2025工会财务会签单模板
公司财务工资条生成工具-工资表数据录入 自动生成工资条工具 序号1234Unnamed: 1 姓名张三李四王五小明Unnamed: 2 部门销售部业务部人事部人事部Unnamed: 3 职位主管经理员工员工Unnamed: 4 基本工资5000700030003000Unnamed: 5 岗位工资10001500500500Unnamed: 6 岗位补贴50010002002000Unnamed: 7 伙食补助200200100100Unnamed: 8 通信补款1001005050Unnamed: 9 加班00200100Unnamed: 10 奖金10002000500500Un......
工厂财务临时工工资表-Sheet1 临时工工资发放表 制表日期: 序号12合计总经理: 分管领导: 审核人: 经办人:Unnamed: 1 姓名江铭Unnamed: 2 工种普工(女)Unnamed: 3 日工资80Unnamed: 4 工时统计 5Unnamed: 5 实发工资40000000000000400Unnamed: 6 签字Sheet2 Sheet3
2025年供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章) 日期:_
2025年财务会签单-模板-Sheet1 Unnamed: 0 项目费用支出会审会签单 年 月 日 开支内容财务负责人其他会签人员签字合计金额(大写):财务部门核准数(大写): 项目费用支出会审会签单 年 月 日开支内容财务负责人其他会签人员签字合计金额(大写):财务部门核准数(大写): 项目费用支出会审会签单 年 月 日开支内容财务负责人其他会签人员签字合计金额(大写):财务部门核准数(大写):Unnamed: 2 Unnamed: 3 开支数单据张数现场负责人经办人开支数单据张数现场负责人经办人开支数单据张数现
2025年财务报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单姓名: 起始日期合计(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分预支差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元领导签字: 领款人签字: Unnamed: 2 截止日期Unnamed: 3 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 4 标准Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 住宿补助天数Unnamed
2025对账单-财务对账单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务对账单客户名称:对账期间:日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:002021-07-07 00:00:00合计上期欠款金额Unnamed: 2 哇嘎嘎有限公司2021-7-1至2021-7-31订单编码dfceeerfgyh444hjhgg256rshhe588vbhkgk485fghyrt1254koi126571000Unnamed: 3 订单名称订单1订单2订单3订单4订单5订单6订单7Unnamed: 4 联系方式:对账单号:订单金额500045003000450050003000250027500本期欠款金额Unnamed: 5 158****5898DZ101101已收账款
2025年公司员工会议签到表-员工会议签到表 员工会议签到表 Staff meeting sign in form 会议主题会议日期主持人序号12345678910111213莫恩达制作Unnamed: 1 部门人力资源管理部人力资源管理部人力资源管理部Unnamed: 2 公司发展规划内容和方向2020/3/12(星期四)王某姓名邹某某王某某陈某某Unnamed: 3 签名Unnamed: 4 会议地点会议时间会议记录序号12345678910111213Unnamed: 5 部门监察管理部监察管理部监察管理部Unnamed: 6 3号会议室09:00~12:00吕美芳姓名吕某某熊某某桌某某Unnamed: 7 签名Sheet3
供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:Unnamed: 3 对 账 函送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章)
2025年公司企业合同会签单-Sheet1 合同会签单 合同编号合同名称合同份数经办部门合同金额合 同 方审批会签分(子)公司 运营管理有限公司Unnamed: 1 经办部门负责人法律顾问财务部经理业主代表/财务总监总经理单位负责人/法人酒店管理部部长财务部部长分管副总经理总经理公司分管领导备注Unnamed: 2 正本 份,副本 份。Unnamed: 3 Unnamed: 4 拟签订日期Unnamed: 5 经 办 人Sheet2 Sheet3
公司财务工资发放表格-工资表模板 工资发放表 编制单位: 有限公司 序号23456789101112131415161718192021222324合 计批准:Unnamed: 1 姓名Unnamed: 2 应发工资基本工资0Unnamed: 3 加班工资0Unnamed: 4 施工津贴0Unnamed: 5 绩效考核0Unnamed: 6 所属月份:小计0000000Unnamed: 7 其他应发全勤奖Unnamed: 8 加班补贴Unnamed: 9 小计Unnamed: 10 其他应扣缺勤扣款天数Unnamed: 11 扣款
2025年财务用款单付款单请款单-请款单 请 款 单 申请部门序号12345678910批准:注:本单一式两联,第一联申请部门自存,第二联交财务会计部。Unnamed: 1 采购部项 目材料采购材料采购材料采购材料采购批准:Unnamed: 2 验收日期2019-08-30 00:00:002019-08-30 00:00:002019-08-30 00:00:002019-08-30 00:00:00Unnamed: 3 客户名称客户1客户2客户3客户4财务核准:Unnamed: 4 付款摘要货款货款货款货款Unnamed: 5 金 额30000250002000015000财务审核:申请人:Unnamed: 6 付款条件支付总额的20%支付总额的15%全款支付货到付款张三Unnamed: 7 请款日期凭证号
2024年外贸财务对账单英文版 带公式-英文版对账 Account Statement Confirmation The Fist Quarter of 20XXParty A:Add:Att:E-mail:Shipment InformationLoading Date2020-01-15 00:00:00TotalTotal Invoice Amount (usd)Total Payment Amount (usd)Total Balacnce Due (usd)REMARK: 1. PARTY AStamp& SignDate(DD/MM/YY):Unnamed: 1 A COMPANYXXXXXXXXXContainer No.TGBUXXXXXXXUnnamed: 2 Invoice No.XXXXXXXX500004000010000Unnamed: 3 Amount (usd)5000050000Unnamed: 4 Due Date2020-02-14 00:00:001900-01-30 00:00:001900-01-30 00:00:001900-01-30 00:00:001900-01-
2024年42套财务会计单据模板(支出收入出入库)-目录- 目录 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务单据模板Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 序列清单12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 13 记账凭证费用报销单领料单用款申请单原始单据粘贴单差旅费用报销单收据1借款单支出凭单现金支出凭单付款申请单报销票据粘贴卡转账收入传票欠款条欠款单发料单送(销)货单1支票领用申请单支票领用登记单入库单托收凭证经费拨(转)款......
财务报销单-Sheet1 报 销 单 序号123456合计Unnamed: 1 日期0报销人:Unnamed: 2 年 月 日报销内容Unnamed: 3 发票(人民币大写)部门主管:Unnamed: 4 NO.190813金额万0Unnamed: 5 仟Unnamed: 6 佰Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元财务主管:Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
公司财务工资发放表通用-工资表模板 工资发放表 编制单位: 有限公司 序号23456789101112131415161718192021222324合 计批准:Unnamed: 1 姓名Unnamed: 2 应发工资基本工资0Unnamed: 3 加班工资0Unnamed: 4 施工津贴0Unnamed: 5 绩效考核0Unnamed: 6 所属月份:小计0000000Unnamed: 7 其他应发全勤奖Unnamed: 8 加班补贴Unnamed: 9 小计Unnamed: 10 其他应扣缺勤扣款天数Unnamed: 11 扣款
2025年财务付款单-Sheet1 Unnamed: 0 财务付款单 年 月 日申请部门收款单位支付项目支付金额付款方式开户银行账号已付款备注总经理行政经理Unnamed: 2 支付项目198800现金¨ 银行卡¨ 微信¨ 支付宝¨ 支票¨付款金额付款时间Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 分管副总负责人Unnamed: 5 4000.0Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 120000财务经理经办人Unnamed: 8 30.0
财务记账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财 务 记 账 单序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 日期2019.1.12019.1.22019.1.32019.1.42019.1.52019.1.62019.1.72019.1.82019.1.92019.1.102019.1.112019.1.122019.1.132019.1.142019.1.152019.1.162019.1.172019.1.182019.1.192019.1.202019.1.212019.1.222019.1.232019.1.242019.1.25Unnamed: 3 凭证号Unnamed: 4 项目
2025年公司合同审定会签单-Sheet1 XXX贸易有限公司 合同审定会签单 序号:合同(A ) 号合同名称合同编号合同方合同金额供货期拟 稿 人经办人公司主管副总财务主管董事长注: 1. 合同草稿上面经主办部门的部门经理签字后方可打印成正式合同。 2. 会签单各签字栏内,签字人原则上应写明同意或不同意的意见,当只写下个人签名时,表示该签字人完全同意合同全部内容。 3. 此单与合同草稿、正本同时存公司档案室。另外,各一份合同原件和预算文件分别送存财务部和预算采购部。Unnamed: 1 ¥Unnamed: 2 部门 经理Unnamed: 3 Unnamed: 4 财务部Unnamed: 5 Unnamed: 6 财务部
2025年财务对账单(企业往来)-Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号12345678910111213141516171819Unnamed: 2 对账单位:发货日期2020.5.102020.5.112020.5.122020.5.132020.5.14Unnamed: 3 商品名称哇哈哈矿泉水脉动奥利奥饼干威龙辣条老干妈麻辣酱Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 对账人:已付金额800600780780800Unnamed: 6 欠款金额020122234000000000
2025年发货往来财务对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发货对账单收货单位:小集团有限公司序号1234567金额大写上期余额1500联系人:请贵司仔细核对,如有疑问请及时与我司业务员联系,核对无误请签字回传并在约定时间内尽快付款!感谢贵司一直以来的支持与合作;Unnamed: 2 发货日期2020-09-14 00:00:002020-09-15 00:00:002020-09-16 00:00:002020-09-17 00:00:002020-09-18 00:00:002020-09-19 00:00:002020-09-20 00:00:00Unnamed: 3 发货产品产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品720280上期未开金额0Unnamed: 4 数量12152223253218本期销售金额20280Unnamed: 5 单
2025年房地产面积补差交付-财务确权单-确权单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 房地产交付财务确权单房号交付发票联次:房屋交付发票号码:车位交付发票号码:储藏室交付发票号码:物业维修基金交付联次:物业维修基金号码:若存在需退面积款,请退款至以下账户,如因账户提供有误引起的一切后果,由本人承担。收款人:收款银行:收款账号:以上信息均已由本人核对、确认、签收!客户签字:年 月 日Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 预测面积发票联、第三、第四、第五联收据联Unnamed: 4 实测面积Unnamed: 5 面积差Unnamed: 6 补/退款Unnamed: 7 物业维修基金Unnamed: 8 合计应补/退
2025年财务对账单(企业往来对账)-Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 序号1234567891011121314151617181920应付货款合计:欠款金额合计:Unnamed: 2 发货日期2020.4.102020.4.112020.4.122020.4.132020.4.142020.4.152020.4.16Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品75413028180Unnamed: 4 货品编号S41F0S41F1S41F2S41F3F45TEWQ44545T45Unnamed: 5 规格单位箱箱箱箱个个只Unnamed: 6 发货数量50
2025年财务对账单(自带统计及二维码)-Sheet1 Unnamed: 0 企业对账单 供货品名及规格爱莎公主白雪公主长发公主合计金额(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:客 户 名 称 :客户确认(盖章):负 责 人:注:以上货品、数量、金额请核对,感谢支持。Unnamed: 2 名称地址单位个个个Unnamed: 3 数量555555Unnamed: 4 单价464035Unnamed: 5 年 月 日电话金额25302200192500000000000000000Unnamed: 6 NO:666666666Unnamed: 7 备注6655
2025年财务报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单报销部门:报销原由报销事项1报销事项2报销事项3报销事项4报销事项5合计金额(大写)报销人:负责人:Unnamed: 2 附件张数112110Unnamed: 3 填报日期:预算金额50002500240031004200财务审核:财务经理:Unnamed: 4 发生金额51002500260030004000Unnamed: 5 核报金额51002500260030004000分管领导:出纳签字:Unnamed: 6 编号:款项明细原借款金额报销金额还款金额领款金额支付方式£支付宝 £微信 £网银£现金 £支票 £其他17200Unnamed: 7 17000172000
2025年财务对账单(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务对账单公司名称序号1234567891011121314151617181920合计: 出纳: 财务经理:Unnamed: 2 往来单位(全称)Unnamed: 3 出入明细Unnamed: 4 前期累计欠款1000010001100021000310004100051000610007100081000910010100111001210013100141001510016100171001810019Unnamed: 5 还款800080018002800380048005
2025年财务请款单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 请 款 单xxx科技有限公司申请部门:请款事由:请款金额:金额大写:放款方式:收款人:总经办审核: 财务主管审核: 部门主管审核: 出纳:请 款 单xxx科技有限公司申请部门:请款事由:请款金额:金额大写:放款方式:收款人:总经办审核: 财务主管审核: 部门主管审核: 出纳:Unnamed: 2 口 现金 口 支票 口 转账 口 支付宝 口 微信 口 其
2025年财务报销单据标签-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx 科技有限公司报 销 单 据 标 签用途或事由: 单据金额报销人验收人领导审批: 原借支应收(缴)款人xxx 科技有限公司报 销 单 据 标 签用途或事由: 单据金额报销人验收人领导审批: 原借支应收(缴)款人Unnamed: 2 退还补付退还补付Unnamed: 3 日期金额金额日期金额金额Unnamed: 4 Unnamed: 5 出纳 出纳 Unnamed: 6 单 据 粘 贴 处 单 据 粘 贴 处 Unnamed: 7 Unnamed: 8 审核 审核 Unnamed: 9 NO:202x/5/5单据 1 张 NO:202x/5/5单据 1 张
2025年财务借支单、付款申请单-付款申请单 Unnamed: 0 付款申请单 年 月 日申请部门收款单位支付金额付款方式开户银行账号款项用途备注总经理行政经理备注:此联签字后请交与财务部及行政部各一份存档付款申请单 年 月 日申请部门收款单位支付金额付款方式开户银行账号款项用途备注总经理行政经理备注:此联签字后请交与财务部及行
2025年财务借支单-借款单(模版)-Sheet1 Unnamed: 0 借支单 公司名称: 申请部门: 业务项目:审批编号:借款事由:借款金额:大写:人民币部门负责人审批财务经理: 会计主管: 复核: 出纳: 领款人:借支单公司名称: 申请部门: 业务项目:审批编号:借款事由:借款金额:大写:人民币部门负责人审批财务经理: 会计主管: 复核: 出纳: 领款人:Unnamed: 2 Unnamed: 3 申请人:预计还款报销日期领导审批申请人
2025年单位财务对账单-Sheet1 Unnamed: 0 单位财务对账单 序号1234567891011121314151617181920合计金额Unnamed: 2 对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称0Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额人民币大写:Unnamed: 6 欠款金额00000000000000000000Unnamed: 7 到货日期0Unnamed: 8 对账日期:负责人Unnamed: 9 备注
供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章) 日期:_
2025年财务报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报销单报销人付款方式开户银行费用说明付款金额经办人财务主管Unnamed: 2 1£现金 £支付宝 £微信 £网银转账1500Unnamed: 3 报销部门部门经理总经理Unnamed: 4 财务部开户账号Unnamed: 5 报销日期原始单据小写金额出纳收款人Unnamed: 6 2020-09-01 00:00:0011500Unnamed: 7 张
2025年财务对账单(金额自动计算)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-06-06 00:00:002020-07-07 00:00:00上期欠款本期收款贵公司至 年 月 日止累计欠款金额为 元,如数据一致,请于收到对账单7日内核对签字,寄回我公司;若未寄回我司,则表示金额一致;客户(盖章):Unnamed: 2 发生金额5000450065005000450065002500450026500Unnamed: 3 收款金额3000350055004000350055001500Unnamed: 4 欠款金额200010001000100010001000100
2025请款单-财务审批单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 请款单请款日期:请款部门请款原因收款人费 用 概 算序号12部门负责人意见财务审批注:本单一式两份,存根由请款人办理批准手续,待招待结束后填毕实际金额本部门留存,下一联报财务会计部办理请款,待招待结束后凭此联和发票办理报销手续,留于财务会计部。Unnamed: 4 2021-08-20 00:00:00事务接待部xxxx团队到访接待费用林溪里项目项目1项目2Unnamed: 5 用途用途1用途2Unnamed: 6 请款人收款账户Unnamed: 7 数量33200总经理意见预付款日期Unnamed: 8 林溪里093894999778990-0399Un
2025年差旅费用财务报销单-Sheet1 差旅费用财务报销单 部门:销售部费用说明交通费交通费交通费住宿费招待费汇总:财务:Unnamed: 1 具体明细北京飞广州广州市内的士费广州飞北京某某酒店招待客户吃饭小写5173Unnamed: 2 报销人:张三数量11131核对:Unnamed: 3 报销日期:20xx年xx月xx日单价1874581548370583大写5173Unnamed: 4 金额18745815481110583000000