2025客户配送单模板
2025年客户对账单 - 重庆德康 Unnamed: 0 XXXX有限公司 地址:上海市XXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXX对账联系人:XXX 联系电话:XXXXXXXXXXX2018年4月份对账单客户名称:送货地址:电话:付款期限:发货日期2018-04-19 00:00:002018-04-19 00:00:00合计备注:Unnamed: 2 发货后60天付款品名苹果苹果1.18年1月开始我司以后每个月都将有一份对账单发送到贵公司对账人员手中,请在七天内签字确认回传,逾期将默认贵公司对对账单无异议2.于2018年1月开始我司将对贵公司实行账期管理,原有账期60天,逾期付款一天将扣除一天账期,逾期15天及以上的将有可能延后或
2025年销售管理客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单 开始日期: 结束日期:日期期初数2020-02-20 00:00:002020-02-21 00:00:002020-02-22 00:00:002020-02-23 00:00:002020-02-24 00:00:00Unnamed: 2 单号A01A02A03A04A05Unnamed: 3 发货金额150010001200800600Unnamed: 4 本单运费1515151515Unnamed: 5 退货金额600Unnamed: 6 本单总金额151510156158156150000000000Unnamed: 7 期初欠款金额8000Unnamed: 8 已付款金额10000
2025年客户对账单(自动计算,专业对账) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账时段起:客户名称:电 话:传 真:地 址:业务负责人:序号123456789101112131415合计(大写)注:1、请于接到对账单10个工作日之内给予回复。2、若逾期不回复默认为贵公司认同以上对账内容。3、该对账单只包括对账单起止日期的业务往来。4、对账单盖章有效。5、本对账单涂改无效甲方:印章:日期:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800301201800302201800302201800303201800303肆拾肆万壹仟玖佰伍拾元整Unnamed: 3 ***公司客户对账单订单日期43191431914319143198431984321243212Unnamed: 4 商品
2025年客户对账单 - Sheet1 客 户 对 账 单 序号12345678Unnamed: 1 时间20XX.X20XX.XUnnamed: 2 编号9999999999Unnamed: 3 客户甲乙丙丁戊己庚辛Unnamed: 4 摘要填入内容填入内容Unnamed: 5 总金额5000030000200002000020000200002000020000Unnamed: 6 已付金额1000010000100001000010000100001000010000Unnamed: 7 欠款金额4000020000100001000010000100001000010000Unnamed: 8 Unnamed: 9 ......
2025年精美客户对账单 - Sheet1 客户对账单 联系人:李小姐实际销售情况统计日期2020-03-15 00:00:002020-04-16 00:00:00本期合计应收账款情况统计上期应收账款余额25000截至本期应收账款金额(大写)单位名称(公章):日期:备注:如核对情况无异议请于5日内盖章寄回,如有异议请及时联系,感谢您的配合,期待更长久的合作。Unnamed: 1 品名A材料A材料Unnamed: 2 型号LJM26620LJM26620Unnamed: 3 地址:XXXX省XXX市XXX区XXXX街25号订单号k5662322k5662325本期销售额72520贰万玖仟柒佰贰拾元整Unnamed: 4 单位千克千克Unnamed: 5 数量560600Unnamed: 6 单价6263Unnamed: 7 总
2025年客户对账单(自动图表) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 订购日期2020-09-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:00Unnamed: 3 订单编号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 规格/型号Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量508860357060Unnamed: 8 þþþ单价150230210200180120Unnamed: 9 供货单位:单位地址:联系电话:订购金额......
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户对账单序号12345678910合计欠款总额(元)对账单位:广州市xxxxx物资供应有限公司 对账人:王某某 联系电话:159****8556备注:01、客户在接到对账单后请仔细核对单据上面的数量以及数据等。 02、对于剩余款项,请客户在一个月内将钱款汇入我单位指定账号,谢谢合作!Unnamed: 4 订单编号订单001订单002订单003订单004订单005Unnamed: 5 合作时间2020-08-22 00:00:002020-08-23 00:00:002020-08-24 00:00:002020-08-25 00:00:002020-08-26 00:00:0052662Unnamed: 6 产品名
2025年客户对账单(应收应付款) - 采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单(应收应付款) 币别: 人民币 统计截止日: 年 月 日合同号HT23479HT23480合计列数可据企业实际增减,此表是一张母表,以此表为基础,以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。Unnamed: 2 客户名称2025客户配送单模板
2025年精致美观客户对账单 - Sheet1 客户对账单 账号:日 期Unnamed: 1 借方金额Unnamed: 2 贷方金额Unnamed: 3 余 额Unnamed: 4 对方账号Unnamed: 5 户名:对方户名Unnamed: 6 交易行Unnamed: 7 摘 要
2025年销售客户送货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收货单位:条形码ITOWP9422ITOWP9423ITOWP9424ITOWP9425ITOWP9426签收人:Unnamed: 2 合同订单号yp4295yp4296yp4297yp4298yp4299Unnamed: 3 产品名称弹力带弹力带弹力带弹力带弹力带Unnamed: 4 客 户 送 货 单收货人:尺寸5cm6cm7cm8cm9cmUnnamed: 5 颜色白色白色白色白色白色送货人:Unnamed: 6 数量/包10kg/包11kg/包12kg/包13kg/包14kg/包Unnamed: 7 数量20包21包22包23包24包Unnamed: 8 编号:日期:实发20包21包22包......
