2025公共预算支出预算表科目编码免费下载
2025住房补贴支出预算明细表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 住 房 补 贴 支 出 预 算 明 细 表填报单位(公章):单位编码:项 目一、行政职务 正局 副局 正处 副处、25年(含)工龄以上正、副科级 正、副科级及25年(含)工龄以上科员、办事员科级以下二、职员 二级正 二级副 三级正 三级副四级正、副及25年(含)工龄科员、办事员25年工龄以下科员、办事员三、专业技术职称 正高级 副高级 中级25年(含)以上工龄初级师、士25年以下工龄初级师、士四、工勤人员 高级技师高级工、技师和25年(含)以上工龄的初
2025预算单位收入支出情况表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算单位收入支出情况表编制单位:收 入项 目年 度栏 次一、财政拨款 其中:纳入预算管理的预算外资金二、上级补助收入三、事业收入 其中:1.事业单位预算外资金收入 2.其他构成:⑴科研收入 ⑵技术收入 ⑶试制产品收入 ⑷学术活动收入 ⑸科普活动收入五、事业单位经营收入 构成:1.销售收入 2.经营收入 3.其他收入六、附属单位上缴收入 构成:1. 2.
2025年政府部门预算支出经济科目对应表-对应表 政府和部门预算支出经济分类科目对应表 部门预算支出经济分类科目科目编码30130101301010130101023010103301010430101053010106301010730101993010230102013010202301020330102043010205301020630102073010208301020930102103010299301033010301301039930106301060130106023010699301073010701301079930108301093011030111301123011201301120230112033011204301129930113301143011401301140230114993019930199013019902301990330199043019905
2025年辅导培训班收入支出预算表-Sheet1 辅导培训班收入支出预算表 单位名称(加盖公章):收入(元)启动资金公用经费其他收入Unnamed: 1 Unnamed: 2 填报时间:2019年10月26日支出(元)/月一、人员支出1、教师工资(2人)2、工作补贴3、节日慰问4、临工工资二、公用支出(一)日常公用支出1、办公费2、水电费3、电话费4、取暖费5、交通费6、印刷费7、专用材料费8、培训费9、零星维修费10、餐费及接待费(二)专项公用支出1、办公设备购置费2、信息网络购置3、专用设备购置三、项目支出1、校舍租赁费合计Unnamed: 3 0.0Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 0.0Sheet2 Sheet3
2025下半年部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
2025年研发费支出预算表-F-1-4 研发费支出预算表 项目名称审核Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同总金额Unnamed: 3 累计已付款Unnamed: 4 预计本期支付款Unnamed: 5 其中:上旬合计Unnamed: 6 .中旬其中:上旬制表Unnamed: 7 编制时间预算期间:下旬中旬Unnamed: 8 项目编号及名称Unnamed: 9 单位: 元备注
2025财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一
2025各部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname
2025年公司季度预算支出统计-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 2 预算5345525656396605263476Unnamed: 3 支出5215375646356715263454Unnamed: 4 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3
2025年活动经费预算支出金额明细记录-活动经费预算表模板 Unnamed: 0 内容 序号1234567五月活动经费预算表 支出分类设备租赁费餐饮费应急药品其他费用合 计Unnamed: 2 举办日期:2014年5月标准说明 人 天,每天 元风油精、藿香正气、创可贴、晕车药、眼药水 Unnamed: 3 金额活动经费预算表模板 (2) 活动经费预算表 举办日期: 年 月 内容 序号1234567891011121314151617181920合计Unnamed: 1 支出分类矿泉水快餐餐桌其他费用Unnamed: 2 数量44442Unnamed: 3 单价(元)1.5
2025年公司财务费用支出预算-费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务费用支出预算编制单位:序号12345678910111213141516合计备注:Unnamed: 2 费用明细利息支出利息收入(以预测数的负数填列)手续费汇兑损益其他费用Unnamed: 3 财务费用支出进度合计16215.9-2400016215.932191.8Unnamed: 4 1月1128.3-201108.3Unnamed: 5 2月1677-201657Unnamed: 6 3月2969.4-205774.78724.1Unnamed: 7 4月524.7-20504.7Unnamed: 8 5月453.4-20433.4Unnamed: 9 6月2581.6-203559.76121.3Unnamed: 10 7月574.5-20554.5Unnamed: 11 8月509.2-20489.2Unnamed: 12 9月2179.4-203263.1542
2025年专项支出预算表(自动计算)-Sheet1 专项支出预算表 编制单位:项目列次业务招待费会议费差旅费用折旧费用利息支出总额节能减排支出安全生产支出赞助支出信息化支出表内公式 2列=(3+4+5+6+7+8+9+10+11)列;12列=(2-1)列;13列=12列/1列 Unnamed: 1 行次—123456789Unnamed: 2 上年预计 (N-1)1Unnamed: 3 本年预算(N)全年合计2000000000Unnamed: 4 直接成本3Unnamed: 5 制造费用4Unnamed: 6 (2019年度)销售费用5Unnamed: 7 管理费用6Unnamed: 8 财务费用7Unnamed: 9 营业外支出8Unnamed: 10 固定......
