2025EXCEL对账单汇总
2025年销售管理系统(带应收汇总,对账单)-主页 商品参数表 商品参数表 商品编号A1001A1002A1003A1004A1005A1006Unnamed: 1 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6Unnamed: 2 单位箱箱箱箱箱箱Unnamed: 3 库存量129139149159169179Unnamed: 4 Unnamed: 5 客户信息表 客户信息表 公司名称公司1公司2公司3公司4公司5Unnamed: 1 联系人张三1张三2张三3张三4张三5Unnamed: 2 联系电话111112113114115Unnamed: 3 公司地址上海上海上海上海上海Unnamed: 4 电子邮件
2025年对账单及应收账款汇总免费下载-应收账款汇总 Unnamed: 0 2020年4月应收账款 客户编号0010020030040050060070080090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660......
2025年对账单(自动汇总)-Sheet1 儿股份有限公司 2019年3月对账单供应商:期初余额:本期应付明细本期已收发票应付序号1.本对账单核对无误后请盖公章或财务章回传;2.若表中所列事项有争议,请及时联系我司采购人员;3.账对好后,尚未开票的,请及时开具增值税专用发票,谢谢合作。Unnamed: 1 发货日期合计Unnamed: 2 本期应付:存货名称Unnamed: 3 0规格型号Unnamed: 4 本期付款:单位-Unnamed: 5 数量0Unnamed: 6 期末余额:含税单价-Unnamed: 7 0价税合计0
对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 应收金额Unnamed: 4 对账人:已付金额Unnamed: 5 欠款金额Unnamed: 6 对账日期:负责人Unnamed: 7 备注
2025年对账单(财务对账)免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号123456789101112131415161730Unnamed: 2 账单单号Unnamed: 3 供货商Unnamed: 4 供应产品Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 对账日期: 年 月 日数量Unnamed: 8 总金额000000000000000000Unnamed: 9 签收人Sheet2 Sheet3
2024年客户对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期:供货单位:发货人:联系方式:发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额(大写)收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额(大写)本期供货金额:上期未收款金额:截止 年 月 日,贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司,如有异议,请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认
2025年对账单-送货单-Sheet1 *******有限公司 对帐联系人:联系电话:序号12345678910合计:Unnamed: 1 入库单号Unnamed: 2 物料编码Unnamed: 3 品 名审核:Unnamed: 4 规 格Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 月份对帐单报价单号Unnamed: 7 税后价0Unnamed: 8 总金额00000000000Unnamed: 9 发票日期制表人:Unnamed: 10 日期:发票号Unnamed: 11 到货日期Sheet2 Sheet3
2025年对账单格式(供应商对账)-Sheet1 Unnamed: 0 XXX(供应商)20xx年 月对账单 序号123456789101)每个月14-16号发对账单到吴通采购员的邮箱中; 2)每个月20号之前发票必须到吴通公司;过期作废; 3)扣款 需在发票上体现“折扣” 4)对账单必须经过吴通采购确认后方可开票; 5)核对后的对账单盖章和发票一起寄到xxx Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料编号Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 含税单价质量扣款其他扣款开票金额Unnamed: 7 含税金额Unnamed: 8 送货单号扣款 需在发票上体现“折扣”Sheet2 Sheet3
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单20XX 年 XX 月 XX 日单位名称:序号1234567891011121314151617本 期上期欠款累计应付款Unnamed: 2 合同订单合同订单号HTDH0001HTDH0002HTDH0003Unnamed: 3 内容明细服饰服饰服饰Unnamed: 4 合同金额524098005320Unnamed: 5 送货明细送货日期440754407644077Unnamed: 6 送货单号SJ0021SJ0022SJ00232036020360Unnamed: 7 送货数量Unnamed: 8 开票明细开票日期440894409044091
