2025部门销售预算表
月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3
年终公司各部门开支预算表-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300
月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3
2025部门经费预算明细表excel表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司行政管理及日常运作费用预算明细表费用所属部门:费用描述一、员工费用1.工资2.福利费3.五险4.伙食费5.其他费用合计:二、交通费和差旅费1.市内交通费2.差旅费费用合计:部门负责人签字:Unnamed: 2 销售部基本工资业务提成奖金其他生日福利节日福利劳保费用其他正常加班伙食费公共车辆费用打的费车辆维修费用路桥费车票费用住宿费用餐费补贴Unnamed: 3 预算额度Unnamed: 4 费用描述三、办公费用1.办公费2.通讯费3.邮寄和快递费4.租赁费5.水电费7.电脑、网络费用费用合计:四、销售费用1.业务招待费2.运输和保险费
商务风公司各部门开支预算表excel表格下载-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他合计Unnamed: 1 上年度预算370502203001301405070101340Unnamed: 2 上年度实际开销22382326361801752010881383Unnamed: 3 本年度预算4007030030010015030100101460Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300120
2025年年终公司各部门开支预算表-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37060220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3010800-3010-20300
2025年部门开支预算表-Sheet1 Unnamed: 0 年终公司各部门开支预算表 部门人事部研发部销售部设计部工程部厂务部资讯部其他合计Unnamed: 2 上年度预算 A8006008005006008008005005400Unnamed: 3 上年度实际支出 B6905808105206307806903005000Unnamed: 4 本年度预算 C8807609007006808508905606220Unnamed: 5 相比上年预算 D=C-A8016010020080509060820Unnamed: 6 相比上年实际 E=C-B190180901805070200260......
年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300
2025年销售预算表-Sheet1 Unnamed: 0 销售预算表 月份全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 参数含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入Unnamed: 3 产品121690501243516421250413616722712198229453422602917566
2025部门销售业绩分析表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售部门业绩登记表序号12345678910111213141516171819合计Unnamed: 2 销售人员列表张维高一马剑郝全友张一男5人Unnamed: 3 销售业绩44.56061.61202800000000000000314.1Unnamed: 4 季度第一季度第一季度第一季度第一季度第一季度第一季度第一季度第一季度第一季度第一季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第三季度第四季度第四季度Unnamed: 5 月份111111223344555671011Unnamed: 6 日期2016-01-02 00:00:002016-01-02 00:00:002016-01-03 00:00:002016-01-03 00:00:002016-01-03 00:00:00
2025各部门收入预算汇总表模板-各部门收入预算汇总表 Unnamed: 0 财务管理工具——预算管理 **年各部门收入预算汇总表说明:本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细,可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况,常用于营销部门。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批注:1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。Unnamed: 2 部门Unna
2025年销售预算表-销售预算表 销售预算表 预算年度:合计:品名A产品Unnamed: 1 2020规格型号白色 无包装 7*9Unnamed: 2 制表人:季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第
2025年生产销售预算表-Sheet1 Unnamed: 0 生产销售预算表 单位:元产品名称产品1产品2产品3产品4合计Unnamed: 2 生产数量上年度实际100605040250Unnamed: 3 本年度预算110705550285Unnamed: 4 差异101051000000035Unnamed: 5 销售数量上年度实际90453430199Unnamed: 6 本年度预算100665447267Unnamed: 7 差异1021201700000068Unnamed: 8 生产成本(元)上年度实际100000555556666034890257105Unnamed: 9 本年度预算130000600008000045000315000Unnamed: 10 差异300004445133401011000000057895Unnamed: 11 销售收入(万元)上年度实际21000010000012000060000490000U
2025年部门财务预算表-人力资源部-人员编制 XXXX年年度预算表(人员编制) 部门人力资源部Unnamed: 1 项目人员编制(岗位/职级/人数)部门经理招聘主管培训主管薪酬绩效主管HRBP招聘专员培训专员企业文化专员绩效考核专员薪酬专员员工关系专员人事助理固定工资及补贴小计Unnamed: 2 经理级主管级主管级主管级职员级职员级职员级职员级职员级职员级职员级职员级Unnamed: 3 合计181211341111110Unnamed: 4 1月0Unnamed: 5 2月0Unnamed: 6 3月0Unnamed: 7 4月0Unnamed: 8 5月0Unnamed: 9 6月0Unnamed: 10 7月0Unnamed: 11 8月0Unnamed: 12 9月0Unnamed: 13 10月0Unname
2025年部门费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门费用预算表 预算月份: 单位: 申报日期: 制表人: 部门 费用名称行政费用人事费用办公用品费设计费采购费招待费差旅费营销费公关费研究费其他费用1其他费用2其他费用3其他费用4其他费用5分类费用合计Unnamed: 2 总裁办100002000050003000020000100086000Unnamed: 3 行政部0Unnamed: 4 财务部0Unnamed: 5 公关部0Unnamed: 6 产品部0Unnamed: 7 营销部0Unnamed: 8 设计部0Unnamed:
2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
2025实用年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
2025年部门开支预算表-部门开支预算表 部门开支预算表 公司名称:XX有限责任公司序号1234567各支出科目总计:Unnamed: 1 部门名称工程部财务部采购部行政部经营部Unnamed: 2 部门负责人刀客1刀客2刀客3刀客4刀客5Unnamed: 3 项目上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算Unnamed: 4 支出科目员工工资35000040000025000022000035000040000025000022000035000040000015500001640000Unnamed: 5 员工福利8000090000600005500080000900006
2025黑色年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
2025年全年销售预算表-Sheet1 Unnamed: 0 全年销售预算表 月 份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计Unnamed: 2 人 事 费10001000Unnamed: 3 广 告 费30003000Unnamed: 4 推广费0Unnamed: 5 交 通 费150150Unnamed: 6 通 讯 费150150Unnamed: 7 差 旅 费0Unnamed: 8 交 际 费10001000Unnamed: 9 其它费用0Unnamed: 10 合 计5300000000000005300Unnamed: 11 营 业 额预 计Unnamed: 12 比 率
2025年主营业务生产、销售预算表-Sheet1 主营业务生产、销售预算表 填报单位:项目一.其他业务合计其中1.材料2.运费3.修理4.其他5.产品销售合计表间关系:(1)、1栏+4栏-7栏=18栏 (2)、3栏+6栏-7栏=20栏 (3)、17栏=9栏-11栏-13-15栏 (4)、8行9栏各季收入数=(表4)销售预算表中产品销售收入各季数,8行11(13、15、17)栏各季数=(表4)销售预算表中主营业务税金及附加、主营业务成本、主营业务费用、主营业务利润各季数Unnamed: 1 行次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
2025年财务报表新年度部门工资预算表-具体行程计划 2020年度总工资预算 58754002020年员工数量增加数158总工资比2019年度预算增加2112333Unnamed: 1 财务报表之(新年度部门工资预算表) 部门销售部财务部人事部加工部运输部设计部运营部电商部计算机部法务部后勤部总计Unnamed: 3 2019年度部门人数513812582315221003128360Unnamed: 4 人均工资870585906000103941298011000900093002130015000450010452.9638888889Unnamed: 5 年度总工资3763067Unnamed: 6 2020年度预算部门人数803015100341726
2025年公司销售预算表-Sheet1 销 售 预 算 表 2018年度项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度Unnamed: 3 单位:元第二季度Unnamed: 4 第三季度Unnamed: 5 第四季度Unnamed: 6 全年合计
2025年销售预算表(简约)-Sheet1 销售预算表 单位:元项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度Unnamed: 3 第二季度Unnamed: 4 第三季度Unnamed: 5 第四季度Unnamed: 6 全年合计
2025年电商双十一销售预算表格模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 双十一销售预算表公司: 日期:项目运营数据成本数据Unnamed: 3 项目双十一计划营业额:双十一成交总单:双十一预期转化率:双十一预期客单价:双十一预期UV价值:双十一流量诉求值:双十一预期净利率:双十一预期毛利率:双十一预算净利润:双十一预算毛利润:双十一引流成本预算值:双十一物流预算成本:人员工资预算:场地办公成本双十一仓库:交易费用信息化费用合计:Unnamed: 4 数值50000030001200001260014
2025年财务部门开销预算表-Sheet1 财务部门开销预算表 部门销售部财务部行政部预算汇总:金额大写:制表:Unnamed: 1 部门经理郑飞晨戚美福马茂斌Unnamed: 2 预算类型员工工资582212979110571Unnamed: 3 员工福利600050003000139470139470财务:Unnamed: 4 差旅预算4800116270Unnamed: 5 培训预算084600Unnamed: 6 广告预算000核对:Unnamed: 7 其他预算200000Unnamed: 8 预算总计710215487813571000000000000
2025年销售预算表(自动计算)免费下载-Sheet1 销 售 预 算 表 ××年度项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度50070570Unnamed: 3 第二季度80080880Unnamed: 4 第三季度30060360Unnamed: 5 单位:元第四季度60050650Unnamed: 6 全年合计22001470000000002460Sheet2 Sheet3
2025年部门费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 部门费用预算表 部门研发部测试部行政部研发部测试部行政部研发部测试部行政部研发部分类费用合计Unnamed: 2 设计费11694571813122283340517157891988101911410Unnamed: 3 采购费200068729711911298102339376337216559679Unnamed: 4 招待费87712514921314475112811253319232698185Unnamed: 5 差旅费100116814081413695582125960819272199793Unnamed: 6 营销费125812561404081239196767918141096145211309Unnamed: 7 公关费1921768157620093212331967154494578447Unnamed: 8 研究费196319731300317131313071758929492754
2025年涨跌柱线销售预算与实际销售差异-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471分析图 销售预算与实际销售差异对比 产品预算线实际线差异折线图—使用涨/跌柱线的分析图Unnamed: 1 产品19317582Unnamed: 2 产品29418591Unnamed: 3 产品38512035Unnamed: 4 产品49612125Unnamed: 5 产品5167120-47Unnamed: 6 产品6158125-33Unnamed: 7 产品7189127-62Unnamed: 8 产品8190112-78Unnamed: 9
2025年销售预算表-Sheet1 销 售 预 算 表 2018年度项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度0Unnamed: 3 单位:元第二季度0Unnamed: 4 第三季度0Unnamed: 5 第四季度0Unnamed: 6 全年合计000000000
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
2025年销售业绩表(预算表)-Sheet2 Unnamed: 0 销售预算表 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6合计项目预计销售额收回上季度应收账款本季度应收账款收回本季度应收账款现金收入合计商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6合计Unnamed: 2 一季度数量3023451210056266第一季度32333单位成本666768697071411Unnamed: 3 单价99100101102103104预计现金收入计算表第二季度31333一季度销量3023451210056266Unnamed: 4 销售额297023004545122410300582427163第三季度34333成本1980154130608287000397618385Unnamed: 5 二季度数量313233343536201第四季度32333商品销售
月度部门财务预算表格Excel模板-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月20日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:
2025年销售预算表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 2020 年 销 售 预 算 表- 自动计算 项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 2 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 3 ××年度第一季度2000020040000000Unnamed: 4 第二季度3000030090000000Unnamed: 5 第三季度40000400160000000Unnamed: 6 单位:元第四季度50000500250000000Unnamed: 7 全年合计140000140054000000000000
立体年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300