2025对账表
2025年股票交易对账表 - Sheet1 Unnamed: 0 股票交易对账明细表 序号123456789101112Unnamed: 2 交易日期XXXXXXXXUnnamed: 3 交易单号A0001A0002Unnamed: 4 股票名称股票1股票2Unnamed: 5 股票代码B0001B0002Unnamed: 6 买入数量(股)500300Unnamed: 7 单价(元)1.121.61Unnamed: 8 总价(元)560483Unnamed: 9 卖出单价(元)1.881.32Unnamed: 10 总价(元)940396Unnamed: 11 卖出日期XXXXXXXXUnnamed: 12 盈利亏损380-87.0000000000001Unnamed: 13 备注
2025年往来对账表-对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr):联
2025年对账表-应收应付 - 销售单控 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账表-应收应付客户编号:类别货款货款合计公司名称:银行:地址:Unnamed: 2 订单明细日期4389143892Unnamed: 3 合同号T84931T84932Unnamed: 4 商品名称Unnamed: 5 客户名称:数量151934Unnamed: 6 单价34开票资料:账号:电话:Unnamed: 7 金额45760000000000000121Unnamed: 8 收款记录收款日期2020-03-19 00:00:002020-03-20 00:00:00税号:Unnamed: 9 金额2000020000Unnamed: 10 电话:未收款45-199240000000000000-19879Unnamed: 11 超期款Unnamed: 12 帐龄
2025年收付款往来对账表 - 应收应付明细 Unnamed: 0 收付款往来对账表 当月应收序号1234567891011总计:核准:Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 货款金额Unnamed: 5 已收金额Unnamed: 6 未收金额Unnamed: 7 未结金额审核:Unnamed: 8 当月应付序号1234567891011Unnamed: 9 供应商总计:Unnamed: 10 商品名称Unnamed: 11 应付金额制表:Unnamed: 12 已付金额Unnamed: 13 未付金额Unnamed: 14 未结金额
2025年销售合同对账表-自动提醒 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112Unnamed: 2 销售合同对账表-自动提醒客户名称小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司小三公司Unnamed: 3 单据号Unnamed: 4 合同时间2019-10-31 00:00:002019-02-01 00:00:002019-02-02 00:00:002019-12-05 00:00:002019-02-04 00:00:002019-12-05 00:00:002019-02-06 00:00:002019-02-07 00:00:002019-12-08 00:00:002019-02-09 00:00:002019-02-10 00:00:002019-02-11 00:00:00Unnamed: 5 应收账款500030006000Unnamed: 6 信用期限
2025年往来对账表-结算单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账编号儿******公司电话:029-XX684007 181623X93831 地址:江苏***区***建材城X排**号主营商品:结构胶、耐候胶、发泡胶、防水胶、美缝*********剂等胶类批发与零售对账单购买单位地址序号12345678910111213总计数量上期欠款金额本期应付款总额请仔细核对后签字回传,如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对,谢谢!!我司签字(盖章)日期:Unnamed: 2 合同订单HTIJ1251HTIJ1252HTIJ1253HTIJ1254Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品41745545159565.1Unnamed: 4 联系人规格Unnamed: 5 数量546753总
2025年财务结账对账表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX 稻 壳 有 限 公 司20XX年XX月-20XX年XX月对账明细客户名称下单日期4395243953439544395543956商品货款截止本月合计(大写)请仔细核对后签字回传,如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对,谢谢!!我司签字(盖章)日期:Unnamed: 2 有限公司合同订单号HYD1000002HYD1000003HYD1000004HYD1000005HYD100000612546.7Unnamed: 3 商品编号SD-12452SD-12453SD-12454SD-12455SD-1245625312.7Unnamed: 4 联系人商品名称商品名称1商品名称2商品名称3商品名称4商品名称5物流快递费用Unnamed: 5 小王数量110022025对账表
2025年收付款对账表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收付款对账表合同号KL909091KL909092KL909093KL909094KL909095KL909096KL909097KL909098KL909099KL909100KL909101KL909102KL909103KL909104Unnamed: 2 货物名称货物1货物2货物3货物4货物5货物6货物7货物8货物9货物10货物11货物12货物13货物14Unnamed: 3 单位箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱Unnamed: 4 税后单价12321233123412351236123712381239124012411242124312441245Unnamed: 5 合同数量200201202203204205206207208209210211212213Unnamed: 6 合同总金额24640024783324926825070525214425358525502825647
