2025部门支出预算表

2025年部门预算下半年支出财务预算表-Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社

2025年下半年各部门财务支出预算报告-Sheet1 下半年各部门财务支出预算报告 部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 1 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 2 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 3 按月份支出预算 七月3934301691004361952862009Unnamed: 5 八月4214564051202062354942337Unnamed: 6 九月189477204100489174262......

2025下半年部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

2025各部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname

2025年财务部门开销预算表-Sheet1 财务部门开销预算表 部门销售部财务部行政部预算汇总:金额大写:制表:Unnamed: 1 部门经理郑飞晨戚美福马茂斌Unnamed: 2 预算类型员工工资582212979110571Unnamed: 3 员工福利600050003000139470139470财务:Unnamed: 4 差旅预算4800116270Unnamed: 5 培训预算084600Unnamed: 6 广告预算000核对:Unnamed: 7 其他预算200000Unnamed: 8 预算总计710215487813571000000000000

月度部门财务预算表格Excel模板-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月20日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:

2025年支出预算表-全年预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出预算表中州商贸股份有限公司总 金 额:行次12Unnamed: 2 记账科目主营业务成本Unnamed: 3 120000摘要场地租凭Unnamed: 4 2020年 RMB/元1月10000Unnamed: 5 2月10000Unnamed: 6 3月10000Unnamed: 7 4月10000Unnamed: 8 5月10000Unnamed: 9 6月10000Unnamed: 10 7月10000Unnamed: 11 8月10000Unnamed: 12 9月10000Unnamed: 13 制表人:10月10000Unnamed: 14 11月10000Unnamed: 15 高原12月10000Unnamed: 16 合计12000000Sheet2

2025部门经费预算明细表excel表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司行政管理及日常运作费用预算明细表费用所属部门:费用描述一、员工费用1.工资2.福利费3.五险4.伙食费5.其他费用合计:二、交通费和差旅费1.市内交通费2.差旅费费用合计:部门负责人签字:Unnamed: 2 销售部基本工资业务提成奖金其他生日福利节日福利劳保费用其他正常加班伙食费公共车辆费用打的费车辆维修费用路桥费车票费用住宿费用餐费补贴Unnamed: 3 预算额度Unnamed: 4 费用描述三、办公费用1.办公费2.通讯费3.邮寄和快递费4.租赁费5.水电费7.电脑、网络费用费用合计:四、销售费用1.业务招待费2.运输和保险费

市本级基本建设支出预算表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 市本级基本建设支出预算表 序号注:Unnamed: 2 项目名称预算外资金为财政专户管理资金或经批准留用的资金。Unnamed: 3 项目单位Unnamed: 4 建设规模及内容Unnamed: 5 总 投 资合计Unnamed: 6 财政拨款基建 拨款Unnamed: 7 其他 拨款Unnamed: 8 预算外资金Unnamed: 9 其他 资金Unnamed: 10 截止上年完成投资合计Unnamed: 11 其中基建拨款Unnamed: 12 本年安排投资合计Unnamed: 13 财政拨款基建 拨款Unnamed: 14 其他 拨款Unnamed: 15 预算外资金Unnamed: 16 其他 资金Unnamed: 17 单位:万元备 注Sheet2

2025年资金支出预算表-Sheet1 资金支出预算表 报送科室: 日期: 年 月 日名称合计 领导批示: 主管领导: 科室负责人:Unnamed: 1 单位Unnamed: 2 预算数数量Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 批准数数量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 金额Sheet4 Sheet2 Sheet3

月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3

月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3

年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

2025项目支出预算明细表Excle模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目支出预算明细表项 目 资 金 来 源项 目 支 出 明 细 预 算 测 算 依 据 及 说 明 Unnamed: 2 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、Unnamed: 3 金 额金 额合 计Unnamed: 4 财政拨款Unnamed: 5 预算外资金Unnamed: 6 单位:万元其他资金Sheet2 Sheet3

年终公司各部门开支预算表-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300

2025年政府部门预算支出经济科目对应表-对应表 政府和部门预算支出经济分类科目对应表 部门预算支出经济分类科目科目编码30130101301010130101023010103301010430101053010106301010730101993010230102013010202301020330102043010205301020630102073010208301020930102103010299301033010301301039930106301060130106023010699301073010701301079930108301093011030111301123011201301120230112033011204301129930113301143011401301140230114993019930199013019902301990330199043019905

2025年财务报表新年度部门工资预算表-具体行程计划 2020年度总工资预算 58754002020年员工数量增加数158总工资比2019年度预算增加2112333Unnamed: 1 财务报表之(新年度部门工资预算表) 部门销售部财务部人事部加工部运输部设计部运营部电商部计算机部法务部后勤部总计Unnamed: 3 2019年度部门人数513812582315221003128360Unnamed: 4 人均工资870585906000103941298011000900093002130015000450010452.9638888889Unnamed: 5 年度总工资3763067Unnamed: 6 2020年度预算部门人数803015100341726

2025年年终公司各部门开支预算表-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37060220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3010800-3010-20300

2025年项目费用支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目费用预算表开始日期序号12345678910Unnamed: 2 2020-09-01 00:00:00分项支出项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10Unnamed: 3 结束日期Unnamed: 4 2020-09-05 00:00:00预算金额1500240032004500280030004000500025003000Unnamed: 5 预算金额支出日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:002020-09-05 00:00:002020-09-06 00:00:002020-09-07 00:00:002020-09-08 00:00:002020-09-09 00:00:00

2025年财务支出预算表-Sheet1 财务支出预算表 预算总计:序号12Unnamed: 1 项目万科园林项目万科园林项目Unnamed: 2 156230开支小项绿化工程排水工程Unnamed: 3 支出金额预算56230100000Unnamed: 4 经理审批意见同意同意Unnamed: 5 元董事长审批意见同意建议增加排水抗洪系统,预算可以适度增加

2025年费用支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算明细表费用名称合计占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 工资3630.434210526315789203050452230162155321626Unnamed: 3 福利费1090.13038277511961712111398675910118Unnamed: 4 招待费540.0645933014354067852643425645Unnamed: 5 办公费350.041866028708134621424524221Unnamed: 6 差旅费750.0897129186602871876578965464Unnamed: 7 广告费940.1124401913875610987678109686Unnamed: 8 财务费用550.0657894736842105543463586452Unnamed: 9 其他510.061004784688995246756352

2025财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一

2025年财务上半年支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务上半年支出预算表日期: 部门部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7总计Unnamed: 2 上半年支出预算12352150332166019001800130012366Unnamed: 3 占比0.09987061297104970.173863820152030.2685589519650660.05337214944201840.1536470968785380.1455604075691410.1051269610221581Unnamed: 4 一月130110120145160180190130Unnamed: 5 二月23033032031045222

2025年部门费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 部门费用预算表 部门研发部测试部行政部研发部测试部行政部研发部测试部行政部研发部分类费用合计Unnamed: 2 设计费11694571813122283340517157891988101911410Unnamed: 3 采购费200068729711911298102339376337216559679Unnamed: 4 招待费87712514921314475112811253319232698185Unnamed: 5 差旅费100116814081413695582125960819272199793Unnamed: 6 营销费125812561404081239196767918141096145211309Unnamed: 7 公关费1921768157620093212331967154494578447Unnamed: 8 研究费196319731300317131313071758929492754

2025年家庭支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家 庭 支 出 预 算 表月份123456789101112合计Unnamed: 2 预计月收入0Unnamed: 3 生活必要支出0Unnamed: 4 还贷(房租)支出0Unnamed: 5 人情往来支出0Unnamed: 6 教育储蓄0Unnamed: 7 旅游储蓄0Unnamed: 8 月计划理财/投资0Unnamed: 9 结余流动资金0000000000000

2025年费用支出预算表-自动计算-Sheet1 费用支出预算表 月份 会计科目用人费用备注:请财务部门精准核算。Unnamed: 1 薪资支出伙食费加班费职工福利费人事招聘费新人培训费养老保险费医疗保险费失业保险费生育保险费公积金工会经费小计Unnamed: 2 说明及用途合计Unnamed: 3 1月0Unnamed: 4 2月0Unnamed: 5 3月0Unnamed: 6 4月0Unnamed: 7 5月0Unnamed: 8 6月0Unnamed: 9 7月0Unnamed: 10 8月0Unnamed: 11 9月0Unnamed: 12 10月0Unnamed: 13 11月0Unnamed: 14 12月0Unnamed: 15 合计0000

2025实用年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300

2025黑色年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

商务风公司各部门开支预算表excel表格下载-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他合计Unnamed: 1 上年度预算370502203001301405070101340Unnamed: 2 上年度实际开销22382326361801752010881383Unnamed: 3 本年度预算4007030030010015030100101460Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300120

2025年部门开支预算表-Sheet1 Unnamed: 0 年终公司各部门开支预算表 部门人事部研发部销售部设计部工程部厂务部资讯部其他合计Unnamed: 2 上年度预算 A8006008005006008008005005400Unnamed: 3 上年度实际支出 B6905808105206307806903005000Unnamed: 4 本年度预算 C8807609007006808508905606220Unnamed: 5 相比上年预算 D=C-A8016010020080509060820Unnamed: 6 相比上年实际 E=C-B190180901805070200260......

2025年部门费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门费用预算表 预算月份: 单位: 申报日期: 制表人: 部门 费用名称行政费用人事费用办公用品费设计费采购费招待费差旅费营销费公关费研究费其他费用1其他费用2其他费用3其他费用4其他费用5分类费用合计Unnamed: 2 总裁办100002000050003000020000100086000Unnamed: 3 行政部0Unnamed: 4 财务部0Unnamed: 5 公关部0Unnamed: 6 产品部0Unnamed: 7 营销部0Unnamed: 8 设计部0Unnamed:

财务支出预算表-Sheet1 财务支出预算表 编制部门:序号12345678合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、如有大项支出时,应提前进行预算申请,便于财务准备资金。 Unnamed: 1 费用类别人工成本办公成本招待费车辆使用费差旅费电信费水电费福利其他Unnamed: 2 费用明细基本工资奖金办公用品用餐费、住宿费等加油过路费修车保养出差费用电话网费水费电费节日礼品、慰问金等临时性支出Unnamed: 3 预算金额Unnamed: 4 制表人:实际支出金额Unnamed: 5 单位:元费用说明Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3

2025年日常费用支出预算表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 日常费用支出预算表-自动计算 人工费用1、人员费用1)正式员工费用标准(元/月/人)2)外包人员费用标准(元/月/人)3)薪酬、餐补及工资附加费4)体检、证件及用工管理费5)社会保险6)员工培训7)工装及其他劳保用品2、行政费用1)办公费2)通讯费3)交通费及车辆费4)招待费5)差旅费6)其它3、财产费用1)固定资产折旧2)固定资产维修3)房屋租赁费4)资产摊销费 4、物料消耗1)综合消耗5、其他财产性费用1)办公设备及家具2)食堂/宿舍设施3)其他6、不可预见费按其他费用合计的5%计取合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 年计费用 (元/月)376291.

立体年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

2025年部门开支预算表-部门开支预算表 部门开支预算表 公司名称:XX有限责任公司序号1234567各支出科目总计:Unnamed: 1 部门名称工程部财务部采购部行政部经营部Unnamed: 2 部门负责人刀客1刀客2刀客3刀客4刀客5Unnamed: 3 项目上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算Unnamed: 4 支出科目员工工资35000040000025000022000035000040000025000022000035000040000015500001640000Unnamed: 5 员工福利8000090000600005500080000900006

2025年辅导培训班收入支出预算表-Sheet1 辅导培训班收入支出预算表 单位名称(加盖公章):收入(元)启动资金公用经费其他收入Unnamed: 1 Unnamed: 2 填报时间:2019年10月26日支出(元)/月一、人员支出1、教师工资(2人)2、工作补贴3、节日慰问4、临工工资二、公用支出(一)日常公用支出1、办公费2、水电费3、电话费4、取暖费5、交通费6、印刷费7、专用材料费8、培训费9、零星维修费10、餐费及接待费(二)专项公用支出1、办公设备购置费2、信息网络购置3、专用设备购置三、项目支出1、校舍租赁费合计Unnamed: 3 0.0Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 0.0Sheet2 Sheet3

2025年家庭费用支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 家庭月度预算明细表 支出项目餐饮购物日用交通蔬菜水果零食运动娱乐通讯服饰美容住房旅行烟酒数码汽车医疗书籍学习宠物礼金礼物办公维修捐赠彩票亲友快递其他Unnamed: 2 计划支出总额7700计划开支1500250015002002000Unnamed: 3 实际支出总额8800实际开支2000300015003002000Unnamed: 4 预算总差额-1100差额-500-5000-100000000000000......

2025年专项支出预算表(自动计算)-Sheet1 专项支出预算表 编制单位:项目列次业务招待费会议费差旅费用折旧费用利息支出总额节能减排支出安全生产支出赞助支出信息化支出表内公式 2列=(3+4+5+6+7+8+9+10+11)列;12列=(2-1)列;13列=12列/1列 Unnamed: 1 行次—123456789Unnamed: 2 上年预计 (N-1)1Unnamed: 3 本年预算(N)全年合计2000000000Unnamed: 4 直接成本3Unnamed: 5 制造费用4Unnamed: 6 (2019年度)销售费用5Unnamed: 7 管理费用6Unnamed: 8 财务费用7Unnamed: 9 营业外支出8Unnamed: 10 固定......

2025年部门财务预算表-人力资源部-人员编制 XXXX年年度预算表(人员编制) 部门人力资源部Unnamed: 1 项目人员编制(岗位/职级/人数)部门经理招聘主管培训主管薪酬绩效主管HRBP招聘专员培训专员企业文化专员绩效考核专员薪酬专员员工关系专员人事助理固定工资及补贴小计Unnamed: 2 经理级主管级主管级主管级职员级职员级职员级职员级职员级职员级职员级职员级Unnamed: 3 合计181211341111110Unnamed: 4 1月0Unnamed: 5 2月0Unnamed: 6 3月0Unnamed: 7 4月0Unnamed: 8 5月0Unnamed: 9 6月0Unnamed: 10 7月0Unnamed: 11 8月0Unnamed: 12 9月0Unnamed: 13 10月0Unname

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