两联式差旅费报销审批表EXCEL模板

实用财务报销审批单excel表-Sheet1 财 务 报 销 审 批 单 报账日期 年 月 日摘 要 及 说 明经办人 签字注:审批单有以下情况无效:①无原始凭证;②原始凭证无经办人签字;③原始凭证不符合 财务规定;④原始凭证张数或金额与审批单不符。财 务 报 销 审 批 单 报账日期 年 月 日摘 要 及 说 明经办人 签字注:审批单有以下情况无效:①无原始凭证;②原始凭证无经办人签字;③原始凭证不符合 财务规定;④原始凭证

2025差旅费预支申请审批表Execl表格-Sheet1 差旅费预支申请 出差信息提交日期出差人员姓名电子邮件电话部门目的地出发日期返回日期出差目的(行程)预支总额预支费用费用类型往返交通费市内交通费会议/注册费住宿费餐费其他费用总计预算管理员审核部门经理审核财务部审核Unnamed: 1 4100费用说明签章____________________ 日期:________年____月____日签章____________________ 日期:________年____月____日签章____________________ 日期:________年____月____日Unnamed: 2 重要注意事项 签字并提交该表即表示您同意预支的资金将用于该

差旅费报销记录统计表-Sheet1 报销记录汇总表 报销数据汇总1750175序号123Unnamed: 1 未报销已报销合计报销日期2017-01-10 00:00:002017-02-02 00:00:002017-03-15 00:00:00Unnamed: 2 发生日期2017-01-01 00:00:002017-01-02 00:00:002017-01-03 00:00:002017-01-04 00:00:002017-01-05 00:00:002017-01-06 00:00:002017-01-15 00:00:002017-03-01 00:00:002017-03-02 00:00:002017-03-03 00:00:00Unnamed: 3 962712017-01-10 00:00:00项目名称Unnamed: 4 超标金额公务支出总计起始日期费用类别外勤餐补加班餐补打车费加班餐补加班餐补Unnamed: 5 发生金额1515

两联式差旅费报销审批表EXCEL模板-Sheet1 差旅费报销审批表(第一联) 报销人出差人员差旅交通费报销明细交通费用报销总计其他费用报销明细报销金额合计预支金额报销人签字:差旅费报销审批表(第二联)报销人出差人员差旅交通费报销明细交通费用报销总计其他费用报销明细报销金额合计预支金额报销人签字:Unnamed: 1 123456住宿费报销标准(/天)餐费报销标准(/天)公杂费报销标准(/天)其他补助报销标准(/天)123456住宿费报销标准(/天)餐费报销标准(/天)公杂费报销标准(/天)其他补助报销标准(/天)Unnamed: 2 出发时间月出发时间月Unnamed: 3 日日Unnamed: 4 时时Unnamed: 5 结束时

2025年公司业务招待费报销审批表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 公司业务招待费报销审批表 序号金额合计公司领导:Unnamed: 2 招待日期Unnamed: 3 招待单位(部门)财务负责人:Unnamed: 4 业务内容部门审批:Unnamed: 5 主要人员Unnamed: 6 主陪人财务审核:Unnamed: 7 金额0Unnamed: 8 单据张数经办人:Unnamed: 9 备注

2025年报销审批单-报销单(人民币) Unnamed: 0 报销审批单NO.FD01-1411报销人日 期项 目报 销 内 容合计(小写)报销金额(大写) 附注:此表以上员工填写部分需电脑打印审批流程报销申请人:部门 副总:财务 审核:审批意见收讫流程报销人:Unnamed: 1 Unnamed: 2 部 门职 位Unnamed: 3 金额0零元整部门 主管:行政 副总:总经理审批:报销日期:Unnamed: 4 凭证编号附件数量备注Unnamed: 5 单位:人民币元报销单(外币) Unnamed: 0 报销审批单编号:FD01-1411报销人日 期项 目报 销 内 容合 计报销金额(大写): 附注:此表以上员工填写部分需电脑打印,审批流程

2025年差旅报销单-Sheet1 差旅报销单 报销人:序号1234汇总:Unnamed: 1 类别交通费交通费住宿费招待费总金额:总金额(大写):Unnamed: 2 部门:明细备注成都到重庆往返重庆室内总打车费重庆万豪酒店宴请吴总36113611Unnamed: 3 数量2141Unnamed: 4 岗位:单价158136580839Unnamed: 5 金额3161362320839000000000000

差旅费报销单模板-差旅费报表 差 旅 费 报 销 单 姓名部门每公里补贴应得补贴日期行 程 补 贴 总 额:Unnamed: 1 0费用说明Unnamed: 2 日期提交日期核准人交通费Unnamed: 3 住宿费Unnamed: 4 短程交通费(租车、汽油和出租车费)Unnamed: 5 餐饮费Unnamed: 6 会议费Unnamed: 7 每公里补贴(仅适用于驾驶私人车辆外出)Unnamed: 8 行程补贴00000000000000000000000000000Unnamed: 9 其他开销补 贴 总 额:Unnamed: 10 当前汇率Unnamed: 11 使用货币种类Unname......

公司销售部差旅费明细表-差旅费明细表 Unnamed: 0 差旅费明细表 出差月份1月1月Unnamed: 2 姓名张三李四Unnamed: 3 交通费110111Unnamed: 4 电话费100100Unnamed: 5 餐费补贴2021Unnamed: 6 住宿费8080Unnamed: 7 杂费121122Unnamed: 8 总额431434Sheet2 Sheet3

出差旅费清单报销单-Sheet1 出差旅费清单 报销单据: 张 第1联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人: 出差旅费清单报销单据: 张 第2联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人:Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 交通费用1000200交通费用Unnamed: 5 职 位职 位Unnamed: 6 Unnamed: 7 出差日期住宿费400出差日期住宿费Unnamed: 8 膳食费用200膳食费用Unnamed: 9

银行助学贷款申请审批表Excel表-1# Unnamed: 0 ××银行××分行助学贷款申请审批表申请人情况家庭成员借款情况见证人情况介绍人意见银行审查意见核准意见:注:借款人有下列情况之一的,银行有权停止发放借款:1、不遵守国家法律、法规和学校规章制度,有刑事犯罪记录或学校严重警告以上处分记录;2、学习不认真,品德差,就读期间累计不合格课程1门以上;3、有不良信用记录。Unnamed: 1 支行姓 名就读学校院 系家庭地址姓 名贷款金额贷款期限 活期存款帐号 等待银行办卡 信 用 卡

2025年差旅费行程报销单-模板 出差人员行程单 报销人姓名:月份合 计差旅费合计填写人:Unnamed: 1 日期123456789101112131415161718Unnamed: 2 每日行程上海(拜访某某客户)上海机场-北京北京-沈阳沈阳(某某地方做什么)。。。。。。Unnamed: 3 小写:Unnamed: 4 部门:长途交通费用飞机0¥Unnamed: 5 火车017Unnamed: 6 部门职务:汽车0填写日期:Unnamed: 7 市内交通费用公汽0元Unnamed: 8 普通员工、主管、副经理等的士0大写:Unnamed: 9 伙食补贴0壹拾柒元整Unnamed: 10......

2025年报销审批单-报销单(人民币) Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销审批单NO:报销人日 期项 目报 销 内 容合计(小写)报销金额(大写) 附注:此表以上员工填写部分需电脑打印审批流程报销申请人:部门 副总:财务 审核:审批意见收讫流程报销人:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部 门职 位Unnamed: 4 金额0零元整部门 主管:行政 副总:总经理审批:报销日期:Unnamed: 5 凭证编号附件数量备注Unnamed: 6 单位:人民币元报销单(外币) Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销审批单编号:报销人日 期项 目报 销 内 容合 计报销金额(大写): 附注:此表以上员工填写部分需电脑打印,审批

差旅费报销单财务部报表-管理费用 管理费用报销单 会计科目福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他合 计共计报销金额(大写):批准人: 出纳: 审核: 报销人:管理费用报销单会计科目福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他合 计共计报销金额(大写):批准人: 出纳: 审核: 报销人:Unnamed: 1 内 容内 容Unnamed: 2 时 间时 间Unnamed: 3 票据张数结算方式:票据张数结算方式:U

