2025不同部门不同月份不同会计类别预算分析超级表
不同部门人力资源投入产出比分析图表-人力资源成本分析工具 人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 不同部门人力资源投入产出比分析图表说明:人力资源投入产出比,即人力资源费用率。计算公式为:人力成本总额÷销售收入总额×100%。本表格用于分析企业内部不同部门(尤指平行部门,例如事业部)的人力资源投入产出比情况。(含自动计算公式及分析结果图表)部门营销部/事业部1营销部/事业部2营销部/事业部3营销部/事业部4营销部/事业部5合计Unnamed: 1 人数2025201819102版权所有: 北京未名潮
2024财务预算分析可视化图表exce表格-可视化图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 总预算额Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 总使用额Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 预算花费比例数据 Unnamed: 0 本年总预算额实际使用额使用比例月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 1 666841740.625974805038992预算额521745874721162318476123189951968620Unnamed: 2 使用额3564896905191202304185373108585533Unnamed: 3 使用比......
2025年管理费用预算控制预警分析-Sheet1 Unnamed: 0 管理费用预算控制预警分析 费用项目工资社会保险招聘培训费福利费差旅费办公费通讯费业务招待费折旧费交通费其他低值易耗......Unnamed: 2 实际金额Unnamed: 3 预算金额Unnamed: 4 差异00000000000000Unnamed: 5 异常比例00000000000000
2025年上半年不同月份销售对比-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年份 月份1月2月3月4月5月6月合计Unnamed: 2 20163834283743582254Unnamed: 3 20176879688998882507Unnamed: 4 20185767468274962440Unnamed: 5 20191081281451631871752925
2025年会计帐面摊销折旧预算表-会计帐面摊销折旧 2019年会计帐面摊销折旧表(按核算公司填列) 公司名称:一、固定资产折旧分类汇总表:序号123456小计二、低值易耗品摊销汇总表序号1备注:2010年摊销低值易耗品总额=预计2019年低值易耗品摊销总额;三、长期待摊费用摊销明细表(含的士公司的经营权摊销等)序号小计四、09年会计帐面摊销折旧汇总表序号123456合计Unnamed: 1 资产类别房屋建筑物机器生产设备工具家具及办公设备运输、交通工具18年在建工程转增固定资产预计18年增加固定资产2018年摊销低值易耗品总额长期待摊费用项目类别房屋建筑物机器生产设备工具家具及办公设备运输
2025年收支日记账-月份统计-收支明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 收 支 日 记 账月 份 汇 总月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 3 收入03008005003002003008006008002008005600Unnamed: 4 支出3805003402003005005005005005005005005220Unnamed: 5 结余-380-2004603000-300-200300100300-300300380Unnamed: 6 Unnamed: 7 日期
2025年出差费用预算分析-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差费用预算分析序号1234567合计Unnamed: 2 费用项目火车票机票住宿餐饮礼品娱乐出租车——Unnamed: 3 项目说明——Unnamed: 4 项目预算2005003003005002005002500Unnamed: 5 实际金额50300120803001504001400Unnamed: 6 备注——Unnamed: 7 Unnamed: 8 费用项目机票火车票出租车住宿餐饮礼品娱乐Unnamed: 9 项目预算500200500300300500200U......
2025年各部门月度出勤分析-Sheet1 Unnamed: 0 各部门月度出勤分析 类别部门人数全勤人数缺勤人数全勤率缺勤率缺勤类别事假病假旷工合计Unnamed: 2 部门一959050.94736842105263150.05263157894736842部门一3205Unnamed: 3 部门二868240.95348837209302330.046511627906976744部门二2204Unnamed: 4 部门三10895130.87962962962962970.12037037037037036部门三103013Unnamed: 5 部门四112100120.89285714285714290.10714285714285714部门四57012Unnamed......
2024年预算执行情况分析报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算执行情况分析表 部门研发部测试部行政部人事部市场部售后部合计Unnamed: 3 预算2812972572591092361439Unnamed: 4 执行2432601951261681931185Unnamed: 5 执行率0.86476868327402130.87542087542087540.75875486381322950.48648648648648651.54128440366972490.81779661016949160.8234885337039611
2025年员工季度培训计划表(含每月及各培训形式预算分析)-年度培训计划 人力资源管理工具——员工培训与开发 员工季度培训计划表(含每月及各培训形式预算分析)说明:该表格用于员工培训季度计划制定,本表由人力资源部培训专员使用。序号合计费用合计(大写)填表人: 审核: 审批: 填表时间:版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您选择我们的产品!Unnamed: 1 起始日期2016-04-03 00:00:002016-04-15 00:00:002016-05-07 00:00:002016-05-14 00
2025年各部门业绩完成量对比分析-Sheet1 Unnamed: 0 各部门业绩完成量对比分析 单位名称:序号12345678Unnamed: 2 部门A部门B部门C部门D部门E部门F部门G部门H部门Unnamed: 3 全年目标量40005500660048007000680080004600Unnamed: 4 业绩完成量500800450400660780980820Unnamed: 5 单位:万元截止目前日期2019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:00
2025年家庭财务每月预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 现金流总收入总支出总现金流月收入收入 1收入 2额外收入其他总收入月支出总计住房支出抵押或租金二次抵押或租金电话电费燃气水费有线电视费垃圾清理费维修费用品其他小计交通车辆 1 缴费车辆 2 缴费公交车/出租车票费保险驾照燃油维修其他小计保险住宅健康生活其他小计饮食日用杂货在外就餐其他小计子女医疗服饰学费学校用品组织会员费午餐费子女看护玩具/游戏其他小计宠物饮食医疗毛发清洁梳理玩具其他小计......
2025年【免费试用】收支预算管理-超级模板-主页 参数设置 Unnamed: 0 收支预算管理 Unnamed: 2 参数设置序号123Unnamed: 3 支出类别交通费伙食费理发Unnamed: 4 Unnamed: 5 收入类别销售收入投资收入其他收入Unnamed: 6 Unnamed: 7 公司名称北京****有限责任公司本年预算 Unnamed: 0 收支预算管理 Unnamed: 2 本年预算年份:2020年合计序号123Unnamed: 3 支出类别交通费伙食费理发Unnamed: 4 此表手动录入备注Unnamed: 5 10001月1000Unnamed: 6 02月Unnamed: 7 03月Unnamed: 8 04月Unnamed: 9 05月Unnamed: 10 06月Unnamed: 11 07月Unnamed: 12 08月Unnamed: 13 09月Unnamed: 14 010
工程成本预算分析-建筑及装饰部分 某医院综合住院大楼成本预算-建筑及装饰部分 工程名称:某医院综合住院大楼-建筑及装饰部分序号一12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
2025年支出预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 支出预算分析表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 预算额500050005000500050005000500050005000500050005000Unnamed: 4 支出累计500010003200200045003000450020003200500025003000Unnamed: 5 预算执行率10.20.640.40.90.60.90.40.6410.50.6
企业财务会计部门个人业务能力考核测评表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务会计部门业务能力考核测评表序号123456789101112131415总分综合评价: 考核人签章: 日期: 年 月 日Unnamed: 2 项 目帐册管理是否万全现金管理是否万全现金的收支是否谨慎支票的核对是否万全预付款的核对?各种计算是否确实收款处理是否确实付款处理是否谨慎与银行的交涉如何资金的准备如何是否热心于资产的扩充是否热心于费用的节省计算是否无误税务处理是否万全[ ]Unnamed: 3 评分优秀(5分) 良好(4分) 中等(3分) 合格(2分) 较差(1分
2025年工作计划表(不同任务等级对应不同颜色)-日历 Unnamed: 0 日 历 日 程 工 作 计 划 表 日2廿五9初三16初十23十七30廿四Unnamed: 2 Unnamed: 3 一3廿六10初四17十一24十八31廿五Unnamed: 4 Unnamed: 5 二4廿七11初五18十二25十九Unnamed: 6 Unnamed: 7 三5廿八12初六19十三26二十Unnamed: 8 Unnamed: 9 四6廿九13初七20十四27廿一Unnamed: 10 Unnamed: 11 五7冬月14初八21十五28廿二
2025年员工日历日程表-不同部门标记-Sheet1 Unnamed: 0 员工行程表 序号12345678910111213Unnamed: 2 部门项目部项目部综合办公室综合办公室综合办公室工程部工程部工程部采购部采购部市场部市场部市场部Unnamed: 3 姓名张目李一赵伟王御张1张2张3张4张5张6张7张8张9Unnamed: 4 职位经理科员科员科员科员经理科员科员经理科员经理科员科员Unnamed: 5 周一正常出勤正常出勤休假正常出勤正常出勤正常出勤正常出勤正常出勤......
