2025出差费用报销单据
2025年公司出差费报销单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 出 差 费 报 销 单 部门起止时间地点月/日小 计共计人民币(大写)财务Unnamed: 2 时间Unnamed: 3 起程地Unnamed: 4 月/日Unnamed: 5 时间总经理Unnamed: 6 到达地Unnamed: 7 报销日期: 出差人姓名交通金额0Unnamed: 8 省/市Unnamed: 9 住宿费人/天Unnamed: 10 月/日Unnamed: 11 金额0销售总监Unnamed: 12 事由省/市Unnamed: 13 伙食补贴人/天 报销(小写)Unnamed: 14 金额0Unnamed: 15 市内交通金额0Unnamed: 16 附件 张其它费用项
外勤费用报销单据-Sheet1 Unnamed: 0 外勤报销单 姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他合计人民币大写经办人Unnamed: 2 林小旭资料部Unnamed: 3 联系电话职工编号单价1232362154362381248壹仟贰佰肆拾捌元整审核人Unnamed: 4 2324007ZL1003Unnamed: 5 备注报销日期Unnamed: 6 2017-07-23 00:00:00
2025年出差人员费用报销明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差人员费用报销明细表序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 出差人Unnamed: 3 日期年Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 出差 时间 Unnamed: 7 始发地出发地Unnamed: 8 目的地Unnamed: 9 乘车 类型Unnamed: 10 车程 时间Unnamed: 11 费用车费Unnamed: 12 住宿费Unnamed: 13 餐食费Unnamed: 14 其他 费用Unnamed: 15 合计 费用00000000000000000Unnamed: 16 是否都有票据□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否Unnamed: 17 拜访
2025年出差费用报销单据-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 出差费用报销单 员工信息:名字:员工编号:职位:日期合计经理核准:Unnamed: 4 帐户Unnamed: 5 描述Unnamed: 6 Unnamed: 7 部门:经理:旅馆0Unnamed: 8 运费0Unnamed: 9 膳食0签名:Unnamed: 10 话费0Unnamed: 11 薪水期:籍贯:至:杂项0Unnamed: 12 总计000000000
2025年2018最新费用报销审批单(简洁大方)-费用报销审批单 费用报销审批单 表单号:JINGSI2018-0034 单位(部门)报销事由报销金额(大写)原借款金额(小写)付款方式备注:批准人: 财务部门负责人: 部门负责人: 经办人:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 年 月 日Unnamed: 5 费用项目报销金额(小写)支付(退回)金额(小写)附件张数Unnamed: 6 单位:元
2025年报销单据记录表-票据个人统计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单据记录表序号1234567891011121314151617181920合计Unnamed: 2 部门测绘部测绘部综合部综合部综合部管线部管线部测绘部测绘部综合部综合部综合部管线部管线部测绘部测绘部综合部综合部综合部管线部Unnamed: 3 姓 名甲乙丙丁戊己庚辛壬癸甲乙丙丁戊己庚辛壬癸Unnamed: 4 无票单据金额Unnamed: 5 收据单据金额000000000000000000000Unnamed: 6 交通发票金额0Unnamed: 7 住宿发票金额0Unnamed: 8 饮食发票金额0Unnamed: 9 材料发票金额0Unnamed: 10 无法抵税务统计000000000000000000000Unnamed:
出差旅费清单报销单-Sheet1 出差旅费清单 报销单据: 张 第1联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人: 出差旅费清单报销单据: 张 第2联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人:Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 交通费用1000200交通费用Unnamed: 5 职 位职 位Unnamed: 6 Unnamed: 7 出差日期住宿费400出差日期住宿费Unnamed: 8 膳食费用200膳食费用Unnamed: 9
2025年各部分费用报销明细表自动统计可视化图表-Sheet1 Unnamed: 0 各部门费用报销明细表 制表人:慧灵序号12345678910111213141516171819Unnamed: 2 部门市场部财务部后勤部市场部后勤部财务部研发部研发部保卫部采购部研发部法务部财务部研发部后勤部人力资源部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市
2025年各部门费用报销统计表-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年各部门费用报销统计表编制单位:部门销售1部人事部财务部销售2部销售3部后勤产线仓库合计费用占比Unnamed: 2 差旅费5302.021690010248.249025088424.25084902210.4847976.95080.114737750773426Unnamed: 3 交通费108422466.81044.2081084.843082404.31084.81690040134.9080.0959833627321389Unnamed: 4 交际应酬费249025088424.250890422442.0248250810248210.4854864.75560.13121006127546Unnamed: 5 电话费1084.843082404.3428090429042502.021690047563.120.113748066885621Unnamed: 6 通讯费16904904224