公司年度差旅费财务分析报告-Sheet1 公司年度差旅费财务分析报告 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计备注说明:1.请严格遵守公司出差规定,出差在外不做有害公司名誉之事2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统,不要铺张浪费公司财产3.请严格按照差旅报销标准进行报销,超出标准部分个人自付4.报销时请准备好正规发票Unnamed: 1 实际报销金额400261149021490307893482537023493013031240026205212050027275363578Unnamed: 2 标准金额380001150025000250004000030000500003200039000220002400020000356500Unnamed: 3 超出部分2026未超出未超出578

2025年员工差旅报销月度统计表-Sheet1 员工差旅报销月度统计表 姓名张明明陶伟民魏学戈钱礼晗喻经涛李慧张濮孙花海李芳月钱贵谢琴汇金游花Unnamed: 1 部门销售部销售部销售部销售部销售部销售部总裁办总裁办总裁办财务部财务部运营部Unnamed: 2 本月出差天数8165102102361510Unnamed: 3 报销金额422463042070525094430609161440359448318254960Unnamed: 4 Unnamed: 5 总报销金额35070

2025年费用报销审批单-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471蓝色 Unnamed: 0 费用报销审批单报销部门:用 途合 计金额大写: 佰 拾 万 仟 佰 元 角 分会计主管: 复核: 出纳: 报销人: 领款人:Unnamed: 1 年 月 日填金 额(元)Unnamed: 2 备注领导

实验学校采购、宣传制作审批表-采购申请表 学校采购/宣传制作审批表 申请部门采购/宣传  项目 部门领导 意见分管领导 意见校长 审批意见董事长 审批意见此申请表一式两份,一份交财会室进行采购; 采购入库后凭另一份到仓库领取申购的物品(宣传内容审批后交宣传办制作)。采购/宣传制作审批表申请部门采购项目 (物品)部门领导 意见分管领导 意见校长 审批意见董事长 审批意见此申请表一式两份,一份交财会室进行采购; 采购入库后凭另一份到仓库领取申购的物品(宣传内容审批后交宣传办制作)。Unnamed: 1 签名: 年 月

市政府集中采购执行计划审批表-Sheet1 市政府集中采购执行计划审批表 年  月份单位名称(公章):采购代码金额合计:单位负责人主 管 部 门 意 见经办人 : 联系电话: 年  月  日说明:Unnamed: 1 货物名称Unnamed: 2 规  格  型  号财 务 负 责 人Unnamed: 3 Unnamed: 4 数量经 办 人政 府 采 购 管 理 科 意 见年  月  日Unnamed: 5 采购预算(万元)合计Unnamed: 6 预算内Unnamed: 7 填报日期: 年 月 日  预算外Unnamed: 8 其他联系电话Unnamed: 9 备 注Sheet2 Sheet3

2025年2018最新费用报销审批单(简洁大方)-费用报销审批单 费用报销审批单 表单号:JINGSI2018-0034   单位(部门)报销事由报销金额(大写)原借款金额(小写)付款方式备注:批准人: 财务部门负责人: 部门负责人: 经办人:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4    年 月 日Unnamed: 5 费用项目报销金额(小写)支付(退回)金额(小写)附件张数Unnamed: 6 单位:元

2025年公司医药费报销审批表-医药费报销单 公司医药费报销审批表 Unnamed: 1 职工姓名家属姓名医 药 费 用 明 细就诊地点合 计 实报金额人民币(大写)申 报 人出纳:附注:Unnamed: 2 签字:日期:1、报销医疗费必须凭医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。Unnamed: 3 就诊日期Unnamed: 4 所属部门性别治疗费医 务 复 核Unnamed: 5 万Unnamed: 6 检查费签字:日期:Unnamed: 7 仟Unnamed: 8 年龄西药费Unnamed: 9 佰Unnamed: 10 中药费Unnamed: 11 Unnamed: 12 拾复核:Unnamed:

