00:002019-09-07 00:00:00付款清单序12合计: 6000 ( 收款 5000 )( 红冲 1000 )本月销售:**本月预存**出样或者样本赠送**=**元2016年9月22号发货M00260-4 20.4米 寄付运费**元期后余款:*注: 以上销售明细,烦请贵公司核对,如有误!请回电!如无异意!请在三日内核对此单后签字回传,并请安排汇款。 谢谢!2019年9月7日Unnamed: 2 货号-大样-M
2025年销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 销售业务对账单 对账截止日:客户名称XXXX公司1XXXX公司2XXXX公司3XXXX公司4XXXX公司5XXXX公司6XXXX公司7XXXX公司8XXXX公司9XXXX公司10合计备注:1、每月10号结账后,将表格统计出来,发给各相关销售人员,按账期确认下月应收款项。2、分别按客户填制客户对账单,发至客户处催收货款或确认当期已开票业务和期末应收款金额。Unnamed: 2 20XX-3-1应收账款期初余额20XX-3-1100001000110002500001000410005230001000710000010009243028Unnamed: 3 ———账期内已收款项10000100010100030100054000100071000810009Unnamed: 4 20XX-3-31账
2025年客户往来对账单-报价免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx公司客户对账单致:xxx 感谢贵司一直以来的信任和支持!现将贵我双方关于“XXX”的业务往来明细做如下汇总:(截至20xx年x月x日)业务期间合计□以上数据与我公司核对相符□以上数据与我公司核对不相符,截止 年 月 日在贵公司的应付款余额为 元。 备注:客户单位(章):代表签字(章): 日 期:Unnamed: 2 结算方量0XXXUnnamed: 3 合计金额0Unnamed: 4 合同进度款0Unnamed: 5 已回款0XXX公司财务部2020-04-10 14:14:51Unnamed: 6 总欠款0Sheet2 Sheet3
2025年客户往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单客户名称联系地址联系方式对账期间送货明细送货日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:00已送货金额以上是我双方自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日业务往来及开票收款情况,如核对一致,请予以签字寄回,并按合同约定尽快付款,谢谢!客户签字:日期:Unnamed: 2 送货单号SH-0001SH-0002SH-0003SH-0004SH-000525200Unnamed: 3 金额50004500600055004200已开票金额Unnamed: 4 开票明细开票日期2020-08-01 00:00:002020-08-05 00:00:0020
2025年公司销售对账单-对账单 汇龙公司对账单 期初应收货款: 元汇龙公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附:此对账单请贵司核算后三天内签章回传,逾期未回传,则视同默认。ABCD对账结论:1、上述金额相符确认无误。2、若不符,敬请列清不符金额及原因。经办人签字盖章:日期:2018年 月 日Unnamed: 1 客户名称Unnamed: 2 规格型号合计:本期发生销售交易金额到期应付总计上期欠款:2016年5月累计到期实付我司合计款项为:2016年5月累计到期未付我司合计款项为:D=A+B-CUnnamed: 3 总数量0Unnamed: 4 备品数量0Unnamed: 5 计价数量0000000000000000000000000000
2025年销售对账单-自动计算-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX有限公司经销商名称:ERP编号:客户简称邮箱:联系人及电话接货地址:对账期间: 承蒙贵司在业务上对我司的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意!为准确反映财务核算结果,减少或避免债权债务争议及纠纷,我司特向贵司确以下往来结果。下列数据出自本司ERP系统记录,如与贵司记录相符,请在本确认单下端“信息证明无误”处签章,如有不符,请在“不符合项”处列明明细及金额并盖章签字。销货单号期初余额本月发货返利单本月小计本月收款本月小计期末余额(1)如贵司对以上欠款确认无误,本月总销货账款应为: ;欠款金额
2024年客户往来对账单—对账方便-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000
2025年客户往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 日期Unnamed: 1 区域Unnamed: 2 销售员Unnamed: 3 客户名称Unnamed: 4 期初往来余额Unnamed: 5 变动数Unnamed: 6 期末余额Unnamed: 7 应收账款Unnamed: 8 材料欠款Unnamed: 9 物料代收Unnamed: 10 欠款金额Unnamed: 11 需补差价Unnamed: 12 备注
2025年客户往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 收货单位:联系人:电话/传真:序号12345678910合计金额:本月应付货款为:上月应付货款为:上月已付货款为:收货单位(签章):日 期:Unnamed: 1 货号Unnamed: 2 名称Unnamed: 3 货物明细Unnamed: 4 供货单位:联系人:电话/传真:数 量信息核对无误 请确认并回传!供货单位(签章):日 期:Unnamed: 5 单 价(元)¥:Unnamed: 6 货款金额(元)Unnamed: 7 备 注Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 ··Sheet2 Sheet3