2025年对账单-客户往来对账管理-对账单模板 Unnamed: 0 对账单-客户往来对账管理 客户名称:客户联系人:序号123456789101112应收总金额:(大写)123已收总金额:(大写)欠款总金额:(大写)核对无误后,请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内致电我司,以便及时核对。逾期我司将视为核对无误。谢谢!Unnamed: 2 日期2018-03-07 00:00:002018-05-22 00:00:002018-06-15 00:00:002018-03-07 00:00:002018-05-16 00:00:00客户确认:(盖章)日期:Unnamed: 3 送货单号DCYJZ000026DCYJZ001515DCYJZ002141Unnamed: 4 货品名称2076.264201656.26Unnamed: 5 单位供方确认:(盖章)日期:Unname
对外财务往来对账单(自动核算)-Sheet1 Unnamed: 0 序号12Unnamed: 1 往来单位AAABBB会计:Unnamed: 2 前 期前期欠款2000030000张三财 务 往 来 对 账 单 前期还款1000020000Unnamed: 4 本 次本次欠款1000020000出纳:Unnamed: 5 本次还款030000合计:李四Unnamed: 6 核 算累计欠款300005000080000Unnamed: 7 累计还款100005000060000经理:Unnamed: 8 目前仍欠款20000020000王五Unnamed: 9 是否结清否是否XXX有限公司 备注
2025年对账单-财务报表-往来对账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-财务报表-往来对账收货单位: 序号123456789101112131415 联系人:备注Unnamed: 2 上月余额: 送货日期Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 对帐时间:重量Unnamed: 6 年 月 日 至 年 月 日单价合计总额: 结算余额:Unnamed: 7 金额 Unnamed: 8 预付款Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 2305872 7.18 183-940000-100 线扣PG16 500*0.75=3752305872 ......
2025年供应商对账汇总表-对账汇总表 Unnamed: 0 采购供应商对账汇总审批表 单位: 对账期间: 对账人:序123456789101112131415161718合计金额部门主管: 财务审核: 总经理审批:Unnamed: 2 供应商名称Unnamed: 3 期初余额Unnamed: 4 上月采购Unnamed: 5 上月付款Unnamed: 6 期末余额Unnamed: 7 本月应付余额Unnamed: 8 年度累计采购金额Unnamed: 9 供应商核对应付Unna
2025年对账单(企业往来对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 企业往来对账单 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940Unnamed: 2 发货日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.42020.7.5Unnamed: 3 商品名称哇哈哈矿泉水怡宝矿泉水奥利奥饼干老干妈辣酱康师傅绿茶Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 已付金额800600780
2025年对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD:苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章:日期:Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章:日期:Unna
2025年对账单-与供应商核对表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 个人信息个人信息个人标签:期望薪资:职能/职位:到岗时间: 深圳大学 大专|商务策划管理2012.7-2014.6个人信息2013.6-2018.9Unnamed: 2 责任心 灵活4000-5000 元/月行政专员/助理 销售代表 客户代表随时商务管理专业是一门应用性很强的学科。它依据管理学商务管理包含的领域很多,各具特色,主要包括商务管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、企业组织等珠海金山科技大学 / 会计学院 票据管理:审核出交的费用类原始凭证,无误后交接表签章;进项税票抵扣联核对; 出纳对接:审核往来
2025年销售单对账单(自动显示大写金额)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 广 州 X X X 五 金 材 料 销 售 单电话:020-00000000 手机:135000000*0 传真:020-00000000客户名称:客户地址:产品名称牛子碎花上衣牛子碎花上衣牛子碎花上衣合计金额 (大写)备注:为确保本公司信誉,购方在本公司所购产品到货后请当天清点、核对。如有发现问题,请在三天内与本公司联系处理。一经开剪及逾期不作处理,本公司按单据数量、金额结算。购货单位签名: Unnamed: 3 张大林深圳市罗湖区罗田大道型号NH-854-1NH-854-1NH-854-1Unnamed: 4 订单要求洗水浅蓝色洗水浅蓝色洗水浅蓝色叁仟
对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期:负责人......
