2025共享厨房财务预算图表

财务预算自动计算(全年)-填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 资金预算表 公司名称: 时间: 年 行 次0123456789101112131415161718192021222324252627集团内部审计费Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投

2025年各部门工资支出财务数据图表-Sheet1 各部门工资支出财务数据图表 部门行政部财务部设计部运输部开发部生产部后勤部总和Unnamed: 1 一月2324272836911005622654922183341020711353951337972Unnamed: 2 二月2590912418261074392849392446631359601606151434533Unnamed: 3 三月1300061554442365342740462959341091831488251349972Unnamed: 4 四月1969212657871104032290812893072716492063541569502Unnamed: 5 五月14913526356118020725738015120221762014435313......

2025年渐变财务预算堆积条形图-堆积条形图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用分类差旅费车费办公费维修费清洁费宣传费电讯费其他政府管理费房租设备费Unnamed: 2 预算4500380023102300390935002600300048993000Unnamed: 3 实际4200239920002100293827902100280042011820

2025年财务预算支出分析图表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算支出明细表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 预算支出50006000400045005500500060004000450055006000650062500Unnamed: 3 实际支出75008000600075003000800045006000700030008000700075500Unnamed: 4 差异2500200020003000-25003000-150020002500-2500200050013000Unnamed: 5 辅助折线图6250

财务预算格式表全年excel模板-财务预算格式表 公司财务预算格式表 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费  3.1  固定电话  3.2 上网(全公司)  3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理

2025年年度家庭预算图表-家庭年度预算 家庭年度预算 预算年度:2020-12-17 00:00:00结余金额目标结余实际结余完成率收入类型工资收入奖金收入兼职收入理财收入其他收入总收入支出住房日用杂货服装车贷燃油费移动电话有线电视网费电费水费燃气费娱乐教育费交通费总支出Unnamed: 1 2021一月20000156000.78一月2800028000一月700018001000260012400Unnamed: 2 二月20000148400.742二月2800028000二月700015602000260013160Unnamed: 3 三月20000162000.81三月2800028000三月700010001200260011800Unnamed: 4 四月20000280001.4四月2800028000四月0Unnamed: 5 五月20000

2025年小清新彩色堆叠达标图 财务营销图表模板免费下载-小清新彩色堆叠达标图 年度 2013年2014年2015年2016年2017年2018年指标 111111完成情况 0.40.60.720.90.30.65

2025年财务费用支出预算对比图表-Sheet1 Unnamed: 0 财务费用支出预算对比图表 部门行政人事部后勤部技术部采购部销售部财务部研发部合计Unnamed: 2 支出金额/万5897643801403682857Unnamed: 3 预算金额/万1002001003001205085955Unnamed: 4 支出百分比0.580.4850.641.26666666666666661.16666666666666670.720.96470588235294120.8973821989528796

2025年小清新彩色饼图 财务营销图表模板免费下载-小清新彩色饼图 姓名 王伟陈珂李芳张丽刘英孙林黄华饼图 44382452364032

公司财务预算表格-Sheet1 Unnamed: 0 ___________公司_______年财务预算预算编制:_________________预算审核:_________________预算批准:________________________年___月Sheet2 资 产 负 债 表 编制单位: 年 月 日 金额单位:万元资产流动资产货币资金短期投资减:短期投资跌价准备短期投资净额应收票据应收股利应收利息应收帐款减:坏帐准备应收帐款净额其他应收款减:坏帐准备其他应收款净额预付帐款应收补贴款内部应收款存货其中:原材料产成品库存商品分期收款发出商品流通减:存货跌价

2025年部门新财年预算图表分析-Sheet1 部门新财年预算图表分析 部门销售部财务部行政部开发部金融部设计部电商部运输部后勤部总计Unnamed: 1 2019年支出4481423578694288503303253752444269874337074912624469813739367Unnamed: 2 2020年预算6000005600005000008000007200005800006500006200004800005510000

财务预算分析可视化图表包含

财务数据图表模板-Sheet1 Unnamed: 0 月度收支利润统计报表 月份一月二月三月四月五月六月合计Unnamed: 2 收入4502864584702952742233Unnamed: 3 支出3321542684172561471574Unnamed: 4 利润1181321905339127659

2025年公司财务收支预算数据图表-Sheet1 公司财务收支预算数据图表 月份一月份二月份三月份统计各部门开支及预算部门销售部开发部行政部财务部电商部运营部设计部后勤部Unnamed: 1 总收入485806765880000196238部门人数35730090172375216119109Unnamed: 2 总支出395805793968774166293本月开支146627480200332920174440157720262640114595139085Unnamed: 3 总盈利900097191122629945下月预算9958041859739887584377461788406972245648一季度总盈利:29945

2025年公司月度收支财务报告图表模板-Sheet1 公司月度收支财务报告图表模板 类型收入支出结余Unnamed: 1 7月560283415521873Unnamed: 2 8月46969401186851Unnamed: 3 9月33436292194217Unnamed: 4 10月20231118458386Unnamed: 5 11月34220301244096Unnamed: 6 12月483313285515476Unnamed: 7 合计23921517831660899

2025年公司年度财务数据图表-Sheet1 Unnamed: 0 公司年度财务数据图表 年度2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年合计:Unnamed: 2 员工数量7778637380114118125130858Unnamed: 3 营业额23880805706126796177492825781198531015527613182694682061228622380280114113515Unnamed: 4 总成本15809002368650308345139304684770949551891464652117461471819841143378425Unnamed: 5 利润807180333747648783235352110721436110008699118042571315......

