2025差旅费用报销归集表

差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000Unnamed: 11 年 月 日其他费用项

2024年差旅费报销单费用报销明细表-Sheet1 差旅费报销单 部门 出差人出发月7报销金额(大写):部门主管:Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 地点天津Unnamed: 3 到达月74300Unnamed: 4 日2Unnamed: 5 地点广州Unnamed: 6 出差事由人数1领导批示:Unnamed: 7 年 月 日交通工具飞机Unnamed: 8 金额1800Unnamed: 9 出差补贴天数5Unnamed: 10 金额800 财务:Unnamed: 11 目的地其他费用住宿费1200金额合计:Unnamed: 12 市内车费500Unnamed: 13 Unnamed: 14 附单据 张4300报销人:Unnamed: 15 小计4300......

2025年通用版行政管理差旅报销费用归集表模板-Sheet1 Unnamed: 0 差旅报销费用归集表日期2019-03-07 00:00:00报销总额:Unnamed: 1 出差地点北京2160 元Unnamed: 2 事务大客户开发合计Unnamed: 3 交通路线成都——北京报销人:Unnamed: 4 产生费用(单位:元)飞机15001500Unnamed: 5 火车0Unnamed: 6 轮船0Unnamed: 7 长途汽车0Unnamed: 8 市内交通200200直系领导审批:Unnamed: 9 自驾油费0Unnamed: 10 过路费0Unnamed: 11 停车费0Unnamed: 12 住宿费300300行政审批:Unnamed: 13 餐费150150Unnamed: 14 其他1010Unnamed: 15 小计216000000000000000000000002160

2025年差旅费用报销归集表-Sheet1 差 旅 费 用 报 销 归 集 表 日期月Unnamed: 1 日报销人员:Unnamed: 2 工作地点Unnamed: 3 主要事务Unnamed: 4 交通路线 费用总计:Unnamed: 5 费用归集飞机0Unnamed: 6 火车Unnamed: 7 轮船Unnamed: 8 其他交通费长途汽车Unnamed: 9 市内交通Unnamed: 10 自驾油费部门领导复核:Unnamed: 11 过路费Unnamed: 12 停车费Unnamed: 13 其他交通Unnamed: 14 住宿Unnamed: 15 餐饮行政复核:Unnamed: 16 其它费用Unnamed: 17 合计000000000000000Unnamed: 18 备注

2025年通用员工费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理: 财务主管: 出纳: 报销人:费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理:

实用报销费用签收表excel表-Sheet1 报 销 费 用 签 收 表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 报销事项Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 签收人Unnamed: 5 签收日期Unnamed: 6 备 注Sheet2 Sheet3

2025年差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 差旅费报销单填表日期:出差人姓名出差地点起止日期出差事由交通 及 住宿费金额合计报销结算情况员出差借款退回金额申请人:Unnamed: 4 种类车船费市内交通费住宿费餐费其他小计Unnamed: 5 票据张数部门经理:Unnamed: 6 开支金额0Unnamed: 7 核准金额0总经理:Unnamed: 8 所属部门出差天数出差 补助费报销金额补发金额Unnamed: 9 出差地点小计出纳:Unnamed: 10 天数Unnamed: 11 标准复核:Unnamed: 12 金额0

2025员工手机通讯费用报销表excel表格模板-Sheet1 员工手机通讯费用报销表 工号Unnamed: 1 姓名Unnamed: 2 手机号码Unnamed: 3 职位Unnamed: 4 职位类别Unnamed: 5 最高报销 (每部/月)Unnamed: 6 实际报销 (每部/月)Unnamed: 7 开始时间Unnamed: 8 结束时间Unnamed: 9 报销结算中心Unnamed: 10 领导审批

2025年部门月报销费用自动计算表-六月固定报销 Unnamed: 0 XXX公司XX月XXX部门报销单 序号12345678910111213141516171819小计:合计:Unnamed: 2 项目 名字 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUnnamed: 3 手机费报销上限2001801801001001001001001001001001001001001001001001001002160总上限额......