市本级基本建设支出预算表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 市本级基本建设支出预算表 序号注:Unnamed: 2 项目名称预算外资金为财政专户管理资金或经批准留用的资金。Unnamed: 3 项目单位Unnamed: 4 建设规模及内容Unnamed: 5 总 投 资合计Unnamed: 6 财政拨款基建 拨款Unnamed: 7 其他 拨款Unnamed: 8 预算外资金Unnamed: 9 其他 资金Unnamed: 10 截止上年完成投资合计Unnamed: 11 其中基建拨款Unnamed: 12 本年安排投资合计Unnamed: 13 财政拨款基建 拨款Unnamed: 14 其他 拨款Unnamed: 15 预算外资金Unnamed: 16 其他 资金Unnamed: 17 单位:万元备 注Sheet2
2025年月资金支出预算汇总表-Sheet1 XX月份资金支出预算汇总表 (财务部填报)类别及项目一、费用、税金类支出: 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、二、经营购置类支出: 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、三、资本性支出: 1、 2、 3、 4、四、往来类支出: 1、 2、 3、 4、资金支出预算合计Unnamed: 1 经营单位申请部门申请酒店财务总监:Unnamed: 2 财务部核准Unnamed: 3 总经理核准酒店总经理:Unnamed: 4 集团审批Unnamed: 5 集团公司签批:
黑色部门财务支出预算报告excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一
2025年预算支出与实际支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 预算费用与实际支出明细表 2020-01-01 00:00:00预算支出实际支出支出日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:00Unnamed: 2 2020-01-31 00:00:00560020600项目名称办公费用差旅费Unnamed: 3 说明买打印机去北京出差Unnamed: 4 费用25005200Unnamed: 5 数量23Unnamed: 6 金额500015600Unnamed: 7 备注
2025年个人、家庭预算支出统计管理-首页 支出预算表 Unnamed: 0 支出计划 支出项目服装鞋帽食品烟酒居住生活服务教育文化交通通讯医疗保健社交教育文化其他合计Unnamed: 2 预算金额10005002002003002002003002002002003500支出记录 个人支出记录 日期2019-10-01 00:00:002019-10-02 00:00:002019-10-03 00:00:002019-10-04 00:00:00Unnamed: 1 支出项目服装鞋帽交通生活服务居住Unnamed: 2 摘要买衣服加油看电影电费Unnamed: 3 支出金额60020060100支出统计表 Unnamed: 0 支出自动统计表 支出项目服装鞋帽食品烟酒居住生活服务
2025年采购部资金预算表(财务滚动预算相关表格)免费下载-费用科目说明 预算费用科目归集内容一览表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738注:上述科目为预算科目,只适用于预算体系而不适用于会计核算系统。Unnamed: 1 费用项目说明差旅费:员工出差的订票费、路费、住宿费、行李托运费、出差补贴及出差地的取款手续费和市内交通费。业务招待费:业务招待客人的餐费及其他活动费用。车辆费:与公司车辆有关的一切费用,如过路、过桥费、停车费、税费(车船使用税)、车辆保险费、油料费、修理费、证照费、车上用物品、保管费、误餐费及各部门因业务需要而发生的租车费。移动话费:指按
各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
消费支出控制表 月预算控制(全自动统计)-账本表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 12.0Unnamed: 2 0.55饮食0.357142857142857零食烟酒0.166666666666667娱乐0.14交通0.5875通讯0.2其他Unnamed: 3 Unnamed: 4 20181900-12-01 00:00:00预算已用比率预算已用比率预算已用比率预算已用比率预算已用比率预算已用比率Unnamed: 5 200.0110.00.550.451.0700.0250.00.3571428571428570.6428571428571431.0600.0100.00.1666666666666670.8333333333333331.01000.0140.00.140.861.0800.0......
