2025采购订单-采购合同
2025年采购订单合同-订单总合同 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单合同甲 方地 址联 系 人序号123合计付款方式乙方收款信息交货时间交货地点合 同 遵 守甲方:代表签字:日期: 联系电话:Unnamed: 2 商品名称总则品质约定货品包装、运输费用及双方权利义务的约定其它约定Unnamed: 3 输入单位名称1输入详细地址2输入联系人及电话3商品图片贰拾玖元整订货付款30%,货到付款70%1.本购销合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则,就产品购销相关事项所达成的一致约定。2.乙方交付甲方的大
2025年采购订单合同-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单合同供应商:联系人:电 话:序号12345678910人民币贰拾肆元整备注:1、以上价格含税,提供发票未: □增值税专用发票 □普通发票2、付款期限及方式:3、品质要求:4、送货地址:签名(盖章)Unnamed: 2 物料编码Unnamed: 3 Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 手 机:传 真:物料规格Unnamed: 6 Unnamed: 7 单位签名(盖章)Unnamed: 8 合 同 号:订购日期:交货日期:数量12Unnamed: 9 单价2Unnamed: 10 Unnamed: 11 金额2400000000024
2025年材料采购订单合同-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 材料采购订单合同供货商:电 话:传 真:联系人:地 址:币别:RMB □含税 □未含税 □税率13%序号12345678910总计(大写):订单条款:1、上述各产品请按订单数量的30%提供备次; 2、物料不合格或损坏是,应由贵公司自行取回,在规定时间内提供合格品,且将次品全部退货,因交期急而特采接收时,全检由供方承担; 3、供货商须严守交货日期,逾期交货每一日罚(订货总金额)5%,且按日累计; 4、供货商所提供的产品必须符合采购方技术规定要求; 5、如不按我方要求生产出现任何质量问题由供方全部承兑; 6、供货商提供的所有产品必须
2025年超市采购订单合同-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 超市采购订单订单编号:订单处理日期:序号12345678910合计:合计金额(大写)按照如下要求对客户订单的有效性和客户优先权进行分析:1、公司注册资金在50万及以上,同事公司性质为合资企业和国有企业的客户,累计应收账款超过信用额度5%及以上;注册资金为50万以下的国有企业和合资企业客户,以及其他企业性质客户累计应收账款超过信用额度,皆视为无效订单。母公司不受授信额度限制。对五张订单的有效性进行分析。2、仓库从客户类型、客户级别、忠诚度、满意度、合作年限五个方面对客户实施综合评估,确定优先顺序; (1)客户类型
简约风格采购订单-Sheet1 采 购 订 单 供货单位:__________________________数量:______________________________Tel :______________________________特为下面客户报价:客户姓名客户公司名称客户公司地址客户联系信息特别注意事项售货员名称合计:Unnamed: 1 发货日期数量Unnamed: 2 发货方式单价Unnamed: 3 说明Unnamed: 4 报价日期:_________________________________________报价单号:_________________________________________报价有效期至:_____________________________________付款方式应税Unnamed: 5 金额
2025年采购管理-采购单-订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司订货单TO:XXXX公司ATTN:张三TAX:TEL:序号123合计合计金额大写:1,供货方必须在采购方要求的供货日期供货2,供货方必须按照采购方要求的质量,否则退货,费用由供方承担3,供方需把货品,送至采购方公司,费用供方承担供货方:负责人:日期:备注:请收到我司订单后尽快确认明细及交期并签字或盖章回传我司,以便及早确认Unnamed: 2 品名冰箱洗衣机Unnamed: 3 型号/规格Unnamed: 4 采购方:XXXX公司地址:电话联系人:数量3440Unnamed: 5 单价1222566采购方:负责人:日期Unnamed: 6 订单号:传真:TEL:金额(含税)4154
采购订单采购单excel模版-报价单 Unnamed: 0 xx采购订单 供货单位:271200Tel 特为下面客户报价特别注意事项:售货员名称Unnamed: 2 发货日期数量Unnamed: 3 发货方式单价Unnamed: 4 说明Unnamed: 5 报价日期报价单号报价有效期至付款方式应税小计税率税额其他费用合计Unnamed: 6 金额0000000000000000000
