2025部门收入 支出预算表免费下载
下半年各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
下半年部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512
各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
2025年费用支出预算表-自动计算-Sheet1 费用支出预算表 月份 会计科目用人费用备注:请财务部门精准核算。Unnamed: 1 薪资支出伙食费加班费职工福利费人事招聘费新人培训费养老保险费医疗保险费失业保险费生育保险费公积金工会经费小计Unnamed: 2 说明及用途合计Unnamed: 3 1月0Unnamed: 4 2月0Unnamed: 5 3月0Unnamed: 6 4月0Unnamed: 7 5月0Unnamed: 8 6月0Unnamed: 9 7月0Unnamed: 10 8月0Unnamed: 11 9月0Unnamed: 12 10月0Unnamed: 13 11月0Unnamed: 14 12月0Unnamed: 15 合计0000
2025年研发费支出预算表-F-1-4 Unnamed: 0 研发费支出预算表项目名称审核Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同总金额Unnamed: 3 累计已付款Unnamed: 4 预计本期支付款Unnamed: 5 其中:上旬合计Unnamed: 6 .中旬其中:上旬制表Unnamed: 7 编制时间预算期间:下旬中旬Unnamed: 8 项目编号及名称Unnamed: 9 单位: 元备注
2025年部门月度费用预算表-样表 费用预算表 部门:序号123456789101112131415161、预算基本内容:施工费、设计外包费、现场费、合同材料费、现场采购费、人工费、福利费、办公费、招待费、装卸运输费、汽车费、修理费、低值易耗品、培训费、水电费、差旅费、固定资产购置等其他发生费用2、如预算项目比较细,可细分化或附表填写,并向财务审计部门说明。3、此表于每月28日前上报财务部,邮箱为4、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金。编制人:
2025收入项目预算表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入项目预算表单位名称:项目编号1一二三四五六七八九十注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单位可支配收入。 2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。Unnamed: 2 项目类别2财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 社保经费拨款(补助) 非社保经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收入 预算内投资预算外收入 行政事业性预算外收入 主管部门集中收入 纳入预算外管理的政府性基金收入 上年财政专户结
2025下半年部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
2025年资本性支出预算表-基建工程-表一 资本性支出预算表-基建工程 序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 1 项目名称Unnamed: 2 合同编号Unnamed: 3 合同总金额00000000000000000000000Unnamed: 4 累计已付款0000000000000000000000
2025年部门人员用工预算表公式自动计算-Sheet1 **部门人员用工预算表 编制部门:序号12345678910合 计上浮1.06合计Unnamed: 1 费目明细人员工资(5人)加班费各项津贴(防暑+采暖)福利费(过节买东西)劳动保险费公积金服务费(工龄/司龄/通讯卫生)安全奖残保金奖金Unnamed: 2 1月1000050001000080001680350006968073860.8Unnamed: 3 2月10000500025001000080001680100000137180145410.8Unnamed: 4 3月1000050001000080001680500008468089760.8Unnamed: 5 4月10000500010000800016803468036760.8Unnamed: 6 5月10000500010000800016803468036760.8Unnamed: 7 6月100005000350010001000
2025部门管理费用预算对比表免费下载-明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门管理费用预算对比表部门编码1001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019Unnamed: 2 部门名称人事部部门名称人事部人事部人事部人事部人事部人事部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部研发部研发部研发部公共市场部物流部Unnamed: 3 本月实际605598.83科目编码660201016602010266020103660201046602010566020106660201016602010266020103660201046602010566020106
2025各部门收入预算汇总表模板-各部门收入预算汇总表 Unnamed: 0 财务管理工具——预算管理 **年各部门收入预算汇总表说明:本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细,可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况,常用于营销部门。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批注:1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。Unnamed: 2 部门Unna
收入项目预算表模板-Sheet1 收入项目预算表 单位名称:项目编号1一二三四五六七八九十注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单位可支配收入。2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。Unnamed: 1 项目类别2财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 社保经费拨款(补助) 非社保经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收入 预算内投资预算外收入 行政事业性预算外收入 主管部门集中收入 纳入预算外管理的政府性基金收入 上年财政专户结存数安排 其他预算外收入