2025年对账单-企业单位模板-计费明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单客户名称:客户地址:序号123Unnamed: 2 账单日期2019-02-12 00:00:002019-02-26 00:00:002019-02-26 00:00:00请贵公司将款项汇入以下账户,谢谢合作!账户资料Unnamed: 3 账单编号HZ190212028HZ190225022HZ190225023户名:开户行:账号:支付宝收款账号:Unnamed: 4 入仓单号XXXXXXXXXXXXUnnamed: 5 目的地日本日本日本Unnamed: 6 件数28828Unnamed: 7 重量(KG)948.6Unnamed: 8 日期:电话:体积(CBM)5.41.25.4Unnamed: 9 单价750750Unnamed: 10 海运费(RMB)不含关税40501100
2025年对账单(通用对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单客户名称:对账期间:日期2020-04-01 00:00:00贵公司截止 年 月 日累计欠款金额为 元,请于贵司收到对账单后的3日内盖章签字寄回。如果异议,在备注栏中注明;备注:客户签章:儿有限公司Unnamed: 2 广东大风集团有限公司2020-04-01 00:00:00商品名称产品1Unnamed: 3 2020-04-30 00:00:00规格型号规格1Unnamed: 4 单位个0888-88888888Unnamed: 5 数量12Unnamed: 6 单价1500Unnamed: 7 客户地址:联系方式:金额18000合计金额上期欠款合计欠款Unnamed: 8 广东省珠海
2025年对账单-对账单模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称:客户电话:客户联系人:序号123456789101112应收总金额:(大写)核对无误后,请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内致电我司,以便及时核对。逾期我司将视为核对无误。谢谢!Unnamed: 2 日期2018-03-07 00:00:002018-03-08 00:00:002018-03-09 00:00:002018-03-10 00:00:002018-03-15 00:00:00客户确认:(盖章)日期:Unnamed: 3 ****公司对账函送货单号DCYJZ000026DCYJZ000027DCYJZ000028DCYJZ000029DCYJZ000034Unnamed: 4 货品名称2076.26Unnamed: 5 单位供方确认:(盖章)日期:Unnamed: 6 账单日期截
2025年对账单及应收账款管理-Sheet1 Unnamed: 0 对账单以及发票管理 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 时间2019.9.12019.9.22019.9.32019.9.42019.9.52019.9.62019.9.72019.9.82019.9.92019.9.102019.9.112019.9.122019.9.132019.9.142019.9.152019.9.162019.9.172019.9.182019.9.192019.9.20Unnamed: 3 单号Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量1000150012005008004506002500300
2025年对账单-往来对账表免费下载-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位:供货截止日期:2019年3月1号-2019年3月31号序号123456789应收总金额:(大写)注明:1、请核对确认无误后盖章签字回传 2、如有疑问请立即和相关负责人联系!!!Unnamed: 2 合同编号客户确认:(盖章)日期:Unnamed: 3 货品名称Unnamed: 4 客户/联系人:单位0Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单价供方确认:(盖章)日期:Unnamed: 7 对账日期:金额(元)RMB:(小写)Unnamed: 8 送货单号0
2025年往来对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方:电 话:传 真:订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr):联
2024年客户往来对账单—对账方便-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000
2025年对账单---对账明细表-Sheet1 对账单 进货日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 数 量Unnamed: 4 单 位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 供应商Unnamed: 8 联系电话Unnamed: 9 送货人Unnamed: 10 发货人Unnamed: 11 单号Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年对账单-通用往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户对账单送货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-08 00:00:00金额大写(RMB)上期未付款金额单位(盖章):Unnamed: 3 送货单号DD-0001DD-0002DD-0003DD-0004DD-0005DD-0006DD-0007DD-00082500Unnamed: 4 品名产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品848490本期发生金额:Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格848490Unnamed: 6 单位个个个......
