2025行政事业单位年度预算编制表
2025年行政事业单位政府采购预算表-Sheet1 Unnamed: 0 行政事业单位政府采购预算表 编报单位统一代码:采购目录代码AA03A0301A030105A030106A0302A030201A030202A030204A030205A030206A030208A030209A0303A030201A04A0401A07A0708A10A1001A1004A100401A100402A100403A100406A100407A1006A1018A1019A1020A1021A1022A1023A1024A1027A1028A1029A11A1101A110101A110102A110103A110104A110105A11010503A11010505A11010506A11010507A11010508A11010509A11010510A11010599A110106其他BCC01C03C0703C070301C070302C070303C08C0802C10其他填报单位负责人:填报单位(盖章)Unnamed: 2 采
年度财务年度预算统一表八联表-封面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 **集团XX公司2017年度预算报告Unnamed: 4 Unnamed: 5 首席执行官:公司总经理:财务负责人:2017-06-02 13:49:53.110000Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 编制单位:目录 **集团XX公司2017年度预算报告 目 录一、计划篇二、预算篇三、报告篇Unnamed: 1 1、业务计划表(业务量)………………………………………………………………………………………………………………..…2、
2025行政事业单位非税收入情况表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 行政事业单位非税收入情况表填表单位:(章)非税收入项目名称合 计一、行政事业性收费1、纳入预算管理的项目……2、……二、政府性基金合计1、纳入预算管理的项目……2、纳入财政专户管理的项目……三、国有资源有偿使用收入四、国有资产有偿使用收入五、国有资本经营收益六、彩票公益金七、罚没收入八、以政府名义接受的捐赠收入九、主管部门集中收入十、政府财政资金产生的利息收入十一、其他非税收入单位负责人:Unnamed: 2 ××年收入情况小计Unnamed: 3 已缴收入数财务负责人:Unnamed: 4 应缴未缴数Unnamed: 5 批准留用Unnamed:
企事业单位年度预算菜单Excel管理系统下载-汇总表 (打印) **县**局 人员经费汇总审批表 编制单位:**县**局项目年合计行政参公全额事业差额事业自收自支项目年合计行政参公全额事业差额事业自收自支编办审核意见:单位负责人:Unnamed: 1 人员及车辆情况在职210100人员支出离休人员支出小计000000张三Unnamed: 2 退伍安置000000工资000000Unnamed: 3 离休000000公务员津补贴000000Unnamed: 4 2018年退休000000事业人员津补贴000000Unnamed: 5 遗属000000建党90周年离休人员生活补贴000000财会股长:Unnamed: 6 其他0其他000000李四Unnamed: 7 差额人员000退休人员支出小计000000Unnamed
2025年政府部门年度车辆编制预算免费下载-Sheet1 政府部门年度车辆编制预算 部门:序号财务部Unnamed: 1 人民检察院车辆品牌奥迪Q5Unnamed: 2 车辆类型SUVUnnamed: 3 公车编制数量10Unnamed: 4 公车实际数量8Unnamed: 5 单价800000Unnamed: 6 年度:车辆总价值64000000000000000000000Unnamed: 7 2017备注
2024年公司年度薪酬总额预算表(按计划岗位)-Sheet1 人力资源管理工具——薪酬福利 公司年度薪酬总额预算表(按计划岗位)说明:本工具主要用于预测公司(依据计划岗位)年度薪酬总额费用支出情况,要求列出各岗位的工资明细及岗位人员总数,并计算出月薪标准、各岗位月度薪酬预算、岗位预计年薪、年度薪酬总预算。注意:1.岗位总人数是指岗位所需总人数,包括现有员工。2.该薪酬预算不包括变动计算的奖金、提成、工龄补贴、出差补贴等;其中社保、公积金填入金额指的是公司承担这一部分。3.表格中月薪合计、预计年薪、各项总预算及公司总计为全自动计算,请勿录入数据。公司总计序号1234567891011121
年度营销费用预算-Sheet1 Unnamed: 0 年度营销费用预算 年度 类别固定费用变动费用年度费用总计(万)Unnamed: 2 营销人员费用××网发布会/周年庆参展物料T型广告楼体广告(目标市场)会员年会会员培训(1次/月)地推物料费(长期)线上SEO推广(长期)微电影Unnamed: 3 基本工资奖金差旅费交际费通信费办公费Unnamed: 4 2017数量1103201662768Unnamed: 5 费用(万)200210050100850Unnamed: 6 合计(万)20020300100010048300500300Unnamed: 7 占比0.072254335260115610.00......