2025年客户送货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 送 货 单订单号:送货日期:客户名称:编号12334567合 计结算方式开 单 员Unnamed: 2 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品7商品8496现金TonyUnnamed: 3 规格规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8Unnamed: 4 电 话:联系人:地 址:颜色合计(金额)汇款资料:客户签收Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量102030日期:Unnamed: 7 NO:跟单员:联系人:单价1019.8496Unnamed: ......
2025年客户送货单 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 儿有限公司 送货单TEL:021-58****17 FAX:021-58****18日 期:货号XF20200A16XF20200A17XF20200A18XF20200A19XF20200A20合计备注:收货前请仔细核对数量和质量,如有疑问请联系我司相关人员,谢谢!!!!制单人:Unnamed: 3 年 月 日名称名称1名称2名称3名称4名称5Unnamed: 4 单位个个个个个Unnamed: 5 规格22cm23cm24cm25cm26cmUnnamed: 6 数量234234234234234Unnamed: 7 单价1.11.11.11.11.1签收人:Unnamed: 8 小计257.4257.4257.4257.42......
2025年客户订货单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户订货单模板客户姓名: 订购日期:客户地址 :型号170-BS149-1170-BS149-2170-BS149-3170-BS149-4170-BS149-5170-BS149-6合计合计金额大写订货注意 事项备注Unnamed: 3 品名休闲椅休闲椅休闲椅休闲椅休闲椅休闲椅一、本目录所列产品除特殊说明外,价格均为美金价格。因生产原材料不定期调整因素,最终成交价格请与本公司联系确认。 二、客户可以通过E-mail、电话、传真或网络订购。办公时间:周一至周五,每天上午9:00~下午17:30。 三、订货时,请您提供以下信息:客户姓名、电话、单位、Email、收货详细地址、发票抬
2025年客户退货单 - Sheet1 Unnamed: 0 xxxxx科技有限公司客户退货单 收货部门:编号123456总计会计xxxxx科技有限公司客户退货单 收货部门:编号123456总计会计Unnamed: 1 成品(材料)名称成品(材料)名称Unnamed: 2 单位审核人单位审核人Unnamed: 3 退货数量23退货数量23Unnamed: 4 年 月 日单价3年 月 日单价3Unnamed: 5 金额690000069制单人金额690000069制单人Unnamed: 6 退货客户:批号 ......
2025年客户订货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户订货单供方代表:联系电话:手机:联系地址:售后热线:序号123456789101112131415合计合计金额大写备注Unnamed: 4 品名**1**2**3**4**5**6**7**8供需双方经友好协商,签订此协议:1.需方向供方订购此批货物,先预交定金___________元。 余款提货时一-次付清,不得拖延,如需方不按时付清货款,供方有权处理此批货物,定金不予退还。2.需方在提货时,请当面点清数量,检查无破损,安装前请先认真阅读箱内使用说明条款,如发现有质量问题请及时通知供方协商解决。3.如有其他事项,供需双方共同协商解决
2025年客户订货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客 户 订 货 单订 单 号: 供货方:地 址: 电 话: 传 真: 联 系 人:联系电话订 货 人:序号1234合计数量:订单条款如下:1、以上为供方厂内交货价格,运费由购方负责。2、付款方式:(A、现金,B、汇款) ①订购确认时支付订货总额 % 即 元,余款于出货前支付给供方,以汇款方式付款的汇到供方指定帐号: 户名: 帐号1: 开户银行: 帐号2: 2025客户配送单模板
2025年客户对账单往来对账免费下载 - 总览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX股份有限公司客户对账单Unnamed: 2 客户名称:对账单号:应还总金额:异常反馈电话:温馨提示:共倡廉洁透明交易,欢迎使用电汇等方式汇款至我司指定账户,勿将现金转至他人Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门:所属公司:本期应还金额:异常反馈邮箱:Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 账单日:截止确认时间:
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单Statement of account本期发生额序号123456789合计金额(大写)本期收款金额(大写)上期欠款金额(大写)累计欠款金额(大写)客户签字:备注:贵司收到对账单后请在7个工作日内核对确认,若核对一致,签字回传即可。核对不一致,请尽快致电我司修改!规定时间内未回传对账单,默认贵司确认该对账单数据;请在合同规定时间内支付款项,谢谢配合!Unnamed: 2 送货日期2021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:002021-03-11 00:00:002021-03-12 00:00:002021-03-13 00:00:002021-03-14 00:00:002021-0
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称:序号12345678910上期未付款本月已付款说明:1、此对账单不包括对账日期之后发生的订单款项,以上数据若有错误,请及时与我司联系; 2、收到对账单核对无误后3日内回传我司;不回传视同确认,谢谢配合; 3、以上到货未付款金额,敬请尽快支付;感谢贵司一直以来的支持与惠顾;客户签字确认:Unnamed: 2 日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年X月客户对账单对方单位名称:截止20XX年X月X日,贵司尚欠我司货款合计人民币:请核对,明细如下:序号12345678910111213备注:1.本单於每月2日前填写上月的帐目明细,并盖财务章。 2.如无欠款则填写零元,传真纸应以A4纸。 3.本明细只填写已开发票帐目明细,不包括已发货未开票帐目。 4.总结余=上期对账余额(为上个月对账的结余)+发票金额合计-收款金额合计。Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 联系人:400型号 单位全称