2025对货单
2025年收货收款对账单-采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ************* 限 公 司地址:江苏省苏州市********号 TEL:0512-32***4 FAX:0512-32***3收货收款对账单单位名称: 对账日期: 年 月 日 至 年 月 日 单位:元订单号HT23479HT23480合计本期应收款总金额:对账人:Unnamed: 2 送货日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:00Unnamed: 3 送货单号SH12501SH12502Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量负责人:Unnamed: 8 总金额800050006434Unnamed: 9 发票开票
2025年进销存管理系统(含应收对账及送货单打印)-目录 采购明细表 Unnamed: 0 8.09.010.0采购明细表 日期2018-09-01 00:00:002018-09-01 00:00:002018-09-01 00:00:002018-09-07 00:00:002018-09-07 00:00:002018-09-07 00:00:002018-09-10 00:00:002018-09-10 00:00:002018-09-11 00:00:002018-09-11 00:00:002018-09-11 00:00:002018-09-11 00:00:00Unnamed: 2 采购单号A2018001A2018001A2018001A2018002A2018002A2018002A2018003A2018003A2018004A2018004A2018004A2018004Unnamed: 3 产品名称N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12Unnamed: 4 规格包包包......
2025年定货单模板-采购商家对比表-录单日期:购买单位商品名称蒜香排骨(烧烤)香排骨芝士肉滑麻辣嫩牛肉芝士肉滑芝士肉滑本页合计:金额总计:(大写)1.此价格含税不含运费价格,税票为9%税率,需税票需要公对公转账。2.价格每月根据原材料价格做适当调整。2020-10-06 00:00:00德阳小自在规格2.4kg*4袋/件1.2kg*8袋/件1kg*10袋/件2kg*5盒/件1kg*10袋/件1kg*10袋/件单件重量(kg)9.69.610101010壹仟贰佰壹拾贰元整单据编号:kg/元63.12553.1254959494954订货日期2020-10-06 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-06 00:00:00
2025年送货对账单-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ******贸易公司送货对账单TO:序号12345678910合 计(大写)说明: 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有误差请与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司,逾期未盖章确认以默认以上数据。 3、感谢对本公司的支持,合作愉快!!我司确认(签章):日 期:Unnamed: 2 王熙凤合同日期2020-11-01 00:00:002020-11-02 00:00:002020-11-03 00:00:002020-11-04 00:00:002020-11-05 00:00:002020-11-06 00:00:00Unnamed: 3 合同订单号ESE001-AESE002-AESE003-AESE004-AESE005-AESE006-A39589
2024年送货单(送货单)-采购单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 采 购 单供货单位:单位地址:序号12345678910合计(大写):送货单位及经手人:Unnamed: 3 商品编码Unnamed: 4 商品名称0Unnamed: 5 规格型号Unnamed: 6 联系方式:单位Unnamed: 7 数量 收货单位及经手人:Unnamed: 8 单价合计:Unnamed: 9 NO:日期:金额0Unnamed: 10 备 注销售单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 销 售 单收货单位:收货地址:序号12345678910合计:送货单位及经手人:Unnamed: 3 商品编码Unnamed: 4 商品名称0Unnamed: 5 规格型号Unnamed: 6 联系方式:单位Unnamed: 7 数
