2025出差旅费报销申请单(一式三份)
2025年差旅费报销单出差报账表格费用登记表格-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 填写日期:2019年1月18日姓名:日期2019-01-18 00:00:00合计备注会计主管: 复核: 出纳: 报销人: Unnamed: 3 张三Unnamed: 4 起讫地点起上海Unnamed: 5 讫温州Unnamed: 6 交通工具工具动车/Un
2025年账簿凭证出差旅费报销申请单免费下载-Sheet1 出差申请单 出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理Unnamed: 1 年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日Unnamed: 2 部门经理部门经理部门经理Unnamed: 3 职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费Unnamed: 4 申请人申请人申请人
2025年出差旅费报销申请单-Sheet1 出差申请单 出差人出差 要办事项办事项出差地点旅费申请人出差申请单出差人出差 要办事项出差地点申请人出差申请单出差人出差 要办事项出差地点申请人Unnamed: 1 部门姓名部门姓名部门姓名Unnamed: 2 Unnamed: 3 职务出差时间时 间直属上级职务出差时间时 间直属上级职务出差时间时 间直属上级Unnamed: 4 自 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 共 日自 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 共 日自 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 共 日Unnamed: 5 代理人 职 务代理人 职 务代理
2025年出差旅费报销申请单(一式三份)-Sheet1 出差申请单 出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理Unnamed: 1 年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日Unnamed: 2 部门经理部门经理部门经理Unnamed: 3 职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费Unnamed: 4 申请人申请人申请人
2025年差旅费报销明细表-差旅费报销明细表 Unnamed: 0 差旅费报销明细表 报销人序号合计金额:填表人:本表适用于公司差旅费用报销。Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 出差事由Unnamed: 4 职务出差起止地点Unnamed: 5 Unnamed: 6 附件数量公交费直属上司审核:Unnamed: 7 的士费Unnamed: 8 火车费 Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 填表日期住宿Unnamed: 11 路桥费Unnamed: 12 燃油费Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 小计Unnamed: 15 备注 (随同人员)
2025年岗位调动申请单-申请表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 岗位调动申请单姓名调动内容申请调动原因调出部门主管意见调入部门主管意见总经理意见备注Unnamed: 2 调动部门工作职责变化调薪其他申请人签字: 日期: 年 月 日 ¨同意 批准调出时间 ¨不同意 签字: 日期: 年 月 日 ¨同意 批准调入时间 ¨不同意 签字: 日期: 年 月 日签字: 日期: 年 月 日Unn
2025年差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单员工工号:员工姓名:部门名称:联系方式:电子邮箱:日期2020-10-02 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-15 00:00:002020-10-20 00:00:00合计金额(大写)员工签字:Unnamed: 2 出差地点南京上海苏州合肥徐州Unnamed: 3 出差目的参加第二季度招标大会参加A项目开工仪式去苏州大新参观工厂去合肥采购物资去参加C项目招标仪式3200Unnamed: 4 经理审批:Unnamed: 5 Unnamed: 6 交通费120150220320150Unnamed: 7 预支金额:报销金额:退还金额:补发金额:备注:餐费100100100100100出纳:Unn
2025年员工报销申请单-明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门:序号12345678Unnamed: 2 员工报销申请单日期办公地:部门负责人:Unnamed: 3 科目Unnamed: 4 所属日期:部门Unnamed: 5 明细Unnamed: 6 办公费Unnamed: 7 本次共 页/第 页团建/日常Unnamed: 8 发票情况有总计:Unnamed: 9 附件共 张备注602868290