2025年资本性支出预算表-基建工程免费下载-F-1-3 Unnamed: 0 资本性支出预算表——基建工程项目名称审核Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同总金额Unnamed: 3 累计已付款Unnamed: 4 预计本期工程款 Unnamed: 5 预计本期支付金额Unnamed: 6 其中:上旬Unnamed: 7 中旬制表:Unnamed: 8 编制时间预算期间:下旬Unnamed: 9 项目编号及名称Unnamed: 10 备注Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Sheet1 Sheet2 Sheet3
2025年研发费支出预算表-F-1-4 研发费支出预算表 项目名称审核Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同总金额Unnamed: 3 累计已付款Unnamed: 4 预计本期支付款Unnamed: 5 其中:上旬合计Unnamed: 6 .中旬其中:上旬制表Unnamed: 7 编制时间预算期间:下旬中旬Unnamed: 8 项目编号及名称Unnamed: 9 单位: 元备注
2025年公司部门费用财务预算表-Sheet1 公司部门费用财务预算表 预算总计:部门开发部开发部Unnamed: 1 项目部门工资支出部门福利支出Unnamed: 2 593030开支小项无交通费Unnamed: 3 支出金额预算5850308000Unnamed: 4 金额单位元元Unnamed: 5 元备注
2025产品(业务)收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025住房补贴支出预算明细表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 住 房 补 贴 支 出 预 算 明 细 表填报单位(公章):单位编码:项 目一、行政职务 正局 副局 正处 副处、25年(含)工龄以上正、副科级 正、副科级及25年(含)工龄以上科员、办事员科级以下二、职员 二级正 二级副 三级正 三级副四级正、副及25年(含)工龄科员、办事员25年工龄以下科员、办事员三、专业技术职称 正高级 副高级 中级25年(含)以上工龄初级师、士25年以下工龄初级师、士四、工勤人员 高级技师高级工、技师和25年(含)以上工龄的初
2025年产品(业务)收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025年支出预算表-全年预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出预算表中州商贸股份有限公司总 金 额:行次12Unnamed: 2 记账科目主营业务成本Unnamed: 3 120000摘要场地租凭Unnamed: 4 2020年 RMB/元1月10000Unnamed: 5 2月10000Unnamed: 6 3月10000Unnamed: 7 4月10000Unnamed: 8 5月10000Unnamed: 9 6月10000Unnamed: 10 7月10000Unnamed: 11 8月10000Unnamed: 12 9月10000Unnamed: 13 制表人:10月10000Unnamed: 14 11月10000Unnamed: 15 高原12月10000Unnamed: 16 合计12000000Sheet2
分产品业务收入成本预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 年度 金额单位:元项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14
2025收入项目预算表模板-Sheet1 收入项目预算表 单位名称:项目编号1一二三四五六七八九十注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单位可支配收入。2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。Unnamed: 1 项目类别2财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 社保经费拨款(补助) 非社保经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收入 预算内投资预算外收入 行政事业性预算外收入 主管部门集中收入 纳入预算外管理的政府性基金收入 上年财政专户结存数安排 其他预算外收入
财务支出预算表-Sheet1 财务支出预算表 编制部门:序号12345678合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、如有大项支出时,应提前进行预算申请,便于财务准备资金。 Unnamed: 1 费用类别人工成本办公成本招待费车辆使用费差旅费电信费水电费福利其他Unnamed: 2 费用明细基本工资奖金办公用品用餐费、住宿费等加油过路费修车保养出差费用电话网费水费电费节日礼品、慰问金等临时性支出Unnamed: 3 预算金额Unnamed: 4 制表人:实际支出金额Unnamed: 5 单位:元费用说明Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3
2025年资金支出预算表-Sheet1 资金支出预算表 报送科室: 日期: 年 月 日名称合计 领导批示: 主管领导: 科室负责人:Unnamed: 1 单位Unnamed: 2 预算数数量Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 批准数数量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 金额Sheet4 Sheet2 Sheet3
2025年专项支出预算表(自动计算)-Sheet1 专项支出预算表 编制单位:项目列次业务招待费会议费差旅费用折旧费用利息支出总额节能减排支出安全生产支出赞助支出信息化支出表内公式 2列=(3+4+5+6+7+8+9+10+11)列;12列=(2-1)列;13列=12列/1列 Unnamed: 1 行次—123456789Unnamed: 2 上年预计 (N-1)1Unnamed: 3 本年预算(N)全年合计2000000000Unnamed: 4 直接成本3Unnamed: 5 制造费用4Unnamed: 6 (2019年度)销售费用5Unnamed: 7 管理费用6Unnamed: 8 财务费用7Unnamed: 9 营业外支出8Unnamed: 10 固定......
