2025往来对账单(通用模板)
2025年往来对账单(通用模板)-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单 单位名称:合同订单号HET0876上期未付款本月已付款总计金额(大写):说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 供应商:联 系 人:电 话:传 真:日 期:Unnamed: 3 出货日期2019-01-01 00:00:005000Unnamed: 4 产品名称牛排0Unnamed: 5 联系人:规格Unnamed: 6 单位箱本月合计累计未付款Unnamed: 7 地址:单价50客户签字: 盖章:日期:Unnamed: 8 数量10050005000Unnamed: 9 金额500000000
2025年往来对账单-报价单(通用模板)-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单TO:合同订单号HET0876上期未付款本月已付款总计金额(大写):说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 供应商:联 系 人:电 话:传 真:日 期:Unnamed: 2 王小姐出货日期2019-01-01 00:00:005000Unnamed: 3 产品名称牛排0Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 单位箱本月合计累计未付款Unnamed: 6 单价50客户签字: 盖章:负责人:日期:Unnamed: 7 数量10050005000Unnamed: 8 金额50000000000000
2025年往来对账单(通用版)-Sheet1 Unnamed: 0 金山儿科技有限公司 往来对账单客户公司负责人对账日期上期欠款总计应收合同编号DK123456收款单位核对(盖章):日 期:Unnamed: 2 10000510000摘要Unnamed: 3 产品名称电脑Unnamed: 4 公司地址联系电话对账编号本期合计付款方式单位台Unnamed: 5 数量100付款单位核对(盖章):日 期:Unnamed: 6 500000单价5000Unnamed: 7 金额500000-----------------------Unnamed: 8 备注
2025年往来对账单(通用)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 金山儿科技有限公司往来对账单单位地址:客户单位:联系电话:日期2020-10-17 00:00:00上期未付款本期已付款说明收款单位核对(盖章):日 期:Unnamed: 2 订单号DK12345671.此对账单不包括对账日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司联系 2.收到此对账单核对无误后请尽快回传Unnamed: 3 品名电脑Unnamed: 4 规格型号2020Unnamed: 5 单位台本期应付款合计应付款付款单位核对(盖章):日 期:Unnamed: 6 联系电话:客户地址:对账日期:单价1000Unnamed: 7 数量100Unnamed: 8 金额100000--------
2025年往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 XXXXXXXXXXX公司 XX年XX月对账单 客户:电话: 传真:单位地址:送货日期439524395343954439554395643957上月累计总欠款合计本月合计应付款金额合计大写金额开票资料:开户银行:银行账号:税号:客户确认回传Unnamed: 2 订单合同号DA181204002DA181204002DA181204002DA181204002DA171108004DA171108004Unnamed: 3 品名JA70-20BHB30-20BHB50-20BJA20-20BJI90-26BJI80-26BUnnamed: 4 颜色/规格黑 32*01黑 32*02黑 32*03黑 32*04黑 32*05黑 32*0668173.1340868.7340868.7Unnamed: 5 供货商:电话: 传真:单
2025年收支日记账(往来对账单)-Sheet1 收支日记账(往来对账单) 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374......
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单20XX 年 XX 月 XX 日单位名称:序号1234567891011121314151617本 期上期欠款累计应付款Unnamed: 2 合同订单合同订单号HTDH0001HTDH0002HTDH0003Unnamed: 3 内容明细服饰服饰服饰Unnamed: 4 合同金额524098005320Unnamed: 5 送货明细送货日期440754407644077Unnamed: 6 送货单号SJ0021SJ0022SJ00232036020360Unnamed: 7 送货数量Unnamed: 8 开票明细开票日期440894409044091
企业往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 对账单位:发货日期2020.5.12020.5.22020.5.32020.5.42020.5.5Unnamed: 3 商品名称哇哈哈矿泉水脉动奥利奥饼干威龙辣条老干妈麻辣酱Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 对账人:已付金额800600780780800Unnamed: 6 欠款金额02012223400000000
2025年通用往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用往来对账单对账编码供货情况订单编码101011011010110210101103101011041010110510101106合计金额(大写)上期未收款金额请贵司收到对账单后3日内签字、盖章确认回传。如3日内未回传,视为确认上述数据;客户(盖章):财务负责人:日期:Unnamed: 2 科技集团有限公司地址:广东省珠海市兴业街88号电话:18888888888 010-88888888送货日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:00Unnamed: 3 入库日期2021-01-02 00:00:002021-01-03 00
2025年通用版往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 深圳儿网络科技公司致(To):单位名称(Names):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):序号123456789101112131415合计金额(RMB)以上货款金额请核对签字回传,谢谢!客户签章确认:Unnamed: 2 订单号110202101110202102110202103110202104110202105110202106110202107Unnamed: 3 产品信息Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 由(Fr):单位名称(Names):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):数量10203040505060165500165500Unnamed: 7 往......
