2025预算表差异分析怎么写免费下载
2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
2025年财务预算支出分析图表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算支出明细表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 预算支出50006000400045005500500060004000450055006000650062500Unnamed: 3 实际支出75008000600075003000800045006000700030008000700075500Unnamed: 4 差异2500200020003000-25003000-150020002500-2500200050013000Unnamed: 5 辅助折线图6250
2025年费用预算对比分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年费用预算对比分析表序号1234567合计Unnamed: 2 项目财务部销售部人事部企划部生产部招商部技术部Unnamed: 3 金额5062516000207365062590963906262500248644Unnamed: 4 单位:万元占比0.20.060.080.20.040.160.250.99
分产品业务收入成本预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 年度 金额单位:元项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14
各区域销售目标与实际销量差异分析表表格模板-Sheet1 各区域销售目标与实际销量差异分析表 单件利润:区域东北华北西北华东华中华南西南合计制表人:表格说明:1、只需填写单件利润、目标销量与实际销量2、销量差异=目标销量-实际销量 目标利润=目标销量*同期单件利润 实际利润=实际销量*同期单件利润 利润差异=目标利润-实际利润Unnamed: 1 10项目目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差
2025年个人预算开支明细-开支预算明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 个人预算开支明细Unnamed: 2 序号1234567Unnamed: 3 日期2020-03-02 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-09 00:00:002020-03-10 00:00:002020-03-11 00:00:002020-03-12 00:00:00Unnamed: 4 开支类别类别1类别1类别1类别2类别3类别4类别5Unnamed: 5 金额150712251817132214399381408Unnamed: 6 备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 预算金额设置30000总计开支9656预算结余20344开支占比结余占比fz Unnamed: 0 Unnamed: 1 类别开支结余sup_......
民办学校费用预算表excel模板-秋游计划 **学校秋游计划 秋游时间秋游地点项目收入支出利润利润率%单位负责人:Unnamed: 1 制表时间:人数金额门票校车费用餐费人员补贴其他支出Unnamed: 2 计划Unnamed: 3 实际制表人:Unnamed: 4 金额单位:元差额预算表 预决算表 填报单位:项目自营收入自营成本自营利润自营收入利润率%教育经费集团拨款上交管理费利润总额三三制上交款上交风险金上交利润净利润副校长月平均工资(元)中层干部月平均工资(元)教师月平均工资(元)单位负责人:Unnamed: 1 饭堂校车其他自营收入合计饭堂校车其他自营成本合计工资总额日常经费支出招生费用教育经
2025年采购成本差异分析表(费用项目)-Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本差异分析表说明:采购成本差异主要指采购物料的实际成本与计划价格成本之间的差异比率。本表格列举了采购成本构成的主要要素,包括采购价、人工费、运杂费、仓储费等。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料名称分析结论Unnamed: 1 规格型号Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 数量800800800800800800800800800800800800800800800Unnamed: 4 预计单价181818181818181818181818181818Unnamed: 5 实际单价202020202020202020202020202020
2025年装修预算报价单-通用模板-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算报价单 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647Unnamed: 2 项目名称Unnamed: 3 材料名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 材料费用00000000000......