2025年差旅费用报销单-Sheet1 差 旅 费 报 销 单 简要说明:姓 名:部 门:日期小 计部门总监/经理: 财务审核: 财务经理: 财务总监: 总经理: 领款人:Unnamed: 1 费用说明Unnamed: 2 工 号:职 务:交通费3006588453Unnamed: 3 住宿费5066116Unnamed: 4 餐费52.367119.3Unnamed: 5 通信费64.268132.2Unnamed: 6 市内交通77.369146.3预借款金额退回金额Unnamed: 7 其它费用7870148Unnamed: 8 小计621.840500880000001114.830001885.2Sheet2 Sheet3

2025年差旅费用报销单(标准格式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差人起止时间及地点月合计(大写):Unnamed: 2 日主管:Unnamed: 3 起点Unnamed: 4 佰 仟 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 终点复核:Unnamed: 8 差 旅 费 用 报 销 单年 月 日交通费交通工具Unnamed: 9 单据张数Unnamed: 10 事由:金额(小写)¥出纳:Unnamed: 11 出差补贴项目Unnamed: 12 人数Unnamed: 13 天数Unnamed: 14 补贴 标准预 支旅 费Unnamed: 15 金额报销人:Unnamed: 16 单位:元其他项目退回金额补领金额Unnamed: 17 金额Sheet2 Sheet3

2025年差旅费用报销单2-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单YD-R-093-02 基本情况交通费 住宿费出差津贴其他费用本次报销合计打款情况财务复核分管领导: 部门经理: 财务经理: 常务副总: Unnamed: 2 报销人自购/公司代购交通费小计入住城市住宿费小计工程师级别津贴小计姓名金额(大写)充借款额:Unnamed: 3 起点天数金额Unnamed: 4 部门终点入住时间车贴Unnamed: 5 交通工具餐贴开户行银行支付额:Unnamed: 6 职位起止时间(年月日时)天数通讯Unnamed: 7 住宿单价级别津贴卡

2025年差旅费用报销明细表(自动计算)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 明 细 表日期43770Unnamed: 2 姓名张三Unnamed: 3 交通费600Unnamed: 4 住宿费400Unnamed: 5 餐饮费200Unnamed: 6 其他费用名称费用1Unnamed: 7 金额2000Unnamed: 8 总额3200

2025年差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单 部门:出差事由:出差路线:出差时间:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:领款人:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1壹佰捌拾元整日期:Unnamed: 4 出差人姓名:金额180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6  

2025年差旅费用报销单-喻全7月费用报销 Unnamed: 0 差旅费用报销单 日 期2018-06-30 00:00:002018-07-02 00:00:002018-07-03 00:00:002018-07-04 00:00:002018-07-05 00:00:002018-07-06 00:00:00合计:审 批:餐补住宿过路费燃油费停车费其他预支应付Unnamed: 2 人 员喻全喻全喻全喻全喻全喻全640763847.9436030500Unnamed: 3 客户名称(目的地)川师大锦江冠丰库房九点国际优选超市摩尔赛尔超市周大姐副食批发 会计主管:2857.942357.94Unnamed: 4 起 点成都成都成都成都成都成都 复 核:Unnamed: 5 终 点崇州华阳崇州双流......

2025年差旅费用报销申请单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销申请单申请人出差城市序号 申请人(签字): 审批人(签字):Unnamed: 2 日 期Unnamed: 3 部门出差事由费 用 摘 要Unnamed: 4 Unnamed: 5 出差时间同行人数费用金额Unnamed: 6 发票金额Unnamed: 7 出差时长直接上级发票号Unnamed: 8 备注信息Sheet2 Sheet3

2025年差旅费用报销单倒圆角-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费用报销单部门:出差人出发月合计金额合计大写Unnamed: 1 日领导批示 部门主管 财务主管 会计 出纳 领款人Unnamed: 2 时Unnamed: 3 地点万Unnamed: 4 Unnamed: 5 到达月仟Unname

2025年财务差旅费用报销-Sheet1 财务差旅费用报销 报销人:费用明细费用类型住宿费交通费交通费招待费费用总计:费用大写:申请人签字:日期:Unnamed: 1 姓名说明汉庭酒店3晚广州往返北京机票的士费招待客户晚餐53865386Unnamed: 2 部门部门经理签字:日期:Unnamed: 3 工号Unnamed: 4 差旅信息:财务签字:日期:Unnamed: 5 出差日期单价2993627102760Unnamed: 6 出差天数数量3111总经理签字:日期:Unnamed: 7 出差城市金额897362710276000

2025年差旅费用报销单(样本)-差旅费报销单 xxxxxxxxxxx公司 差旅费报销单 年 月 日 单位:元出差人: 事由:起止时间及地点月合计(大写):壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ¥:XX行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XXUnnamed: 1 日Unnamed: 2 起点注意事宜:1、保证提供的发票真实有效性;2、长途公共交通费实报实销;3、市内交通费报销不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;4、餐

2024年费用报销记录管理系统表格-基础数据 Unnamed: 0 设置-基础数据 NO:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273

2025年差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单20XX 年 XX 月 XX 日部门:申请人出差事由出发月99合计报销总额审核人:Unnamed: 2 日13Unnamed: 3 地点广州上海695Unnamed: 4 出差人到达月99Unnamed: 5 日24Unnamed: 6 地点上海广州主管:Unnamed: 7 出差人数交通工具高铁高铁旅费预支Unnamed: 8 交通费用265265530Unnamed: 9 其它费用项目住宿费餐费市内车费其它电话费补领金额退还金额财务:Unnamed: 10 出差天数总单据金额165165