2025年出差旅费报销清单-Sheet1 出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期月费用总计旅费总额 (大写)会计出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期月费用总计旅费总额 (大写)会计Unnamed: 1 日日Unnamed: 2 地 点起万 千 佰 拾 元 角 分 整地 点起万 千 佰 拾 元 角 分 整Unnamed: 3 迄迄Unnamed: 4 交通费核准交通费核准Unnamed: 5 膳杂费膳杂费Unnamed: 6 住宿费预支 旅费审核住宿费预支 旅费审核Unnamed: 7 杂费杂费Unnamed: 8 其它 费用其它 费用Unnamed: 9 合 计应付 (支)金额收款签字合 计
2025年职工报销申请单-Sheet1 高老庄水帘洞股份有限公司 职工报销申请单 单 位:元 出差人:猪八戒起止时间及地点月合计(大写):出 纳 :审核人: 注: 1.交通费报销不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据; 2.餐补票据,不强求是否为当时票据; 3.住宿费票据要注明住宿的确切时间,不能超过当地最高标准,须为当时当地票据; 4.所提供票据超过报销额,需在上面注明"实报金额"。Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起 点Unnamed: 3 月Unnamed: 4 日Unnamed: 5 终 点Unnamed: 6 人数Unnamed: 7 2019-12-01 00:00:00交 通 费交通工具Unnamed: 8 交补标准Unnamed: 9 事 由:
2025年费用报销申请单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单部门:序号金额大写:Unnamed: 2 费用明细0Unnamed: 3 Unnamed: 4 用途Unnamed: 5 报销日期:小写:Unnamed: 6 金额0Unnamed: 7 备注部门审核原借款: 元Unnamed: 8 Unnamed: 9 总经理审核应退余款: 元Unnamed: 10 附件 张
2025年出差旅费报销单-出差旅费报销单 出差旅费报销单 姓名: 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由领导签字: 会计主管签字: 领款人签字: 出差旅费报销单姓名: 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元
2025年出差旅费报销审批表(二联)免费下载-Sheet1 出差旅费清单 姓 名出差事由年 月 日合 计旅费总额人民币(大写): 万 千 佰 拾 元 角 分整核准: 经手人:主管:出差人:出差旅费清单姓 名出差事由年 月 日合 计旅费总额人民币(大写): 万 千 佰 拾 元 角 分整核准: 经手人:主管:出差人:Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 职 位交通费用职 位交通费用Unnamed: 5 Unnamed: 6 出差日期住宿
2025年出差旅费报销清单(自动计算)免费下载-Sheet1 出差旅费清单 报销单据: 张 第1联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人: 出差旅费清单报销单据: 张 第2联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人:Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 交通费用1000200交通费用Unnamed: 5 职 位职 位Unnamed: 6 Unnamed: 7 出差日期住宿费400出差日期住宿费Unnamed: 8 膳食费用200膳食费用Unnamed: 9
2025年差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单填报单位:出发月合 计 报销金额经手人: 差 旅 费 报 销 单填报单位:出发月合 计 报销金额经手人: 差 旅 费 报 销 单填报单位:出发月合 计 报销金额经手人:Unnamed: 2 日日日Unnamed: 3 时时时Unnamed: 4 地点 人民币 (大写) 部门负责人:地点 人民币 (大写) 部门负责人:地点 人民币 (大写) 部门负责人:Unnamed: 5 部门:到达月部门:到达月部门:到达月Unnamed: 6 日日日Unnamed:
2025年差旅费报销单-差旅费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单申请人 : 部 门:当月费用项目餐费办公用品差旅费明细出差地点上海差旅费小计:金额大写:本次报销金额总 裁: 业务总监: 财务总监: 部门经理: 会计审核:附件:业务招待费明细表序号合计Unnamed: 2 金额599.8133.9膳食费人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整4765.7费用日期Unnamed: 3 2018年 7 月 10 日住宿费3290招待费类型Unnamed: 4 项目交通费机票/火车票/长途车票借支差旅费金额业务招待费明细表Unname
2025年费用报销申请单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销申请单报销日期报销部门报销人工号日期金额大写备注总经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 2019销售部报销项目Unnamed: 6 Unnamed: 7 年Unnamed: 8 4报销内容摘要报销人部门负责人:Unnamed: 9 月Unnamed: 10 1费用用途Unnamed: 11 日Unnamed: 12 票据(张)合计金额财务负责人:Unnamed: 13 Unnamed: 14 费用金额0000000000Unnamed: 15 人民币合计金额百Unnamed: 16 十Unnamed: 17 万Unnamed: 18 RMB千Unnamed: 19 百
2025年差旅费报销单-差旅费报销单 差旅费报销单 报销部门:起始日2020-10-18 00:00:00合计金额:出差事由:部门签字: 财务签字: 经理签字:Unnamed: 1 经营部终止日2020-10-25 00:00:00Unnamed: 2 出发地成都Unnamed: 3 到达地北京Unnamed: 4 合计 天数7Unnamed: 5 报销人:张坊食 宿 补 助 费餐饮补助天数73548Unnamed: 6 标准150Unnamed: 7 金额1050Unnamed: 8 住宿补助天数7Unnamed: 9 标准280Unnamed: 10 时间:XX年XX月XX日金额1960Unnamed: 11 交 通 费 用火车费4583548Unnamed: 12 汽车费Unn
2025年账簿凭证出差旅费报销清单-Sheet1 出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期月费用总计旅费总额 (大写)会计出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期月费用总计旅费总额 (大写)会计Unnamed: 1 日日Unnamed: 2 地 点起万 千 佰 拾 元 角 分 整地 点起万 千 佰 拾 元 角 分 整Unnamed: 3 迄迄Unnamed: 4 交通费核准交通费核准Unnamed: 5 膳杂费膳杂费Unnamed: 6 住宿费预支 旅费审核住宿费预支 旅费审核Unnamed: 7 杂费杂费Unnamed: 8 其它 费用其它 费用Unnamed: 9 合 计应付 (支)金额收款签字合 计
2025年出差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门出发时间合计报销总额主管部门出发时间合计报销总额主管Unnamed: 2 地点(大写)地点(大写)Unnamed: 3 到达时间到达时间出 差 旅 费 报 销 单 地点出 差 旅 费 报 销 单地点Unnamed: 5 报销人报销单据交通工具审核报销人报销单据交通工具审核Unnamed: 6 数量0数量0Unnamed: 7 金额0金额0Unnamed: 8 申请日期: 年 月 日出差事由出差补贴0(小写)报销人申请日期: 年 月 日出差事由出差补贴0(小写)报销人Unnamed: 9 其他费用项目¥:其他费用
2025年员工出差旅费报销单-出差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差旅费报销单部门:员工姓名出差事由出差明细开始日期2020-10-01 00:00:002020-10-06 00:00:00合计合计(大写)财务主管Unnamed: 2 结束日期2020-10-05 00:00:002020-10-07 00:00:00Unnamed: 3 所属部门出发地张家港广州1730Unnamed: 4 目的地广州张家港审核人:Unnamed: 5 人数221730Unnamed: 6 职务金额865865Unnamed: 7 报销日期:报销单据项目交通凭证住宿凭证伙食凭证邮电费其它小计报销人:Unnamed: 8 张数0Unnamed: 9 金额0
2025年费用报销申请单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销申请单 报销部门项目名称序号12345678910合计备注Unnamed: 2 物品名称大写(元)Unnamed: 3 单价0Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 金额(元)0000000000Unnamed: 6 备注Unnamed: 7 序号11121314151617181920Unnamed: 8 报销单及附件物品名称小写(元)Unnamed: 9 共单价0Unnamed: 10 数量Unnamed: 11 页金额(元)000000......
