部门预算管理excel
2025下半年部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
黑色部门财务支出预算报告excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一
全面预算管理表格大全十八联表-2002年资产负债表 2016年度资产负债表 单位:千元资 产流动资产: 现金 银行存款其中:可动用存款 受限制存款 有价证券 应收票据 应收帐款 减:坏帐准备 预交所得税 预付货款 其他应收款 待摊费用 存货 减:存货变现损失准备流动资产合计长期投资: 长期投资 拨付所属资金固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理财产损溢在建工程: 在建工程无形资产: 场地使用权 工业产权及专有技术 其他无形资产无形资产合计其他资产: 开办费 筹建期间汇兑损失 其他递延支出其他资产
各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
政府部门财务报告excel表-4联-表1 资产负债表 表1 资产负债表编制单位:广南县珠街镇中心卫生院 2015年12 月31日 单位:元项目流动资产货币资金财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款预付账款其他应收款 短期投资存货一年内到期的非流动资产非流动资产长期投资固定资产净值在建工程无形资产净值政府储备资产 公共基础设施净值 公共基础设施在建工程其他资产受托代理资产资产合计流动负债 短期借款 应缴财政款 应缴税费 应付票据 应付利息 应付账款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付政府补贴款 一年内到期的非流动负债
2024年财务全面预算管理系统(大小公司适用)-首页 固定资产购置 2019年固定资产购置预算表 编制单位:类别房屋建筑物运输设备机械设备办公设备其他设备合计Unnamed: 1 电脑Unnamed: 2 数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额Unnamed: 3 1月00Unnamed: 4 2月00Unnamed: 5 3月00Unnamed: 6 4月00Unnamed: 7 5月00Unnamed: 8 6月00Unnamed: 9 7月00Unnamed: 10 8月00Unna......
2025年公司各部门预算图表模板-Sheet1 公司各部门预算图表模板 时间上半年预算下半年预算全年总预算Unnamed: 1 财务部250625595065Unnamed: 2 行政部178521043889Unnamed: 3 销售部443425066940Unnamed: 4 运营部454429257469Unnamed: 5 开发部308322815364Unnamed: 6 客服部116126843845
2024年各部门预算执行统计与分析表-预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed
预算管理模板-1-年度预算总表-编制 Unnamed: 0 Unnamed: 1 制造中心2021年总预算序号123制造中心2021年总预算-明细序号11.11.21.31.41.51.61.71.821.11.21.31.41.51.61.71.831.11.21.31.41.51.61.71.8Unnamed: 2 项目名称例常类设备尾款项目费用合计业务活动例常类能源开支-水、电、气职工薪酬设备维修保养费用厂房维护费用员工餐费低耗劳保费用安全费用精益改善费用设备尾款B设备质保金项目类购买A设备购买某某设备某某厂房改造合计Unnamed: 3 占比%0.75471698113207550.7547169811320755占比%10000000100000000.50.166666666666666660.3333333333333333
2025年财务季度部门预算表-Sheet1 财务季度部门预算表 部门销售部总计Unnamed: 1 部门编号9800Unnamed: 2 季度Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Unnamed: 3 季度预算金额70000800001200068000Unnamed: 4 总计2300000000000230000Unnamed: 5 备注说明
2025部门包干经费预算安排汇总表excel表格模板-Sheet1 部门包干经费预算安排汇总表 部门纪委 (监察、审计处) 党办、院办 组织部 宣传统战部 武装部、保卫部 教务处 学生工作处 人事处 财务处 科研处(学报编辑部)外事处 总务处 工会 团委 发展研究室 基础教学部 基础实验与实践教学中心 图书馆 现代教育技术中心 总计Unnamed: 1 项目院领导办公费行政办
2025年部门办公费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 部门办公费用预算表 费用名称 部门生产部销售部采购部研发部市场部人事行政部运营部合计编制部门:Unnamed: 2 办公用品费用200030005000Unnamed: 3 原料采购费用180000180000Unnamed: 4 报销费用50005000Unnamed: 5 会议咨询费用8000080000Unnamed: 6 业务招待费用2000020000编制日期:Unnamed: 7 单位:元其他费用0 年 月 日Unnamed: 8 合计18200003000800002000050000290000
年终公司各部门开支预算表-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300
2025年部门月度开支预算数据图表-Sheet1 部门月度开支预算数据图表 部门名称开发部财务部人事部电商部设计部运营部销售部客服部其他合计Unnamed: 1 本月经费支出额度3098711018122020314303783904954067006009172538001415172837521Unnamed: 2 所占比例0.109204830554558010.035880615509101080.07119982548146780.151673943558479380.137618364762762980.14332933571240530.211775348975390850.089444271954286860.0498734634915477261