2025年对账单标准格式-对账单格式 对 账 单 行号Unnamed: 1 客户名称: 送货地址: 客户采购客户财务日 期(1).尚欠货款期初余额:(加项)(2).本期应收货款小计:(加项)(3).本期实际收款明细:(减项)(3).本期实际已收款小计:(减项)(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3)):供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:Unnamed: 2 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 3 电话:0755-电话:0755-订单/合同号Unnamed:
2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 2 客户单位:单位传真:订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号
公司产品对账单通用模版-Chart1 Sheet1 产 品 对 账 单 单位:合同款号发货部门负责人: 收货部门负责人: 厂长:Unnamed: 1 发货日期Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 颜色Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 发货人签字Unnamed: 7 收货日期Unnamed: 8 品名Unnamed: 9 规格Unnamed: 10 颜色Unnamed: 11 合格品数量Unnamed: 12 回修数量Unnamed: 13 废品数量Unnamed: 14 收货人签字 Unnamed: 15 合格品单价Unnamed: 16 年 月 日金额Unnamed: 17
2025年对账单实用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单位:日期合计:Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 应收金额0Unnamed: 5 已付金额0Unnamed: 6 欠款金额0Unnamed: 7 对账日期:经手人Unnamed: 8 备注Unnamed: 9 Unnamed: 10 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品7商品8商品9商品10Unnamed: 11 负责人张三李四
2025年对账单模板-Sheet1 公司图标 发出产品对帐单客户名称:非常感谢您对我公司的支持与信赖!现将我公司发出至贵司接收的产品对账如下,敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。送货单号合计: 金额大写:备注:客户确认回签(盖章)XXXX公司 联系电话1:联系电话2:公司传真:送货日期人民币本单为2017年4月份对帐清单,确认无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。Unnamed: 2 送货签收Unnamed: 3 公司地址:工厂地址:邮政编码:产品类别公司帐号信息Unnamed: 4 产品型号Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 数量公司财务签署(盖章) Unnamed: 8 对帐单号对帐日期单
2025年财务往来对账表-对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对账单序号123456789101112合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!贵公司签章:签字人:日期:2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 客户名称:奥尔夫有限公司地址:上海市浦东新区联系人:杨R/13773***42固话: 021****54 传真:021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 0
企业往来月份对账单-Sheet2 XXXX有限公司 地址:************联系人: ************ 电话:************ 传真:************X月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:送货日期上期未付款本月已付款说明:1、如贵司对往来账确认无误,总销货账款应为: 。 2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认。我司数据正确无误,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾
2025年对账单-客户对账清单-Sheet1 ********有限公司 客户对账清单客户名称:联 系 人:序号12345678910合计请核对以上账单,如确认无误,请及时签字回传,谢谢合作! 客户签字:Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 编号Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 对账时间:联 系 人:单价Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 金额00000000000Unnamed: 7 送货单Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章) 日期:_
2025年对账单对数表-对数表 对账单/对数表 TO:XXXX科技有限公司联系人:熊大先生电 话:XXXX-XXXXXXX需方来货数量日期 2019-02-01 00:00:002019-02-02 00:00:00434994350043504合计:2019-02-15 00:00:002019-02-18 00:00:00435214352143524合计:1,核对后请签名盖章回传;2,如有问题,请在10个工作日内与本厂确认!Unnamed: 1 领料单号20200201202002022020020320200204202002052020020620200207202002082020020920200210客户确认:Unnamed: 2 品名/规格原材料1原材料1原材料1原材料1原材料1原材料2原材料3原材料4原材料5原材料6Unnamed: 3 数量PCS 5000800012001000
2025年对账单企业往来对账表-Sheet1 Unnamed: 0 XXXX设备有限公司 地址:**************************电话/传真:*************月份对账单客户名称:************* 采购经办人:***送货日期2019-04-28 00:00:002019-04-28 00:00:00合计制单: 审核: 签章:Unnamed: 2 商品全名123123Unnamed: 3 单位个个Unnamed: 4 数量5510Unnamed: 5 单价41.2Unnamed: 6 金额20600000000000026Unnamed: 7 备注