2025年度财务分析图表免费下载-年度财务分析图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度财务分析图表月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 收入360433721433533157139122475914165922387551414023318186884633471181216945217972714875Unnamed: 3 支出1369648.06900208.261483855.33367427.7481641.28764016.321324874.56745662.082270400.79543650.71673064.891248842.5Unnamed: 4 盈余2234688.941243144.741673283.67857331.3934950.721623534.682815358.441073025.922363070.211268......

月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3

2025年公司各部门预算图表模板-Sheet1 公司各部门预算图表模板 时间上半年预算下半年预算全年总预算Unnamed: 1 财务部250625595065Unnamed: 2 行政部178521043889Unnamed: 3 销售部443425066940Unnamed: 4 运营部454429257469Unnamed: 5 开发部308322815364Unnamed: 6 客服部116126843845

2024年财务管理系统-预算管理-目录 利润表 2020年利润预算表 编制单位:2020年度主营业务收入 钢种销售收入(第三方) 钢种销售收入(关联方) 加工费收入(第三方) 加工费收入(关联方)主营业务成本 直接材料(第三方) 直接材料(关联方) 直接材料价格调整-来自钢厂增值(材料) 直接人工 制造费用资产减值损失主营业务成本合计毛利毛利率 %营业税金及附加主营业务利润其他业务收入其他业务支出销售费用管理费用财务费用总部分摊的管理费用总部分摊的销售费用总部分摊的财务费用总部分摊的其他费用营业利润所得税税率净利润税后利润/销售收入% 制表人:备注:20

2024财务预算分析可视化图表exce表格-可视化图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 总预算额Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 总使用额Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 预算花费比例数据 Unnamed: 0 本年总预算额实际使用额使用比例月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 1 666841740.625974805038992预算额521745874721162318476123189951968620Unnamed: 2 使用额3564896905191202304185373108585533Unnamed: 3 使用比......

公司年度财务预算格式excel表格下载-2011年度预算 有限公司2018年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费  3.1  固定电话  3.2 上网(全公司)  3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管

财务预算编制表excel表-Sheet1 财务预算编制表 单位:万元 序号123456789Unnamed: 1 预算项目1收入(按公司实际收入项目填列) 1.1租金收入 1.2项目收入2成本(按公司实际成本支出项目填列)2.1项目直接开发成本(按项目名称分别费用支出内容填列) 2.1.1 君悦酒店公寓项目直接开发成本 2.1.1.1 土地征用及拆迁补偿 2.1.1.2 前期工程费 2.1.1.3 建安工程费 2.1.1.4 基础设施费 2.1.1.5 配套设施费 2.1.1.6 财务利息 2.1.1.7 分摊开发间接费 2.1.1.8 其他费用 2.1.2项目直接开发成本 2.1.2.1土地征用及

2025年公司营收及增长率财务数据图表-Sheet1 公司营收及增长率财务数据图表 年度2015年2016年2017年2018年2019年合计Unnamed: 1 营收金额(万)2592041282524228459395517299734Unnamed: 2 增长率0.280.570.410.790.922.9699999999999998

财务预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 财务预算分析表Unnamed: 1 1.05.04.08.07.02.09.010.011.03.012.06.0Unnamed: 2 费用名称人工费办公费推广费招待费车辆使用费差旅费通信费水电费物业费福利费折旧费其他合计Unnamed: 3 预算金额23008001000500600150040030024011001607009600Unnamed: 4 预算占比0.2395833333333330.08333333333333330.1041666666666670.05208333333333330.06250.156250.04166666666666670.031250.0250.1145833333333330.01666666666666670.0729166......