2025年出差费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差费用报销单部门日期年共计人民币 (大写)出差费用报销单部门日期年共计人民币 (大写)Unnamed: 2 月月Unnamed: 3 日日Unnamed: 4 姓名部门主管:姓名部门主管:Unnamed: 5 事由及路程事由及路程Unnamed: 6 Unnamed: 7 报销日期:报销日期:Unnamed: 8 车费审核:车费审核:Unnamed: 9 膳食 补贴膳食 补贴Unnamed: 10 其他 补助其他 补助Unnamed: 11 茶水茶水Unnamed: 12 编号:其他 补贴合计编号:其他 补贴合计Unnamed: 13 小计金额0报销人:小计金额0报销人:Unnamed: 14 单据张数单据张数
出差费用报销单excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销单 出差人起止时间及地址月9999999小计金额合计(大写)预支核销退补Unnamed: 2 日1111111Unnamed: 3 单位:华云集团A分公司廖晓起点成都北京天津南京上海西安重庆Unnamed: 4 月9999999Unnamed: 5 日4564334Unnamed: 6 终点北京天津南京上海西安重庆成都Unnamed: 7 长途交通工具飞机金额15201520970950004000709Unnamed: 8 出差事由火车70389188647Unnamed: 9 填报日期:201X/9/24洽谈商务长途汽车287170345802Unnamed: 10 的士10020078012080401320Unnamed: 11 市内交通及生活补助天数34532232640Unnamed: 12
2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单据粘贴单部门票据粘贴处复核Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人出纳Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销事由Unnamed: 6 报销日期Unnamed: 7 单 据 张 合计金额 元其 中Unnamed: 8 核准人飞机票 元火车票 元车船票 元住宿费 元其他 元年 月 日
2025年出差费用报销单-Sheet1 出差费用报销单 姓名: 日期星期合计:合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借出差费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由 出纳: 会计: 总经理: 领款人: Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 所在部门:吃住费用餐饮标准Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 住宿标准Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 报销时
2025年出差费用报销表-Sheet1 出差费用报销表 报销人:岗位:2021月333报销总金额:部门主管:Unnamed: 1 日556Unnamed: 2 出差 地点北京北京北京1693.5Unnamed: 3 费用类型交通费住宿费交通费财务主管:Unnamed: 4 部门:填表日期:费用名称上海飞北京北京大酒店的士费Unnamed: 5 数量131会计:Unnamed: 6 单价74829948.5Unnamed: 7 金额 (元)74889748.50000000000出纳:Unnamed: 8 备注经济舱标双
2025年销售业务员外勤出差每周费用报告免费下载-每周费用报告 业务员每周费用报告 分类员工自己支付的费用机票,行李汽车租赁燃油公交,火车,出租停车住宿早餐午餐晚餐小吃邮寄餐饮娱乐其他(填写下面表格)已由公司账户支付的费用机票,行李汽车租赁燃油公交,火车,出租停车住宿邮寄餐饮娱乐其他(填写下面表格)补充费用(餐饮,娱乐和其他)日期我保证上述信息真实和完整性。员工签名Unnamed: 1 员工姓名: 邮箱: 电话:经理姓名:部门:地点/目的地: 小计小计金额Unnamed: 2 2019-06-14 00:00:002019-06-14 00:00:0000地点Unnamed: 3 2019-06-15 00:00:002019-06-15 00:00:0000日期Unnamed: 4 2019-0
报销单据粘贴单-发票粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销金额票据张数项目名称报销金额票据张数项目名称Unnamed: 2 Unnamed: 3 XXXX公司 报销粘贴单 发票粘贴处 XXXX公司 报销粘贴单 发票粘贴处
2025年出差费用报销明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差费用报销明细表部门销售部财务部业务部合计Unnamed: 2 姓名张一张一张一张一张二张二张二张三张三张三Unnamed: 3 发生日期43103431064310843107431104312543132431164315543157Unnamed: 4 报销类别出差餐补车费出差餐补出差餐补出差餐补出差餐补出差餐补车费出差餐补出差餐补Unnamed: 5 花费金额15153020341515401615215Unnamed: 6 报销金额1015252025151540
2024年费用报销单-出差报销-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: Unnamed: 2
