2025部门预算表生成相应工作薄

2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......

2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算

2025年财务季度部门预算表-Sheet1 财务季度部门预算表 部门销售部总计Unnamed: 1 部门编号9800Unnamed: 2 季度Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Unnamed: 3 季度预算金额70000800001200068000Unnamed: 4 总计2300000000000230000Unnamed: 5 备注说明

2025年人事行政部门预算表-人事行政部门预算 人事行政部门预算 部 门行政部网络部人事部汽车费用Unnamed: 1 项 目房租水电水票电话费快递费洗衣费办公用品修理费其它域名及网站维护电脑耗材费物料印刷制作费设备维护费社保招聘会议费员工活动员工福利教育培训工商年检过路过桥费汽油/机油费修理及保养税费验车费保险Unnamed: 2 单位月月月月季度季度年月半年半年半年半年月月月月月月年月月年年年年Unnamed: 3 费用统计Unnamed: 4 浮动比例Unnamed: 5 调整数Unnamed: 6 下阶段预算Unnamed: 7 备 注物业提供费用明细平均每月支出平均每月支出实时发生日常办公文具(

2025年生产成本预算表-Sheet1 生产成本预算表 月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 1 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 2 月 份预算金额0Unnamed: 3 %Unnamed: 4 月 份预算金额0Unnamed: 5 %Unnamed: 6 月 份预算金额0Unnamed: 7 %Unnamed: 8 月 份预算金额0Unnamed: 9 %Unnamed: 10 月 份预算金额0Unnamed: 11 %Unnamed: 12 月 份预算金额

2025生产成本预算表模板-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生 产 成 本 预 算 表 月份 至 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费费用合 计期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnamed:

2025年部门新财年预算图表分析-Sheet1 部门新财年预算图表分析 部门销售部财务部行政部开发部金融部设计部电商部运输部后勤部总计Unnamed: 1 2019年支出4481423578694288503303253752444269874337074912624469813739367Unnamed: 2 2020年预算6000005600005000008000007200005800006500006200004800005510000

生产成本预算表包含

2025现金预算表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金预算表单位:元季度期初现金余额 加:销货现金收入可供使用的现金 减:各项支出直接材料直接人工制造费用销售及管理费用所得税购买设备股利支出合计现金多余或不足 向银行借款 还银行借款借款利息合计期末现金余额Unnamed: 2 1.010000.0118200.0128200.037247.012262.58346.04275.04500.066630.561569.561569.5Unnamed: 3 2.061569.5169350.0230919.530264.012600.08746.04275.04500.0154000.028000.0242385.0-11465.516000.04534.5Unnamed: 4 3.04534.5197050.0201584.534495.015225.09834.04275.0450

2025年生产成本预算表-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产成本预算表月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnam......

2025年收支报表-预算免费下载-风险管理列表 Unnamed: 0 收支报表-预算项目名称: 填制人:编号Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 收入Unnamed: 3 支出Unnamed: 4 资金投资风险描述高 中低风险等级高.1 中低发生的可能性Unnamed: 7 预计得益已发生 未发生临界状态Unnamed: 9 责任人Unnamed: 10 备注

2024费用预算及预算分配表exce表格-版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算及预算分配表20XX年123456789101112合计Unnamed: 2 总预算44993838417639594075383841763838417600036575Unnamed: 3 费用类别差旅费5005015025035045015025015024516Unnamed: 4 交际费6006016026036046016026016025416Unnamed: 5 办公费700701702703704701702701702......

生产成本预算表模板Excel模板-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生 产 成 本 预 算 表 月份 至 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费费用合 计期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unname......

2025年生产制造成本预算表-Sheet1 Unnamed: 0 生产制造成本预算表 序号1TOTALUnnamed: 2 名称XXXXXXUnnamed: 3 规格XXXXXXUnnamed: 4 数量10001000Unnamed: 5 销售单价120120Unnamed: 6 销售额1200000000000000000000000120000Unnamed: 7 成本材料8000080000Unnamed: 8 人工85008500Unnamed: 9 制造50005000Unnamed: 10 其他500500Unnamed: 11 成本合计94000000000000000000000094000Unnamed: 12 毛利2600026000Unnamed: 13 毛利率0.21666666666666700000000000000000000.216666666666667Sheet2 Sheet3