公司生产部门采购订单表格-MVNSZQR Sheet1 Unnamed: 0 xxx有限公司 地址: 电话: 传真:订 购 单供应商:联系人:电 话:序号12345678910人民币壹佰贰拾叁元整备注:1、以上价格含税,供应商提供发票为: 增值税专用发票: 税率: 普通商品销售发票:2、付款期限及方式: 。3、送货地址: (1)******有限公司仓库; 4、品质要求: 。5、供应商在送货
采购订单-采购单E10009-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 广 东 稻 壳 儿 科 技 有 限 公 司 采 购 单供货商:广东科技有限备件有限公司 电 话:010-88888888 联络人:王倩 地 址:北京市宣武区武侠街道13号 编 号:20120120 日 期:序号12345678合计说明:请附加备品,并在送货时注明我司采购单号和产
采购订单合同-采购订单合同 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单合同供应商:联系人:电 话:行号12345678910合计采购主管采购条款及要求:一、交期 1.本订单从签收日起正式生效,交货期每延期一天,我司将按订单金额的3%进行扣款,货款延后5天。 2.若交期延误严重,我司有权取消全部或部分订单,凡由供应商延误造成的损失,由供应商全部承担。二、品质 1.在约定交期中,如因供货来料品质不良导致我司不能按期交货,我司有权取消全部订单或部份订单,并由供应商负责全部责任与费用。 2.我司有权根据生产实际需要,对供方品质不良物料作出加工/挑选使用的决定
采购订单-采购订单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采 购 订 单采购单号: PC2017102000001买方: 深圳市XXX有限责任公司地址: 广东省深圳市联系人: 李先生电话: 159XXXXXXXX传真: 07XX-XXXXXX序号123总值(大写)买方代表:批准签章:日期:一、产品名称、数量、价格、金额如上.二、交货日期: 2017-11-24三、质量要求1、质量标准:卖方提供的产品必须符合经买方确认的产品规格书要求.2、质量承诺:发现产品不良或损坏时,卖方接获买方通知后3日内应将退货部分取回,并7日内完成补货,由此产生的相关费用由卖方承担.四、交(提货)方式:买方指定地点,运费由卖方承担.五、交货地点:六
2024年采购订单-采购合同-MVNSZQR Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx有限公司 地址: 电话: 传真:订 购 单供应商:联系人:电 话:序号123456789100备注:1、以上价格含税,供应商提供发票为: 增值税专用发票: 税率: 普通商品销售发票:2、付款期限及方式: 。3、送货地址: (1)******有限公司仓库; 4、品质要求: 。5、供应商在送货时,应提供
2025年采购订单合同-Sheet1 Unnamed: 0 采购订单合同 甲方(需方):地址:电话:传真:本着平等互利的原则,甲方向乙方采购以下产品,经双方协商,达成如下协议:物品名称XXXXX合计:合计人民币(大写):1、 交货地点:甲方指定2、 包装:生产厂家的原装包装。3、 运输方式:乙方负责送货到甲方仓库。4、 标准、方法及提出异议的期限:按乙方技术标准验收;如有异议,需方在签收后三日内提出并附带书面检测报告。5、 售后服务由乙方负责。6、 付款方式:甲方以电汇方式向乙方指定的银行账户支付购销合同货款。7、 发票类型:13%增值税发票8、 修改:修改须在本合约条款下经双方书面同意后生效。9、
2025年购销采购合同签订报价单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 购销采购合同需方:供方:依据《中华人民共和国经济合同法》及相关法规,经双方确认共同履行下列条款及条件:商品名包边带一、交货地址:XXXXX市XXXX省XXXXXXXXXXXXXXXXXX号二、货物包装要求:包装要求严格满足出口运输安全要求,保护产品自身不能损坏XXXXXXXXXXXXX三、货物验收要求及标准:四、货款结算:预付款2000元,汇入之后开始做货。余款4360,款到发货。货款汇至:农行 陶钧帐号:622848****26075013. 预计2011年1月份开票。五、货物交期及运输方式:六、因本合同发生争议的,先由双方进行协商,如协商不成,由需方所在地的法院
2025年购销合同采购订单表-Sheet1 购销合同 甲方(购货方): 乙方(供货方):一、商品信息:序号12345678910合计二、货物的质量标准,按照(国家标准、行业标准、企业标准)执行。三、交货时间: 交货地点:四、付款方式:合同生效后,甲方向乙方支付定金XXX元整;付款条件及方式:乙方完成指定地点交货后X日内,甲方即一次性付清合同尾款款。五、验收标准:质量贴合国家法律法规规定的标准、采购文件的要求。六、违约责任:乙方逾期交货时,每逾期一日,应按合同总价款的X%向甲方支付违约金;乙方交付的产品质量与约定不符,乙方应当更换.乙方不
销售采购订单合同-购销合同 1 Unnamed: 0 购 销 合 同 供方:联系人/电话:地址:一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、交货时间及数量。 产品名称 合计:合计金额(大写):二、交(提)货时间、方式:___年___月___日前交货;交货方式如下第(_2_)方式: (1)甲方送货到乙方指定的地点;(2)乙方上门提货。 三、 货物在交付乙方前,其在中华人民共和国境内(不包括香港、澳门、台湾地区)的运输安排及运费承担为如下第(_2_)方式: (1)甲方承担;(2)乙方承担。 四、包装标准及运费承担:包装材料由甲方提供,须符合出口要求,适合货物反复装卸及陆路运输、水路运输、海上运输,运费由甲方承
简洁采购订单模板-1 采 购 订 单 订购日期:2017年7月21日序号Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量 Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 备注
2024年傻瓜式采购订单管理系统(窗体录入,图片订单)exce表格-客户名称:客户地址:序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称000000000名 称地址、电话0000000000000000000000000000000000000000.00.0客户电话:联 系 人:规格000000单位00000000数量000000单价(元)000000小写金额NO:RK-170428-004制单人员:送货日期:金额(元)000
2024年采购合同(采购订单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXX有限公司采购合同(采购订单)制表日期:20XX-1-14采购单号:P202100101送货地址:XX省XX市XXX镇XX路XXXX发票地址:XX省XX市XXX镇XX路XXXX供应厂商:XXXXXX有限公司TEL:项次123456说明: 1.厂商如无法准时交货时需书页通知协商确认,否则采购方有权取消订单。 2.厂商保证产品与服务需完全条全符合订单要求,如有品质问题采购方有权要求更换或退货。 3.如因产品质量不符合订单规格而造成采购方损失,厂商需负责承担所需费用。厂商回签:Unnamed: 2 物料编号 MXT125-4MXT125-5MXT125-6MXT125-7MXT125-8Unnamed: 3 Unn
公司采购订单表通用模版-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方:联系人:电 话:传 真:序号123456总计金额:说明:一、交货日期:二、交货方式:三、发票类别:四、支付方式:五、所属项目:六、其他约定: 采购方: (盖 章) 日 期:Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品编号SL00001SL00002Unnamed: 4 Unnamed: 5 xxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 6 Unnamed: 7 物品名称防尘口罩安全凉鞋1800042916供货方送货增值税专用发票银行转账Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 采 购 订 单 Unnamed: 14 Unnamed: 15 规格型号耳带式40码,材质:PUUnnamed: 16 交货地址:税率:付
购销合同-采购订单合同-采购合同 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单合同供方单位:联系人:公司电话:公司传真:单位地址:一、产品名称、规格、数量等序号12345678说明:请附加 2﹪ 备品,并在送货时注明我司采购单号和产品名称。注意事项:1.如货品与规格不符,本厂拒收,另本厂对货品数量及品质采取抽验方式,如货品经本厂暂收后若仍出现数量短缺或不良,应由贵司承担损失责任。2.货品务必准时交到本厂货仓,违期应由贵司承担责任及本厂有权取消订单,本厂不负另行通知之责。3.本订单发出收到后三天之内回签盖章,否则视为同意。4.贵司所供产品经本公司组装成品送到客户,如因贵司产品品
2024年商品订货清单-采购清单-商品清单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 商品订货清单序号123456789101112131415161718192021222324252627282930合计Unnamed: 2 选中Unnamed: 3 商品名称纸尿裤纸尿裤纸尿裤纸尿裤纸尿裤纸尿裤拉拉裤拉拉裤拉拉裤拉拉裤隔尿垫隔尿垫隔尿垫商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品7商品8商品9商品10商品11商品12商品13商品14商品15商品16商品17Unnamed: 4 品类
2025年采购订单订购单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXXXXXX有限公司湖南省长沙市XXXXXXXXXXXX订购单供应商:供应商联系人:供应商电话:物料代码A3456A4568币别采购方式 备注: 1.卖方必须保证交货品质,由于品质不良所引起之损坏或索赔应由卖方负责。 2.卖方必须遵守本订单之交期,如无法准时交货时需书页通知协商确认,否则采购方有权取消订单。 3.结款期:请于每月25日前提供对账单及发票,逾期付款顺延。 4.本单若有未尽事宜需经买卖双方同意下更正。供应商确认Unnamed: 2 XXXX有限公司刘小姐0700-00000000物料名称物料1物料2以下空白CNY直运Unnamed: 3 规格型号4