2025年费用报销审批单-Sheet1 费用报销审批单 单号:JINGS2018-0027 年 月 日 单位:元单位(部门): 费用项目:报销是由:报销金额(大写): 报销金额(小写):原借款金额(小写): 支付(退回)金额(小写):付款方式: 附件张数:备注:批准人: 财务部负责人: 经办人:Sheet2 Sheet3

费用报销审批表excel表格下载-Sheet1 费用报销审批表(第一联) 财务留存报销人报销情况报销人签字:费用报销审批表(第二联)部门留存报销人报销情况报销人签字:费用报销审批表(第三联)个人留存报销人报销情况报销人签字:Unnamed: 1 报销事项报销金额支付方式备注(附单据)报销事项报销金额支付方式备注(附单据)报销事项报销金额支付方式备注(附单据)Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门部门负责人签字:部门部门负责人签字:部门部门负责人签字:Unnamed: 4 金额大写预支金额金额大写预支金额金额大写预支金额Unnamed: 5 Unnamed: 6 日期分管领导签字:日期分管领导签字:日期分管领导签

实用报销费用签收表excel表-Sheet1 报 销 费 用 签 收 表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 报销事项Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 签收人Unnamed: 5 签收日期Unnamed: 6 备 注Sheet2 Sheet3

财务差旅报销汇报图表-Sheet1 Unnamed: 0 财务差旅报销汇报图表 年度总报销:月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一季度二季度三季度四季度Unnamed: 2 25287报销金额汇总2431607309338485475892184696112343511961385761314984400310169Unnamed: 3 Unnamed: 4 月份一月一月二月三月四月四月五月六月七月七月八月九月十月十月十一月十二月十二月Unnamed: 5 日期2022-01-08 00:00:002022-02-15 00:00:002022-02-23 00:00:002022-03......

公司差旅费报销明细表-差旅费报销明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销明细表报销人序号合计金额:填表人:本表适用于公司差旅费用报销。Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 出差事由Unnamed: 4 职务出差起止地点Unnamed: 5 Unnamed: 6 附件数量公交费直属上司审核:Unnamed: 7 的士费Unnamed: 8 火车费 Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 填表日期住宿Unnamed: 11 路桥费Unnamed: 12 燃油费Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 小计Unnamed: 15 备注 (随同人员)

2025年财务差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务差旅报销单 报销人:填表日期:财务:费用清单明细开始日期20xx/5/620xx/5/1220xx/5/19金额小写合计金额大写合计Unnamed: 2 张三20xx/5/23黄国结束日期20xx/5/920xx/5/1420xx/5/24Unnamed: 3 城市北京天津香港Unnamed: 4 天数4261224106Unnamed: 5 部门:职称:会计:机票/高铁费387446347689105Unnamed: 6 销售部销售总监陈未为市内交通费用74265493832Unnamed: 7 住宿费150037469848858Unnamed: 8 工号:报销金额:审核:招待费584321

差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000......

2025年费用报销审批单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 审 批 单报销部门:用 途合 计金额(大写)会计主管Unnamed: 2 Unnamed: 3 复核Unnamed: 4 Unnamed: 5 年 月 日填金 额(元)出纳Unnamed: 6 Unnamed: 7 备注领导审批原借款 元报销人Unnamed: 8 Unnamed: 9 单据及附件 张应退余款 元

物资采购及审批表格明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122合计申请人:所在部门审批:采购部门审批:主管副总审批:物资采购及审批表 物料名称Unnamed: 3 类别Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 单位申请部门:Unnamed: 6 用途Unnamed: 7 计划用量0Unnamed: 8 现有库存数0Unnamed: 9 安全库存数0Unnamed: 10 申购数量000000000000000000

2025年实用费用报销审批单-Sheet1 费用报销审批单   单位(部门)报销事由报销金额(大写)原借款金额(小写)付款方式备注:批准人: 财务部门负责人: 部门负责人: 经办人: Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4  年 月 日Unnamed: 5 费用项目报销金额(小写)支付(退回)金额(小写)附件张数Unnamed: 6 单位:元