2025年任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析-Sheet1 财务管理工具——预算管理 任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析(输入起止日期即可)说明:本工具主要用于统计分析某一项目任一时间段各项支出费用的预算及实际支出情况。具体包括各项支出费用的预算与实际支出的差额即差异率、每一具体项目预算及实际支出的差额及差异率。(只要输入起始日期即可,将根据支出费用明细自动生成各类别费用数据,要求费用项目类别名称与支出明细中保持一致)请输入起止日期各项支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别费用类别1费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6合计支出费用明细(
预算计划与执行分析系统-主页 预算计划与执行分析系统 产品图库 产品编号 123456789名称 变形金刚1变形金刚2变形金刚3变形金刚4美少女战士1美少女战士2卡通美女1美少女战士3美少女战士4图片 产品任务单 产品任务单 项目编号产品编号工序名称计划完成日产品图纸:编制:Unnamed: 1 59设计出图2017-03-17 00:00:00表姐Unnamed: 2 项目名称产品名称计划排产2017-03-17 00:00:002018-09-18 00:00:00Unnamed: 3 成都BC-变形金刚项目美少女战士4物资采购2017-03-25 00:00:00Unnamed: 4 零件生产2017-04-09 00:00:00审核:Unnamed: 5 下计划日期地区总装组合2017-04-14 00:0
2025年采购成本差异分析表(年度及各季度)-Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本差异分析表(年度及各季度)说明:采购成本差异主要指采购物料的实际成本与计划价格成本之间的差异比率。本表格适合就每个季度以及该季度每个月的各类材料采购成本的计划与实际费用进行差异分析,同时还可以就每个月以及每个季度公司总的采购成本计划与实际进行差异分析。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料类别合计分析结论Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 1 季度采购成本计划用量0Unnamed: 5 实际用量0Unnamed: 6 部门费用预算4000200
2025年费用预算与执行情况分析-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算与执行情况分析(自动计算,涂色提醒)分类通讯费差旅费交际费办公费合计分析Unnamed: 2 预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际超出 预算Unnamed: 3 年度合计3600037894360003789418940.0526111111111111Unnamed: 4 1月3000280030002800原因说明:Unnamed: 5 2月3000298930002989Unnamed: 6 3月3000302030003020Unnamed: 7 4月3000325630003256Unnamed: 8 5月3000286330002863Unnamed: 9 6月3000310230003102Unnamed: 10 7月3000256430002564Unnamed: 11 8月3000401530004015Unnamed: 12 9
2025年费用预算-报价单-销售管理-预算申购免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 价 单客 户 单 位:联系人 / 电话:公 司 传 真:单 位 地 址:序号1234567891011备注:报价有效期为60天,过期需我司重新提供报价!!供方单位 (盖章): Unnamed: 2 江苏****有限公司0512*****340512*****65江苏省苏州市张家港新区六路产品编号CHU0583CHU0584CHU0585CHU0586CHU0587CHU0588CHU0589CHU0590CHU0591CHU0592CHU0593Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产品9产品10产品11Unnamed: 4 数量3000500012000200008000
2025预算表-(函数自动计算)-Sheet1 Unnamed: 0 6月预计现金收入表20186月销售预算表 项目预计销量预计售价销售收入项目上年应收款项第一季度第二季度第三季度第四季度现金收入合计销售预算表项目预计销量预计售价销售收入Unnamed: 2 第一季度63201260第一季度30008823882第一季度63201260Unnamed: 3 第二季度70201400第二季度378979.99999999999991358第二季度70201400Unnamed: 4 第三季度78201560第三季度42010921512第三季度78201560Unnamed: 5 第四季度90201800第四季度46812601728第四季度90201800Unnamed: 6 全年301206020全年300012601400156012608480全年3012
2025年费用预算-报价单-客户管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报价单客户单位:鼎 邦 服 饰 有 限 公 司地 址:上海市浦东新区曹路3号联系人/电话: Cary / 13823**32电 话:021-123**678 传 真:021-17**4318特为客户报价以下详情:商品编号合计金额(大写)包装方式100米/卷一箱20卷备注:此报价有效期为60天,过期需联系销售员核实且重新报价,谢谢!!!报价人:Unnamed: 2 商品名称0运输方式快递发货Unnamed: 3 规格/型号付款方式£月结 £现金付款 £汇款审核人:Unnamed: 4 供方单位:恩 施 进 出 口 贸 易 公 司地 址:上海市奉贤区凤凰大道34号销售员/电话:柳 林 / 13823*
2024年各部门预算执行统计与分析表-预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed
2025年采购预算单-八店 (2) Unnamed: 0 采 购 预 算 单 名称耳环银耳环项链银项链手链手镯银手脚链戒指头饰手表针织眼镜总计Unnamed: 2 1月Unnamed: 3 2月360180Unnamed: 4 3月Unnamed: 5 4月250690690Unnamed: 6 5月560Unnamed: 7 6月560150Unnamed: 8 7月Unnamed: 9 8月1560Unnamed: 10 9月190180Unnamed: 11 10月560Unnamed: 12 11月690Unnamed: 13 12月980Unnamed: 14 采购量10003601800840980230056001380......
2025年费用预算系统-行政计划-主页面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算管理-行政年度计划Unnamed: 2 行政费用预算Unnamed: 3 Unnamed: 4 相关事项计划Unnamed: 5 Unnamed: 6 主体项目计划Unnamed: 7 Unnamed: 8 其他工作项目Unnamed: 9 Unnamed: 10 行政节俭计划行政费用预算 Unnamed: 0 行政费用预算(元) 办公用品采购填报说明:其他费用1、2、3在填报时请用具体的费用项目名称予以替换Unnamed: 2 公关费Unnamed: 3 通讯费Unnamed: 4 车辆购置、维修与保养Unnamed: 5 车辆油费Unnamed: 6 差旅费Unnamed: 7 餐费Unnamed: 8 员工福利Unnamed: 9 其他费用1Unnamed: 10 其他费
公司财务预算表格-Sheet1 Unnamed: 0 ___________公司_______年财务预算预算编制:_________________预算审核:_________________预算批准:________________________年___月Sheet2 资 产 负 债 表 编制单位: 年 月 日 金额单位:万元资产流动资产货币资金短期投资减:短期投资跌价准备短期投资净额应收票据应收股利应收利息应收帐款减:坏帐准备应收帐款净额其他应收款减:坏帐准备其他应收款净额预付帐款应收补贴款内部应收款存货其中:原材料产成品库存商品分期收款发出商品流通减:存货跌价
2024年项目成本预算表带分析图-Sheet1 项目成本预算表 制作 20XX年 12月12日单位名称:某某公司行12345项目成本分析图成本结构表12345成本结构分析图Unnamed: 1 类别人工费交通费食宿费制作费综合费项目人工费交通费食宿费制作费综合费合计Unnamed: 2 项目名称项目负责人240(8小时30元时薪)项目成员160(8小时20元时薪)其他辅助人员80(8小时10元时薪)项目名称火车市内车费项目名称用餐费(人均每天100元)住宿费(人均标准150元)项目名称材料费印刷费辅助设备项目名称行1至行4的合计之外的辅助费成本合计费用4000330055007500406024360Unnamed: 3 人数131人数5......
2025年装修预算管理系统-首页 预算总表 装修费用总表 序号1234人工费合计12345678910111213141414硬装明细费合计序号123456789111213家具费合计12345678910111213家电费合计人工费合计硬装费合计家具费合计家电费合计总费用合计计Unnamed: 1 项目明细人工费(轻工辅料)硬装明细项目明细家具家电Unnamed: 2 预算费用拆改费水电改造费人工费(轻工辅料)其他杂费燃气管道改造费
2024费用预算及预算分配表exce表格-版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算及预算分配表20XX年123456789101112合计Unnamed: 2 总预算44993838417639594075383841763838417600036575Unnamed: 3 费用类别差旅费5005015025035045015025015024516Unnamed: 4 交际费6006016026036046016026016025416Unnamed: 5 办公费700701702703704701702701702......
2025年财务预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 财务预算分析表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计Unnamed: 2 预算金额50001500200021505000500020001750150050005000405039950Unnamed: 3 实际金额48001600213519004950478021501800172048604790400039485Unnamed: 4 差异金额200-100-13525050220-150-50-22014021050465
2025年年度预算编制模板-首页 使用说明 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 返回首页 2021年预算编制总表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 总表序号一二三分表序号123457891011一12345678910二序号1234567三Unnamed: 2 类别例常类尾款--设备采购项目类小计类别工资及奖金五险一金派遣人员临时工费用能源开支-水、电、气低值易耗员工餐费差旅费用市内交通费邮寄费例常类合计购买A设备质保金尾款000000000尾款类合计类别购买B设备000000项目类合计总计Unnam
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
2025年财务预算系统-Sheet1 2011年12月至2012年1月现金流量表 项 目期初资金余额资 金 流 入 资 金 流 出本月资金流入-本月现金流出期末资金余额Unnamed: 1 融资收入经营收入资金流入合计投资及理财管理费用销售费用生产费用其他本月现金流出合计Unnamed: 2 长短期借款利息收入处置资产收入投资收益小计销售收入罚款收入退还税款政府补助小计存出保证金OEM部加工费、采购及运输费原材料采购原料奶采购设备及车辆款其他投资款偿还借款(区财政)利息支出其他业务支出其他小计工资社会保险费(9、10、11)电费年终奖励李总、张总交际费董事会、监事会费外