2025年往来对账单-账务明细-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单中州商贸股份有限公司客户:序号12合计Unnamed: 2 日期20xx/1/520xx/1/6Unnamed: 3 订单号xxxxxxUnnamed: 4 商品名称xxxxxxUnnamed: 5 对账人:送货单号xxxxxxUnnamed: 6 到货日期xxxxxxUnnamed: 7 收货人xxxxxxUnnamed: 8 订单金额100001000020000Unnamed: 9 对账周期:已付金额200020004000Unnamed: 10 1月1日-3月31日待付金额8000800016000Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2025年往来对账单(含发票对账)-供货商1 Unnamed: 0 客户往来对账单 供应商名称:单位负责人:序号12345678910111213141516Unnamed: 2 发票日期Unnamed: 3 发票类别Unnamed: 4 发票号码Unnamed: 5 联系方式:供应商合计Unnamed: 6 发票内容Unnamed: 7 专票栏不含税金额200000200000Unnamed: 8 进项税额32000032000Unnamed: 9 价税合计2320000232000Unnamed: 10 备注
2025年对账单-通用往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户对账单送货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-08 00:00:00金额大写(RMB)上期未付款金额单位(盖章):Unnamed: 3 送货单号DD-0001DD-0002DD-0003DD-0004DD-0005DD-0006DD-0007DD-00082500Unnamed: 4 品名产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品848490本期发生金额:Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格848490Unnamed: 6 单位个个个......
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr):联
对外财务往来对账单(自动核算)-Sheet1 Unnamed: 0 序号12Unnamed: 1 往来单位AAABBB会计:Unnamed: 2 前 期前期欠款2000030000张三财 务 往 来 对 账 单 前期还款1000020000Unnamed: 4 本 次本次欠款1000020000出纳:Unnamed: 5 本次还款030000合计:李四Unnamed: 6 核 算累计欠款300005000080000Unnamed: 7 累计还款100005000060000经理:Unnamed: 8 目前仍欠款20000020000王五Unnamed: 9 是否结清否是否XXX有限公司 备注
公司往来对账单-公司往来对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 周期开始日期供货单位单位地址序号12345678910①截止上期未结金额(元)②本期销售总金额(元)③本期已结金额(元)截止到本期未结金额(元)=①+②-③Unnamed: 5 单据日期2022-12-10 00:00:002022-12-12 00:00:002022-12-13 00:00:002022-12-14 00:00:002022-12-15 00:00:002022-12-16 00:00:002022-12-19 00:00:002022-12-20 00:00:002022-12-21 00:00:002022-12-22 00:00:00Unnamed: 6 2022-12-01 00:00:00单位1地址1单据编号编号-001编号-002编号-003编号-004编号-005编号-
企业往来对账单-Sheet2 XXXX有限公司 地址:************联系人: ************ 电话:************ 传真:************X月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:送货日期上期未付款本月已付款说明:1、如贵司对往来账确认无误,总销货账款应为: 。 2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认。我司数据正确无误,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾
2025年往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 收货单位:送货金额合计序号1Unnamed: 2 订单编号XXXXXX财务总监:Unnamed: 3 20000送货明细送货日期44063Unnamed: 4 送货单号XXXXXUnnamed: 5 已收金额合计送货金额20000Unnamed: 6 开票明细开票日期44073财务:Unnamed: 7 15000开票金额20000Unnamed: 8 已收明细收款日期44075Unnamed: 9 年未收合计收款金额15000Unnamed: 10 月未收金额500000000000000000000000000......