黑色部门财务支出预算报告excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一
2025部门包干经费预算安排汇总表excel表格模板-Sheet1 部门包干经费预算安排汇总表 部门纪委 (监察、审计处) 党办、院办 组织部 宣传统战部 武装部、保卫部 教务处 学生工作处 人事处 财务处 科研处(学报编辑部)外事处 总务处 工会 团委 发展研究室 基础教学部 基础实验与实践教学中心 图书馆 现代教育技术中心 总计Unnamed: 1 项目院领导办公费行政办
2025年收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025年财务支出预算表-Sheet1 财务支出预算表 预算总计:序号12Unnamed: 1 项目万科园林项目万科园林项目Unnamed: 2 156230开支小项绿化工程排水工程Unnamed: 3 支出金额预算56230100000Unnamed: 4 经理审批意见同意同意Unnamed: 5 元董事长审批意见同意建议增加排水抗洪系统,预算可以适度增加
2025年日常费用支出预算表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 日常费用支出预算表-自动计算 人工费用1、人员费用1)正式员工费用标准(元/月/人)2)外包人员费用标准(元/月/人)3)薪酬、餐补及工资附加费4)体检、证件及用工管理费5)社会保险6)员工培训7)工装及其他劳保用品2、行政费用1)办公费2)通讯费3)交通费及车辆费4)招待费5)差旅费6)其它3、财产费用1)固定资产折旧2)固定资产维修3)房屋租赁费4)资产摊销费 4、物料消耗1)综合消耗5、其他财产性费用1)办公设备及家具2)食堂/宿舍设施3)其他6、不可预见费按其他费用合计的5%计取合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 年计费用 (元/月)376291.
2025年部门办公费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 部门办公费用预算表 费用名称 部门生产部销售部采购部研发部市场部人事行政部运营部合计编制部门:Unnamed: 2 办公用品费用200030005000Unnamed: 3 原料采购费用180000180000Unnamed: 4 报销费用50005000Unnamed: 5 会议咨询费用8000080000Unnamed: 6 业务招待费用2000020000编制日期:Unnamed: 7 单位:元其他费用0 年 月 日Unnamed: 8 合计18200003000800002000050000290000
2025年下半年各部门财务支出预算报告-Sheet1 下半年各部门财务支出预算报告 部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 1 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 2 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 3 按月份支出预算 七月3934301691004361952862009Unnamed: 5 八月4214564051202062354942337Unnamed: 6 九月189477204100489174262......
市本级基本建设支出预算表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 市本级基本建设支出预算表 序号注:Unnamed: 2 项目名称预算外资金为财政专户管理资金或经批准留用的资金。Unnamed: 3 项目单位Unnamed: 4 建设规模及内容Unnamed: 5 总 投 资合计Unnamed: 6 财政拨款基建 拨款Unnamed: 7 其他 拨款Unnamed: 8 预算外资金Unnamed: 9 其他 资金Unnamed: 10 截止上年完成投资合计Unnamed: 11 其中基建拨款Unnamed: 12 本年安排投资合计Unnamed: 13 财政拨款基建 拨款Unnamed: 14 其他 拨款Unnamed: 15 预算外资金Unnamed: 16 其他 资金Unnamed: 17 单位:万元备 注Sheet2
2025年费用支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算明细表费用名称合计占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 工资3630.434210526315789203050452230162155321626Unnamed: 3 福利费1090.13038277511961712111398675910118Unnamed: 4 招待费540.0645933014354067852643425645Unnamed: 5 办公费350.041866028708134621424524221Unnamed: 6 差旅费750.0897129186602871876578965464Unnamed: 7 广告费940.1124401913875610987678109686Unnamed: 8 财务费用550.0657894736842105543463586452Unnamed: 9 其他510.061004784688995246756352
2025年家庭费用支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 家庭月度预算明细表 支出项目餐饮购物日用交通蔬菜水果零食运动娱乐通讯服饰美容住房旅行烟酒数码汽车医疗书籍学习宠物礼金礼物办公维修捐赠彩票亲友快递其他Unnamed: 2 计划支出总额7700计划开支1500250015002002000Unnamed: 3 实际支出总额8800实际开支2000300015003002000Unnamed: 4 预算总差额-1100差额-500-5000-100000000000000......
2025年收入支出明细表-费用预算-Sheet1 费用预算支出明细表 日期2019.5.242019.5.25Unnamed: 1 项目名称项目1项目2Unnamed: 2 摘要明细**********Unnamed: 3 申报金额600011500Unnamed: 4 申报人周丽王美美Unnamed: 5 实际实用金额580012500Unnamed: 6 经手人周丽王美美Unnamed: 7 盈亏金额200-1000000000000000000000000000000000000000000
2025年辅导培训班收入支出预算表-Sheet1 辅导培训班收入支出预算表 单位名称(加盖公章):收入(元)启动资金公用经费其他收入Unnamed: 1 Unnamed: 2 填报时间:2019年10月26日支出(元)/月一、人员支出1、教师工资(2人)2、工作补贴3、节日慰问4、临工工资二、公用支出(一)日常公用支出1、办公费2、水电费3、电话费4、取暖费5、交通费6、印刷费7、专用材料费8、培训费9、零星维修费10、餐费及接待费(二)专项公用支出1、办公设备购置费2、信息网络购置3、专用设备购置三、项目支出1、校舍租赁费合计Unnamed: 3 0.0Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 0.0Sheet2 Sheet3
2025各部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname