2025汽车客运站部门收入支出预算表免费下载
下半年各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
下半年部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512
各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
2025产品(业务)收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025各部门收入预算汇总表模板-各部门收入预算汇总表 Unnamed: 0 财务管理工具——预算管理 **年各部门收入预算汇总表说明:本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细,可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况,常用于营销部门。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批注:1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。Unnamed: 2 部门Unna
分产品业务收入成本预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 年度 金额单位:元项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14
收入项目预算表模板-Sheet1 收入项目预算表 单位名称:项目编号1一二三四五六七八九十注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单位可支配收入。2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。Unnamed: 1 项目类别2财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 社保经费拨款(补助) 非社保经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收入 预算内投资预算外收入 行政事业性预算外收入 主管部门集中收入 纳入预算外管理的政府性基金收入 上年财政专户结存数安排 其他预算外收入
黑色部门财务支出预算报告excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一
2025年费用支出预算表-Sheet1 费用支出预算表 2019年收入预算项目Unnamed: 1 金额Unnamed: 2 2019年支出预算项目Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 资金来源预算内财政拨款Unnamed: 5 非税收入Unnamed: 6 上级拨款Unnamed: 7 往来资金Unnamed: 8 备注
2025年部门月度费用预算表-样表 费用预算表 部门:序号123456789101112131415161、预算基本内容:施工费、设计外包费、现场费、合同材料费、现场采购费、人工费、福利费、办公费、招待费、装卸运输费、汽车费、修理费、低值易耗品、培训费、水电费、差旅费、固定资产购置等其他发生费用2、如预算项目比较细,可细分化或附表填写,并向财务审计部门说明。3、此表于每月28日前上报财务部,邮箱为4、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金。编制人:
2025年收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025年费用支出预算表-自动计算-Sheet1 费用支出预算表 月份 会计科目用人费用备注:请财务部门精准核算。Unnamed: 1 薪资支出伙食费加班费职工福利费人事招聘费新人培训费养老保险费医疗保险费失业保险费生育保险费公积金工会经费小计Unnamed: 2 说明及用途合计Unnamed: 3 1月0Unnamed: 4 2月0Unnamed: 5 3月0Unnamed: 6 4月0Unnamed: 7 5月0Unnamed: 8 6月0Unnamed: 9 7月0Unnamed: 10 8月0Unnamed: 11 9月0Unnamed: 12 10月0Unnamed: 13 11月0Unnamed: 14 12月0Unnamed: 15 合计0000
2025年收入支出明细表-费用预算-Sheet1 费用预算支出明细表 日期2019.5.242019.5.25Unnamed: 1 项目名称项目1项目2Unnamed: 2 摘要明细**********Unnamed: 3 申报金额600011500Unnamed: 4 申报人周丽王美美Unnamed: 5 实际实用金额580012500Unnamed: 6 经手人周丽王美美Unnamed: 7 盈亏金额200-1000000000000000000000000000000000000000000
2025年各部门收入预算汇总表-各部门收入预算汇总表 财务管理工具——预算管理 **年各部门收入预算汇总表说明:本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细,可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况,常用于营销部门。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批注:1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。Unnamed: 1 部门Unname
2025年费用支出预算表-日常运营费用预算表 Unnamed: 0 费用预算表 单位:元科目名称房租、水、电、清洁费通讯费网络费办公费维护费车费公关费人力服务费财务费用差旅费其它合 计Unnamed: 2 详细项目房租物业费饮用水费电费餐费小计固定话费移动话费小计网络使用费其他(如软件费)小计办公用品名片制作费登记、注册、年检、签证费办公室日用品消耗材料(硒鼓、墨粉)小计电脑维修费设备维修费小计汽油费维修费、保养费、换件费停车、洗车、车位费车辆保险费小计市场推广费礼品费业务招待费小计人员工资社保支出社保代理费用小计银行手续费等印花税税金固定资产低值易耗小计Unna
2025年家庭支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家 庭 支 出 预 算 表月份123456789101112合计Unnamed: 2 预计月收入0Unnamed: 3 生活必要支出0Unnamed: 4 还贷(房租)支出0Unnamed: 5 人情往来支出0Unnamed: 6 教育储蓄0Unnamed: 7 旅游储蓄0Unnamed: 8 月计划理财/投资0Unnamed: 9 结余流动资金0000000000000
2025年财务支出预算表-Sheet1 财务支出预算表 预算总计:序号12Unnamed: 1 项目万科园林项目万科园林项目Unnamed: 2 156230开支小项绿化工程排水工程Unnamed: 3 支出金额预算56230100000Unnamed: 4 经理审批意见同意同意Unnamed: 5 元董事长审批意见同意建议增加排水抗洪系统,预算可以适度增加
2025收入项目预算表模板-Sheet1 收入项目预算表 单位名称:项目编号1一二三四五六七八九十注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单位可支配收入。2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。Unnamed: 1 项目类别2财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 社保经费拨款(补助) 非社保经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收入 预算内投资预算外收入 行政事业性预算外收入 主管部门集中收入 纳入预算外管理的政府性基金收入 上年财政专户结存数安排 其他预算外收入
2025年产品(业务)收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025年专项支出预算表(自动计算)-Sheet1 专项支出预算表 编制单位:项目列次业务招待费会议费差旅费用折旧费用利息支出总额节能减排支出安全生产支出赞助支出信息化支出表内公式 2列=(3+4+5+6+7+8+9+10+11)列;12列=(2-1)列;13列=12列/1列 Unnamed: 1 行次—123456789Unnamed: 2 上年预计 (N-1)1Unnamed: 3 本年预算(N)全年合计2000000000Unnamed: 4 直接成本3Unnamed: 5 制造费用4Unnamed: 6 (2019年度)销售费用5Unnamed: 7 管理费用6Unnamed: 8 财务费用7Unnamed: 9 营业外支出8Unnamed: 10 固定......