2025年报销单据汇总表免费下载-报销单据汇总表 Unnamed: 0 报 销 单 据 汇 总 表 年 月 日 附单据: 张报 销 内 容金 额报 销 内 容金 额合 计 财务批准人: 部门批准人: 经办人: 说明:此类凭单用于大量相同票据,由报账人填写,差旅费表照填。 注:报销单大小不要超过14厘米×24厘米。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门报销事由单据粘贴处合计人民币(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分复核部门报销事由单据粘贴处合计人民币(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分复核Unnamed: 2 报 销 单 据 粘 贴 单 报销人报 销 单 据 粘 贴 单报销人Unnamed: 4 出纳出纳Unnamed: 5 车船票火车票飞机票住宿费其 他补 贴合计车船票火车票飞机票住宿费其 他补 贴合计Unnamed: 6 部门审批报销日期单据数量部门审批报销日期单据数量Unnamed: 7 年 月 日报销金额经办人
财务费用分析模板函数自动汇总分析模板-首页 Unnamed: 0 财务费用分析模板 使用说明:在“今年数据区域”,“上年数据区域”录入今年、上年的各种费用明细,录入中勿更改数据框架,各表中的下拉类表框所锁定的单元格,一般在本表中“R4”,"P1"中,具体选中下拉类表框点击右键, 自定义一些名称,有兴趣的朋友可以在公式/名称管理器,查看. Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 产品编号:财务管理系列-0010按月份查找 Unnamed: 0 月份项目工资奖金-绩效奖金奖金-年终奖金福利费办公费保险费通讯费差旅费水电费社会保险金住房公积金租赁费修缮费物料消耗运
2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单报销部门报 销 单 据 粘 贴 单报销部门Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人报销人Unnamed: 4 年 月 日年 月 日Unnamed: 5 报销事由报销事由Unnamed: 6 Unnamed: 7 批准人 单据 张合计金额 元其中:车票机票住宿费其他补贴批准人 单据 张合计金额 元其中:车票机票住宿费其他补贴
2025年出差费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 单位出差费用报销单报账日期:单位出差日期开支项目车船费城市交通费旅店费小 计合计金额(大写)偿还 月 日 第 号予借款 元,结算后 退还/补领 现金 元Unnamed: 4 从开支金额0 元 小写: Unnamed: 5 姓名单据张数0Unnamed: 6 记账日期:至核准金额0Unnamed: 7 职务级别伙 食 补 助 费项目途中补助费住勤补助费小 计Unnamed: 8 共人数核准金额(大写)Unnamed: 9
2025年费用报销单-收款收据-自动保存-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:Unnamed: 2 类别总经理:Unnamed: 3 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006Unnamed: 4 十Unnamed: 5 亿Unnamed: 6 千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千11114Unnamed: 11 百00000Unnamed: 12 十00000Unnamed: 13 元01236Unnamed: 14 角00000Unnamed: 15 分0
2025年财务费用报销单据-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)
2025年出差费用报销明细表-Sheet1 报销费用明细表 填报日期: 报销人: 单位:元日期合计金额(大小)写:报销人:Unnamed: 1 出发地—目的地Unnamed: 2 成员(人)领导(审核):Unnamed: 3 交通费Unnamed: 4 住宿费Unnamed: 5 餐饮费财务(审核):Unnamed: 6 电话费Unnamed: 7 其他费用Unnamed: 8 合计总经理(审批):Unnamed: 9 票据(张)Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年出差费用报销单免费下载-上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 报销人: 领导签字:Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 天数Unnamed: 6 岗位机票费Unnamed
2025年财务报销单据标签-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx 科技有限公司报 销 单 据 标 签用途或事由: 单据金额报销人验收人领导审批: 原借支应收(缴)款人xxx 科技有限公司报 销 单 据 标 签用途或事由: 单据金额报销人验收人领导审批: 原借支应收(缴)款人Unnamed: 2 退还补付退还补付Unnamed: 3 日期金额金额日期金额金额Unnamed: 4 Unnamed: 5 出纳 出纳 Unnamed: 6 单 据 粘 贴 处 单 据 粘 贴 处 Unnamed: 7 Unnamed: 8 审核 审核 Unnamed: 9 NO:202x/5/5单据 1 张 NO:202x/5/5单据 1 张
2025年费用报销单据-财务报表-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)