项目支出预算明细表模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目支出预算明细表 项目资金来源 项目支出明细预算 测算依据及说明Unnamed: 2 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、 Unnamed: 3 金 额金 额合 计Unnamed: 4 财政拨款Unnamed: 5 预算外资金Unnamed: 6 单位:万元其他资金
2025年下半年各部门财务支出预算报告-Sheet1 下半年各部门财务支出预算报告 部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 1 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 2 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 3 按月份支出预算 七月3934301691004361952862009Unnamed: 5 八月4214564051202062354942337Unnamed: 6 九月189477204100489174262......
项目支出预算明细表模板-Sheet1 Unnamed: 0 项目支出预算明细表 项目资金来源 项目支出明细预算 测算依据及说明Unnamed: 1 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、 Unnamed: 2 金 额金 额合 计Unnamed: 3 财政拨款Unnamed: 4 预算外资金Unnamed: 5 单位:万元其他资金
2024年月度支出记账(可设预算)excel表格-预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 8.02017.0Unnamed: 2 Unnamed: 3 月年Unnamed: 4 Unnamed: 5 分类预算设置Unnamed: 6 吃饭衣服零食通讯其他AABBCCDDEEUnnamed: 7 1000.0300.0200.0120.0500.0200.0200.0200.0200.0200.0Unnamed: 8 Unnamed: 9 预算结果一览预算总额3120本月天数31日均额度100.645161290323记录本 Unnamed: 0 支出记录本 日1222334555Unnamed: 2 支出金额10020010010015010030......
2025年费用支出预算可视化图表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用支出预算可视化图表预算支出执行率部门业务部生产部销售部人事部财务部广告部合计Unnamed: 2 预算8006005245346524533563Unnamed: 3 支出1203892103505322431844Unnamed: 4 执行率0.150.6483333333333330.4007633587786260.6554307116104870.8159509202453990.5364238410596030.517541397698569Sheet2 Sheet3
财务支出预算表-Sheet1 财务支出预算表 编制部门:序号12345678合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、如有大项支出时,应提前进行预算申请,便于财务准备资金。 Unnamed: 1 费用类别人工成本办公成本招待费车辆使用费差旅费电信费水电费福利其他Unnamed: 2 费用明细基本工资奖金办公用品用餐费、住宿费等加油过路费修车保养出差费用电话网费水费电费节日礼品、慰问金等临时性支出Unnamed: 3 预算金额Unnamed: 4 制表人:实际支出金额Unnamed: 5 单位:元费用说明Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3
2024年财务系统-项目预算支出管理-目录 项目信息 项目信息 项目名称项目1项目2项目3Unnamed: 1 项目负责人张磊李娜赵寺玲Unnamed: 2 开始日期2020-01-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-10-01 00:00:00Unnamed: 3 结束日期2020-12-31 00:00:002021-03-01 00:00:002021-10-01 00:00:00Unnamed: 4 预算金额/万100200300Unnamed: 5 项目目标Unnamed: 6 参与人员Unnamed: 7 备注支出类别 支出类别 支出类别材料费人工费管理费Unnamed: 1 说明支出明细表 支出明细表 支出日期2020-01-03 00:00:002020-02-10 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-18 00:00:002020-04-20 00:00:0
2025年支出预算分功能科目汇总表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出预算分功能科目汇总表科目编码合计Unnamed: 2 科目名称Unnamed: 3 财政拨款(补助)公共预算财政拨款(补助)经费拨款 (补助)0Unnamed: 4 纳入预算管理 的非税收入安排 的拨款0Unnamed: 5 政府性基金 预算财政 拨款0Unnamed: 6 事业收入0Unnamed: 7 事业单位 经营收入0Unnamed: 8 上级补助 收入0Unnamed: 9 附属单位 上缴收入0Unnamed: 10 其他收入0Unnamed: 11 上年结余(转)上年财政 拨款结余 (转)0Unnamed: 12 单位:万元其他结余 (转)0Unnamed: 13 合计0000000000000000Unnamed: 14 备注
2025年日常费用支出预算表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 日常费用支出预算表-自动计算 人工费用1、人员费用1)正式员工费用标准(元/月/人)2)外包人员费用标准(元/月/人)3)薪酬、餐补及工资附加费4)体检、证件及用工管理费5)社会保险6)员工培训7)工装及其他劳保用品2、行政费用1)办公费2)通讯费3)交通费及车辆费4)招待费5)差旅费6)其它3、财产费用1)固定资产折旧2)固定资产维修3)房屋租赁费4)资产摊销费 4、物料消耗1)综合消耗5、其他财产性费用1)办公设备及家具2)食堂/宿舍设施3)其他6、不可预见费按其他费用合计的5%计取合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 年计费用 (元/月)376291.