2025年支出预算表-全年预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出预算表中州商贸股份有限公司总 金 额:行次12Unnamed: 2 记账科目主营业务成本Unnamed: 3 120000摘要场地租凭Unnamed: 4 2020年 RMB/元1月10000Unnamed: 5 2月10000Unnamed: 6 3月10000Unnamed: 7 4月10000Unnamed: 8 5月10000Unnamed: 9 6月10000Unnamed: 10 7月10000Unnamed: 11 8月10000Unnamed: 12 9月10000Unnamed: 13 制表人:10月10000Unnamed: 14 11月10000Unnamed: 15 高原12月10000Unnamed: 16 合计12000000Sheet2
2025年公司部门费用财务预算表-Sheet1 公司部门费用财务预算表 预算总计:部门开发部开发部Unnamed: 1 项目部门工资支出部门福利支出Unnamed: 2 593030开支小项无交通费Unnamed: 3 支出金额预算5850308000Unnamed: 4 金额单位元元Unnamed: 5 元备注
2025年部门办公费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 部门办公费用预算表 费用名称 部门生产部销售部采购部研发部市场部人事行政部运营部合计编制部门:Unnamed: 2 办公用品费用200030005000Unnamed: 3 原料采购费用180000180000Unnamed: 4 报销费用50005000Unnamed: 5 会议咨询费用8000080000Unnamed: 6 业务招待费用2000020000编制日期:Unnamed: 7 单位:元其他费用0 年 月 日Unnamed: 8 合计18200003000800002000050000290000
2025年日常费用支出预算表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 日常费用支出预算表-自动计算 人工费用1、人员费用1)正式员工费用标准(元/月/人)2)外包人员费用标准(元/月/人)3)薪酬、餐补及工资附加费4)体检、证件及用工管理费5)社会保险6)员工培训7)工装及其他劳保用品2、行政费用1)办公费2)通讯费3)交通费及车辆费4)招待费5)差旅费6)其它3、财产费用1)固定资产折旧2)固定资产维修3)房屋租赁费4)资产摊销费 4、物料消耗1)综合消耗5、其他财产性费用1)办公设备及家具2)食堂/宿舍设施3)其他6、不可预见费按其他费用合计的5%计取合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 年计费用 (元/月)376291.
2025年费用支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算明细表费用名称合计占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 工资3630.434210526315789203050452230162155321626Unnamed: 3 福利费1090.13038277511961712111398675910118Unnamed: 4 招待费540.0645933014354067852643425645Unnamed: 5 办公费350.041866028708134621424524221Unnamed: 6 差旅费750.0897129186602871876578965464Unnamed: 7 广告费940.1124401913875610987678109686Unnamed: 8 财务费用550.0657894736842105543463586452Unnamed: 9 其他510.061004784688995246756352
2025下半年部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
2025年项目费用支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目费用预算表开始日期序号12345678910Unnamed: 2 2020-09-01 00:00:00分项支出项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10Unnamed: 3 结束日期Unnamed: 4 2020-09-05 00:00:00预算金额1500240032004500280030004000500025003000Unnamed: 5 预算金额支出日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:002020-09-05 00:00:002020-09-06 00:00:002020-09-07 00:00:002020-09-08 00:00:002020-09-09 00:00:00
2025年资金支出预算表-Sheet1 资金支出预算表 报送科室: 日期: 年 月 日名称合计 领导批示: 主管领导: 科室负责人:Unnamed: 1 单位Unnamed: 2 预算数数量Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 批准数数量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 金额Sheet4 Sheet2 Sheet3
2025收入项目预算表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入项目预算表单位名称:项目编号1一二三四五六七八九十注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单位可支配收入。 2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。Unnamed: 2 项目类别2财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 社保经费拨款(补助) 非社保经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收入 预算内投资预算外收入 行政事业性预算外收入 主管部门集中收入 纳入预算外管理的政府性基金收入 上年财政专户结
2025年辅导培训班收入支出预算表-Sheet1 辅导培训班收入支出预算表 单位名称(加盖公章):收入(元)启动资金公用经费其他收入Unnamed: 1 Unnamed: 2 填报时间:2019年10月26日支出(元)/月一、人员支出1、教师工资(2人)2、工作补贴3、节日慰问4、临工工资二、公用支出(一)日常公用支出1、办公费2、水电费3、电话费4、取暖费5、交通费6、印刷费7、专用材料费8、培训费9、零星维修费10、餐费及接待费(二)专项公用支出1、办公设备购置费2、信息网络购置3、专用设备购置三、项目支出1、校舍租赁费合计Unnamed: 3 0.0Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 0.0Sheet2 Sheet3
2025年全年费用支出预算表-自动统计-Sheet1 全年费用支出预算表 分类固定费用变动费用合 计Unnamed: 1 项目销售人员费用固 定 经 费销 售 佣 金运 费包 装 费保 险 费燃 料 费广告宣传费促 销 费消 费 品 费其 他小 计Unnamed: 2 工 资奖 金福 利 费劳 保 费其 他小 计交 通 费通 信 费交 际 费折 旧 费修 理 费保 险 费其 他小 计Unnamed: 3 预定年度金额Unnamed: 4 比率%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%U......
2025年公司财务支出预算表模板-Sheet1 公司财务支出预算表 制表序号12345678910111213141516171819Unnamed: 1 支出项目分类办公支出日常维护安全生产人员工资Unnamed: 2 时间项目名称更换激光打印件更换彩色喷墨打印机购买电脑打印纸碳粉墨水签字笔胶水收据破损地面修整老旧电线更换供水维护防水维护工艺广告宣传洗车设备灭火器换粉消防水带购买消防供水维护所有人员Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 预算总计数量111111111111111
2025年家庭费用支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 家庭月度预算明细表 支出项目餐饮购物日用交通蔬菜水果零食运动娱乐通讯服饰美容住房旅行烟酒数码汽车医疗书籍学习宠物礼金礼物办公维修捐赠彩票亲友快递其他Unnamed: 2 计划支出总额7700计划开支1500250015002002000Unnamed: 3 实际支出总额8800实际开支2000300015003002000Unnamed: 4 预算总差额-1100差额-500-5000-100000000000000......
2025年下半年各部门财务支出预算报告-Sheet1 下半年各部门财务支出预算报告 部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 1 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 2 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 3 按月份支出预算 七月3934301691004361952862009Unnamed: 5 八月4214564051202062354942337Unnamed: 6 九月189477204100489174262......
2025年部门人员用工预算表公式自动计算-Sheet1 **部门人员用工预算表 编制部门:序号12345678910合 计上浮1.06合计Unnamed: 1 费目明细人员工资(5人)加班费各项津贴(防暑+采暖)福利费(过节买东西)劳动保险费公积金服务费(工龄/司龄/通讯卫生)安全奖残保金奖金Unnamed: 2 1月1000050001000080001680350006968073860.8Unnamed: 3 2月10000500025001000080001680100000137180145410.8Unnamed: 4 3月1000050001000080001680500008468089760.8Unnamed: 5 4月10000500010000800016803468036760.8Unnamed: 6 5月10000500010000800016803468036760.8Unnamed: 7 6月100005000350010001000
市本级基本建设支出预算表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 市本级基本建设支出预算表 序号注:Unnamed: 2 项目名称预算外资金为财政专户管理资金或经批准留用的资金。Unnamed: 3 项目单位Unnamed: 4 建设规模及内容Unnamed: 5 总 投 资合计Unnamed: 6 财政拨款基建 拨款Unnamed: 7 其他 拨款Unnamed: 8 预算外资金Unnamed: 9 其他 资金Unnamed: 10 截止上年完成投资合计Unnamed: 11 其中基建拨款Unnamed: 12 本年安排投资合计Unnamed: 13 财政拨款基建 拨款Unnamed: 14 其他 拨款Unnamed: 15 预算外资金Unnamed: 16 其他 资金Unnamed: 17 单位:万元备 注Sheet2
2025各部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname
财务支出预算表-Sheet1 财务支出预算表 编制部门:序号12345678合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、如有大项支出时,应提前进行预算申请,便于财务准备资金。 Unnamed: 1 费用类别人工成本办公成本招待费车辆使用费差旅费电信费水电费福利其他Unnamed: 2 费用明细基本工资奖金办公用品用餐费、住宿费等加油过路费修车保养出差费用电话网费水费电费节日礼品、慰问金等临时性支出Unnamed: 3 预算金额Unnamed: 4 制表人:实际支出金额Unnamed: 5 单位:元费用说明Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3
2025年财务上半年支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务上半年支出预算表日期: 部门部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7总计Unnamed: 2 上半年支出预算12352150332166019001800130012366Unnamed: 3 占比0.09987061297104970.173863820152030.2685589519650660.05337214944201840.1536470968785380.1455604075691410.1051269610221581Unnamed: 4 一月130110120145160180190130Unnamed: 5 二月23033032031045222