2025年差旅费用报销单-Sheet1 差旅费用报销单 报销人:序号1234总金额:金额大写:财务:Unnamed: 1 费用说明广州飞上海来回机票上海市内交通费上海7天酒店3晚请客户吃饭Unnamed: 2 部门:报销费用类型交通费交通费住宿费餐饮费核对:Unnamed: 3 万51965196Unnamed: 4 千31会计:Unnamed: 5 百4132Unnamed: 6 日期:十7605Unnamed: 7 元0808Unnamed: 8 角0000Unnamed: 9 分0000Unnamed: 10 金额数字3470168130......

2025年差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 用 报 销 单部门:出差事由:出差路线:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:日期:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数2211壹佰捌拾元整审核人:Unnamed: 4 出差人姓名:出差时间:领款人:金额15008001200180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6  

2025年差旅费用报销单-Sheet1 差旅费用报销单 日 期:项目名称出差事由出发月合 计合计金额/大写:领导批示: 部门主管: 财务主管: Unnamed: 1 日Unnamed: 2 时Unnamed: 3 地点 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 时Unnamed: 7 地点Unnamed: 8 人数Unnamed: 9 交 通工具Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 天 数 ¥:会计: 出纳:

2025年差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单年 月 日部门:申请人:出差日期年合计合计报销金额 (人民币大写¥)部门主管:Unnamed: 2 月Unnamed: 3 日Unnamed: 4 出差地点Unnamed: 5 出差时间:同行人数仟 佰 拾 万 千 百 十 元 角 分Unnamed: 6 往返交通费用交通类型财务审核:Unnamed: 7 自 年 月 日 至 年 月 日 共 天金额0Unnamed: 8 住宿费用住宿类型Unnamed: 9 金额0经办人:Unnamed: 10 伙食费0Unnamed: 11 杂费0预支金额剩余报销Unnamed: 12 编号:其它费用000领款人:Unnamed: 13

2025年公司差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 XX公司差旅费用报销单 报销人:报销事项说明:已预支金额:报销项目费用说明住宿费交通费小计已预支金额:应报销金额(大写):部门审批:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:金额(元)500200可报销金额:财务经理:Unnamed: 5 使用说明Unnamed: 6 职位:可补贴金额(元)Unnamed: 7 是否超出规定否否应报销金额:Unnamed: 8 报销日期:可报销金额(元)会计:Unnamed: 9 备注

2025年员工差旅费用报销单-Sheet1 员工差旅费用报销单 报销人:职位:费用类型住宿费交通费招待费其他费用总计:财务:Unnamed: 1 张三销售经理明细说明七天酒店单人房如家酒店单人房成都飞上海上海飞北京北京飞成都的士费上海招待吴总北京招待詹总Unnamed: 2 部门:工号:数量32111111会计:Unnamed: 3 销售部3820单价369279743684120353673218337396Unnamed: 4 No.8392827金额110755807436841203536073218330000

2025年差旅费用报销表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 差旅费用报销表-自动计算填表日期: 年 月 日 出差人姓名出差事由费用项目交通费餐费住宿费杂 费合 计备 注 Unnamed: 2 晓明年度运营计划合作事宜日期441124411344114441155300Unnamed: 3 出差人职务单 据起止时间8:00-12:002020年10年8日至2020年10月20日2020年10年8日至2020年10月19日2020年10年8日至2020年10月20日Unnamed: 4 运营经理10张金  额300100030001000Unnamed: 5 实际出差日期单据总的金额Unnamed: 6 自 2020 年10月8日 时启程 至2020年10月20日 时返回5300

2025年差旅费用报销单-差旅费报销单 XXXXXX股份有限公司 差旅费报销单YD-R-093-02 基本情况交通费 住宿费出差津贴其他费用本次报销合计打款情况财务复核分管领导: 部门经理: 财务经理: 常务副总: Unnamed: 1 报销人出差事由自购/公司代购交通费小计入住城市住宿费小计工程师级别津贴小计姓名金额(大写)充借款额:Unnamed: 2 起点天数金额Unnamed: 3 终点入住时间车贴Unnamed: 4 部门交通工具餐贴开户行银行支付额:Unnamed: 5 起止时间(年月日时)天数通讯Unnamed: 6 住宿单价级别津贴卡号

2025年差旅费用报销单-报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:Unnamed: 2 止日止日Unnamed: 3 地点1000审核:地点1000审核:Unnamed: 4 出差人出差人Unnamed: 5 明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:Unnamed: 6 出差事由金额1000小写金额:出纳:出差事由金额1000小写金额:出纳:Unnamed: 7 年 月 日票据张数1000领款人:年 月 日票据张数1000