2025年单位出公差旅费报销单免费下载-差旅报账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 某 某 省 某 单 位 外 勤 公 差 差 旅 费 报 帐 单部门:出差人姓名出差起止日期起2019-05-27 00:00:00单据张数合计人民币财务主管Unnamed: 2 小张止2019-05-28 00:00:00Unnamed: 3 外联部起点肆佰捌拾元整Unnamed: 4 (经)终点定额地域Unnamed: 5 到达地小 计会计Unnamed: 6 职级 人数外币折算币种Unnamed: 7 省级汇率Unnamed: 8 厅级出差补助天数22部门主管Unnamed: 9 日期:伙食120120Unnamed: 10 其他Unnamed: 11 2020-04-15 00:00:00市内交通 境外公杂200200Unnamed: 12 出差事由Unnamed: 13 交通费
2025年差旅费报销单模版-Sheet1 Unnamed: 0 差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单张 编号:姓 名起日批准人Unnamed: 2 止日Unnamed: 3 起讫地点Unnamed: 4 职务项目火车费汽车费交通费住宿费邮电费小计Unnamed: 5 张数财务审核Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 出差事由Unnamed: 8 项目途中补助住勤补助夜间乘车其它小计Unnamed: 9 天数部门审核Unnamed: 10 金额
2025年费用报销申请单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销申请单xxx科技有限公司日期:申请部门:序号12合计预支金额:总经办审核: 财务主管审核: 部门主管审核:Unnamed: 2 消费项目往返xx公司车费请xx领导吃饭费用Unnamed: 3 2020-10-06 00:00:00销售部2000Unnamed: 4 人数18Unnamed: 5 消费金额48028003280Unnamed: 6 凭证类型普通发票增值税发票Unnamed: 7 单号:申请人:张数628Unnamed: 8 备注Unnamed: 9 20201006001高原1280Sheet2 Sheet3
2025年员工报销申请单-员工报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工报销申请单申请人: 支付类型:日期(月/日)2019/5/202019/5/20合 计(小写)合 计(大写)审批签字注意事项Unnamed: 2 费用用途加班交通费加班餐饮费部门主管1. 付款服务时限: 每日三点前的付款申请单在流程审批完成后安排当天付款。2. 员工费用报销请填列清楚对应的费用类型及费用详情1. 签字:支付申请单需经部门主管签字后提交财务审核3.单据检查:支付申请单、验收单、发票1.1 打印支付申请单1.2 验收明细:验收单/ 购买明细清单或截图 1.3 增值税普通发票 :需与附件一起粘帖在空白A4
2025年差旅费报销单格式(通用)-上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人: 领导签字:Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnam
2025年出差旅费报销清单-Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销清单 出差人姓名:职称:预支费用:日 期经记人民币(大写):核准: 复核: 主管 : 出差人:Unnamed: 2 出差地点Unnamed: 3 岗位:交通工具Unnamed: 4 交通费用Unnamed: 5 出差事由:出差日期:出行人数:Unnamed: 6 自 年 月 日至 年 月 日住宿费Unnamed: 7 出差天数:膳食费用合计Unnamed: 8 Unnamed: 9 总额0
2025年出差旅费报销清单免费下载-Sheet1 出差申请单 第一联出差人作旅费报销用出差人 姓 名事 由日 期地 点预支 旅费备 注 经理: 人事: 主管: 出差人:出差申请单第二联请送人事科出差人 姓 名事 由日 期地 点预支 旅费备 注 经理: 人事: 主管: 出差人:出差申请单第三联凭向出纳科预支旅费出差人 姓 名事 由日 期地 点预支 旅费备 注 经理: 人事: 主管: 出差人:注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。Unnamed: 1 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整
2025年费用报销申请单-汇总 Unnamed: 0 费 用 报 销 申 请 表 部门:应报销金额总计:序号12345678金额分类合计财务签字: 部门负责人签字: 总经理签字:Unnamed: 2 日期时间 年/月/日Unnamed: 3 项目/客户名称Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 报销申请人:实际报销金额:分类金额费用10Unnamed: 6 费用20Unnamed: 7 费用30Unnamed: 8 费用40Unnamed: 9 冲借款:费用50Unnamed: 10 费用60Unnamed: 11 日期:费用70Unnamed: 12
2025出差旅费清单免费下载-Sheet1 出差旅费清单 所在部门:姓 名出 差 事 由年20XX21XX22XX合 计: 金额(大写):核准 : 审核 : 主管 : 出差人:Unnamed: 1 月889Unnamed: 2 日101112Unnamed: 3 出发地广州上海重庆捌仟零陆拾元整Unnamed: 4 儿参加XX产品推介会目的地上海重庆广州Unnamed: 5 交通工具火车飞机飞机Unnamed: 6 交 通 费880180025808060Unnamed: 7 住宿费680580550Unnamed: 8 年 月 日填出差日期伙食费200350350Unnamed: 9 ......