财务预算管理系统-主界面 财务预算管理系统 系统设置 Unnamed: 0 系统设置:Unnamed: 1 Unnamed: 2 系统名称单位:预算员:年度:科目设置金额单位:元科目代码1001001002001003001004001005001006001007001008001009001010001011001012001013011013022001002002002003002004002005002006003001013001023002003003003004013004023004033004043005013005023005033005043006013006023006033006043006053007013007023008013008023009004001004002014002024002034002044002054003004004014004024004034004044004054004064004074005014005024006014006024006034006044
各部门预算制及各部门KPI考核指标exc-Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事
月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3
2025各部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname
2025年公司部门费用财务预算表-Sheet1 公司部门费用财务预算表 预算总计:部门开发部开发部Unnamed: 1 项目部门工资支出部门福利支出Unnamed: 2 593030开支小项无交通费Unnamed: 3 支出金额预算5850308000Unnamed: 4 金额单位元元Unnamed: 5 元备注
全面预算管理表格大全十八联表-2002年资产负债表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年度资产负债表单位:千元资 产流动资产: 现金 银行存款其中:可动用存款 受限制存款 有价证券 应收票据 应收帐款 减:坏帐准备 预交所得税 预付货款 其他应收款 待摊费用 存货 减:存货变现损失准备流动资产合计长期投资: 长期投资 拨付所属资金固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理财产损溢在建工程: 在建工程无形资产: 场地使用权 工业产权及专有技术 其他无形资产无形资产合计其他资产: 开办费 筹建期间汇兑损失
教学单位经费预算申请Excel表-行政 行政部门经费预算申请表 部门名称:序号行政办公支出123456789专项支出12345部门预算金额合计 备注:以上支出业务根据教育厅规定及我院核算需要而定,请各部门根据业务实际需要分类填列支出预算。Unnamed: 1 支出项目办公费邮电费交通费培训费劳务费维修费零星加班费其他活动费其他支出培训费支出制表人:Unnamed: 2 预算金额Unnamed: 3 测算依据部门负责人:Unnamed: 4 单位:元备 注反映部门购买日常办公用品、订阅书报杂志、日常印刷、零星办公开支等-如优盘购置、零星印刷、工
2025年部门计划管理表-部门计划 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 部门计划管理表Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 序号1234567Unnamed: 6 责任人张三李四王五刘六张七胡八张三Unnamed: 7 计划内容待办事项_1待办事项_2待办事项_3待办事项_4待办事项_5待办事项_6待办事项_7Unnamed: 8 开始时间2021-02-01 00:00:002021-02-03 00:00:002021-02-05 00:00:002021-02-10 00:00:002021-02-15 00:00:002021-02-25 00:00:002021-03-05 00:00:00Unnamed: 9 结束时间2021-02-10 00:00:002021-02-15 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-28 00:00:002021-03-05 00:00:00
下半年各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
下半年部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512
月度家庭预算表格excel表格下载-家庭月度预算 家庭月度预算 住房购房贷款或租金 1购房贷款或租金 2电话费电费燃气费水费有线电视收视费物业费维修费装修费其他小计交通购车贷款 1购车贷款 2公共交通费用汽车保险验车费汽油费维修费其他小计保险养老保险医疗保险工伤保险失业保险其他小计饮食食品购买外出就餐其他小计子女医疗服装学费书费辅导班午餐费家教玩具/游戏其他小计宠物食物医疗清洁玩具其他小计个人护理医疗理发/美容服装洗衣健身俱乐部会员费其他小计Unnamed: 1 计划支出总额1195计划开支10000
预算考核指标模板-Sheet1 预算考核指标 KPI预算准确率 预算达成效果 综合成本费用率下降率综合成本费用率销售费用率办公费用降低率管理费用率下降率Unnamed: 1 考核目的减少预算数据和实际执行数据之间的差异用于明确各项预算的规划和执行,考量预算的执行效果衡量公司综合成本费用管理能力衡量公司综合成本费用使用情况合理控制销售成本,减少综合成本率合理控制办公成本,减少综合成本率合理控制管理成本,减少综合成本率Unnamed: 2 指标定义各期间相关预算数据与实际发生数据之间的差异比率。预算的执行效果情况同期综合成本费用率与本期综合成本费用率之间的
2025年报表系列-公司部门预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年各部门预算和支出数据NO:123456789101112131415161718Unnamed: 2 类别门店网店电销Unnamed: 3 部门行政采购人事销售后勤外勤行政采购人事销售后勤外勤行政采购人事销售后勤外勤Unnamed: 4 预算323452087343974381911676210386173893647188545906796438632992130237099664979125998080559194Unnamed: 5......