2025机关事业单位工作人员正常晋升工资档次审批花名册-在职 机关、事业单位工作人员正常晋升工资档次(离退休、退职人员增加离退休、退职费) 审 批 花 名 册填报单位:ABCD姓 名Unnamed: 1 性别Unnamed: 2 出生年月Unnamed: 3 入伍时间Unnamed: 4 现任职务Unnamed: 5 任职、聘任时间Unnamed: 6 批准离退退职时间 Unnamed: 7 按1993年9月30日职务套改的职务 (岗位)技术等级工资小计Unnamed: 8 档次Unnamed: 9 标准Unnamed: 10 津贴Unnamed: 11 晋升前职务(岗位、 技术等级)工资小计Unnamed: 12 档次Unnamed: 13 标准Unnamed: 14 津贴Unnamed: 15 单位:元 晋升后职务(岗位
2025年年度福利费用预算-Sheet1 年度福利费用预算 类型日常各类节日高温费旅游活动年会筹备合计Unnamed: 1 项目零食下午茶生日礼金春节妇女节端午节中秋节万圣节圣诞节高温费春/秋游活动Unnamed: 2 额度1500/月1000/每月100/人200/人50人150/人300/人500600/人Unnamed: 3 计划实施月份1√√√Unnamed: 4 2√√√√Unnamed: 5 3√√√√Unnamed: 6 4√√√Unnamed: 7 5√√√Unnamed: 8 6√√√√Unnamed: 9 7√
2025年年度预算开支管理表-图表自动生-预算开支管理表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度预算开支管理表月份123456789101112Unnamed: 2 预算金额500050005000500050005000500050005000500050005000Unnamed: 3 实际支出548446505193467051495775543149540000Unnamed: 4 预算结余-484350-193330-149-775-431465000500050005000Unnamed: 5 超支提醒预算超支正常预算超支正常预算超支预算超支预算超支
2025年财务部年度预算表-Sheet1 财务部年度预算表 年份: 金额单位:万元项目职工薪酬五险一金职工餐费经济补偿金工会经费职工教育经费办公费电话费网络服务费邮寄费差旅费会议费业务招待费广告费维修费租赁费水电物业费商业保险费劳动保护费财务费用交通费汽油费运输费中介服务费残疾人保障金低值易耗品促销费销售提成仓库管理费其他费用费用支出合计增值税及附加营业税及附加车船使用税土地使用税房产税印花税其他税费税金合计收购稻米包装物成本支出合计固定资产基建工程资产投入合计支
2024年年度成本费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度成本费用预算明细表费用类型差旅费办公费招待费广告费交通费通讯费折旧费合计Unnamed: 2 1月2030525523105195195Unnamed: 3 2月403536822668233233Unnamed: 4 3月304545623279230230Unnamed: 5 4月255549631886224224Unnamed: 6 5月252336562267175175Unnamed: 7 6月15
2024年物业管理年度预算表格管理-预算表格管理 物业服务收入预算 物业服务收入预算 总建筑面积(平米):总收费面积(平米):类型一、物业服务费(业主)高层多层小高层别墅洋房车库公寓商铺/裙楼其他收费业态二、物业服务费(地产)高层多层小高层别墅洋房车库公寓商铺/裙楼其他收费业态三、其他收入(经营)资产经营增值服务四、车场经营收入地上停车管理费地下停车场管理费临停车位费其他服务费合计Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 2 计费面积Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 收缴率Unnamed: 5 应收总额00000000000000000000000000000Unnamed: 6
2025年大学生村官报考事业单位推荐表-Sheet1 大学生村官报考事业单位推荐表 求职岗位: 时间:2019.03姓 名健康状况最高学历专业户籍所在地家庭住址紧急联系人聘用合同签订日期个人简介 (技能特长/性格特点/自我评价)校内实践工作经历所在村(社区)委意见所在乡镇党委意见县委组织部意见备注注:考生必须如实填写个人信息,如有虚假,后果自负。Unnamed: 1 盖章: 年 月 日
2024年年度成本费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 年度成本费用预算表 部门总务部人事部企划部业务部财务部工程部采购部技术部序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344总 计Unnamed: 2 费用科目 一级管理费用销售费用财务费用Unnamed: 3 上年实际发生额40.90000000000000614.814.119.92011.420000000000......
年度预算总结表-预算执行总结 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20**年度预算执行总结类别例常类项目类汇总Unnamed: 2 20**年各项指标数据总结类别2020年1-12月2019年1-12月同比%预算科目公共设施及模具耗材工资及奖金第三方派遣费用五险一金能源开支-水、电、气低耗及劳保设备维修养护员工餐费差旅费用邮寄费空调系统改造加装无油空压站下水系统改造项目纯水系统改造移动紫外灯3个电子天平4台电子秤4台移动臭氧发生器2个高压水枪-台片剂硬度仪1台Unnamed: 3 销量(盒)361903532656250.1082212440191387520**年年度预算3408121.39291134941871894.1641399995316782.089
2025年年度招聘费用预算-年度招聘费用预算 年度招聘费用预算 项 目招聘费用预算Unnamed: 1 招聘渠道费招聘差旅费面试差旅费报到差旅费入司体检费其他招聘费合计表格说明:考核指标:Unnamed: 2 人才市场费网络服务费猎头服务费其他渠道费小计招聘交通费招聘住宿费出差补贴小计填写中因不能理解或存在疑义的地方,请及时沟通。1、表格上交时间是否准时(表格考核总分10分。每推迟一个工作日,扣1分)。2、表格填写质量(前后矛盾、该填没填、计算错误等原因,发现一处扣0.5分)。3、实际发生费用与预算值比较(以预算值为基数),差异大于20%,扣2分。Unnamed: 3 发生时间(月份)1000Unnam
期间费用年度预算汇总-期间费用年度预算汇总明细 Unnamed: 0 期间费用预算明细分类营业费用管理费用财务费用总费用月度合计Unnamed: 1 项目名称产品自销费用产品促销费用销售部门的费用委托代销费用营业费用月度合计管理部门及员工企业直接管理之外的费用其他管理费用月度合计利息支出汇兑损失相关的手续费其他财务费用财务费用月度合计Unnamed: 2 序号1234567891011121314151617181234567891011121314151617181920123456......
2025年年度预算编制模板-首页 使用说明 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 返回首页 2021年预算编制总表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 总表序号一二三分表序号123457891011一12345678910二序号1234567三Unnamed: 2 类别例常类尾款--设备采购项目类小计类别工资及奖金五险一金派遣人员临时工费用能源开支-水、电、气低值易耗员工餐费差旅费用市内交通费邮寄费例常类合计购买A设备质保金尾款000000000尾款类合计类别购买B设备000000项目类合计总计Unnam
2025年某年度人员编制计划-Sheet1 年度人员编制计划 序号Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 岗位Unnamed: 3 定编(人)Unnamed: 4 部门人数小计(定编)Unnamed: 5 在编(人)Unnamed: 6 部门人数小计(在编)Unnamed: 7 试用期人数小计Unnamed: 8 预计工资Unnamed: 9 超编人数行政人事部制定Unnamed: 10 缺编人数Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2024年度预算达成可视化看板exce表格-可视化面板(显示区) Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 · ·Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 22 Unnamed: 23 Unnamed: 24 Unnamed: 25 Unnamed: 26 Unnamed: 27 Unnamed: 28 Unnamed: 29 Unnamed: 30 Unnamed: 31 Unnamed: 32 Unnamed: 33 数据源(编辑区) Unnamed: 0 年度预算达成可视化看板(数据录入区) 月度收支利润清单月份1月2月3月
财务预算编制表excel表-Sheet1 财务预算编制表 单位:万元 序号123456789Unnamed: 1 预算项目1收入(按公司实际收入项目填列) 1.1租金收入 1.2项目收入2成本(按公司实际成本支出项目填列)2.1项目直接开发成本(按项目名称分别费用支出内容填列) 2.1.1 君悦酒店公寓项目直接开发成本 2.1.1.1 土地征用及拆迁补偿 2.1.1.2 前期工程费 2.1.1.3 建安工程费 2.1.1.4 基础设施费 2.1.1.5 配套设施费 2.1.1.6 财务利息 2.1.1.7 分摊开发间接费 2.1.1.8 其他费用 2.1.2项目直接开发成本 2.1.2.1土地征用及
2025年橙色家庭预算(年度)-预算概览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 余额预计余额实际余额 差额收入123456789101112总收入实际支出细目Unnamed: 2 预计6380000000000006380Unnamed: 3 48123482-1330实际5100000000000005100Unnamed: 4 Unnamed: 5 预计值减支出实际值减支出实际值减预计值支出123456789101112总支出......
