2025应收款对账单版本
对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期:负责人......
对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 应收金额Unnamed: 4 对账人:已付金额Unnamed: 5 欠款金额Unnamed: 6 对账日期:负责人Unnamed: 7 备注
2025年应收应付款对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收应付款对账单客户单位订单总金额序号1Unnamed: 2 项目明细日期2020-10-25 00:00:00Unnamed: 3 金山科技有限责任公司100000摘要10月货款Unnamed: 4 编号DK123456Unnamed: 5 合同号DK789456Unnamed: 6 单位地址已付总金额订单明细产品名称电脑Unnamed: 7 单位台Unnamed: 8 重庆*************67号50000数量100Unnamed: 9 单价1000Unnamed: 10 金额100000----------------------......
应收应付款对账单-销售单控 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应 收 应 付 款 对 账 单客户编号:类别货款货款货款货款货款合计Unnamed: 2 订单明细日期4403244033440344403544036Unnamed: 3 合同号合同号1合同号2合同号3合同号4合同号5Unnamed: 4 商品名称Unnamed: 5 客户名称:数量2030405060200Unnamed: 6 单价34567Unnamed: 7 金额6012020030042000000000001100Unnamed: 8 收款记录收款日期4403444035
2024年进销存管理系统(带客户、供应商对账单,应收应付,盘-主页 使用说明 使用说明 1填写基础资料:参数表、供应商信息表、客户信息表。物料编码必须有,不能重复,做账后不可修改,不要使用纯数字,可以像“a1001”这样 。2入库记录:填写单号,日期,编码,入库数量,入库单价,经办人,供应商,备注,颜色部分自动生成,无需手动输入。3出库记录:填写单号,日期,编码,出库数量,出库单价,经办人,客户,备注,颜色部分自动生成,无需手动输入。4库存统计:设有公式,自动统计库存。低于安全库存,自动报警。5盘点报表:只需输入实盘数量和经办人,颜色区域自动生成。仓库都是要定期或者循环盘点,以核对库存数据是否准确,这里提供了自
2025年财务往来对账单-应收应付款-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单日 期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:002018-03-22 00:00:002018-03-23 00:00:002018-03-24 00:00:002018-03-25 00:00:002018-03-26 00:00:002018-03-27 00:00:002018-03-28 00:00:00 截止至今天,贵公司共欠我方应收货款:核对无误后请签章回传。致谢! 祝:欠款单位 (盖章): 经手人: Unnamed: 2 客户单位:采 购 员:电 话:传 真:合同号GH9402GH9403GH9404GH9405GH9406GH9407GH940
2025年往来对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方:电 话:传 真:订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
2025年财务报表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 财务对账单公司名称序号1234567891011121314151617181920合计: 出纳: 财务经理:Unnamed: 1 往来单位(全称)Unnamed: 2 出入明细Unnamed: 3 前期累计欠款Unnamed: 4 还款Unnamed: 5 本期累计欠款Unnamed: 6 还款Unnamed: 7 核算累计欠款Unnamed: 8 累计还款Unnamed: 9 未结清欠款Unnamed: 10 是否清账Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2025年客户往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:某某媒体网络有限公司 对账日期:2020-12-26联系电话:15709157777 对账月份:2020(5月)联系地址:香港尖沙咀 对账事由: 未按约定时间结款 序列123456789101112131415161718192021合计Unnamed: 1 产品名称KT版音响模特走秀大写金额:贰仟壹佰伍拾元整Unnamed: 2 规格600*1200HJGHGLUnnamed: 3 单位个个人Unnamed: 4 数量547Unnamed: 5 单价70100200Unnamed: 6 合计总价35040014000000000000000000002150Unnamed: 7
2025年物流公司对账单-Sheet1 Unnamed: 0 物流公司对账单物流公司:托运日期2021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:002021-03-11 00:00:00Unnamed: 1 目的地金山儿基地123金山儿基地124金山儿基地125Unnamed: 2 客户名称金山儿金山儿金山儿Unnamed: 3 联系电话183999999991840000000018400000001Unnamed: 4 负责人托运产品表格表格表格Unnamed: 5 收货人刘大琪刘大琪刘大琪Unnamed: 6 总计金额产品实重50kg51kg52kgUnnamed: 7 1866运费500501502Unnamed: 8 其他附加费120121122Unnamed: 9 已付金额合计费用620622624--
2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 2 客户单位:单位传真:订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号
2025年通用往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用往来对账单对账编码供货情况订单编码101011011010110210101103101011041010110510101106合计金额(大写)上期未收款金额请贵司收到对账单后3日内签字、盖章确认回传。如3日内未回传,视为确认上述数据;客户(盖章):财务负责人:日期:Unnamed: 2 科技集团有限公司地址:广东省珠海市兴业街88号电话:18888888888 010-88888888送货日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:00Unnamed: 3 入库日期2021-01-02 00:00:002021-01-03 00
2025年2017年(3-4月)账务对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年(3-4月)账务对账单***科技有限责任公司序号12345678910111213序号12345678910111213Unnamed: 2 时间/月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份时间/月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份
2025年客户通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称账面金额日期2021-03-01 00:00:00账面金额合计:截止上期欠款额:合计应付款总额(大写):说明: 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有误差请与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司,逾期未盖章确认以默认以上数据。 3、感谢对本公司的支持,合作愉快!!我司确认(签章):日 期:Unnamed: 2 上海****贸易公司*******单位合同单号李2Unnamed: 3 产品名称6000854111541Unnamed: 4 负责人金额6000Unnamed: 5 小王实际收款日期2021-03-05 00:00:00本期收款金额:累计欠款额:客
2025年财务报表(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000000000000
2025年往来通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来通用对账单序号12345678910合计金额(大写)贵司收到对账单后请尽快核对,如核对不一致,请致电我单位;如核对一致,请贵司于三日内盖章寄回,并在合同约定时间内向我公司打款。若规定时间内未收到贵司盖章寄回的对账单,则表示贵司同意以上数据。儿有限公司202X年XX月XX日Unnamed: 2 客户名称:对账期间:订单编号981258701981258702981258703981258704981258705981258706981258707981258708981258709981258710Unnamed: 3 华安科技商贸有限公司2020.9.1-2020.9-30日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-0
2025年往来明细对账单-Sheet1 往来明细对账单 对方单位:日期制表人:Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 摘要核对人:Unnamed: 3 联系人:合同金额小计总欠款Unnamed: 4 应收金额00审核:Unnamed: 5 联系电话:已收金额0Unnamed: 6 开票金额复核:Unnamed: 7 备注
2025年财务报表(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单编号:客户名称序号123456789101112131415财务会计:制 表 人:审 核 人:日 期:Unnamed: 2 项目名称采购对账1采购对账2采购对账3采购对账4采购对账5采购对账6采购对账7采购对账8采购对账9采购对账10采购对账11采购对账12采购对账13采购对账14采购对账15Unnamed: 3 发生日期2020.1.12020.1.22020.1.32020.1.42020.1.52020.1.62020.1.72020.1.82020.1.92020.1.102020.1.112020.1.122020.1.132020.1.142020.1.15Unnamed: ......
2025年销售合同对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销 售 合 同 对 账 单序号12345678Unnamed: 2 客户名称公司1公司2公司3公司4公司5公司6公司7公司8Unnamed: 3 单据号单据1单据2单据3单据4单据5单据6单据7单据8Unnamed: 4 合同时间4401744018440194402044021440224402344024Unnamed: 5 应收账款30003000300030003000300030003000Unnamed: 6 信用期限2021222324252627Unnamed: 7 到期日4403744039
2025年财务报表-对账单-供货商1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xx公司2019年X月份对账单供应商名称:xx有限公司单位负责人:序号123456789101112131415Unnamed: 2 发票日期43637436384363943640436414364243643Unnamed: 3 发票类别***Unnamed: 4 发票号码****Unnamed: 5 商品名称Unnamed: 6 单价10Unnamed: 7 数量1500Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 单位地址:联系方式:供应商合计Unnamed: 10 发票内容Unnamed: 11 专票栏不含税金额10000200003000040000500006000070000
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单20XX 年 XX 月 XX 日单位名称:序号1234567891011121314151617本 期上期欠款累计应付款Unnamed: 2 合同订单合同订单号HTDH0001HTDH0002HTDH0003Unnamed: 3 内容明细服饰服饰服饰Unnamed: 4 合同金额524098005320Unnamed: 5 送货明细送货日期440754407644077Unnamed: 6 送货单号SJ0021SJ0022SJ00232036020360Unnamed: 7 送货数量Unnamed: 8 开票明细开票日期440894409044091
2025年进销存管理系统(含应收对账及送货单打印)-目录 采购明细表 Unnamed: 0 8.09.010.0采购明细表 日期2018-09-01 00:00:002018-09-01 00:00:002018-09-01 00:00:002018-09-07 00:00:002018-09-07 00:00:002018-09-07 00:00:002018-09-10 00:00:002018-09-10 00:00:002018-09-11 00:00:002018-09-11 00:00:002018-09-11 00:00:002018-09-11 00:00:00Unnamed: 2 采购单号A2018001A2018001A2018001A2018002A2018002A2018002A2018003A2018003A2018004A2018004A2018004A2018004Unnamed: 3 产品名称N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12Unnamed: 4 规格包包包......
2025年应收对账单-财务报表-对帐单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收款对账单/statementsTIME:客户名称张丹王五Unnamed: 2 2020-08-12 17:30:52.860000联系电话3635633336356355Unnamed: 3 项目名称石材钢材供应Unnamed: 4 日期2020-07-30 00:00:002020-07-31 00:00:00Unnamed: 5 应收金额合计:应收63000500000Unnamed: 6 预收20000100000Unnamed: 7 443000余额43000400000000000000000000Unnamed: 8 备注
2025年财务报表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单位:序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期:负责人......
2025年财务报表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单 客户名称:日期截止 年 月 日,贵司共计欠款金额为 元。请贵司收到对账单后七个工作日内核对无误后盖章寄回!若有疑问,尽快与我司财务人员联系,约定时间内未寄回视为同意此对账单。客户盖章:日期:Unnamed: 3 品名Unnamed: 4 联系方式:规格型号Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 邮箱:数量Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 联系地址:对账期间:合计金额0000000000Unnamed: 9 已收款金额0儿有限公司日期:Unnamed: 10 未收款金额0000000000
2025年欠款应收账款报表-Sheet1 Unnamed: 0 欠款应收账款报表 日期435864358743588435894359043591435924359343594Unnamed: 2 销售部门销售一部销售一部销售一部销售一部销售一部销售一部销售一部销售一部销售一部Unnamed: 3 客户单位单位1单位2单位3单位4单位5单位6单位7单位8单位9Unnamed: 4 联系人/电话刘琳/137***743刘琳/137***744刘琳/137***745刘琳/137***746刘琳/137***747刘琳/137***748刘琳/137***749刘琳/137***750刘琳/137***751Unnamed: 5 总金额473842147384224738423473842447384254738426473842747384284738429Unnamed: 6
2025年对账单---对账明细表-Sheet1 对账单 进货日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 数 量Unnamed: 4 单 位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 供应商Unnamed: 8 联系电话Unnamed: 9 送货人Unnamed: 10 发货人Unnamed: 11 单号Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年客户往来对账单-通用表单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单客户名称:xx科技股份有限公司序号123合计上期待付金额: 本期发生金额:已付金额:待付金额:客户确认(签章): 年 月 日Unnamed: 2 日期20xx/1/120xx/2/220xx/3/3Unnamed: 3 订单号xxxxxxxxx1000030000600034000Unnamed: 4 品名xxxxxxxxxUnnamed: 5 规格型号xxxxxxxxxUnnamed: 6 数量xxxxxxxxxUnnamed: 7 对账周期:20xx年1月-20xx年3月订单金额10000100001000030000中州商贸股份有限公司 对账人:(签章) 联系电话: 传真: 对账日期:Unnamed: 8 已
2025年销售往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售往来对账单序号12345678910本期实付金额(大写)销售单位(盖章):Unnamed: 2 客户名称合同号HT12501401HT12501402HT12501403HT12501404HT12501405HT12501406HT12501407HT12501408HT12501409HT12501410XXXXXXXX贸易有限公司Unnamed: 3 张晓梅订单编号250550125055022505503250550425055052505506250550725055082505509250551032800Unnamed: 4 订单日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:002020-05-08 0
2025年客户通用对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单TO:日期2020-08-01 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-09 00:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:00上期未付款本月已付款1、此对账单不包括对账日期之后的款项,如有错漏,请与我司联系;2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传;不回传视同确认,谢谢配合!感谢贵司一直以来的支持和惠顾!客户签章确认:日期:Unnamed: 2 1订单号DD-0001DD-0005DD-0009000000000Unnamed: 3 订单明细产品1产品5产品900000000015003000Unnamed: 4 订单金额5000
2025年财务往来对账表-对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对账单序号123456789101112合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!贵公司签章:签字人:日期:2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 客户名称:奥尔夫有限公司地址:上海市浦东新区联系人:杨R/13773***42固话: 021****54 传真:021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 0
2025年销售收款(应收应付)登记表-录入表 Unnamed: 0 应收应付登记表 单位名称名称1名称2名称3名称4名称5Unnamed: 2 订单编号BH89643BH89644BH89645BH89646BH89647Unnamed: 3 帐期 (天)3030303030Unnamed: 4 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5Unnamed: 5 单价12345Unnamed: 6 数 量108360068400684026840468406Unnamed: 7 金 额108360013680020520627361634203000000000000000000
2025年对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD:苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章:日期:Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章:日期:Unna
2024年客户往来对账单—对账方便-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000
2025年对账单对数表-对数表 对账单/对数表 TO:XXXX科技有限公司联系人:熊大先生电 话:XXXX-XXXXXXX需方来货数量日期 2019-02-01 00:00:002019-02-02 00:00:00434994350043504合计:2019-02-15 00:00:002019-02-18 00:00:00435214352143524合计:1,核对后请签名盖章回传;2,如有问题,请在10个工作日内与本厂确认!Unnamed: 1 领料单号20200201202002022020020320200204202002052020020620200207202002082020020920200210客户确认:Unnamed: 2 品名/规格原材料1原材料1原材料1原材料1原材料1原材料2原材料3原材料4原材料5原材料6Unnamed: 3 数量PCS 5000800012001000
2025年财务销售对账单(简洁大方,直接打印,对账函)免费下载-销售对账单 Unnamed: 0 儿对账函TO:小米儿股份有限责任公司,采购部,李**经理!序号1上期未付款:本月已付款:说明:1.此对账单不包含对账日期之后发生款项,如有问题,请与我司业务负责人联系 2.累计未付款,请按照销售合同支付条款,进行支付 3.收到此对账单核对无误后 个工作日内确认并回传,逾期会回传,视同予以认可 客户签章确认:Unnamed: 1 日期2018-03-02 00:00:00Unnamed: 2 订单号LP20180302016000010000Unnamed: 3 产品名称台式电脑Unnamed: 4 规格型号联想LX9本 月 合 计 :累计未付款:Unname
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr):联
2025年财务往来对账单(函)应收应付款-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司TEL:021-58****17 FAX:021-58****18对 账 函客户单位:合同日期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:002018-03-22 00:00:002018-03-23 00:00:002018-03-24 00:00:002018-03-25 00:00:002018-03-26 00:00:002018-03-27 00:00:002018-03-28 00:00:00 截止至今天,贵公司共欠我方应收货款:核对无误后请签章回传。致谢! 祝:欠款单位 (盖章): 经手人: Unnamed: 2 合同单号Unnamed: 3 摘要货款货款
2024年客户对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期:供货单位:发货人:联系方式:发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额(大写)收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额(大写)本期供货金额:上期未收款金额:截止 年 月 日,贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司,如有异议,请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认