2025年小清新彩色对比条形图 财务营销图表模板-小清新彩色对比条形图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 姓名王伟陈珂李芳张丽刘英黄其Unnamed: 2 完成655760548095Unnamed: 3 未完成697879689547

财务预算管理系统-主界面 财务预算管理系统 系统设置 Unnamed: 0 系统设置:Unnamed: 1 Unnamed: 2 系统名称单位:预算员:年度:科目设置金额单位:元科目代码1001001002001003001004001005001006001007001008001009001010001011001012001013011013022001002002002003002004002005002006003001013001023002003003003004013004023004033004043005013005023005033005043006013006023006033006043006053007013007023008013008023009004001004002014002024002034002044002054003004004014004024004034004044004054004064004074005014005024006014006024006034006044

公司年度财务预算表-2011年度预算 xx年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、营业费用支出 二、主营业务成本 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、原材料 11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、

财务预算表格模板-填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2017年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2017年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 公司2017年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金

月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3

2025年小清新彩色对比柱形图 财务营销图表-小清新彩色对比柱形图 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月张三 658960548095755968489394李四 697879909547535948647062

2024年部门财务预算费用统计表-主页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度财务预算管理模板Unnamed: 2 公司部门设置年度预算数据库Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 科目预算设置部门预算汇总Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 预算支出登记部门年度汇总表公司部门设置 部门名称 财务部采购部销售部总经办人事部综合办公室科目预算设置 Unnamed: 0 Unnamed: 1 数据名称:公司:部门:预算员:年度:金额单位:元科目代码1001001002001003001004001005001006001007001008001009001010001011001012001013011013022001002002002003002004002005002006003001013001

简单财务预算-费用预算 Unnamed: 0 费用预算 人事预算状态1.13运营预算状态0.981.210.9Unnamed: 2 人员办公室商场售货员其他运营广告债务福利用品邮资租金或抵押贷款销售费用税款水电费其他保险利息电话维护和修理法律费用折旧发货存储其他费用总额Unnamed: 3 预算5000预算250012501000100010750Unnamed: 4 实际5650实际24501500100090011500Unnamed: 5 差额(美元)-650差额(美元)50-2500100000000000000000-750Unnamed: 6 差额(百分比)-0.13差额(百分比)0.02-0.200.1-0.0697674418604651

简约公司年度财务预算格式excel-2011年度预算 德普公司2017年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费  3.1  固定电话  3.2 上网(全公司)  3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管

2025年年度盈利财务报告图表模板-Sheet1 年度盈利财务报告图表模板 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月总计Unnamed: 1 销售额8833310465166475836338034088269796581090498838992715100973925121074997Unnamed: 2 成本478036965743205644705779345848624626688355325685906224251729696007Unnamed: 3 盈利405303499423270191632254742421171964216633064241253873140783378990

2025年财务费用收支预算折线分析图表-Sheet1 Unnamed: 0 财务费用收支预算对比图表 部门人事部策划部电商部工程部教务部财务部科研部合计Unnamed: 2 支出金额/万7563648009825971222Unnamed: 3 收入金额/万60567051548754432Unnamed: 4 预算金额/万9070801000200801001620

财务预算编制表下载-Sheet1 财务预算编制表 单位:万元 序号123456789Unnamed: 1 预算项目1收入(按公司实际收入项目填列) 1.1租金收入 1.2项目收入2成本(按公司实际成本支出项目填列)2.1项目直接开发成本(按项目名称分别费用支出内容填列) 2.1.1 君悦酒店公寓项目直接开发成本 2.1.1.1 土地征用及拆迁补偿 2.1.1.2 前期工程费 2.1.1.3 建安工程费 2.1.1.4 基础设施费 2.1.1.5 配套设施费 2.1.1.6 财务利息 2.1.1.7 分摊开发间接费 2.1.1.8 其他费用 2.1.2项目直接开发成本 2.1.2.1土地征用及

2025年费用趋势预算图表-含一年十二个月-提示 Unnamed: 0 Unnamed: 1 模板提示有一种轻松的方式可在“费用趋势”工作表和月份费用详细信息之间进行跳转吗?如何向费用摘要或新的月份费用添加新的费用类型?Unnamed: 2 要快速导航到特定月份的费用,请单击图表上方相关联的按钮(如“一月”按钮)。 然后,要返回到“费用趋势”工作表,请单击工作表顶部附近的“摘要”按钮。图表下方的费用摘要和每月的费用详细信息是 Excel 表格。 要向任何 Excel 表格添加新行,请执行下列操作之一:● ● ● ● Unnamed: 3 如果表格没有汇总行,请在表格下方开始键入,当您按 Enter 或 Tab 键时,表格将自动扩展。将单元格

2025年企业财务分析(图表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 企 业 财 务 分 析完成率汇 总收 入支 出总目标每月目标主营业务收入利息收入营业外收入其他业务收入收入明细主营业务收入利息收入营业外收入其他业务收入支出明细销售费用管理费用财务管理营业外支出Unnamed: 2 1月份0.1690140845070421月份36242131月份628140301月份1261261月份6666Unnamed: 3 2月份0.5660377358490572月份90801592月份512033552月份252025202月份202020

2025年财务收支图表分析-月度核算表 Unnamed: 0 收 支 汇 总 表 月份123456789101112合计Unnamed: 2 收入2568904808683699502703933235602458923985204825301978522945623645205500004235537Unnamed: 3 支出57979579806947127216189562985211000001503563300016482580000403001069210Unnamed: 4 盈利1989114228883004792431771339981473712985203321741648521297372845205097003166327Sheet1 ......

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