2025年销售管理客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单 开始日期: 结束日期:日期期初数2020-02-20 00:00:002020-02-21 00:00:002020-02-22 00:00:002020-02-23 00:00:002020-02-24 00:00:00Unnamed: 2 单号A01A02A03A04A05Unnamed: 3 发货金额150010001200800600Unnamed: 4 本单运费1515151515Unnamed: 5 退货金额600Unnamed: 6 本单总金额151510156158156150000000000Unnamed: 7 期初欠款金额8000Unnamed: 8 已付款金额10000
2025年销售对账单-5月(产品销售) 年 月份产品销售对账单 客户名称:联系人:电话:传真:期初应收货款: 元XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附:此对账单请贵司核算后三天内签章回传,逾期未回传,则视同默认。ABCD对账结论:1、上述金额相符确认无误。2、若不符,敬请列清不符金额及原因。经办人签字盖章:日期:2017年 月 日Unnamed: 1 客户名称Unnamed: 2 规格型号合计:本期发生销售交易金额到期应付总计上期欠款:2017年5月累计到期实付我司合计款项为:2017年5月累计到期未付我司合计款项为:D=A+B
2025年财务报表客户往来对账单-Sheet1 财务报表客户往来对账单 尊敬的某某公司,以下为我司与贵司往来账单,请您查阅。日期202x/10/18202x/10/22202x/10/22202x/10/25汇总:备注:尾款请于20xx-xx-xx日之前汇到我公司账户上,感谢您的配合!如有疑问,请致电:138293xxxxxUnnamed: 1 往来账务名称购买A商品购买B商品购买C商品购买A商品本月总金额769440Unnamed: 2 数量2000605001000已支付定金300000Unnamed: 3 单价180299999180剩余尾款469440Unnamed: 4 金额360000179940495001800000000000000财务核对签名Unnamed: 5 经手人张三张三张三李四
2025年销售报表(含客户对账单)-主表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售记录明细表公司名称公司1公司1公司1公司1公司1公司2公司3公司2公司2公司3公司3公司3公司2公司1公司1公司1公司1公司1公司2公司3公司2公司2公司3公司4公司5公司6Unnamed: 2 客户名称客户1客户1客户1客户1客户1客户2客户3客户2客户2客户3客户3客户3客户2客户1客户0客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10客户11Unnamed: 3 日期2018-03-01 00:00:002016-04-01 00:00:002016-04-01 00:00:002016-04-11 00:00:00
2025年客户往来对账单-客户往来对账单 客户往来对账单 ²客户单位:***客户单位²客户地址:江苏省南京市***区***街道***路***大厦***号²联系人及电话:张三三 18899***238²对账日期:2020年8月1日—2020年8月30日²上期余额:20000²本期应付金额:36160²本期已付金额:2000²期末余额:54160Unnamed: 1 Unnamed: 2 序号1Unnamed: 3 订单日期2020-08-02 00:00:00儿内容服务有限责任公司 珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园 电话:0756-3335688单据编号2020080201PUnnamed: 5 摘要Unnamed: 6 金额(不含税)32000Unnamed: 7 税额4160Unnamed: 8 总金额36160--------
2025年客户往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:序号123合计款项 请贵公司仔细核对,如有疑问请及时与我司业务员联系,核对无误请签字回传并及时安排!衷心感谢贵公司的支持与合作!Unnamed: 1 日期2020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:00/本期应结本期已结Unnamed: 2 订单号DD2003DD2004DD2005/Unnamed: 3 电话:传真:品名物品1物品2物品3/9900015000Unnamed: 4 数量120200300620Unnamed: 5 发货金额3000060000900099000Unnamed: 6 对账时间:实收金额50001000015000本期未结贵司确认(签字、盖章)Unnamed: 7 2020/5/3--20
2025年客户通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称账面金额日期2021-03-01 00:00:00账面金额合计:截止上期欠款额:合计应付款总额(大写):说明: 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有误差请与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司,逾期未盖章确认以默认以上数据。 3、感谢对本公司的支持,合作愉快!!我司确认(签章):日 期:Unnamed: 2 上海****贸易公司*******单位合同单号李2Unnamed: 3 产品名称6000854111541Unnamed: 4 负责人金额6000Unnamed: 5 小王实际收款日期2021-03-05 00:00:00本期收款金额:累计欠款额:客