2025年人事行政部门预算表-人事行政部门预算 人事行政部门预算 部 门行政部网络部人事部汽车费用Unnamed: 1 项 目房租水电水票电话费快递费洗衣费办公用品修理费其它域名及网站维护电脑耗材费物料印刷制作费设备维护费社保招聘会议费员工活动员工福利教育培训工商年检过路过桥费汽油/机油费修理及保养税费验车费保险Unnamed: 2 单位月月月月季度季度年月半年半年半年半年月月月月月月年月月年年年年Unnamed: 3 费用统计Unnamed: 4 浮动比例Unnamed: 5 调整数Unnamed: 6 下阶段预算Unnamed: 7 备 注物业提供费用明细平均每月支出平均每月支出实时发生日常办公文具(
预算申请表格模板-预算申请表 X X X X X X 有 限 公 司 预 算 申 请 表部 门项目主题预 算 逐 项 填 写序号123456789合计部门预算审核员审核: 签字/日期:部门负责人确认: 签字/日期:预算管理小组审核: 签字/日期:总经理/副总经理审批: 签字/日期:注:1.当费用发生不能使用“正常物资补货申购单”、“新进物资采购会签表”等专用
简约部门经费预算明细表excel表-Sheet1 公司行政管理及日常运作费用预算明细表 费用所属部门:费用描述一、员工费用1.工资2.福利费3.五险4.伙食费5.其他费用合计:二、交通费和差旅费1.市内交通费2.差旅费费用合计:部门负责人签字:Unnamed: 1 销售部基本工资业务提成奖金其他生日福利节日福利劳保费用其他正常加班伙食费公共车辆费用打的费车辆维修费用路桥费车票费用住宿费用餐费补贴Unnamed: 2 预算额度Unnamed: 3 费用描述三、办公费用1.办公费2.通讯费3.邮寄和快递费4.租赁费5.水电费7.电脑、网络费用费用合计:四、销售费用1.业务招待费2.运输和保险费3.销售佣金-客户费用合
2025年部门预算下半年支出财务预算表-Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社
2025年下半年各部门财务支出预算报告-Sheet1 下半年各部门财务支出预算报告 部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 1 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 2 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 3 按月份支出预算 七月3934301691004361952862009Unnamed: 5 八月4214564051202062354942337Unnamed: 6 九月189477204100489174262......
2025年部门预算费用明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算明细表部门财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部Unnamed: 2 费用类型财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用Unnamed: 3 费用项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14Unnamed: 4 单位项项项项项项项项项项项项项项Unnamed: 5 预算单价150......
2025年【免费试用】收支预算管理-超级模板-主页 参数设置 Unnamed: 0 收支预算管理 Unnamed: 2 参数设置序号123Unnamed: 3 支出类别交通费伙食费理发Unnamed: 4 Unnamed: 5 收入类别销售收入投资收入其他收入Unnamed: 6 Unnamed: 7 公司名称北京****有限责任公司本年预算 Unnamed: 0 收支预算管理 Unnamed: 2 本年预算年份:2020年合计序号123Unnamed: 3 支出类别交通费伙食费理发Unnamed: 4 此表手动录入备注Unnamed: 5 10001月1000Unnamed: 6 02月Unnamed: 7 03月Unnamed: 8 04月Unnamed: 9 05月Unnamed: 10 06月Unnamed: 11 07月Unnamed: 12 08月Unnamed: 13 09月Unnamed: 14 010
2025年财务报表-部门预算表-Sheet1 财务报表-部门预算表 部门编号202154Unnamed: 1 部门名称开发部Unnamed: 2 部门人数预算26Unnamed: 3 总工资预算126000Unnamed: 4 福利支出预算26500Unnamed: 5 五险一金预算54100Unnamed: 6 办公用品预算70000Unnamed: 7 旅游活动预算50000Unnamed: 8 其他预算30000Unnamed: 9 全年预算总计356600000000000000000000000000000000000000000
2025年部门人员用工预算表公式自动计算-Sheet1 **部门人员用工预算表 编制部门:序号12345678910合 计上浮1.06合计Unnamed: 1 费目明细人员工资(5人)加班费各项津贴(防暑+采暖)福利费(过节买东西)劳动保险费公积金服务费(工龄/司龄/通讯卫生)安全奖残保金奖金Unnamed: 2 1月1000050001000080001680350006968073860.8Unnamed: 3 2月10000500025001000080001680100000137180145410.8Unnamed: 4 3月1000050001000080001680500008468089760.8Unnamed: 5 4月10000500010000800016803468036760.8Unnamed: 6 5月10000500010000800016803468036760.8Unnamed: 7 6月100005000350010001000
简约公司年度财务预算格式excel-2011年度预算 德普公司2017年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管