2025年送货明细表(带客户对账表) - 送货单号305001003305001004305001005305001006305001007305001008305001009305001010305001011305001012305001013送货日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:002020-08-09 00:00:002020-08-10 00:00:002020-08-11 00:00:00客户单位客户1客户2客户3客户1客户2客户3客户1客户2客户3客户10客户11商品编码CP-DFD1CP-DFD2CP-DFD3CP-DFD4CP-DFD5CP-DFD6CP-DFD7CP-DFD8CP-DFD9CP-DFD10CP-DFD11商品名称贴片电阻贴片二极
2025年财务报表-部门月度活动经费对账表 - Sheet1 财务报表-部门月度活动经费对账表 序号1Unnamed: 1 年度2017Unnamed: 2 月份12Unnamed: 3 一级部门营销部Unnamed: 4 二级部门销售二队Unnamed: 5 本月活动经费配额2000Unnamed: 6 本月活动经费实际支出1800Unnamed: 7 部门经理签名确认Unnamed: 8 备注
2025年往来对账表 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2019年12月对账单单位名称:合同订单号HET0876HET0877HET0878HET0879HET0880上期未付款本月已付款总计金额(大写):说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传,客户签字:盖章:负责人:Unnamed: 2 订单日期2020-11-02 00:00:002020-11-03 00:00:002020-11-04 00:00:002020-11-05 00:00:002020-11-06 00:00:00日期:Unnamed: 3 出货日期2020-12-31 00:00:002021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:00202
2025年费用结算对账表 - 结算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用结算对账表单位名称产品编号BK5210上期结算欠款额本期结算合计欠款额业务员签字:Unnamed: 2 条形码 条形码125345Unnamed: 3 规格AAUnnamed: 4 产品名称ccdsUnnamed: 5 本次加工费结算订单编号部门主管:Unnamed: 6 加工单价652Unnamed: 7 结算数量5.2Unnamed: 8 结算总额3390.4000000000000000000Unnamed: 9 本期付款付款日期2020-09-15 00:00:00Unnamed: 10 实际付款1000Unnamed: 11 截止日期:付款日期财务签核:Unnamed: 12 实际付款
2025年对账表(自动核算) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账表(自动核算)***科技有限责任公司序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031Unnamed: 2 公司名称公司A公司名称公司A公司B公司CUnnamed: 3 1季度欠款48004801480248034804480548064807480848094810481148124813481448154816481748184819482048214822
2025年往来交款对账表 - 对账表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来交款对账表编号 姓名合计网上报名编号合计Unnamed: 2 系统应收金额小 计0网上报名金额0Unnamed: 3 现 金00Unnamed: 4 备 注网上退款金额Unnamed: 5 POS刷卡00Unnamed: 6 刷卡类型其他Unnamed: 7 银行转账00Unnamed: 8 备 注网报听课证快递费Unnamed: 9 第三方Unnamed: 10 2020-04-03 00:00:00备 注Unnamed: 11 储值账户0预收款合计Unnamed: 12 备 注
2025年材料采购对账表 - Sheet2 Unnamed: 0 月度材料采购对账表 (2020年9月12日-2020年9月15日)开始日期甲方单位:乙方单位:序号12345678910往期欠款明细月份合同总额付款金额欠款金额备注:1、经双方确认,对以上核算无误,如有疑问请在一周内核实; 2、收到对账单后请及时确认回传。不会传则视同确认,谢谢配合; Unnamed: 2 2020-09-12 00:00:00合同号RI00012RI00013RI00014RI000152月0Unnamed: 3 至物料名称物料1物料2物料3物料43月0Unnamed: 4 结束日期规格型号规格1规格2规格3规格44月0Unnamed: 5 2020-09-15 00:00:00单位片片片片5月0Unnamed: ......2025对账表
2025年财务工程款对账表-自动版 - 逸城时光 Unnamed: 0 财务工程款对账单明细表 工程名称: 合同总价: 序号1234合计合计甲方签字确认:Unnamed: 2 收款日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:002020-05-08 00:00:00Unnamed: 3 4000000开具发票金额(元)439000///439000Unnamed: 4 已收付款金额(元)500001000005000050000250000乙方签字确认:Unnamed: 5 已开发票未收款额(元)////余:Unnamed: 6 元备注3750000Sheet3
2025年应收应付款统计对账表 - 销售总控 应收应付款统计台账 统计截止日: 年 月 日合同号6772486合计列数可根据企业实际增减,此表是一张母表,以此表为基础,以客户名称、销售员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。Unnamed: 1 客户名称朱世辉Unnamed: 2 销售员王强Unnamed: 3 合同总额1000000000000000000000Unnamed: 4 出货记录出货日期43258Unnamed: 5 数量1000Unnamed: 6 单价10Unnamed: 7 金额100000000000000000
2025年对账单企业往来对账表 - Sheet1 Unnamed: 0 XXXX设备有限公司 地址:**************************电话/传真:*************月份对账单客户名称:************* 采购经办人:***送货日期2019-04-28 00:00:002019-04-28 00:00:00合计制单: 审核: 签章:Unnamed: 2 商品全名123123Unnamed: 3 单位个个Unnamed: 4 数量5510Unnamed: 5 单价41.2Unnamed: 6 金额20600000000000026Unnamed: 7 备注