2025年供货商对账单模板-Sheet1 对 帐 单 上月余额: 序号12345678910111213141516171816 供货方: 电话 传真: 联系人:Unnamed: 1 收货单位: 送货日期Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 Unnamed: 5 对帐时间:净量Unnamed: 6 年 月 日至 年 月 日单价合计总额: 结算余额:Unnamed: 7 金额 Unnamed: 8 预付款Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11
2025年发货往来财务对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发货对账单收货单位:小集团有限公司序号1234567金额大写上期余额1500联系人:请贵司仔细核对,如有疑问请及时与我司业务员联系,核对无误请签字回传并在约定时间内尽快付款!感谢贵司一直以来的支持与合作;Unnamed: 2 发货日期2020-09-14 00:00:002020-09-15 00:00:002020-09-16 00:00:002020-09-17 00:00:002020-09-18 00:00:002020-09-19 00:00:002020-09-20 00:00:00Unnamed: 3 发货产品产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品720280上期未开金额0Unnamed: 4 数量12152223253218本期销售金额20280Unnamed: 5 单
2025出货单(实用自动总金额大写)-Sheet1 送货单 NO:00001地址: 电话; 传真:收货单位:交货地点:序号总计(大写):制单:备注:Unnamed: 1 产品名称以下空白123Unnamed: 2 审核:本次送货付款方式为: □ 现金 □ 转帐 □月结 若收方未盖章签收,收方公司任何相关人员签收视为有效.白联存根红联客户蓝联对帐黄联发货联Unnamed: 3 包装/桶Unnamed: 4 联络人:订单号:数量仓库:Unnamed: 5 单价(元/桶)共计Unnamed: 6 Unnamed: 7 金额(元) 0客户签章:Unnamed: 8 联络电话:送货日期:Unna
2025年供货商对账单模板-Sheet1 对 帐 单 序号1234567891011121314151617181920 供货方: 电话 传真: 联系人:Unnamed: 1 收货单位: 上月余额: 送货日期Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 Unnamed: 5 对帐时间:净量Unnamed: 6 年 月 日至 年 月 日单价合计总额: 结算余额:Unnamed: 7 金额 Unnamed: 8 预付款Sheet2 Sheet3
2025年货款往来对账单-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX公司对账单截止日期:年 月 日TO:序号12345678910合计人民币 (大写)是否开发票: □ 是 □ 否送货方式:□自取 □快递□SALE送 □货运备注:1、经双方确认,对以上核算无误,如有疑问请在一 周内核实; 2、以上货款请尽快支付; 3、收到对账单后请及时确认回传。不会传则视同确 认,谢谢配合;客户签字确认 (盖章)Unnamed: 2 合同日期2020-07-01 00:00:002020-07-02 00:00:002020-07-03 00:00:00Unnamed: 3 日期:Unnamed: 4 合同号HTH-240HTH-241HTH-242676.3Unnamed: 5 品名品名1品名2品名3Unname
2025发货单excel模板-Sheet1 发 货 单 年 月 日 品种增白剂物流是否代收货款: □否 □是 金额(大写):备注:Unnamed: 1 数量1000Unnamed: 2 单价 (元/公斤)公斤Unnamed: 3 金 额 (元)Unnamed: 4 单位名称:联系人:联系地址及电话:物流公司及电话:负责人: 电话:Unnamed: 5 检验报告开否 增票 □ 普票票号:发货状态Sheet2 Sheet3
2025年货款往来对账单-Sheet1 货款往来对账单 客户名称客户地址日期2020-03-15 00:00:002020-03-15 00:00:002020-03-16 00:00:00合 计截止2020年3月16日,贵司与我司共计交易货款29648元,已付货款23705元,未付货款5943元,请贵司25日前核对并签字盖章回寄,非常感谢您的配合,期待您的再次合作!发货单位签字盖章:Unnamed: 1 华城XXXX有限公司杭州市西城区XXXXX路XXX号品名XX零件XX零件1XX零件2Unnamed: 2 型号规格XTT-562CSF-484CSF-485Unnamed: 3 单位个个千克Unnamed: 4 联系人制表人数量1302102600Unnamed: 5 张XX李XX单价13.510.59.88Unnamed: 6