报销费用统计明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销费用统计明细表日期2020-03-01 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-12 00:00:002020-03-03 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-04 00:00:002020-03-15 00:00:002020-03-05 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-07 00:00:002020-03-08 00:00:00Unnamed: 2 报销人张小三李小四李鹏王小五孙晓艺刘晓丽张晓明王伟李鹏孙晓艺张晓明Unnamed: 3 报销原由去南京出差去北京参加评标去上海出差去南京出差去参加展会去北京参加评标去杭州出差去南京出差去北京参加评标去南京出差去北京参加评标Unnamed: 4 报销金

2025年差旅费用报销单-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 * * 差 旅 费 报 销 单申请部门出差人出差事由开始日期合计金额予借金额备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他 交通工具(不包含出租小汽车)。3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。主管Unnamed: 2 始发地点312Unnamed: 3 结束日期Unnamed: 4 出差人数出差地点审核Unnamed: 5 出差天数Unnamed: 6 交通工具0补领金额退还金额Unnamed: 7 日期:单

员工报销费用统计分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工报销费用统计分析表招待费5400类型招待费办公费差旅费水电费咨询费维修费审计费其他Unnamed: 2 累计报销报销金额540037005300840022003500290030000000000Unnamed: 3 Unnamed: 4 累计报销34400序号123456789101112131415Unnamed: 5 报销日期2022-01-01 00:00:002022-01-02 00:00:002022-01-03 00:00:002022-01-04 00:00:002022-01-05 00:00:002022-01-06 00:00:002022-01-07 00:00:00......

2025年付款申请单-费用报销-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 付款申请单日期:付款方式: ¨ 电汇 ¨ 网银 ¨ 现金 ¨ 支票 ¨承兑 ¨ 其他摘要合计金额经办人:Unnamed: 2 用途出纳:Unnamed: 3 金额千财务主管:Unnamed: 4 百Unnamed: 5 十Unnamed: 6 万Unnamed: 7 千Unnamed: 8 使用部门:百Unnamed: 9 十¥Unnamed: 10 元会计:Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注

2025年差旅费用报销明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 差旅费用支付明细表出差人姓名出差地点费用项目交通费伙食费住宿费................合计Unnamed: 5 Unnamed: 6 日期Unnamed: 7 出差日期出差事由起止时间Unnamed: 8 自 年 月 日 时启程 至 年 月 日 时返回Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 核付金额Unnamed: 11 备注

2025年差旅费用报销单-Sheet1 差旅费用报销统计表 报销人:月12交通费合计:报销总费用主管:Unnamed: 1 日13Unnamed: 2 时间12:30:00Unnamed: 3 出发地点广州小写大写Unnamed: 4 部门:目的地北京2371部门经理:Unnamed: 5 交通工具飞机Unnamed: 6 工号:交通费14991499出纳:Unnamed: 7 其他费用住宿晚数:住宿费用:市内交通费:通讯费:餐饮招待费:办公用品费:其他费用:其他合计:Unnamed: 8 2.0469.0103.00.0300.00.0872.0

2025年费用报销流水报表-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销流水报表序号1234567891011121314151617181920212223Unnamed: 2 部门采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部Unnamed: 3 姓名王1王2王3王4王5王6王7王8王9王10王11王12王13王14王15王16王17王18......

2025年差旅费用报销明细-差旅费汇报 差旅费用报销明细 出差缘由:编号 #:姓名:工号:日期对其他报销项目的具体说明日期Unnamed: 1 说明说明Unnamed: 2 Unnamed: 3 机票0金额Unnamed: 4 部门:主管:住宿0Unnamed: 5 燃油0Unnamed: 6 话费0Unnamed: 7 餐饮0小计报销总额* 请附上发票 *报销申请人:Unnamed: 8 娱乐0Unnamed: 9 报销时间开始时间:结束时间:其他0Unnamed: 10 [42]总计00000000000日期

差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000......

2025年差旅费用报销表-Sheet1 Unnamed: 0 差旅费用报销表 姓名邹敏丽交通费飞机2150住宿费民宿伙食费招待费2730其他费通讯报销费用总计:财务:Unnamed: 2 部门财务部高铁便捷酒店783图文印刷20Unnamed: 3 出差日期2021-04-05 00:00:00汽车/渡轮四星级个人伙食180礼品5006737会计:Unnamed: 4 结束日期2021-04-08 00:00:00的士374五星级其他Unnamed: 5 出差天数3天交通费小计2524住宿费小计783伙食费小计2910其他费小计520审核:Unnamed: 6 出差城市北京

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