公司采购订单表通用模版-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方:联系人:电 话:传 真:序号123456789101112131415161718总计金额:说明:一、交货日期:二、交货方式:三、发票类别:四、支付方式:五、所属项目:六、其他约定: 采购方: (盖 章) 日 期:Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品编号SL00001SL00002Unnamed: 4 Unnamed: 5 xxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 6 Unnamed: 7 物品名称防尘口罩安全凉鞋1800043281供货方送货增值税专用发票银行转账Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 采 购 订 单 Unnamed: 14 Unnamed: 15 规格型号耳带式40码,材质
采购订单表excel表格下载-采购订单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 [公司名称]采购订单订单编号:供 应 商联 系 人货运方式序号123456789金额合计:(大写)备 注业 务 员 签字: 日期:Unnamed: 2 编码Unnamed: 3 品名Unnamed: 4 Unnamed: 5 规格采购部经理 签字: 日期:Unnamed: 6 Unnamed: 7 摘要Unnamed: 8 Unnamed: 9 详细地址职 务Unnamed: 10 财务部经理签字:日期:Unnamed: 11 Unnamed: 12 订购数量Unnamed: 13 制单日期:电 话到货日期¥Unnamed: 14 订购单价总 经 理 签字: 日期:Unnamed: 15 2018-06-13 00:00:000Unnamed: 16 金额000000000Unnamed: 17 元
办公用品采购订单表-采购单 Unnamed: 0 ×××有限公司5月采购单 下单日期:供应商名称:供应商地址:联系人:联系电话: 传真:序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940合计备注:采购:电话:传真:Unnamed: 2 物品名称电脑打印纸4联A4电脑打印纸6联1/2皱纹胶复印纸小双面胶中性笔芯(黑色)中性笔(黑色)厂牌壳厂牌带一次性水杯打卡色带白板笔小双头油性笔小双头油性......
2025年订购单-采购订单-Sheet1 Unnamed: 0 儿有限责任公司 订 购 单供方名称联系人订购日期需方联系人订单列表序号备注:Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 联系电话交货期联系电话规格型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 传真交货地点传真数量儿有限责任公司2019.4.19Unnamed: 6 订单号
2024采购订单采购合同exce表格-主表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单/采购合同供方公司名称:联系电话:公司地址:联 系 人:序号123456小写金额合计:大写金额合计:供方:日期:Unnamed: 2 XXXX有限公司1300000000广东省珠海市XXXXX刘先生商品编码1001100210031004XXXX有限公司2022-03-30 00:00:00Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品42956Unnamed: 4 规格型号XXXXXXXXXXXXXXXXUnnamed: 5 单位PCSPCSPCSPCSUnnamed: 6 数量500600700800Unnamed: 7 含税单价1.121.131.141.15需方:......
2025年购销合同采购订货收据单-订货单1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订货单单位名称:交货地址:订货日期:序号12345678910合计金额:□ 全额付款 预付定金: 余额欠款: 付款方式:送货方式:备注:客户签名:Unnamed: 2 商品编号Unnamed: 3 商品名称拾 万 仟 佰 拾 元 角□现金 □支付宝 □微信 □刷卡 □转账 □开票□送货上门 □自提 □物流 □快递 □其它Unnamed: 4 规格型号开单人:Unnamed: 5 联系人/电话:交货日期:单 价(元)Unnamed: 6 数 量(米)Unnamed: 7 金 额(元)小写(¥):经手人:Unnamed: 8 交货日期订货单2 Unnamed: 0 Unnamed:
2025年采购订单-订货单-Sheet1 Unnamed: 0 采 购 订 单 订单编号:供 应 商联 系 人货运方式序号123456金额合计:(大写)备 注业 务 员 签字: 日期:Unnamed: 2 编码XM56Unnamed: 3 品名肥皂Unnamed: 4 广州儿有限公司Unnamed: 5 规格GB1壹仟柒佰贰拾伍元整预定一半,尾货发一半采购部经理 签字: 日期:Unnamed: 6 Unnamed: 7 摘要Unnamed: 8 Unnamed: 9 制单日期:详细地址职 务Unnamed: 10 财务部经理签字:日期:Unnamed: 11 2020-09-28 00:00:00广州XX街道1234号东方商务大厦14楼Unnamed: 12 订购数量690Unnamed: 13 电 话到货日期¥Unnamed: 14 订购单价2.5