2025年客户往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:某某媒体网络有限公司 对账日期:2020-12-26联系电话:15709157777 对账月份:2020(5月)联系地址:香港尖沙咀 对账事由: 未按约定时间结款 序列123456789101112131415161718192021合计Unnamed: 1 产品名称KT版音响模特走秀大写金额:贰仟壹佰伍拾元整Unnamed: 2 规格600*1200HJGHGLUnnamed: 3 单位个个人Unnamed: 4 数量547Unnamed: 5 单价70100200Unnamed: 6 合计总价35040014000000000000000000002150Unnamed: 7
2025年客户往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单往来单位:账单属期:序号123456789101112131415合计Unnamed: 2 往来类别Unnamed: 3 摘要Unnamed: 4 记录科目Unnamed: 5 业务发生日期Unnamed: 6 收款/支付日期Unnamed: 7 编制人:对账联系电话:尚未支付金额Unnamed: 8 尚未支付原因Unnamed: 9 对账预计支付时间
2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 2 客户单位:单位传真:订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号
2025年客户通用对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单TO:日期2020-08-01 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-09 00:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:00上期未付款本月已付款1、此对账单不包括对账日期之后的款项,如有错漏,请与我司联系;2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传;不回传视同确认,谢谢配合!感谢贵司一直以来的支持和惠顾!客户签章确认:日期:Unnamed: 2 1订单号DD-0001DD-0005DD-0009000000000Unnamed: 3 订单明细产品1产品5产品900000000015003000Unnamed: 4 订单金额5000
2025年客户往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 客户名称上期欠款金额本 期 发 生 额日期 贵司至 年 月 日止累计金额为 元是否相符,请于接到对账单五个工作日内核对签字(盖章)后回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认我司数据正确无误。贵司确认(盖章、签字):日 期: 年 月 日 年 月 日Unnamed: 1 单号Unnamed: 2 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥Unnamed: 3 发货金额Unnamed: 4 收款金额Unnamed: 5 签收(时间)欠款金额 我司至 年
2025年销售对账单-自动-Sheet1 Unnamed: 0 销售对账单-自动计算 日期 : 出货明细 商品编码 合 计:运费:定金:农行卡号:开户支行:开户人:联系方式:Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 颜色其他费用:已付款:Unnamed: 5 尺码Unnamed: 6 单价0Unnamed: 7 数量交易总金额:已收金额:剩余应付款:Unnamed: 8 No. 金额 000000000000000000000Unnamed: 9 成分Sheet2 Sheet3
2025年往来客户开票对账单-Sheet1 (2) 深圳市儿往来客户开票对账单 往来客户:恒康 日期:2019年9月26日到2019年10月21日 日期2019-10-18 00:00:00合计本期应开票金额10000元。本期欠款金额为279352.75元。客户确认签字:Unnamed: 1 存货全名期初余额收到货款笔记本电脑Unnamed: 2 数量2Unnamed: 3 单价5000Unnamed: 4 本期增加1000010000Unnamed: 5 本期减少2000020000时间: 年 月 日Unnamed: 6 余额289352.75269352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75Unnamed: 7 备注
销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX有限公司销售对账单客户名称:联 系 人:联系电话:序号12345678910合计应付感谢您对我司的信任与支持,以上为该周期内我司向贵司销售对账单,请您于三个工作日内完成对账,并及时给予我司对账反馈! 公司地址:XXXX市XXX区XXX路XX号 联系电话:000-0000-000 电子邮箱:12122@.comUnnamed: 2 日期441604417644180Unnamed: 3 订单编号DC-202011002DC-202012005DC-202012007223000Unnamed: 4 商品名称商品名称1商品名称2商品名称2Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格2已付金额Unnam