2025年出差费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 出差费用报销单出差人:出 发月合计:金额大写:批示领导:领款人:Unnamed: 3 日Unnamed: 4 时Unnamed: 5 地点万 仟 佰 拾 元 角 分 小写:Unnamed: 6 到 达月部门主管:Unnamed: 7 日Unnamed: 8 出差事由:时Unnamed: 9 地点Unnamed: 10 人数财务主管:Unnamed: 11 交通工具Unnamed: 12 金额Unnamed: 13 天数Unnamed: 14 出差补助标准Unnamed: 15 金额Unnamed: 16 其他费用金额市内交通预借金额: 退/补金额: 会计:Unnamed: 17 住宿Un
2025年报销单据粘贴单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单报 销 部 门Unnamed: 2 Unnamed: 3 报 销 人Unnamed: 4 年 月 日Unnamed: 5 报 销 事 由Unnamed: 6 Unnamed: 7 批 准 人 单据 张合计金额 元其中:车票机票住宿费其他补贴Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单据交接表-Sheet1 费用报销单交接表 序号移交人:单位:Unnamed: 1 报销单日期Unnamed: 2 摘要登记人:Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 原始凭证张数Unnamed: 5 有发票接 收 人:接受日期:Unnamed: 6 无发票Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年出差费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 出差费用报销单出差人代理人出差时间出差地点出差事项出发日期交通工具费用登记合计金额 大写部门主管 审批行政人事 审批领款人Unnamed: 4 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 共计 天。交通费其它仟 佰 拾 万 拾 元 角 分Unnamed: 5 职位职位Unnamed: 6 起讫地点住宿费合计领款人 签字申请人:申请日期:Unnamed: 7 部门部门0
2025年员工出差费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差费用报销单报销人出发月合计财务 审批备注Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点 签字: 日期:Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 费用明细车费飞机0Unnamed: 8 报销日期高铁/动车0Unnamed: 9 客车0复核人Unnamed: 10 公交0Unnamed: 11 出租车0 签字: 日期:Unnamed: 12 住宿费0Unnamed: 13 报销事由餐费0Unnamed: 14 货物 运输费0Unnamed: 15 车辆费0报销人Unnamed: 16 材料费0Unnamed: 17 其他 费用0 签字: 日期:
2025年公司出差日常费用报销明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部门:费用明细报销金额合计借款金额Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 报销日期:类别0应退金额Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 报销人签字:部门领导签字:总经理签字:¥应补金额Unnamed: 7 附件 张
2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单据粘贴单日期:用途: 单据金额: 报 销 人: 验 收 人:领导审批:收(缴)款人:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 单据粘贴处Unnamed: 7 出纳:Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 审核:Unnamed: 11 Unnamed: 12 单据 张
2025年出差费用报销单(自动计算)免费下载-Sheet1 出差费用报销单 单位:有限公司姓名起止时间及地址月99小计金额合计(大写)预支退补Unnamed: 1 日15Unnamed: 2 李小明起点成都北京Unnamed: 3 月99Unnamed: 4 日45Unnamed: 5 终点北京成都Unnamed: 6 交通工具及金额飞机15201520叁仟叁佰零贰元整2000元财务退补1002元Unnamed: 7 出差事由火车460460Unnamed: 8 填报日期:201X/9/8洽谈商务出租车502070Unnamed: 9 轮船0Unnamed: 10 市内交通及生活补助天数41500Unnamed: 11 标准100100
2025年报销单据粘贴单免费下载-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471蓝色 Unnamed: 0 报销单据粘贴单年 月 日Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销事由Unnamed: 6 Unnamed: 7 批准人 单据 张合计金额 元其中Unnamed: 8 车费票火车票飞机票旅住宿费其他补贴绿色 Unnamed: 0 报销单据粘
2025年出差费用报销单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销单 出差日期出发地月合计(小写)合计人民币(大写)总经理审批: 分管副总: 财务审核: 部门批准: "Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点Unnamed: 4 自 月 日起至 月 日目的地月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 年 月 日车费Unnamed: 8 出差事由住宿费Unnamed: 9 伙食补助天数Unnamed: 10 标准Unnamed: 11 人数Unnamed: 12 金额Unnamed: 13 附件 张其他报销人Unnamed: 14 备注