2025年各部门月销售收入、成本及毛利分析工具(加权平均法)-基础数据 Unnamed: 0 产品基本信息及加权平均单价计算产品编号201603001201603002201603003201603004201603005201603006201603007201603008201603009201603010201603011201603012公司总计Unnamed: 1 产品类别类别1类别1类别1类别1类别2类别2类别2类别2类别3类别3类别3类别3Unnamed: 2 2016年 4 月份各部门销售基础数据及加权平均单价计算表注:本表格是本分析工具的基础数据表,具体包括产品基本信息、加权平均单价计算以及各部门销售数量,除了加权平均单价之外,其余的数据都需要手工录入。 (公司总计数据为自动生成,其数据仅供参考)产品名
2025年家庭收支预算分析-目录 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 家庭收支预算分析收入 Unnamed: 0 家庭收入记录表 序号123Unnamed: 2 日期2016-02-01 00:00:002016-02-15 00:00:002016-02-20 00:00:00Unnamed: 3 收入明细工资存款所得利息理财产品Unnamed: 4 收入金额800010001500Unnamed: 5 备注支出 Unnamed: 0 家庭支出记录表 序号1234567891011Unnamed: 2 日期2016-02-05 00:00:002016-02-06 00:00:002016-02-09 00:00:002016-02-12 00:00:002016-02-15 00:00:002016-02-17 00:00:002016-02-17 00:00:002016-02-18 00:00:002016-02-26 00:00:00......
2024年家庭理财记账系统(全函数自动统计带预算分析)-≡收支登记 Unnamed: 0 Unnamed: 1 〓收支记账表:*日期2020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002021-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-08 00:
2025年生产产量预算分析-Sheet1 Unnamed: 0 生产产量预算分析 类别预计销量加:预计期末库存合计减:预计期初库存预计生产产量预计生产产量占比类别预计销量加:预计期末库存合计减:预计期初库存预计生产产量预计生产产量占比Unnamed: 2 1月1200500170020015000.0820568927789934第一季度34501750520065845420.248468271334792Unnamed: 3 2月1000600160030013000.0711159737417943第二季度41391316545553049250.269420131291028Unnamed: 4 3月1250650190015817420.0952954048140044第三季度4230156157911038
2025年现金日记账-不同账户不同颜色显示-收支明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 微信支付宝汇总区域月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 收入2003008001000800200122001420016200182002020020201Unnamed: 3 支出500500500500500500500500500500500501Unnamed: 4 Unnamed: 5 现金日记账-不同账户不同颜色显示现在是:总合计日期431014313243160431914322143252432824331343344433744340543435Unnamed: 6
2025年员工年度培训计划表(含每月及各培训形式预算分析)-年度培训计划 人力资源管理工具——员工培训与开发 员工年度培训计划表(含全年每月及各培训形式预算分析)说明:该表格用于员工培训年度计划制定,本表由人力资源部培训专员使用。时间周期及费用合计为自动计算。序号合计费用合计(大写)填表人: 审核: 审批: 填表时间:版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您选择我们的产品!Unnamed: 1 起始日期2016-01-18 00:00:002016-01-20 00:00:0
不同产品不同年份数据对比表excel模板-不同产品不同年份数据对比 不同产品不同年份数据对比表 商品产品A产品B产品C商品产品A产品B产品CUnnamed: 1 2013年543448年份2013年2014年2015年2016年2013年2014年2015年2016年2013年2014年2015年2016年Unnamed: 2 2014年673050合计181818182121212123232323Unnamed: 3 2015年752845年销售546775883430282348504561Unnamed: 4 2016年882361Unnamed: 5 合计284115204
2025年财务预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 财务预算分析表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计Unnamed: 2 预算金额50001500200021505000500020001750150050005000405039950Unnamed: 3 实际金额48001600213519004950478021501800172048604790400039485Unnamed: 4 差异金额200-100-13525050220-150-50-22014021050465
不同产品不同年份数据对比-不同产品不同年份数据对比 Unnamed: 0 Unnamed: 1 商品产品A产品B产品C商品产品A产品B产品CUnnamed: 2 2013年543448年份2013年2014年2015年2016年2013年2014年2015年2016年2013年2014年2015年2016年Unnamed: 3 2014年673050合计181818182121212123232323Unnamed: 4 2015年752845年销售546775883430282348504561Unnamed: 5 2016年8823
2025年各部门(团队)绩效跟踪与监控工具-Sheet1 人力资源管理实用工具——绩效考核 各部门(团队)绩效跟踪与监控工具说明:本工具主要用于定期跟踪与监控公司整体各部门或团队的绩效完成情况(适合可量化绩效考核管理),可以帮助管理者根据绩效完成进度有效提出调整与改进方案,以确保按期达成业绩目标。特点一:全方位统计分析,具体包括:本月度业绩达成率、累计业绩达成率、未完成任务预计需要时间、预计提前完成时间周期、本月业绩排名、累计业绩排名、本月达成业绩目标的名单、本月未达成目标的名单、本月业绩及累计业绩冠军名单、预计能完成总目标的名单、预计完成总目标存在困难的名单
2025年节日费用预算分析表-工作表1 节日费用预算表 项 目前期宣传活动物资人员费用其 它总 计Unnamed: 1 物 品海报请柬易拉宝场地费音响灯光服装饮料酒水零食交通费食宿Unnamed: 2 数 量1050501112050205000110000000Unnamed: 3 单 价204100010005003001005501000500200000000Unnamed: 4 总 价2002005000
2025年考勤排班7月份-Sheet1 Unnamed: 0 考勤排班表7月份 单位: 班次: 年 月份 第 页 工号12345678910 单位负责人: 出勤√ 公休○ 病▲ 伤☆ 探△ 事◎ 旷× 考勤员: Unnamed: 2 姓名小米米小米米小米米小米米小米米小米米小米米小米米小米米小米米Unnamed: 3 日 历 出 勤 情 况项目应出勤实出勤应出勤实出勤应出勤实出勤应出勤实出
2025年各部门年终开销总结报告-Sheet1 各部门年终开销总结报告 部门销售部财务部人事部开发部运营部电商部设计部后勤部其他部总计Unnamed: 1 开销总额(万)380111136336353493247801202256
2025年各部门离职率及新进员工占有率比-离职与新进占比对比分析(转正后) 各部门离职率及新进员工占有率比较表(转正后) 部门行政单位间接生产单位直接生产单位合计目录!A1Unnamed: 1 董事长室总经理室财务部信息技术部建设设备动力部管理部小计业务部采购部研发工程部品管部资材部小计生产部生控中心注塑厂零件加工厂制一厂制二厂涂装厂装配厂小计Unnamed: 2 上月末在职人数Unnamed: 3 本月新进人数Unnamed: 4 本月末在职人数Unnamed: 5 转正后离职人数Unnamed: 6 离职率%Unnamed: 7 新进员工占有率%Sheet1
2025年个人支出计划管理(自定义分类、分类预算、自动分析)-主页 预算设置 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ▉ 本月预算/设置选择记账年月2017年 ▲月 ▼12Unnamed: 2 Unnamed: 3 预算结果总览总预算本月天数日均额度Unnamed: 4 3100.031.0100.0Unnamed: 5 Unnamed: 6 预算明细设置吃饭衣服零食日用品通讯分类6分类7分类8分类9分类10Unnamed: 7 600.0200.0100.0100.0150.0500.0300.0100.0700.0350.0Unnamed: 8 Unnamed: 9 600.0200.0100.0100.0150.0500.0300.0100.0700.0350.0明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1......
2025年送货单(存根客户记账会计四联)-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=2110074711.存根 Unnamed: 0 某某单位名称收货单位:订单号合计备注: 1.我公司为客户生产之产品,客户验收妥当请签名或盖章交来人带返,即视为客户收货并认可我公司产品; 2.客户如对我公司产品有任何异议,请在十天内提出,如实为本公司的质量问题,本公司将给予重新生产或承担与本产品价格相等坦的赔偿,其它任何连带
2025年出纳日记账(月份查询+统计汇总)-现金日记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出 纳 日 记 账月份查询日 期433744337543376Unnamed: 2 凭证号Unnamed: 3 10月摘 要Unnamed: 4 借方1000科目代码Unnamed: 5 贷方2000账户名称Unnamed: 6 账号Unnamed: 7 期初累计10000期初余额10000Unnamed: 8 借方累计1000本期发生额借 方1000Unnamed: 9 贷方累计2000贷 方2000Unnamed: 10 借/贷贷借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷
财务预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 财务预算分析表Unnamed: 1 1.05.04.08.07.02.09.010.011.03.012.06.0Unnamed: 2 费用名称人工费办公费推广费招待费车辆使用费差旅费通信费水电费物业费福利费折旧费其他合计Unnamed: 3 预算金额23008001000500600150040030024011001607009600Unnamed: 4 预算占比0.2395833333333330.08333333333333330.1041666666666670.05208333333333330.06250.156250.04166666666666670.031250.0250.1145833333333330.01666666666666670.0729166......
2024年年度费用成本预算分析表-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用成本预算分析表Unnamed: 2 Unnamed: 3 分析对比图月份支出饼图Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计总结备注1、..............................................................................................................................................................................Unnamed: 8 实际费用金额2000010000600080008500900050001000010500110001150012000121500Unnamed: 9 预算费用金额6000500050