2025年费用报销审批单-Sheet1 费用报销审批单 报销部门:用 途合 计金额(大写)部门主管: 复核:费用报销审批单报销部门:用 途合 计金额(大写)部门主管: 复核:费用报销审批单报销部门:用 途合 计金额(大写)部门主管: 复核:Unnamed: 1 金额(元)金额(元)金额(元)Unnamed: 2 年月日填备 注领 导 审 批原借款 元出纳:年月日填备 注领 导 审 批原借款 元出纳:年月日填备 注领 导 审 批原借款 元出纳:Unnamed: 3 报销人:报销人:报销人:Unnamed: 4 单据及附件共 页应退余额: 元单据及附件共 页应退余额: 元单

高级管理人员费用明细表-高管人员费用明细表 高级管理人员费用明细表 公司名称: 年 月 日 单位:元姓 名合计Unnamed: 1 本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计Unnamed: 2 差旅费Unnamed: 3 交通费Unnamed: 4 交际应酬费Unnamed: 5 汽油费Unnamed: 6 通讯费Unnamed: 7 修车费Unnamed: 8 其 它Unnamed: 9 合 计

公司通用差旅费报销单格式-上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人: 领导签字:Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnamed: 6 机票费Unnamed: 7 填报日期: 年 月 日Unnamed: 8 车船费Unnamed: 9 市内交通费Unnamed:

销售人员外出差旅费模表-差旅费模表 差旅费报销明细表 填报日期 年 月 日姓名事由日期年小计以上单据共 张、金额合计实际核准报销金额备注:主管:Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 职别起讫地点起Unnamed: 4 讫Unnamed: 5 出差地点车船费类别Unnamed: 6 金额审核:Unnamed: 7 伙食补助费日数核销理由Unnamed: 8 出差日期随行人员金额Unnamed: 9 自 年 月 日至 年 月 日计 天 住宿费日数Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 差额补助 (州外出差)填报人:Unnamed: 12 小计经领人盖章Unnamed: 13 公杂费日费Unnamed: 14 金额

2025年财务差旅报销单-Sheet1 员工信息 报销人部门工号填表日期Unnamed: 1 财务差旅报销单 出差日期:差旅费明细费用类型住宿费交通费交通费伙食费费用总计:金额大写:财务:Unnamed: 3 费用说明如家酒店3晚北京飞成都往返市内的士费合计3天伙食费总计44864486Unnamed: 4 出差天数:3706395072297116会计:Unnamed: 5 数量3111Unnamed: 6 出差城市:单价3202480372674审核:Unnamed: 7 金额960248037267400

2025年公司业务招待费报销审批表-公司业务招待费报销审批表 公司业务招待费报销审批表 序号金额合计公司领导:Unnamed: 1 招待日期Unnamed: 2 招待单位(部门)财务负责人:Unnamed: 3 业务内容部门审批:Unnamed: 4 主要人员Unnamed: 5 主陪人财务审核:Unnamed: 6 金额0Unnamed: 7 单据张数经办人:Unnamed: 8 备注

2025年费用报销审批单-Sheet1 费用报销审批单 单号:JINGS2018-0026 年 月 日 单位:元单位(部门): 报销是由:报销金额(大写): 原借款金额(小写): 付款方式: 备注:批准人: 财务部负责人: Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 费用明细:报销金额:(小写)支付(退回)金额:(小写)附件张数:Sheet2 Sheet3

公司差旅费明细统计表-差旅费 费用开支明细 凭证编号Unnamed: 1 实际日期Unnamed: 2 报销日期合计Unnamed: 3 报销人Unnamed: 4 业务费0Unnamed: 5 餐费0Unnamed: 6 住宿费0Unnamed: 7 电话费0Unnamed: 8 办公费0Unnamed: 9 加油费0Unnamed: 10 过路费0Unnamed: 11 车费0Unnamed: 12 维修费0Unnamed: 13 其他0Unnamed: 14 小计0Sheet3

高级管理人员费用明细表-高管人员费用明细表 高级管理人员费用明细表 公司名称: 年 月 日 单位:元姓 名合计Unnamed: 1 月份本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计Unnamed: 2 差旅费Unnamed: 3 交通费Unnamed: 4 交际应酬费Unnamed: 5 汽油费Unnamed: 6 通讯费Unnamed: 7 修车费Unnamed: 8 其 它Unnamed: 9 合 计

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