2025年研发费支出预算表-F-1-4 Unnamed: 0 研发费支出预算表项目名称审核Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同总金额Unnamed: 3 累计已付款Unnamed: 4 预计本期支付款Unnamed: 5 其中:上旬合计Unnamed: 6 .中旬其中:上旬制表Unnamed: 7 编制时间预算期间:下旬中旬Unnamed: 8 项目编号及名称Unnamed: 9 单位: 元备注
2025年费用支出预算表-自动计算-Sheet1 费用支出预算表 月份 会计科目用人费用备注:请财务部门精准核算。Unnamed: 1 薪资支出伙食费加班费职工福利费人事招聘费新人培训费养老保险费医疗保险费失业保险费生育保险费公积金工会经费小计Unnamed: 2 说明及用途合计Unnamed: 3 1月0Unnamed: 4 2月0Unnamed: 5 3月0Unnamed: 6 4月0Unnamed: 7 5月0Unnamed: 8 6月0Unnamed: 9 7月0Unnamed: 10 8月0Unnamed: 11 9月0Unnamed: 12 10月0Unnamed: 13 11月0Unnamed: 14 12月0Unnamed: 15 合计0000
2025年资本性支出预算表-基建工程免费下载-F-1-3 Unnamed: 0 资本性支出预算表——基建工程项目名称审核Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同总金额Unnamed: 3 累计已付款Unnamed: 4 预计本期工程款 Unnamed: 5 预计本期支付金额Unnamed: 6 其中:上旬Unnamed: 7 中旬制表:Unnamed: 8 编制时间预算期间:下旬Unnamed: 9 项目编号及名称Unnamed: 10 备注Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Sheet1 Sheet2 Sheet3
2025年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表部门:科目编码类Unnamed: 4 款Unnamed: 5 项Unnamed: 6 科目名称栏次合计Unnamed: 7 本年支出合计Unnamed: 8 基本支出Unnamed: 9 项目支出Unnamed: 10 年末结转和结余合计Unnamed: 11 基本支出结转Unnamed: 12 项目支出结转和结余项目支出结转Unnamed: 13 金额单位:元项目支出结余
2025年资本性支出预算表-基建工程-表一 资本性支出预算表-基建工程 序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 1 项目名称Unnamed: 2 合同编号Unnamed: 3 合同总金额00000000000000000000000Unnamed: 4 累计已付款0000000000000000000000
2025年支出预算表-全年预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出预算表中州商贸股份有限公司总 金 额:行次12Unnamed: 2 记账科目主营业务成本Unnamed: 3 120000摘要场地租凭Unnamed: 4 2020年 RMB/元1月10000Unnamed: 5 2月10000Unnamed: 6 3月10000Unnamed: 7 4月10000Unnamed: 8 5月10000Unnamed: 9 6月10000Unnamed: 10 7月10000Unnamed: 11 8月10000Unnamed: 12 9月10000Unnamed: 13 制表人:10月10000Unnamed: 14 11月10000Unnamed: 15 高原12月10000Unnamed: 16 合计12000000Sheet2
一季度预算支出统计-兰色-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 2 预算5345525656396605263476Unnamed: 3 支出5215375646356715263454Unnamed: 4 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3
2025中央基层预算单位财政支出月报表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 中央基层预算单位财政支出月报表( 月份)基层预算单位国标码:基层预算单位名称(盖章):科目编码类合计Unnamed: 2 款Unnamed: 3 项Unnamed: 4 科目名称Unnamed: 5 项目编码Unnamed: 6 名称Unnamed: 7 小计00000000000000000000000000000000000000000Unnamed: 8 财政直接支付工程采购0Unnamed: 9 工资支出0Unnamed: 10 物品服务采购支出0经办人:Unnamed: 11 财政授权支付累计支出0Unnamed: 12 其中:现金支出0Unnamed: 13 单位:元库存现金余额0年 月 日Sheet2 Sheet3
2025年费用支出预算可视化图表-费用支出可视化看板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算费用可视化图表部门名称财务部技术部信息部销售部人事部客服部事业部综合部合计Unnamed: 2 预算费用1000200015001000100010005005008500Unnamed: 3 实际支出600150012001300170015002003008300Unnamed: 4 支出占比0.60.750.81.31.71.50.40.67.65费用支出管理明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用支出明细表合计支出序号12345678910Unnamed: 2 日期2020-10-01 00:00:00