2025部门包干经费预算安排汇总表excel表格模板-Sheet1 部门包干经费预算安排汇总表 部门纪委 (监察、审计处) 党办、院办 组织部 宣传统战部 武装部、保卫部 教务处 学生工作处 人事处 财务处 科研处(学报编辑部)外事处 总务处 工会 团委 发展研究室 基础教学部 基础实验与实践教学中心 图书馆 现代教育技术中心 总计Unnamed: 1 项目院领导办公费行政办

2025年政府部门预算支出经济科目对应表-对应表 政府和部门预算支出经济分类科目对应表 部门预算支出经济分类科目科目编码30130101301010130101023010103301010430101053010106301010730101993010230102013010202301020330102043010205301020630102073010208301020930102103010299301033010301301039930106301060130106023010699301073010701301079930108301093011030111301123011201301120230112033011204301129930113301143011401301140230114993019930199013019902301990330199043019905

各部门预算制及各部门KPI考核指标exc-Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事

部门预算单位非税收入资金管理台账excel模板包含

2024年各部门预算执行统计与分析表-预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed

工程决算表(预算结算单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程结算表序号123456789101112131415甲方签字:年 月 日Unnamed: 2 项目名称工程合同总价变更增加项目变更减少项目工程结算总额甲方已付金额甲方应结算金额Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款人Unnamed: 5 收款人乙方签字:年 月 日Unnamed: 6 收款日期Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3

2025年部门预算下半年支出财务预算表-Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社

2025年培训预算表-预算管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注

2025年财务报表-预算表(财务管理表格-材料价格 财务报表-预算表 物品编码100000011000000210000003100000041000000510000006100000071000000810000009100000101000001110000012100000131000001410000015100000161000001710000018100000191000002010000021公司名称: 预算报价人:Unnamed: 1 物品名称物品名称1物品名称2物品名称3物品名称4物品名称5物品名称6物品名称7物品名称8物品名称9物品名称10物品名称11Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 单价00000000000Unnamed: 5 数......

年度财务预测表预算表下载-Sheet1 ××年度财务决算预测表 工程处:工程名称小计 制表: 注:结算收入中不包括公司管理费Unnamed: 1 合同金额0Unnamed: 2 总工作量0Unnamed: 3 已完工作量0Unnamed: 4 已收工程款0Unnamed: 5 项目结算以前年度已结算收入0Unnamed

2025年财务报表-预算表-材料价格 财务报表-预算表 商品编码公司名称: 预算报价人:Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 金额000000000000000000000Unnamed: 6 预算价位Unnamed: 7 市场价位Unnamed: 8 备注Sheet1 Sheet2

2025年公司各部门预算图表模板-Sheet1 公司各部门预算图表模板 时间上半年预算下半年预算全年总预算Unnamed: 1 财务部250625595065Unnamed: 2 行政部178521043889Unnamed: 3 销售部443425066940Unnamed: 4 运营部454429257469Unnamed: 5 开发部308322815364Unnamed: 6 客服部116126843845

2025年部门预算费用明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算明细表部门财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部Unnamed: 2 费用类型财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用Unnamed: 3 费用项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14Unnamed: 4 单位项项项项项项项项项项项项项项Unnamed: 5 预算单价150......

2025简洁预算表EXCEL模板表格-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预 算 表 年 月 日借方科目现 金应收帐款应收票据坏帐准备原 料辅 料在制原料在制品辅料在制人工在制造费用应付票据应付票据应付凭单已分摊制造费已分摊管理费Unnamed: 2 借方金额Unnamed: 3 备注调整Unnamed: 4 贷方科目股 本公 积 金制造费用制 成 品机器设备折旧准备管理费用销 货销货成本销货退回销货退回销货折扣财务费用财务收入本期利润Unnamed: 5 贷方金额Unnamed: 6 备注调整

2025年部门预算明细表-动态图表- 部门 月份6月7月8月9月10月11月12月月份6月7月8月9月10月11月12月财务部1201701800120060070080071400110017001100700900900技术部120090017001000500400800工程部170018001200170018001200700人事部1600900110016009001100400销售部1800110080060017001100800市场部9001700110080060012001700后勤部1400110017001100700900900财务部技术部工程部人事部销售部市场部后勤部

2025年报表系列-公司部门预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年各部门预算和支出数据NO:123456789101112131415161718Unnamed: 2 类别门店网店电销Unnamed: 3 部门行政采购人事销售后勤外勤行政采购人事销售后勤外勤行政采购人事销售后勤外勤Unnamed: 4 预算323452087343974381911676210386173893647188545906796438632992130237099664979125998080559194Unnamed: 5......