2025年销售对账单-对账单 对账单 年 月份产品销售对账单 NO. XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附:此对账单请贵司核算后三天内签章回传,逾期未回传,则视同默认。ABCD对账结论: 1、上述金额相符确认无误。 2、若不符,敬请列清不符金额及原因。 经办人签字盖章:日期: 年 月 日 日期: 年 月 日Unnamed
2025年公司客户往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 客户往来对账单 中州商贸股份有限公司客户名称:序号12Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:00Unnamed: 3 杨帆新能源股份有限公司订单号66000016600002Unnamed: 4 送货单号2001050120010502Unnamed: 5 开票金额(含税)100000100001Unnamed: 6 已付金额2000020001Unnamed: 7 待付金额8000080000Unnamed: 8 货币:经办人高原高原Unnamed: 9 RMB备注Sheet2 Sheet3
2025年客户往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx公司客户对账单致:xxx 感谢贵司一直以来的信任和支持!现将贵我双方关于“XXX”的业务往来明细做如下汇总:(截至2015年3月25日)业务期间合计□以上数据与我公司核对相符□以上数据与我公司核对不相符,截止 年 月 日在贵公司的应付款余额为 元。 备注:客户单位(章):代表签字(章): 日 期:Unnamed: 2 结算方量0XXXUnnamed: 3 合计金额0Unnamed: 4 合同进度款0Unnamed: 5 已回款0XXX公司财务部2019-11-14 16:18:00Unnamed: 6 总欠款0Sheet2 Sheet3
2025年客户往来对账单(简洁大方)-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单客户名称:XXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次对账应收账款金额为¥XXXXXX元1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下:日期数据证明无误贵司确认(盖章、签字)日期:Unnamed: 2 为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至摘 要 年 月 日Unnamed: 3 销货金额Unnamed: 4 已收账款XXXXX贸易有限公司 年 月 日Unnamed: 5 欠款总额Unnamed: 6 备 注Sheet3
2025年财务销售对账单(简洁大方,直接打印,对账函)免费下载-销售对账单 Unnamed: 0 儿对账函TO:小米儿股份有限责任公司,采购部,李**经理!序号1上期未付款:本月已付款:说明:1.此对账单不包含对账日期之后发生款项,如有问题,请与我司业务负责人联系 2.累计未付款,请按照销售合同支付条款,进行支付 3.收到此对账单核对无误后 个工作日内确认并回传,逾期会回传,视同予以认可 客户签章确认:Unnamed: 1 日期2018-03-02 00:00:00Unnamed: 2 订单号LP20180302016000010000Unnamed: 3 产品名称台式电脑Unnamed: 4 规格型号联想LX9本 月 合 计 :累计未付款:Unname
客户往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单收货单位:联系方式:联系地址:日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:00合计金额(大写)上期未收款金额本期已收款金额1、此对账单不包括对账日期之后的款项,如有错漏,请与我司联系;收到此对账单核对无误后请及时确认回传;不回传视同确认,谢谢配合!客户签章确认:日期:感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 2 瓜子商贸集团有限公司18888888888安徽省幸福路888号订单号DD-0001DD-0005DD-0009653015000Unnamed: 3 订单产品产品1产品5产品9本期未收款金额Unnamed: 4 数量3686530合计
2025年产品销售对账单(自动计算)-1 2018年 月XXXX公司对帐单 客户名称:序号上月结欠:本月应收:本月已收:本月结欠: 说明: 以上表单自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传,视为默认收到并按以上执行。制表日期: 制表人: 审核人:Unnamed: 1 交货日期Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 联系人:产品型号 Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量前期未开发票金额: 加:本月应开发票: 减:本月已开发票:合计未开发票金额:Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 电话:
2025年客户往来对账单(自动换算)-Sheet1 Unnamed: 0 客户往来对账单 中州商贸股份有限公司客户名称:序号12合计(RMB)元合计金额(大写)上期余额20000备注:1、此单不得涂改,涂改无效; 2、请贵司仔细核对,如有疑问请及时与我司联系,核对无误请及时签字、盖章并回传; 3、由衷感谢贵司的合作与支持。制单人:Unnamed: 2 日期4383243833Unnamed: 3 订单号66000016600002本期金额80003Unnamed: 4 品名产品1产品280003联系电话:Unnamed: 5 型号规格xxxx已付金额50000Unnamed: 6 单位台台Unnamed: 7 对账周期:单价1000010001Unnamed: 8 数量53待付金额50003Unnamed: 9 2020/1/