2025国家机关事业单位职工人数和工资情况-Sheet1 机关、事业单位职工人数和工资情况 填报单位:项 目甲总 计一、机 关二、事业单位类型三、实行企业工资制的事业单位及人数;“类型”的划分参照指标解释。 4、乙2“职工年末人数”包括档案关系在人才市场的编外人员,以及临时、短期用工。 5、乙4“职工年平均人数”切勿漏填,要注意仔细审核,否则将影响到职工年平均工资的准确度。 6、乙5“职工年工资总额”一是以“千元”为单位,防止以元或万元为单位上报汇总;二是“全年”的工资总额,防止只填一个月的;三是对于去年报表上报后发放的工资额,要统计在今年的工资统计表中,如第13个的工资等。 7、乙8“奖金”含第
2025市直行政事业单位基本信息表excel模板-Sheet1 市直行政事业单位基本信息表 单位名称:机构、编制情况单位成立时间机构、编制批准文号最近核编时间定编人数 其中:行政编制(含公检法) 行政机关事业编制 核拨事业编制 核补事业编制 自筹事业编制 工勤编制批准领导职数实有领导人数单位内设机构数下属单位数临时机构数编委批准的经费管理形式编办批准的小汽车编制数实有在编小汽车数经费支出户开户银行经费支出户银行帐号2005年7月在职人员统发工资总额2005年7月在职人员非统发工资总额2005年7月离退休人员统发工资总额2005年
企业年度培训费用预算表模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 企业年度培训费用预算表月份一般培训费用其他费用摊销总计Unnamed: 2 培训住宿培训餐饮培训差旅外部培训费用小计培训场地费用培训器材使用费培训部门人员工资福利专职讲师工资福利培训人员服务费用培训招待费用培训用品材料费培训资料费小计Unnamed: 3 1月20002500180015007800350030014803500944859781201078118581Unnamed: 4 2月250027002400200096002680130098030001644857891501070020300Unnamed: 5 3月350035002800200011800300040019804000744540362401094022740Unnamed: 6 4月3200380025002500120003
2025年家庭预算年度汇总-汇总 家庭预算年度汇总 月份123456789101112合计Unnamed: 1 收入20002001200220032004200520062007600060016002034031Unnamed: 2 支出12001300520600800400600230120023002500011650现金余额:Unnamed: 3 存款12000008000001200000320022381支出 月份 12345678
2025年事业单位工作人员调资智能审批表-工资标准 事业单位工作人员基本工资标准表(单位:元/月) 岗位专技一级专技二级专技三级专技四级专技五级专技六级专技七级专技八级专技九级专技十级专技十一级专技十二级专技十三级管理一级管理二级管理三级管理四级管理五级管理六级管理七级管理八级管理九级管理十级技术工一级技术工二级技术工三级技术工四级技术工五级普通工Unnamed: 1 岗位工资标准60104650411035303070271025002200196018101640162015105910478039603360278023602070184016201510225019001690159015001480Unnamed: 2 薪级专技1专技2专技3专技4专技5专技6专技7专技8专技
2025年事业单位增人计划执行情况统计表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 事业单位增人计划执行情况统计表填报单位(盖章): 项目 单位总计Unnamed: 2 负责人:Unnamed: 3 编制数合计Unnamed: 4 财政核 拨经费Unnamed: 5 财政核 补经费Unnamed: 6 自收 自支填报人:Unnamed: 7 企业化 管理Unnamed: 8 其中: 工勤人 员编制Unnamed: 9 计划执行情况下达计划 的文号Unnamed: 10 下达的计 划指标数联系电话:Unnamed: 11 实际 使用数Unnamed: 12 接受干部调干Unnamed: 13 接受应 届大学填报时间:Unnamed: 14 招收 工勤 人员Unnamed: 15 备注
财务预算编制表下载-Sheet1 财务预算编制表 单位:万元 序号123456789Unnamed: 1 预算项目1收入(按公司实际收入项目填列) 1.1租金收入 1.2项目收入2成本(按公司实际成本支出项目填列)2.1项目直接开发成本(按项目名称分别费用支出内容填列) 2.1.1 君悦酒店公寓项目直接开发成本 2.1.1.1 土地征用及拆迁补偿 2.1.1.2 前期工程费 2.1.1.3 建安工程费 2.1.1.4 基础设施费 2.1.1.5 配套设施费 2.1.1.6 财务利息 2.1.1.7 分摊开发间接费 2.1.1.8 其他费用 2.1.2项目直接开发成本 2.1.2.1土地征用及
