2025对标对表找差距ppt
2025年费用对比柱形图 - 费用对比图表 费用对比表 管理费用办公费招待费运输费差旅费工资资料费宣传费会议费保险费待业费工会费数据随机,按F9刷新Unnamed: 1 2018年3950.94442.78887.222837.822648.994977.89857.481534.27608.071878.953724.44Unnamed: 2 2019年672.483803.492167.942125.252843.023380.882181.094853.124943.974524.541632.8Sheet2 Sheet3
2025年双向对比条形图 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 女男 0.14-0.0521-30 0.23-0.1531-40 0.32-0.3141-50 0.18-0.351-60 0.08-0.1461-70 0.07-0.09>70 0.02-0.05
2025年季度对比图 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 姓名甲乙丙丁Unnamed: 3 第一季度12132518Unnamed: 4 第二季度19151726Unnamed: 5 第三季度15201919Unnamed: 6 第四季度19182625Sheet2 Sheet3
2025年竞赛对阵图 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 竞赛对阵图1/8决赛巴西智利哥伦比亚乌拉圭法国尼日利亚德国阿尔及利亚Unnamed: 3 Unnamed: 4 1/4决赛Unnamed: 5 Unnamed: 6 半决赛Unnamed: 7 Unnamed: 8 决赛Unnamed: 9 Unnamed: 10 半决赛Unnamed: 11 Unnamed: 12 1/4决赛Unnamed: 13 Unnamed: 14 1/8决赛荷兰墨西哥哥斯达黎加希腊阿根廷瑞士比利时美国Sheet2 Sheet3
2025年客户对账单往来对账免费下载 - 总览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX股份有限公司客户对账单Unnamed: 2 客户名称:对账单号:应还总金额:异常反馈电话:温馨提示:共倡廉洁透明交易,欢迎使用电汇等方式汇款至我司指定账户,勿将现金转至他人Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门:所属公司:本期应还金额:异常反馈邮箱:Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 账单日:截止确认时间:
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单Statement of account本期发生额序号123456789合计金额(大写)本期收款金额(大写)上期欠款金额(大写)累计欠款金额(大写)客户签字:备注:贵司收到对账单后请在7个工作日内核对确认,若核对一致,签字回传即可。核对不一致,请尽快致电我司修改!规定时间内未回传对账单,默认贵司确认该对账单数据;请在合同规定时间内支付款项,谢谢配合!Unnamed: 2 送货日期2021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:002021-03-11 00:00:002021-03-12 00:00:002021-03-13 00:00:002021-03-14 00:00:002021-0
2025年财务对账单 - 华亚 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务对账单订单时间2021-02-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-02-03 00:00:002021-02-04 00:00:002021-02-05 00:00:00备注Unnamed: 2 内容创作公司https://www.******.com021-52845215 021-52845215单号XS-202001629XS-202001630XS-202001631XS-202001632XS-2020016331.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司。3.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单。4.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款!谢谢!Unnamed: 3 品名恐龙比心兔温暖小象恐龙小
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称:序号12345678910上期未付款本月已付款说明:1、此对账单不包括对账日期之后发生的订单款项,以上数据若有错误,请及时与我司联系; 2、收到对账单核对无误后3日内回传我司;不回传视同确认,谢谢配合; 3、以上到货未付款金额,敬请尽快支付;感谢贵司一直以来的支持与惠顾;客户签字确认:Unnamed: 2 日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-2025对标对表找差距ppt
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年X月客户对账单对方单位名称:截止20XX年X月X日,贵司尚欠我司货款合计人民币:请核对,明细如下:序号12345678910111213备注:1.本单於每月2日前填写上月的帐目明细,并盖财务章。 2.如无欠款则填写零元,传真纸应以A4纸。 3.本明细只填写已开发票帐目明细,不包括已发货未开票帐目。 4.总结余=上期对账余额(为上个月对账的结余)+发票金额合计-收款金额合计。Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 联系人:400型号 单位全称
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来单位对账单客户名称:序号1234567本期欠款金额本期开票情况在下表详细列示:序号1234合计开票金额请贵司收到对账单3日内核对签字后退回我公司,如有异议请联系我司财务,谢谢配合!公司盖章:Unnamed: 2 供货日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:00开票日期2020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:00Unnamed: 3 供货单号G1251201G1251202G1251203G1251204G1251205
2025年客户对账单-公式计算 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单statement of account客户名称:张灯结彩网络有限公司联 系 人: 张志泽传真:0635-8888888序号1234-----------上期未付付金额:期末欠款(大写):供应商签字确认:确认日期:Unnamed: 2 产品编码TS0110TS0111TS0112TS0113地址:珠海市珠海新区88号大厦A座1266室销售科电话:0635-8888 888联系人:稻小壳Unnamed: 3 产品名称空调空调空调空调5201180Unnamed: 4 型号ZTT1102ZTT1103ZTT1104ZTT1105传真:0635-6666 666手机:18888888888Unnamed: 5 数量2345本期金额:
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单Unnamed: 2 客户名称日期2020-11-01 00:00:002020-11-02 00:00:002020-11-03 00:00:002020-11-04 00:00:002020-11-05 00:00:002020-11-06 00:00:002020-11-07 00:00:002020-11-08 00:00:002020-11-09 00:00:002020-11-10 00:00:00合计贵司截止目前为止欠款金额为 元,请于接到对账单3日内核对清楚并盖章寄回我公司。如有异议在备注栏中注明。联系电话:Unnamed: 3 订单编号DF-001DF-002DF-003DF-004DF-005DF-006DF-007DF-008DF-009DF-010010-897451Unnamed: 4 订单金额520048002300150030
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXXXXX有限公司客户对账单客户名称:对账区间:联系电话:序号1234合计人民币大写金额期初应收金额:附注: 1.以上对账单月结30天,开13%增值税专用发票。 2.请在规定付款日前付款至我司账户。 3.如有问题,请及时来电!Unnamed: 2 订单号202010022020100220201003回签:Unnamed: 3 XXXXXXX有限公司2020/10/1-2020/10/31135XXXXXXXX产品名称产品1产品2产品126536Unnamed: 4 型号规格35*1235*1235*1236600Unnamed: 5 订单数量50004000820017200本期已收金额:Unnamed: 6 已对账数量200003200520015000审核:Unnamed:
2025年往来对账单 - Sheet1 XXXXXXXX有限公司 对帐单T O: XXXXXXX有限公司联系人:XXX电 话:0700-000000税 率:13%送货日期2020-07-01 00:00:002020-07-13 00:00:00合计:总金额大写:1,核对后请签名盖章回传;2,如有问题,请在10个工作日内与本公司确认!附往期欠款明细表:2020-04-03 00:00:002563Unnamed: 1 送货单号205236205236客户确认:Unnamed: 2 采购单号20506498205064983389.652020-05-04 00:00:000Unnamed: 3 物料编码AB15264AB15265Unnamed: 4 产品名称螺丝螺丝2020-06-05 00:00:002565Unnamed: 5 规格型号12*25*1212*25*12Unnamed: 6 单位PC
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务对账单日期2020-06-01 00:00:002020-06-02 00:00:002020-06-03 00:00:002020-06-04 00:00:002020-06-05 00:00:002020-06-06 00:00:00Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3客户1客户2客户3Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6Unnamed: 4 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6Unnamed: 5 单位个个个个个个Unnamed: 6 数量121512101516Unnamed: 7 单价100120150210170210Unnamed: 8 合计金额1200
2025年往来对账单(通用模板) - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单 单位名称:合同订单号HET0876上期未付款本月已付款总计金额(大写):说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 供应商:联 系 人:电 话:传 真:日 期:Unnamed: 3 出货日期2019-01-01 00:00:005000Unnamed: 4 产品名称牛排0Unnamed: 5 联系人:规格Unnamed: 6 单位箱本月合计累计未付款Unnamed: 7 地址:单价50客户签字: 盖章:日期:Unnamed: 8 数量10050005000Unnamed: 9 金额500000000
2025年通用对账单-年度统计 - Sheet1 Unnamed: 0 通用对账单-年度统计 序号12345合计年度统计名称合同金额付款金额欠款金额Unnamed: 2 日期2021-01-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-04-04 00:00:002021-05-05 00:00:00Unnamed: 3 客户名称XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司1月27600035505240495Unnamed: 4 2月1350001350000Unnamed: 5 合同编号AB20171023-00480AB20180417-00287AB20171023-00481AB20180417-00288AB20171023-004823月25914790029616Unnamed: 6 4月319201069035910Unnam......
2025年商品对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 20XX年XX月商品对账单 客户名称对账明细:下单日期4395243953439544395543956本月合计人民币(大写)截止上月累计欠款(大写)截止本月合计(大写)请仔细核对后签字回传,如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对,谢谢!!我司签字(盖章)日期:Unnamed: 2 有限公司合同订单号HYD1000002HYD1000003HYD1000004HYD1000005HYD1000006Unnamed: 3 商品编号SD-12452SD-12453SD-12454SD-12455SD-1245612772.71254025312.7Unnamed: 4 联系人商品名称商品名称1商品名称2商品名称3商品名称4商品名称5Unnamed: 5 小王数量11002015011
2025年客户对账单 - 销售单控 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称:开始日期:订 单 明 细日期4398343984合计金额(大写)附:至本月累计未付款月份2月3月4月合计金额经办人确认:日期:Unnamed: 2 合同号T84931T84932Unnamed: 3 商品名称商品1商品29492订单总金额12450123154012540368581Unnamed: 4 联系人:结束日期:数量13561356合计金额Unnamed: 5 单价34已付账款245712541010214138081Unnamed: 6 金额406854240000000009492Unnamed: 7 联系电话:......