简洁采购订单模板excel模板-1 采 购 订 单 订购日期:2018年7月21日序号Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量 Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 备注
采购订单采购跟踪统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单采购跟踪统计表单位地址:订单号A001A001A002A001A001A001A003A001A003Unnamed: 2 采购日期2021-12-01 00:00:002021-12-02 00:00:002021-11-03 00:00:002021-12-02 00:00:002021-12-01 00:00:002021-12-02 00:00:002021-11-04 00:00:002021-12-02 00:00:002021-11-04 00:00:00Unnamed: 3 XXXX有限公司交货日期2021-12-10 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-01 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-09 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-02 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-02 00:00:00Unname
购销合同采购订单管理表-Sheet1 Unnamed: 0 购销合同 需方: 供方: 联系人: 合同编号NO:一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间序号12345678二、技术要求:符合产品焊接要求三、交(提)货地点、方式:送至需方公司四、运输方式及到达站港和费用负担:由供方承担五、包装标准、包装物的供应与回收及费用承担:由供方承担六、验收标准、方法:达到焊接要求。七、随机备品、配件工具数量及供应方法:使用说明书1本,工具一套。八、合同生效时间:从买卖双方签字盖章并支付货款之日起本合同开
2025年报价单-采购订货单-订单 Unnamed: 0 采购订货单 日 期:单 位 名 称:收 货 地 址:运 输 方 式:付 款 方 式:序号123456合计:总合计大写金额订单说明:备注:Unnamed: 2 商品编号SHBH003SHBH004SHBH005SHBH006SHBH007SHBH008Unnamed: 3 2018-11-01 00:00:00恩来办公用品有限公司上海浦东新区川沙路17**号供应商自行配送转账 ¨ 汇款¨ 现金 ¨图片公司签章盖章:办事处副主任签章:Unnamed: 4 名称文具Unnamed: 5 规格40000Unnamed: 6 单位本Unnamed: 7 订 单 编 号:电 话:收 货 人:结 算 方 式:是否需要发票:单价4Unnamed: 8 DB0384
2025年采购订单-订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采 购 订 单(无合同单价框架协议采购订单)订货单位(甲方):广州儿有限公司供货单位(乙方): 贵广州稻芯儿有限公司工程部联系人及电话:王小明 18****355工程名称:集团内购序号合计采购订单总金额人民币(大写)1. 相关供货条款参照原框架合同; 2. 以上价格为供应商报价,我公司将对报价进行审核,如有异议,相关责任参照花果园项目战略合作框架采购协议(编号:HLC-ZLHZ-2013-073 )执行; 3. 具体到货数量按实际签收; 4. 本采购订单一式五联,采购、供应组、供应商、财务、库房各一份;采购工程师:Unnamed: 2 需求计划单号
采购订单跟踪表(采购管理)-采购订单跟踪表 金山儿有限公司 采购订单跟踪表今天是:序号12345678910111213141516备注Unnamed: 1 2019-06-26 00:00:00请购信息请购日期1、采购合同数量不得多于请购数量的20%;2、供应商到货日期应以期望到货日期为主,如不能达到需提前通知请购部门;3、确认收货以实际到货数量为准;Unnamed: 2 请购人Unnamed: 3 43642原料名称Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 期望到货日期Unnamed: 7 采购信息合同日期Unnamed: 8 采购人Unnamed: 9 合同号Unnamed: 10 供应商Unnamed: 11 合同数量Unnamed: 12 单价Unnamed: 13 合计金额Unnamed:
2025年采购合同订单表-017 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购合同订单表甲 方:负责人:联系电话一、采购明细如下:序号1234合同总计(人民币):二、交(提)货时间、方式:___年___月___日前交货;三、付款方式:乙方按时交货,甲方验收合格7日内付清全款,乙方应在甲方每次付款时向甲方开具符合国家规定的发票,如因乙方未及时开具发票或开具发票不符合要求导致甲方延迟付款的,甲方不承担延迟付款责任。四、包装标准及运费承担:包装材料由甲方提供,须符合出口要求,适合货物反复装卸及陆路运输、水路运输、海上运输,运费由甲方承担,五、本合同经双方签字盖章后生效,一式二份,甲方一份,乙方