年度收支费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入明细日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:00Unnamed: 2 项目收入来源1收入来源2收入来源3收入来源4收入来源5收入来源6收入来源7收入来源8收入来源9收
2024年全面经营预算(年度)编制系统-首页 全面经营预算(年度)编制系统 目录 目录 企业名称预算名称预算时间期间长度单位期间编制方法预算负责人序号12345678910111213141516Unnamed: 1 全面经营预算1个会计年度1个季度定期预算、增量预算报表销售预算!A1应收账款预算!A1生产预算!A1直接材料预算!A1应付账款预算!A1直接人工预算!A1变动制造费用预算!A1固定制造费用预算!A1制造费用合计预算!A1产品成本预算!A1产成品预算!A1销售费用预算!A1管理费用预算!A1现金流量表预算!A1利润表预算!A1资产负债表预算!A1Unnamed: 2 备注销售预算 事业部 产品代码 产品名称 单位 1季度预算销
2024年年度各月费用预算及执行控制图表(自动提取各月数据)-数据分析 财务管理工具——预算管理 年度各月费用预算及执行控制图表(根据支出明细自动提取各月数据)说明:本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况,具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。(分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成)各月支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别423704240142430424614249142522425524258342614426444267542705合计Unnamed: 1 Unnamed: 2 预算710010700630090001620021000189002160030000300002400033300228100Unnamed: 3 实际8200114007000900016500217001980
2025年实用人力资源年度预算数据(精致可打印)-Sheet1 人力资源年度预算数据 单位序号12345Unnamed: 1 人力规划招聘管理培训管理绩效管理薪酬管理员工关系制表人:Unnamed: 2 人员编制应邀面试培训场次绩效考核预算薪酬核算考勤Unnamed: 3 录用人数内训绩效申诉薪酬申诉离职Unnamed: 4 日期:录用比例外训离职率Unnamed: 5 费用培训费用员工福利劳资纠纷
2024年年度费用成本预算分析表-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用成本预算分析表Unnamed: 2 Unnamed: 3 分析对比图月份支出饼图Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计总结备注1、..............................................................................................................................................................................Unnamed: 8 实际费用金额2000010000600080008500900050001000010500110001150012000121500Unnamed: 9 预算费用金额6000500050
年度预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度预算表第一季度2021年度一 季 度二 季 度三 季 度四 季 度Unnamed: 2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 600000销售 预算金额4500001500007500008000001000000Unnamed: 4 第二季度增长比例成本预算设备采购100000200000Unnamed: 5 7500000.25采购材料11250037500187500200000250000Unnamed: 6 第三季度增长比例人工成本13500045000225000240000300000Unnamed: 7 8000000.0666666666666667制造成本225007500375004000050000Unnamed: 8 第四季度增长比例费用预算销售费用120005000500003