2025年销售报表-预算表-材料价格 销售报表-预算表 编码0000100002000030000400005000060000700008000090001000011000120001300014000150001600017000180001900020000210002200023公司名称: 预算报价人:Unnamed: 1 品名Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 单价505152535455565758596061626364656667686970Unnamed: 5 数量5051525354

2025结婚预算表模板免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 结婚预算表模板结婚时间结婚地点新郎预算明细类别新郎方新娘方收入项目长辈改口费聘金其他收入可支配额度支出明细序号12345678910111213141516171819202122232425备注Unnamed: 2 预算项目类型结婚酒店新娘饰品新娘礼服婚车摄影对戒新郎礼服新郎饰品婚前美容伴娘礼服伴郎礼服伴童礼服司仪场景布置化妆师新房布置礼炮喜品请柬设计费邮寄费酒店住宿宾客停车租车宾客礼物

2025年生产成本预算表-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产成本预算表月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnam......

2025年产品生产成本预算表-产品生产成本预算表 产品生产成本预算表 编制部门:生产部序号123456789101112131415制表: 审核: 批准:Unnamed: 1 产品名称产品1产品2产品3Unnamed: 2 规格型号DN-001DN-002DN-003Unnamed: 3 计划生产数量430744062724Unnamed: 4 材料费定额202530Unnamed: 5 预算单价192428Unnamed: 6 人工费定额555Unnamed: 7 预算单价4.84.94.5Unnamed: 8 机械费定额152540Unnamed: 9 预算单价142235Unnamed: 10 编制日期:预算生产成本单位成本37.850.967.5Unna

2025工程预算表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程预算表项目名称序号12345678910111213预算合计金额(大写)实际合计金额(大写)Unnamed: 2 预算支出168800华兴市政工程项目A标段项目名称项目11项目12项目13项目14项目15项目16项目17项目18项目19项目20项目21项目22项目23Unnamed: 3 实际支出178600单位m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2168800178600Unnamed: 4 开工日期数量100120110130150120110......

2025年生产成本预算表-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预 算 表年 月 日借方科目现 金应收帐款应收票据坏帐准备原 料辅 料在制原料在制品辅料在制人工在制造费用应付票据应付票据应付凭单已分摊制造费已分摊管理费Unnamed: 2 借方金额Unnamed: 3 备注调整Unnamed: 4 贷方科目股 本公 积 金制造费用制 成 品机器设备折旧准备管理费用销 货销货成本销货退回销货退回销货折扣财务费用财务收入本期利润Unnamed: 5 贷方金额Unnamed: 6 备注调整预算申请表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算申请表编号月 日预算编号合计 批 示Unnamed: 2 Unnamed: 3 预

2025损益预算表格模板excel表格模板-Sheet1 损益预算表 单位:万元 项目主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加主营业务利润 加:其他业务利润 减:销售费用 管理费用 财务费用营业利润 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出利润总额 减:所得税净利润 加:年初未分配利润 其他转入可供分配的利润编制说明:本表按损益构成分项逐月填列,主营收入、成本、其他业务利润预算、销售费用、管

2025部门经费预算明细表excel表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司行政管理及日常运作费用预算明细表费用所属部门:费用描述一、员工费用1.工资2.福利费3.五险4.伙食费5.其他费用合计:二、交通费和差旅费1.市内交通费2.差旅费费用合计:部门负责人签字:Unnamed: 2 销售部基本工资业务提成奖金其他生日福利节日福利劳保费用其他正常加班伙食费公共车辆费用打的费车辆维修费用路桥费车票费用住宿费用餐费补贴Unnamed: 3 预算额度Unnamed: 4 费用描述三、办公费用1.办公费2.通讯费3.邮寄和快递费4.租赁费5.水电费7.电脑、网络费用费用合计:四、销售费用1.业务招待费2.运输和保险费

2025部门管理费用预算对比表免费下载-明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门管理费用预算对比表部门编码1001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019Unnamed: 2 部门名称人事部部门名称人事部人事部人事部人事部人事部人事部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部研发部研发部研发部公共市场部物流部Unnamed: 3 本月实际605598.83科目编码660201016602010266020103660201046602010566020106660201016602010266020103660201046602010566020106

2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088

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