2025差旅费用报销归集表

2025年差旅费用报销单 - Sheet1 差旅费用报销单 报销人:序号1234总金额:金额大写:财务:Unnamed: 1 费用说明广州飞上海来回机票上海市内交通费上海7天酒店3晚请客户吃饭Unnamed: 2 部门:报销费用类型交通费交通费住宿费餐饮费核对:Unnamed: 3 万51965196Unnamed: 4 千31会计:Unnamed: 5 百4132Unnamed: 6 日期:十7605Unnamed: 7 元0808Unnamed: 8 角0000Unnamed: 9 分0000Unnamed: 10 金额数字3470168130......

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2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单20XX 年 XX 月 XX 日部门:申请人出差事由出发月99合计报销总额审核人:Unnamed: 2 日13Unnamed: 3 地点广州上海695Unnamed: 4 出差人到达月99Unnamed: 5 日24Unnamed: 6 地点上海广州主管:Unnamed: 7 出差人数交通工具高铁高铁旅费预支Unnamed: 8 交通费用265265530Unnamed: 9 其它费用项目住宿费餐费市内车费其它电话费补领金额退还金额财务:Unnamed: 10 出差天数总单据金额165165

2025年公司差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 XX公司差旅费用报销单 报销人:报销事项说明:已预支金额:报销项目费用说明住宿费交通费小计已预支金额:应报销金额(大写):部门审批:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:金额(元)500200可报销金额:财务经理:Unnamed: 5 使用说明Unnamed: 6 职位:可补贴金额(元)Unnamed: 7 是否超出规定否否应报销金额:Unnamed: 8 报销日期:可报销金额(元)会计:Unnamed: 9 备注

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2025年差旅费用报销单 - 差旅费报销单 XXXXXX股份有限公司 差旅费报销单YD-R-093-02 基本情况交通费 住宿费出差津贴其他费用本次报销合计打款情况财务复核分管领导: 部门经理: 财务经理: 常务副总: Unnamed: 1 报销人出差事由自购/公司代购交通费小计入住城市住宿费小计工程师级别津贴小计姓名金额(大写)充借款额:Unnamed: 2 起点天数金额Unnamed: 3 终点入住时间车贴Unnamed: 4 部门交通工具餐贴开户行银行支付额:Unnamed: 5 起止时间(年月日时)天数通讯Unnamed: 6 住宿单价级别津贴卡号

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2025年差旅费用报销单2 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单YD-R-093-02 基本情况交通费 住宿费出差津贴其他费用本次报销合计打款情况财务复核分管领导: 部门经理: 财务经理: 常务副总: Unnamed: 2 报销人自购/公司代购交通费小计入住城市住宿费小计工程师级别津贴小计姓名金额(大写)充借款额:Unnamed: 3 起点天数金额Unnamed: 4 部门终点入住时间车贴Unnamed: 5 交通工具餐贴开户行银行支付额:Unnamed: 6 职位起止时间(年月日时)天数通讯Unnamed: 7 住宿单价级别津贴卡

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2025年差旅费用报销单(标准格式) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差人起止时间及地点月合计(大写):Unnamed: 2 日主管:Unnamed: 3 起点Unnamed: 4 佰 仟 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 终点复核:Unnamed: 8 差 旅 费 用 报 销 单年 月 日交通费交通工具Unnamed: 9 单据张数Unnamed: 10 事由:金额(小写)¥出纳:Unnamed: 11 出差补贴项目Unnamed: 12 人数Unnamed: 13 天数Unnamed: 14 补贴 标准预 支旅 费Unnamed: 15 金额报销人:Unnamed: 16 单位:元其他项目退回金额补领金额Unnamed: 17 金额Sheet2 Sheet3

2025年差旅费用报销申请单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销申请单申请人出差城市序号 申请人(签字): 审批人(签字):Unnamed: 2 日 期Unnamed: 3 部门出差事由费 用 摘 要Unnamed: 4 Unnamed: 5 出差时间同行人数费用金额Unnamed: 6 发票金额Unnamed: 7 出差时长直接上级发票号Unnamed: 8 备注信息Sheet2 Sheet3

2025年差旅费用报销明细 - 差旅费汇报 差旅费用报销明细 出差缘由:编号 #:姓名:工号:日期对其他报销项目的具体说明日期Unnamed: 1 说明说明Unnamed: 2 Unnamed: 3 机票0金额Unnamed: 4 部门:主管:住宿0Unnamed: 5 燃油0Unnamed: 6 话费0Unnamed: 7 餐饮0小计报销总额* 请附上发票 *报销申请人:Unnamed: 8 娱乐0Unnamed: 9 报销时间开始时间:结束时间:其他0Unnamed: 10 [42]总计00000000000日期

2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单 部门:出差事由:出差路线:出差时间:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:领款人:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1壹佰捌拾元整日期:Unnamed: 4 出差人姓名:金额180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6  

2025年差旅费用报销单 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 * * 差 旅 费 报 销 单申请部门出差人出差事由开始日期合计金额予借金额备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他 交通工具(不包含出租小汽车)。3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。主管Unnamed: 2 始发地点312Unnamed: 3 结束日期Unnamed: 4 出差人数出差地点审核Unnamed: 5 出差天数Unnamed: 6 交通工具0补领金额退还金额Unnamed: 7 日期:单

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2025年差旅费用报销单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 差旅费用报销单 报销部门:姓名:出差原因:出差时间:日期2019-03-15 00:00:00合计(金额小写)合计(金额大写)财务:Unnamed: 2 从 某年某月某日某时 到 某年某月某日某时,共计多少个小时起点广州Unnamed: 3 报销人:性别:终点北京会计:Unnamed: 4 天数335227Unnamed: 5 报销部门编号:工号:机票/高铁/大巴费23002300Unnamed: 6 市内交通费用279279审核:Unnamed: 7 填报日期:职位:住宿费19201920Unnamed: 8 其他费用178178Unnamed: 9 NO:XXXXX职称:出差补贴550550对账:Unnamed: 10 共计52270000

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