进销存管理系统-送货单打印,单品模糊查询,客户对账-目录 进货明细(入库) 进货明细表 日期2017-05-01 00:00:002017-05-02 00:00:002017-05-03 00:00:002017-05-04 00:00:002017-05-05 00:00:002017-05-06 00:00:002017-05-07 00:00:002017-05-08 00:00:002017-05-09 00:00:002017-05-10 00:00:002017-05-11 00:00:00Unnamed: 1 商品名称扳手6号扳手7号扳手8号水管12水管14水管16水管18电线2股1.5平电线2股2.5平电线3股1.5平电线3股2.5平Unnamed: 2 商品规格个个个根根根根盘盘盘盘Unnamed: 3 品牌000日丰日丰金德金德熊猫熊猫熊猫熊猫Unnamed: 4 货位1号货位1号货位
2025发货单EXCEL表格模板-Sheet1 发货单 订单号:采购商编号采购商名称收货单位名称收货地址收货人邮编收货单位电话收货单位联系人提货人商品明细一览总金额:序号12345678Unnamed: 1 0商品编码Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 下单日期:Unnamed: 4 商品规格Unnamed: 5 供货商名称供货商地址供货商邮编供货商电话/传真供货商联系人发运方式到站承运人单位Unnamed: 6 发货日期:总件数:购买数量Unnamed: 7 0单价Unnamed: 8 金额00000000签收人:Unnamed: 9 操作人:支付方式Unnamed: 10 备注
2025年货款对账单-样表 ****公司 TO(客户):Attn(收件人):Tel(电话):Toic(主题):感谢贵司对我司的大力支持和真诚合作,贵司在我司订购的货品已出货,现对账如下,并请按双方约定及时给我司安排货款!订单项目(合同号)合计: 到2018年10月31日止贵公司欠我方货款 合计人民币对账单位签章:备注:请贵方收到对账单后及时对账,并于3个工作日内签章确认。 不回复默认双方对账数据无误,我方将按此催收货款,并作为经济经济纠纷的法律依据。Unnamed: 1 请查收送货单号Unnamed: 2 货款对账单 紧急本次对账金额时间Unnamed: 3 CC:Fax(传真): 请审阅品种名称Unnamed: 4
2025年销售订货单(送货单)-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售订货单客户编号下单时间电子邮箱邮编订购商品明细商品编号合计货款合计订单状态Unnamed: 2 MDWI382942018-01-01 00:00:00li6788@163.net21321商品名称——0Unnamed: 3 客户名称联系人MSN收货地址数量105制单人Unnamed: 4 儿有限公司李小华上海浦东二部3号单价——Unnamed: 5 订单号联系电话QQ号小计000000运费Unnamed: 6 DD1812224XXXXXX4567890备注——
2025年送货单(购货单据,通用,一式四联,自动计算)-存根联 Unnamed: 0 送 货 单 公司 地址:客 户:送 货 地 址:送货人车牌、身份证号:序号12345678910件数合计:金额合计(大写)经办人Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 材质0Unnamed: 4 电话:规格Unnamed: 5 长度/mm长度合计Unnamed: 6 重量/kg0Unnamed: 7 防腐Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 邮箱:订 单 号:送 货 日 期:收货人联系方式:序号11121314151617181920金额(小写)送货人Unnamed: 10 品名Unnamed: 11 材质重量合计:¥Unnamed: 12 规格0Unnamed: 13 编号 :
2025年物流发货对账单-Sheet1 物流回款对账单 客户名称:客户账号户名:客户银行账号:开户银行:结算周期:订单编号合计Unnamed: 1 订单时间Unnamed: 2 发货时间Unnamed: 3 实际货款0Unnamed: 4 结算费0Unnamed: 5 服务费0Unnamed: 6 其他费用0Unnamed: 7 合计费用0000000000000000000000000000Unnamed: 8 结算货款0000000000000000
2024年送货单-送货单模板-Sheet1 送货清单 客户名称:联 系 人:序号12345678910发货单位(签字/盖章):发货日期:Unnamed: 1 产品(商品)名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 收货地址:联系电话:数量收货单位(签字/盖章):收货日期:Unnamed: 5 实发数量Unnamed: 6 备注
2024年通用送货单送货清单-Sheet1 Unnamed: 0 送货单 收货单位送达地点所送货物详细内容货物名称有关说明收货方验收情况说明:此单一式三联,第三联送财务办理结算用,第二联送仓储部提货用,第一联为货到目的地后用作签收,并由送货人员带回交部门主管。Unnamed: 2 验收人员日期Unnamed: 3 型号Unnamed: 4 Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 Unnamed: 7 单位Unnamed: 8 送货人员送货时间数量收货方负责人签字Unnamed: 9 单价负责人日期Unnamed: 10 总额(公章)Unnamed: 11 备注
2025年货款往来对账单-对账表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 货款往来对账单单位名称:发货明细订单号HT23479HT23480合计上期余款( 截止 年 月 日 ) □ 预付 □ 尚欠本期余额( 截止 年 月 日 ) □ 预付 □ 尚欠客户核对确认签字Unnamed: 2 送货日期4407544076Unnamed: 3 送货单号SH0001SH0002Unnamed: 4 商品名称商品1商品2日 期: 年 月 日Unnamed: 5 型号型号1型号2Unnamed: 6 数量54206540Unnamed: 7 单价1.21.3Unnamed: 8 总金额650485020000000000000Unnamed: 9 发票开票日期4318943189本期付款( 截止......
发货单(公式统计,信息全面)-例子 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发货单XX金山股份有限公司商品名戴尔笔记本戴尔Inspiron 灵越14 7000 微边框(7460)苹果笔记本苹果新款Macbook Pro 15英寸GoPro数码摄像机GoPro Hero4 Black明基投影仪明基W3000收货人地址浙江省杭州市XX区XX路XX号代用名 18888888888XX金山股份有限公司广东省珠海市吉大石花西路62号http://www..comUnnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 单价45001750040004500小计税金总计发货日2017-03-24 00:00:00Unnamed: 5 代用名数量521166300Unnamed: 6 订单号:2086347012017-03-21 00:00:00收货人浙江XXXX科技有限公司 X
供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章) 日期:_
2025年货款对账单(应收应付款)-采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 货款对账单(应收应付款)单位名称: 对账日期: 年 月 日 至 年 月 日 单位:元合同号HT23479HT23480合计本期应收款总金额:Unnamed: 2 合同日期Unnamed: 3 合同类容Unnamed: 4 总金额800050006434Unnamed: 5 交货明细发货日期4316043160Unnamed: 6 金额80005000Unnamed: 7 发票开票日期4318943189Unnamed: 8 开票号码347562441347562442Unnamed: 9 开票金额80005000000000000000013000Unnamed: 10 付款记录付款日期
进出货明细表(进货单出货单)-Sheet3 进货出货明细表 公司名称: 日期: 填表人: 序号Unnamed: 1 供应商Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 日进货金额Unnamed: 4 出货数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 累计金额Unnamed: 8 备注
商品订单出货表(出货单)-Sheet1 商品订单送货表(送货单) 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374......