2025年销售往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售往来对账单序号12345678910本期实付金额(大写)销售单位(盖章):Unnamed: 2 客户名称合同号HT12501401HT12501402HT12501403HT12501404HT12501405HT12501406HT12501407HT12501408HT12501409HT12501410XXXXXXXX贸易有限公司Unnamed: 3 张晓梅订单编号250550125055022505503250550425055052505506250550725055082505509250551032800Unnamed: 4 订单日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:002020-05-08 0
2025年财务往来对账表-对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对账单序号123456789101112合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!贵公司签章:签字人:日期:2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 客户名称:奥尔夫有限公司地址:上海市浦东新区联系人:杨R/13773***42固话: 021****54 传真:021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 0
2025年往来对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方:电 话:传 真:订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
2025年往来对账单及供应商台账-对账单-空白 有限公司 对账单( 年 月 日- 年 月 日)供货单位发件人联系方式发货日期合计:汇款明细汇款日期合计:截止到 年 月 日,客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号1234567891011
月度往来对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿内容服务有限责任公司珠海地址:珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园 邮编:519015 电话:0756-3335688 传真:0756-333526820XX年XX月客户往来对账单客户单位:客户地址:序号12345678合计上期末未付金额:本期已付金额:期末未开票金额:Unnamed: 2 日期2021-11-02 00:00:002021-11-03 00:00:002021-11-04 00:00:002021-11-05 00:00:002021-11-26 00:00:002021-11-27 00:00:002021-11-08 00:00:002021-11-09 00:00:00Unnamed: 3 单据类型销售单收款单开发票收款单销售单收款单开发票收款单460001600
2025年通用往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 珠海市XXXXXXXXXX有限公司地址:广东省珠海市XXXXXXXXX路XX号电话:0700-0000000传真:0700-0000000往来对账单对账日期:客户名称:日期4422844235RMB大写:备 注 说 明客户确认:Unnamed: 2 44228XXXXXXX有限公司出货单号032864103286858535.9Unnamed: 3 至订单号PU 202101PU 202102Unnamed: 4 44255产品编号A12-41A12-41核准:Unnamed: 5 产品名称产品1产品2Unnamed: 6 电话:传真:客户编号CBA-125CBA-12+本期合计:Unnamed: 7 0700-00000000700-0000000送货数量8889991887复核:Unnamed: 8 单价3.25.7往期未付:
2025年往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度往来款对账单序号12345678910订单合计金额月份7月8月9月10月11月12月合计 以上信息请贵公司三日内确认是否有误并盖章回签,如有疑问请及时与我司联系! 电话:000-88888888 客户回签确认(加盖公章): 制表人: 核准人:Unnamed: 2 客户名称:订单号SX-9805401SX-9805402SX-9805403订单金额20005000600070004500450029000Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3292000Unnamed: 4 规格型号SR-03SR-04SR-05已收金额已收金额1000100010001
2025年客户供应商往来对账单-3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO:呵宝公司联系人:葛主任TEL: FAX:客户:安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求:各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出,并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
财务往来对账单(模板)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单序号1234567891011121314Unnamed: 2 单位名称:2020月2收款单位确认(盖章):日期:Unnamed: 3 年日1Unnamed: 4 订单编号654263335Unnamed: 5 送货日期2020-02-01 00:00:00Unnamed: 6 制表人:产品名称口罩Unnamed: 7 总额合计:实付金额:未付金额:规格型号20个一次性Unnamed: 8 1000500500单位包Unnamed: 9 数量10Unnamed: 10 往来单位:本期应结:审核人:单价100Unnamed: 11 500总额1000......
2025年通用往来对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 螺丝荣股份有限公司联系人:地 址:对 账 函TO:对账月份:公司电话:合同号本期货款合计上期总欠款额注:说明: 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有误差在5个工作日之内与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司,逾期未盖章确认以默认对账金额为数据。 3、感谢对本公司的支持,合作愉快!!客户签字:(盖章)Unnamed: 2 财务部/王子成年 月 日 至 年 月 日产品名称日期:Unnamed: 3 规格00Unnamed: 4 电话:单位Unnamed: 5 单位名称:公司传真:单价累计货款供方签字:(盖章)Unna
往来对账单-Sheet1 对 账 单 对账单位:序号12345678910上期结余制单单位:Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 项目本期销售金额Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 对账日期:数量本期结款金额制单人:Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 至金额本期未结余金额制单日期:Unnamed: 7 备注
2025年客户往来对账单-通用表单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单客户名称:xx科技股份有限公司序号123合计上期待付金额: 本期发生金额:已付金额:待付金额:客户确认(签章): 年 月 日Unnamed: 2 日期20xx/1/120xx/2/220xx/3/3Unnamed: 3 订单号xxxxxxxxx1000030000600034000Unnamed: 4 品名xxxxxxxxxUnnamed: 5 规格型号xxxxxxxxxUnnamed: 6 数量xxxxxxxxxUnnamed: 7 对账周期:20xx年1月-20xx年3月订单金额10000100001000030000中州商贸股份有限公司 对账人:(签章) 联系电话: 传真: 对账日期:Unnamed: 8 已
2025年客户往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:某某媒体网络有限公司 对账日期:2020-12-26联系电话:15709157777 对账月份:2020(5月)联系地址:香港尖沙咀 对账事由: 未按约定时间结款 序列123456789101112131415161718192021合计Unnamed: 1 产品名称KT版音响模特走秀大写金额:贰仟壹佰伍拾元整Unnamed: 2 规格600*1200HJGHGLUnnamed: 3 单位个个人Unnamed: 4 数量547Unnamed: 5 单价70100200Unnamed: 6 合计总价35040014000000000000000000002150Unnamed: 7
2024年往来对账单明细表-Sheet1 往来客户对账单 客户名称:XXXXXX有限公司为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至 年 月 日贵单位与我单位往来款金额为 元。请贵单位予以核实。上次对账日期为 年 月 日,上次对账应收账款金额为 元1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下:日期2020-04-30 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:00总计如果确认数据无误,请签字盖章。并尽快回复我们! 顺
2024年客户往来对账单—对账方便-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000
2025年往来通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来通用对账单序号12345678910合计金额(大写)贵司收到对账单后请尽快核对,如核对不一致,请致电我单位;如核对一致,请贵司于三日内盖章寄回,并在合同约定时间内向我公司打款。若规定时间内未收到贵司盖章寄回的对账单,则表示贵司同意以上数据。儿有限公司202X年XX月XX日Unnamed: 2 客户名称:对账期间:订单编号981258701981258702981258703981258704981258705981258706981258707981258708981258709981258710Unnamed: 3 华安科技商贸有限公司2020.9.1-2020.9-30日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-0
2025年往来对账单及供应商台账-对账单-空白 有限公司 对账单( 年 月 日- 年 月 日)供货单位发件人联系方式发货日期合计:汇款明细汇款日期合计:截止到 年 月 日,客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号12345678910......
2025年供应商往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单单位名称:供货信息日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:00本期合计金额:本期收款金额:上期未收款金额:供应商盖章:日期:Unnamed: 2 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8Unnamed: 3 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8536201000015000Unnamed: 4 单位个个个个个个个个Unnamed: 5 联系电话:数量121051230183227本期开票金额:本期未收
客户往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单收货单位:联系方式:联系地址:日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:00合计金额(大写)上期未收款金额本期已收款金额1、此对账单不包括对账日期之后的款项,如有错漏,请与我司联系;收到此对账单核对无误后请及时确认回传;不回传视同确认,谢谢配合!客户签章确认:日期:感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 2 瓜子商贸集团有限公司18888888888安徽省幸福路888号订单号DD-0001DD-0005DD-0009653015000Unnamed: 3 订单产品产品1产品5产品9本期未收款金额Unnamed: 4 数量3686530合计
2025年财务往来款通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿科技集团有限公司对账单客户名称:联系方式:送货日期2020-07-01 00:00:00上期未付款金额本月已付款金额说明:1、如贵司确认此对账单数据无误,请在确认栏签字盖章,并在收到对账单的3个工作日内寄回;如超过期限未寄回,则默认我司数据正确无误,谢谢配合!1111112、对账单签字确认后,请贵司按照合同约定尽快付款,感谢贵司一直以来的支持与惠顾!客户签字确认:联系地址:广东省幸福大道8887号Unnamed: 2 送货单号SF-001Unnamed: 3 广安集团有限公司000-0000-0000产品名称电脑显示器25001500Unnamed: 4 规格型号AR-09Un
2025年往来单位通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用对账单客户名称:联系方式:联系地址:销售明细日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:002020-09-05 00:00:002020-09-06 00:00:00应收合计客户签字:日期:Unnamed: 2 送货单号ji-0091ji-0092ji-0093ji-0094ji-0095ji-0096上期应收账款余额本期销售金额本期已收金额截止到本期应收余额Unnamed: 3 销售订单号125698712569881256989125699012569911256992Unnamed: 4 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6250045
2025年往来对账单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单单位名称序号123456789101112131415日 期:Unnamed: 2 科技有限公司合同编号123收款单位核对(盖章):Unnamed: 3 签订日期2020-08-02 00:00:00Unnamed: 4 客户单位送货日期2020-08-03 00:00:00Unnamed: 5 xx有限责任公司产品名称电脑Unnamed: 6 规格型号456Unnamed: 7 金额合计单位台Unnamed: 8 40000单价2000Unnamed: 9 已付金额数量20Unnamed: 10 20000金额40000日 期:Unnamed: 11 未付金额已付金额20......