2025年差旅费预支申请单免费下载-Sheet1 差旅费预支申请表 预支费用:费用类型机票费地面交通费会议/注册费学习费住宿费餐费其他费用总计目的地出发日期核准人签字:Unnamed: 1 费用说明往返公交招待费Unnamed: 2 每日费用 (机票费除外)出差目的返回日期出差人员签字:核准日期:Unnamed: 3 天数Unnamed: 4 总费用0Sheet2 Sheet3
2025年费用报销申请单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销申请单 申请人:用款方式:费用说明:费用金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分经办人:费用报销申请单申请人:用款方式:费用说明:费用金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分经办人:Unnamed: 2 Unnamed: 3 负责人:审核人:负责人:审核人:Unnamed: 4 申请金额(小写)¥:申请金额(小写)¥:Unnamed: 5 申请日期: 年 月 日币种:经理:申请日期: 年 月 日币种:经理:
2025年出差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销单 部门:出差人出差时间段7/5~7/97/12~7/15合计报销合计财务总监:注:退补金额为负数:表示出差人预支金额大于实际报销金额,需退差额给公司;退补金额为正数:表示出差人预支金额小于实际报销金额,公司需支付差额给员工;Unnamed: 2 张三天数547028Unnamed: 3 出发地深圳深圳Unnamed: 4 出差事由目的地北京长沙预支Unnamed: 5 洽谈产品促销计划长途交通工具长途汽车010000财务:Unnamed: 6 火车0Unnamed: 7 高铁800800核销Unnamed: 8 飞机320032007028Unnamed: 9 膳食费6204601080部门主管:Unnamed: 10 填制日期:
2025年差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 出 差 旅 费 报 销 单 部门出发月合 计报销总额Unnamed: 2 日主管:Unnamed: 3 时人民币(大写)Unnamed: 4 地点Unnamed: 5 到达月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 时Unnamed: 8 出差人地点Unnamed: 9 交通工具Unnamed: 10 单据张数Unnamed: 11 车船费¥ 审核;Unnamed: 12 途中补贴早预支旅费Unnamed: 13 中Unnamed: 14 晚 年 月 日 ¥ Unnamed: 15 出差事由夜间Unnamed: 16 金额Unnamed: 17 住宿费早Unnamed: 18 中补领不足归还多余报销人:Unnamed: 19 报销日期:晚Unn
差旅费报销单模板-差旅费报表 差 旅 费 报 销 单 姓名部门每公里补贴应得补贴日期行 程 补 贴 总 额:Unnamed: 1 0费用说明Unnamed: 2 日期提交日期核准人交通费Unnamed: 3 住宿费Unnamed: 4 短程交通费(租车、汽油和出租车费)Unnamed: 5 餐饮费Unnamed: 6 会议费Unnamed: 7 每公里补贴(仅适用于驾驶私人车辆外出)Unnamed: 8 行程补贴00000000000000000000000000000Unnamed: 9 其他开销补 贴 总 额:Unnamed: 10 当前汇率Unnamed: 11 使用货币种类Unname......
2025年工伤医疗费用报销申请单-Sheet1 工伤医疗费用报销申请单 姓 名:职 位:申请日期:受伤情况:已报销累计金额:最高可报销金额:部门主管:财务主管:总 经 理:Unnamed: 1 Unnamed: 2 部 门:申请人:受伤日期:本次申请金额:本次批准金额:
2025年差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单申请人:日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:00差旅费小计:金额大写:本次报销金额财务总监:Unnamed: 2 出差地点上海南京224022402240Unnamed: 3 机票/火车票/汽车票400500借支金额Unnamed: 4 部门:1200部门经理:Unnamed: 5 市内交通200100本次支付金额Unnamed: 6 住宿费3003001040Unnamed: 7 所属期间:出差补贴120120报销人签字财务审核:Unnamed: 8 其他费用100100Unnamed: 9 合计金额11201120
2025年费用报销申请单-费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人费用承担部门代码日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 申 请 单XM1费用支出内容8-9月份丝印一厂车间饮用水费金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 1302肆佰零壹元柒角整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途丝印车间饮用水费Unnamed: 11 Unnamed: 12 2018丝印一厂Unnamed: 13 Unnamed: 14 8部门审核出纳Unnamed: 15 10费用科目其他费用......