2025年进销存-发货单-出货单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 发货通知单 客户名称: 订单号码:地址: 交货日期:序号合计金额:主管: 核准: 填表:Unnamed: 2 产品名称 Unnamed: 3 产品编号0Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 单价大写:Unnamed: 6 □一次交货□分批交货金额000000000000000000Unnamed: 7 编号:备注
发货单表格(自动统计)-Sheet1 Unnamed: 0 订单号:收货单位收货地址收货人联系方式商 品 明 细序号12大写金额:Unnamed: 1 货物名称M36硬质螺栓PLC上位机面板19685发 货 清 单 采购商:发货单位发货地址发货人联系方式规格型号KT60212TC162013Unnamed: 3 单位颗个Unnamed: 4 购买数量10005Unnamed: 5 运输单位物流编号承运人联系方式单价15.96745合计金额:Unnamed: 6 发货日期:金额15960372519685Unnamed: 7 北京 X X 科技股份有限公司备注
淘宝店铺发货单表格-一份 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxxxxxx店铺购物清单订单编号买家姓名买家地址买家留言序号12345合计金额:卖家手机卖家网址卖家地址给买家的留言: 亲,感谢您对本店的支持!您的满意是本店的使命!如果您对本店满意,请给与全5分好评^_^。 别忘了分享给您的好友哦~Unnamed: 2 商品名称以下为空xxxxxxxx,高雅之士的不二选择!记住我们的店铺地址:xxxxxxxxxxUnnamed: 3 xxxxxxxxxx张三北京 北京市 朝阳区 皇宫后院‘000000000xxxxxxxxxx广东省深圳市一个遥远的地方Unnamed: 4 购买时间买家旺旺卖家旺旺Unnamed: 5 2017-04-23 11:21:42xxxxxxxxxxxxx
2025订货单进销存通用表格-Sheet1 订货单 甲方:联系人:电话:传真:今乙方向甲方订购如下产品:123456合计:人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角(¥: ) 希望发货时间: 运输方式:汽车( )铁路( )航空( ) 运费:甲方付( )乙方付( ) 相关条款:1、付款日期:乙方保证在 年 月 日之前付清全款。延期保证按0.1%/天计息。付款方式:支票( )现金( )电汇( )其他( )2、本订单为双方认可合同,乙方必须填写工整,涂改或以
送货单及回执表单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 上海包图网络科技有限公司 地址:xxxxxx电话:400-9999-999 发货清单 收货单位:联系人/电话:序号123456合计 回执 NO:201703致:****集团有限责任公司 贵公司送货收到,实收数量如下:序号123456收货数量(大写)收货单位(章):Unnamed: 2 编码---编码000---00Unnamed: 3 ******有限公司产品名称---计叁仟件整产品名称000---00Unnamed: 4 规格500ml 1*6500ml 1*6500ml 1*6
2025年单位应收货款往来对账表-Sheet1 单位应收货款往来对账表 单位名称:发货日期上期欠款合计:欠款清单上期欠款:欠款累计大写:注意:此对账单请于5日内核对后签章传回我司,便于及时入账更正,望配合。Unnamed: 1 送货单号审核:Unnamed: 2 商品名称(内容)Unnamed: 3 单位本期欠款:Unnamed: 4 数量复核:Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 合计金额0000000Unnamed: 7 发票号往来单位盖章:Unnamed: 8 已收金额Unnamed: 9 日期:本次欠款0000000制单:Unnamed: 10 备注
企业往来月份对账单-Sheet2 XXXX有限公司 地址:************联系人: ************ 电话:************ 传真:************X月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:送货日期上期未付款本月已付款说明:1、如贵司对往来账确认无误,总销货账款应为: 。 2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认。我司数据正确无误,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾
2024年销售管理系统-送货单打印,客户对账单-必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw陌上花开出品
公司产品对账单通用模版-Chart1 Sheet1 产 品 对 账 单 单位:合同款号发货部门负责人: 收货部门负责人: 厂长:Unnamed: 1 发货日期Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 颜色Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 发货人签字Unnamed: 7 收货日期Unnamed: 8 品名Unnamed: 9 规格Unnamed: 10 颜色Unnamed: 11 合格品数量Unnamed: 12 回修数量Unnamed: 13 废品数量Unnamed: 14 收货人签字 Unnamed: 15 合格品单价Unnamed: 16 年 月 日金额Unnamed: 17
2025送货单Excel表格-Sheet1 XX市XX区XX有限公司 地址:XX镇XX路XXXXXXXXXTEL:XXXXXXXXXX FAX:XXXXXXXXX客户名称:客户地址:序号12345678金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司,逾期恕不负责。送货单位及经手人(盖章): 收货单位及经手人(盖章):Unnamed: 1 产品名称Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 送 货 单客户电话:联 系 人:规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价小写金额Unnamed: 8 NO:Q2013-制单人员:送货日期:金额00Unnamed: 9 2017-06-01 12:45:19.6700002017-06-01 00: