2025报销单(报销粘贴单)

2025年差旅费报销单(带粘贴单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发票粘贴处北京XXXXXX在线科技有限公司差 旅 费 用 报 销 单 部门:上海分公司出差事由:去XXXX工程项目出差路线:XXXX到XXXX出差时间:2018年5月07日11点04分至2018年5月08日17点00分项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:领款人:Unnamed: 2 注意: 拿到发票后,请根据发票背后的电话、税务网站或上网查找相关税务网站鉴别发票真伪。飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1贰佰陆拾贰元整Unnamed: 4 出差人姓名:金额58Unnamed: 5 项目5678副总裁:支付现金金额:Unnamed: 6

2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单据粘贴单日期:用途: 单据金额: 报 销 人: 验 收 人:领导审批:收(缴)款人:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 单据粘贴处Unnamed: 7 出纳:Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 审核:Unnamed: 11 Unnamed: 12 单据 张

2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单报销部门报 销 单 据 粘 贴 单报销部门Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人报销人Unnamed: 4 年 月 日年 月 日Unnamed: 5 报销事由报销事由Unnamed: 6 Unnamed: 7 批准人 单据 张合计金额 元其中:车票机票住宿费其他补贴批准人 单据 张合计金额 元其中:车票机票住宿费其他补贴

2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单据粘贴单部门票据粘贴处复核Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人出纳Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销事由Unnamed: 6 报销日期Unnamed: 7 单 据 张 合计金额 元其 中Unnamed: 8 核准人飞机票 元火车票 元车船票 元住宿费 元其他 元年 月 日

公司财务用表格备用金借款单-Sheet1 公司领(借)单 年 月 日领款单位事由用途支款类别现金银行转账合计大写财务复核:公司领(借)单年 月 日领款单位事由用途支款类别现金银行转账合计大写财务复核:公司领(借)单年 月 日领款单位事由用途支款类别现金银行转账合计大写财务复核:Unnamed: 1 支付方式支付方式支付方式Unnamed: 2 领款人证件号支款票号经办人:领款人证件号支款票号经办人:领款人证件号支款票号经办人:Unnamed: 3 百百百Unnamed: 4 支十支十支十Unnamed: 5 万万万Unnamed: 6 付千付千付

公司年度差旅费财务分析报告-Sheet1 公司年度差旅费财务分析报告 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计备注说明:1.请严格遵守公司出差规定,出差在外不做有害公司名誉之事2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统,不要铺张浪费公司财产3.请严格按照差旅报销标准进行报销,超出标准部分个人自付4.报销时请准备好正规发票Unnamed: 1 实际报销金额400261149021490307893482537023493013031240026205212050027275363578Unnamed: 2 标准金额380001150025000250004000030000500003200039000220002400020000356500Unnamed: 3 超出部分2026未超出未超出578

2025年出差旅费报销申请单(一式三份)-Sheet1 出差申请单 出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理Unnamed: 1 年   月   日至   年   月   日年   月   日至   年   月   日年   月   日至   年   月   日Unnamed: 2 部门经理部门经理部门经理Unnamed: 3 职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费Unnamed: 4 申请人申请人申请人

2025年消防栓检查表(粘贴消防栓上)-Sheet1 消防栓检查表 编号日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月火警电话:119 急救电话:120 检查人: 注:正常打√,不正常打×,在备注栏写明处理情况消防栓检查表编号日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月火警电话:119 急救电话:120 检查人: 注:正常打√,不正常打×,在备注栏写明处理情况消防栓检查表编号日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月火警电话:119 急救电话:120 检查人: 注:正常打√,不正常打×,在备注栏写明处理情况消防栓检查表编号日期1月2月3月4月5月6月7月8月

2025年差旅费用报销申请单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销申请单申请人出差城市序号 申请人(签字): 审批人(签字):Unnamed: 2 日 期Unnamed: 3 部门出差事由费 用 摘 要Unnamed: 4 Unnamed: 5 出差时间同行人数费用金额Unnamed: 6 发票金额Unnamed: 7 出差时长直接上级发票号Unnamed: 8 备注信息Sheet2 Sheet3

2024年原始凭证粘贴单(标准版式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 共贴原始凭证 张Unnamed: 2 自左至右贴单据处Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 原 始 凭 证 粘 贴 单年 月 日合计金额:¥ 元Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 签名Sheet2 Sheet3

原始凭证粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 凭 证 粘 贴 处主管凭 证 粘 贴 处主管Unnamed: 2 Unnamed: 3 原 始 凭 证 粘 贴 单 年 月 日审核原 始 凭 证 粘 贴 单年 月 日审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 证明证明Unnamed: 8 Unnamed: 9 用途合计金额 (大写)用途合计金额 (大写)Unnamed: 10 制单及领款人制单及领款人Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 附 凭 证 张附 凭 证 张Sheet2 Sheet3

医药费报销单 财务报表-医药费报销单 [公司名称]医药费报销单 Unnamed: 1 职工姓名家属姓名医 药 费 用 明 细就诊地点合 计 实报金额人民币(大写)申 报 人出纳:附注:Unnamed: 2 签字:日期:1、报销医疗费必须凭医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。Unnamed: 3 就诊日期Unnamed: 4 所属部门性别治疗费医 务 复 核Unnamed: 5 万Unnamed: 6 检查费签字:日期:Unnamed: 7 仟Unnamed: 8 年龄西药费Unnamed: 9 佰Unnamed: 10 中药费Unnamed: 11 Unnamed: 12 拾复核:Unname

销售人员外出差旅费模表-差旅费模表 差旅费报销明细表 填报日期 年 月 日姓名事由日期年小计以上单据共 张、金额合计实际核准报销金额备注:主管:Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 职别起讫地点起Unnamed: 4 讫Unnamed: 5 出差地点车船费类别Unnamed: 6 金额审核:Unnamed: 7 伙食补助费日数核销理由Unnamed: 8 出差日期随行人员金额Unnamed: 9 自 年 月 日至 年 月 日计 天 住宿费日数Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 差额补助 (州外出差)填报人:Unnamed: 12 小计经领人盖章Unnamed: 13 公杂费日费Unnamed: 14 金额

报销单差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 报销项目合 计 大写金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 1 会计:费 用 报 销 单 摘要Unnamed: 3 年Unnamed: 4 报销金额十出纳:Unnamed: 5 月万Unnamed: 6 千Unnamed: 7 日百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 元 Unnamed: 10 角Unnamed: 11 分Unnamed: 12 报销说明经办人Unnamed: 13 领导审批Unnamed: 14 Unnamed: 15 附件张

2024年差旅费报销单费用报销明细表-Sheet1 差旅费报销单 部门 出差人出发月7报销金额(大写):部门主管:Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 地点天津Unnamed: 3 到达月74300Unnamed: 4 日2Unnamed: 5 地点广州Unnamed: 6 出差事由人数1领导批示:Unnamed: 7 年 月 日交通工具飞机Unnamed: 8 金额1800Unnamed: 9 出差补贴天数5Unnamed: 10 金额800 财务:Unnamed: 11 目的地其他费用住宿费1200金额合计:Unnamed: 12 市内车费500Unnamed: 13 Unnamed: 14 附单据 张4300报销人:Unnamed: 15 小计4300......

报销单据粘贴单-发票粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销金额票据张数项目名称报销金额票据张数项目名称Unnamed: 2 Unnamed: 3 XXXX公司 报销粘贴单 发票粘贴处 XXXX公司 报销粘贴单 发票粘贴处

2025年实用费用报销审批单-Sheet1 费用报销审批单   单位(部门)报销事由报销金额(大写)原借款金额(小写)付款方式备注:批准人: 财务部门负责人: 部门负责人: 经办人: Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4  年 月 日Unnamed: 5 费用项目报销金额(小写)支付(退回)金额(小写)附件张数Unnamed: 6 单位:元

2025年差旅费报销单出差报账表格费用登记表格-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 填写日期:2019年1月18日姓名:日期2019-01-18 00:00:00合计备注会计主管: 复核: 出纳: 报销人: Unnamed: 3 张三Unnamed: 4 起讫地点起上海Unnamed: 5 讫温州Unnamed: 6 交通工具工具动车/Un

2024年公司报账单(报销单)-Sheet1 公司报账单 部门:费用日期合计直接主管日期Unnamed: 1 费用类型0Unnamed: 2 姓名:数量Unnamed: 3 金额人民币大写部门经理日期Unnamed: 4 职务:有无发票0Unnamed: 5 备注

2025年财务报表-报销记录汇总表-Sheet1 报销记录汇总表 报销数据汇总未报销85序号123Unnamed: 1 已报销90报销日期20XX/X/XX20XX/X/XX20XX/X/XXUnnamed: 2 超标金额96发生日期20XX/X/XX20XX/X/XX20XX/X/XX20XX/X/XX20XX/X/XX20XX/X/XX20XX/X/XX20XX/X/XX20XX/X/XX20XX/X/XXUnnamed: 3 公务支出 总计271项目名称Unnamed: 4 报销合计175费用类别外勤餐补加班餐补打车费加班餐补加班餐补Unnamed: 5 起始日期20XX/X/XX发生金额15151525151545404145Unnamed: 6 报销金额15151515

2025年销售报表报价单-Sheet1 销售报表报价单 商品名称泰国金枕榴莲山竹金额总计:Unnamed: 1 产地泰国马来西亚Unnamed: 2 供应商君乐果业君乐果业562Unnamed: 3 报价方式按斤按箱Unnamed: 4 数量132大写:Unnamed: 5 数量单位斤箱562Unnamed: 6 单价2899Unnamed: 7 金额总计3641980000000000000000

工程报价清单模板-Sheet1 工程报价单 建设单位:工程名称:编号一12334二123567891011121617三12345677910111213141617153518192021222324252627282913141815303132343637四13833114567910

2024年费用报销单-出差报销-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: Unnamed: 2

2025年销售营销管理报价单-预算申购-標準報價單 標準報價單 廠商:□新開發零件 □舊零件新報價 □調降報價 □調漲報價 □舊零件新工藝序 號12345678報價幣別 : RMB需特別說明事項: 財務主管說明: 1.流程:協力商報價(電子檔報價由協力商郵箱發出)→雙方議價→需方主管審查→需方經理以上核準(同步CC財務成本會計,財務主管)→採購輸入ERP→財務成本會計核對→財務主管確認→財務存檔. 2.經核准之單價由採購開發採購輸入ERP系統(急件4H完成,普通件2天內完成)並郵件主旨注明ERP單號給財務成本會計,書面資料由財務成本

2024年报销单(报销粘贴单)-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额(大写)领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张

2025年销售报表报价单-Sheet1 Unnamed: 0 报价单 客户姓名:地 址:电 话:邮 箱:序号123456789101112131415合计金额:Unnamed: 2 国美电器XX市XX区XX路XX号091526645564561544@qq.com商品名称1.5P空调1.5P空调1.5P空调158347Unnamed: 3 规格型号16454-116454-216454-3Unnamed: 4 单位台台台元Unnamed: 5 供 应 商:地 址:电 话:邮 箱:数量201518大写金额Unnamed: 6 格力公司XX市XX区XX路XX号010567469746GL44523564@SN.COM单价2999

公司销售部差旅费明细表-差旅费明细表 Unnamed: 0 差旅费明细表 出差月份1月1月Unnamed: 2 姓名张三李四Unnamed: 3 交通费110111Unnamed: 4 电话费100100Unnamed: 5 餐费补贴2021Unnamed: 6 住宿费8080Unnamed: 7 杂费121122Unnamed: 8 总额431434Sheet2 Sheet3

2025年销售往来报价订货单-订货单1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报价订货单单位名称:订货日期:交货地址:序号12345678910合计金额:重要条约:1、2、3、4、付款方式:送货方式:□ 全额付款: 预付定金: 余额欠款:备注:客户签名:Unnamed: 2 商品编号客户签订此订单需付定金,安装完成后需付全部货款。本产品经协商后规定定制,不支持退换货。以上计划不含税,如需开票另协商。签字即视为通用以上条约,如有退货,不予退货金额。Unnamed: 3 商品名称拾 万 仟 佰 拾 元 角□现金 □支付宝 □微信 □刷卡 □转账 □开票□送货上门 □自提 □物流 □快递 □

2025年原始单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 原始单据粘贴单说明 1、粘贴原始单据时从右至左、先粘贴小张的后 粘贴大张的。 2、把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起。 3、薄纸型原始单据只粘贴左方的票头,以粘贴牢固为妥。 4、本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖。 5、本粘贴单的右侧具有分票类型进行统计的功能,方便粘贴人及审核人领导 审批Unnamed: 3 Unnamed: 4 年 月 日Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据类别单据张数单据金额单据类别单据张数单据金额单据类别单据张数单据金额单据类别单据张数单据金额

2025年报销单(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 序号1Unnamed: 2 报销项目采购物资Unnamed: 3 消费日期2020.2.20Unnamed: 4 具体用途支援医疗Unnamed: 5 金额5000Unnamed: 6 报销人周某Unnamed: 7 发票张数2Unnamed: 8 审核人刘总Unnamed: 9 备注/发票号13567413

2025年销售报价单-销售管理-Sheet1 销 售 报 价 单 序号12345678910111213141516171819合计Unnamed: 1 日期2019.11.102019.11.112019.11.122019.11.132019.11.14Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 品名及规格Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单价00000000000000000000Unnamed: 7 金额00000000000000000000Unnamed: 8 销售员Unnamed: 9 备注Sheet2 Sheet3

办公用品清单及报价(超全)-Sheet1 商品销货清单 类别书写用品签字笔宝珠笔财务笔圆珠笔铅笔白板笔荧光笔记号笔钢笔胶片笔油漆笔台笔笔芯墨水/墨汁办公用纸复印纸A3 70G复印纸A4 80G彩色复印纸传真纸电脑打印纸收银纸相片纸彩喷纸索引纸不干胶打印纸绘图纸其他用纸修正用品橡皮修正液/带办公本薄无线本螺旋本皮面本拍纸本会议本便利贴桌面用品订书机订书针起钉器打孔器剪刀美工刀长尾夹票据夹山形夹裁纸刀回形针大头针工字钉图钉胶水胶棒小胶条双面胶海绵胶隐形胶带胶带座直尺钢尺卷尺三角尺笔筒削笔刀文件夹/文件管理类

2025年出差旅费报销申请单-Sheet1 出差申请单 出差人出差 要办事项办事项出差地点旅费申请人出差申请单出差人出差 要办事项出差地点申请人出差申请单出差人出差 要办事项出差地点申请人Unnamed: 1 部门姓名部门姓名部门姓名Unnamed: 2 Unnamed: 3 职务出差时间时 间直属上级职务出差时间时 间直属上级职务出差时间时 间直属上级Unnamed: 4 自  年  月  日  时起 至  年  月  日  时止 共  日自  年  月  日  时起 至  年  月  日  时止 共  日自  年  月  日  时起 至  年  月  日  时止 共  日Unnamed: 5 代理人 职 务代理人 职 务代理

报销单(费用报销)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单部 门:填表人:序号123456789101819202122合计金额:备注说明:Unnamed: 2 报销项目及明细Unnamed: 3 消费日期拾 万 仟 佰 元 角 分 ¥Unnamed: 4 报销金额Unnamed: 5 报销人Unnamed: 6 发票张数Unnamed: 7 营业额万Unnamed: 8 日 期:审 批 人:千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 备注/发票号Sheet2 Sheet3

2025年原始单据粘贴单-Sheet1 原始单据粘贴单 公司: 说明: 1、粘贴原始单据时从右至左、先粘贴小张的后粘贴大张的。 2、把原始单据大小相同、票面金额相同的黏贴在一起。 3、薄纸型原始单据只粘贴左方的票头、以粘贴牢固为妥。 4、本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖。 5、本粘贴单的右侧具有分票据类型进行统计的功能、方便粘贴及审核。领导 批示出纳Unnamed: 1 Unnamed: 2 会计 主管经手人Unnamed: 3 Unnamed: 4 单据类别合计部门 主管领款人Unnamed: 5 日期:张数Unnamed: 6 金额

2024年报销单费用报销单-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018-12-07 00:00:00发生日期月10合计人民币(大写)领导审批会计:Unnamed: 2 日29Unnamed: 3 报 销 内 容买办公室Unnamed: 4 壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分报 销 单 主管审核出纳:Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据 张数1张Unnamed: 8 金 额百1Unnamed: 9 十2Unnamed: 10 万4Unnamed: 11 千5Unnamed: 12 百6报销人签字报销人:Unnamed: 13 十7Unnamed: 14 元11245671.23Unnamed: 15 角2Unnamed: 16 分3Unnamed: 17 备注发票 1233费用报销单 Unnam......

2025年员工费用报销汇总单-Sheet1 Unnamed: 0 员工费用报销汇总单总报销费用序号12制表:Unnamed: 1 日期2020-11-01 00:00:002020-11-02 00:00:00Unnamed: 2 1001报销人刘大琪刘大琪Unnamed: 3 报销事项出差出差审核:Unnamed: 4 已报销报销金额500501Unnamed: 5 501审核人刘大大刘大大Unnamed: 6 未报销报销状态未报销已报销领导:Unnamed: 7 500备注

费用管理表-(超简单函数自动汇总分析)-产品销售收入、成本分析表 被审计单位名称: 所属时期或截至时间:产品名称A产品名称BCDEFGH合计Unnamed: 1 项目销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率项目销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售

2025年报销单财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 报销单财务报表 报销人:序号123金额合计:金额大写:会计:Unnamed: 2 报销科目交通费交通费住宿费Unnamed: 3 财务:Unnamed: 4 部门:摘要说明武汉飞北京往返市内的士费汉庭酒店4晚Unnamed: 5 核对:Unnamed: 6 Unnamed: 7 金额483929393060626062制表:Unnamed: 8 第( )页百Unnamed: 9 十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千46日期:Unnamed: 12 百8290Unnamed: 13 NO.893034002十3936Unnamed: 14 元9302

费用报销单-报销单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额(大写): 万 千 百 十 元 角 分主管:Unnamed: 2 支付方式审核:Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核:Unnamed: 5 岗位发票张数出纳:Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人:Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注

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