2025年客户预算管理报价单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司报价单单位名称:联 系 人:联系电话:邮 箱:供货单位商品编号特别注意事项:本报价只根据贵公司样品,大货根据提供大货样品生产,如中途有改样单价需另外合计价格,此报价则作废,如您有任何疑问,请即联络本公司, 王小姐,联系电话123456789,电子邮件:.com.cn>谢谢!Unnamed: 2 恩施服饰有限公司淘淘乐138****4536264587**@qq.com负责人商品名称Unnamed: 3 业务员数量Unnamed: 4 联系电话不含税Unnamed: 5 报价日期:报 价 人:有 效 期:货 期:发货方式含税价Unnamed: 6 2019-01-04 00:00:00王小军有效
销售目标业绩差异分析图表EXCEL模板-Sheet1 Unnamed: 0 2018年各月销售目标业绩差异分析图 月份销售量销售目标完成比例Unnamed: 2 1月256120001.2805Unnamed: 3 2月68525000.274Unnamed: 4 3月77330000.25766666666666665Unnamed: 5 4月125725000.5028Unnamed: 6 5月175013571.2896094325718497Unnamed: 7 6月120021460.5591798695246971Unnamed: 8 7月98018090.5417357656163626Unnamed: 9 8月186421130.882158069096072Unnamed: 10 9月150018480.8116883116883117Unnamed: 11 10月99814480.6892265193370166Unnamed: 12 11月186827380.6822498173849525Unnamed: 13 12月300
年度财务预测表预算表下载-Sheet1 ××年度财务决算预测表 工程处:工程名称小计 制表: 注:结算收入中不包括公司管理费Unnamed: 1 合同金额0Unnamed: 2 总工作量0Unnamed: 3 已完工作量0Unnamed: 4 已收工程款0Unnamed: 5 项目结算以前年度已结算收入0Unnamed
2025年工程装修报价分析表-成本利润-费用预算-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程装修报价分析表幢号:项目材料 明细加工安装及其他(元) 间接费合计:(人民币大写 元)综合单价:(元/㎡)Unnamed: 2 分项名称铝型材玻璃五金件防水胶条玻璃胶条玻璃胶硅酮耐候密封胶组角胶安装辅件发泡剂小计(元):加工制造费包装、运输费安装费直接费合计管理费、规费、风险费及工程保险费用利润Unnamed: 3 工程名称:材质、规格型号Unnamed: 4 Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 用量Unnamed: 7 损耗率0.03Unnamed: 8 计价单位:单价 (元/㎡)Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 品牌产地
工程决算表(预算结算单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程结算表序号123456789101112131415甲方签字:年 月 日Unnamed: 2 项目名称工程合同总价变更增加项目变更减少项目工程结算总额甲方已付金额甲方应结算金额Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款人Unnamed: 5 收款人乙方签字:年 月 日Unnamed: 6 收款日期Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年2-1成本差异分析-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 产品ABC合计预算成本A量差A价差B量差B价差C量差C价差实际成本Unnamed: 3 预算数量250028001500680045840-3000-20001260-899.9999999999994-44001199.999999999999338000Unnamed: 4 单价66.38.8备注xx上升xx下降xx上升xx下降xx上升xx下降Unnamed: 5 10月成本及差异分析金额150001764013200.00000000000245840Unnamed: 6 实际数量2000300010006000Unnamed: 7 单价5610Un......
月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3
2025年客户预算报价单-123 Unnamed: 0 Unnamed: 1 科迪贸易有限公司报 价 表公司电话:021-57***72 传真:021-57***73公司地址:长江北路23号大道北100米客户单位:公司电话:传真:序号12345678910111213备注:本次报价包含费用,价格根据数量来预算Unnamed: 2 产品名称桶轴桶轴桶轴Unnamed: 3 Unnamed: 4 自行录入单位名称021-4****53021-4****54规格23CM23CM23CMUnnamed: 5 颜色铜色铜色铜色Unnamed: 6 单位个个个Unnamed: 7 联系人:手机电话:单位地址:数量>2000>5000>10000Unnamed: 8 Mfuekign1378****44林夕大道29弄14号
2025年支出预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 支出预算分析表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 预算额500050005000500050005000500050005000500050005000Unnamed: 4 支出累计500010003200200045003000450020003200500025003000Unnamed: 5 预算执行率10.20.640.40.90.60.90.40.6410.50.6