2025对账单标准格式模板
2025年月考勤表--标准格式免费下载-2012-3 考勤表 日期: 年 月 考勤符号:出勤√ 迟到△ 早退▽ 病假⊕ 事假Θ 旷工× 公差○ 工伤◎ 公休☆ 日期 姓名Unnamed: 1 1一Unnamed: 2 2二Unnamed: 3 3三Unnamed: 4 4四Unnamed: 5 5五Unnamed: 6 6六Unnamed: 7 7日Unnamed: 8 8一Unnamed: 9 9二Unnamed: 10 10三Unnamed: 11 11四Unnamed: 12 12五Unnamed: 13 13六Unnamed: 14 14日Unnamed: 15 15一Unnamed: 16 16二Unnamed: 17 17三Unnamed: 18 18四Unnamed: 19 19......
2025年对账单标准格式-对账单格式 对账单 地址: TEL:XXXX-XXXXXXXX FAX:XXXX-XXXXXXXX对账期间: 201X-0X-XX至201X-0X-XX客户名称: 送货地址: 客户采购客户财务日 期(1).尚欠货款期初余额:(加项)(2).本期应收货款小计:(加项)(3).本期实际收款明细:(减项)(3).本期实际已收款小计:(减项)(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3)):供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:Unnamed: 1 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此
2025年对账单标准格式-对账单格式 Unnamed: 0 行号对账单 客户名称: 送货地址: 客户采购客户财务日 期(1).尚欠货款期初余额:(加项)(2).本期应收货款小计:(加项)(3).本期实际收款明细:(减项)(3).本期实际已收款小计:(减项)(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3)):供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:Unnamed: 2 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 3 电话:电话:订单/合同号Unnamed: 4 对账期间:
2025年对账单标准格式-对账单格式 对 账 单 行号Unnamed: 1 客户名称: 送货地址: 客户采购客户财务日 期(1).尚欠货款期初余额:(加项)(2).本期应收货款小计:(加项)(3).本期实际收款明细:(减项)(3).本期实际已收款小计:(减项)(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3)):供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:Unnamed: 2 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 3 电话:0755-电话:0755-订单/合同号Unnamed:
2024年支出证明单(标准版式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出科目合计人民币 (大写)核准:Unnamed: 2 Unnamed: 3 摘要 佰 仟 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 4 Unnamed: 5 支 出 证 明 单年 月 日复核:Unnamed: 6 Unnamed: 7 金额百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万证明人:Unnamed: 10 千Unnamed: 11 百Unnamed: 12 十Unnamed: 13 元Unnamed: 14 角Unnamed: 15 分Unnamed: 16 附件共 张缺乏正式单据之原因¥经手:Sheet2 Sheet3
2025年对账单模板(加入公式)-Sheet1 对 账 单 单位名称:序号12345678910Unnamed: 1 时间20XX21XX22XX对账单位:名 称:Unnamed: 2 订单编号KL1000KL1001KL1002Unnamed: 3 产品冰箱空调电视Unnamed: 4 时间:发货日期20XX20XX20XX联系人:联系人:Unnamed: 5 含税单价200030005000Unnamed: 6 数量531地址:地址:Unnamed: 7 对账人:金额小计1000090005000Unnamed: 8 已付100010001000Unnamed: 9 欠款900080004000
2025年每日温湿度点检表(标准格式)-温湿度 金山儿有限公司 湿度点检表日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注Unnamed: 1 年白班温度1、车间温度标准为22±5℃,湿度标准为50±10%;2、白夜班分别在9-10点、21点-22点之间各点检一次;3、湿度高时使用除湿机;湿度低时使用加湿器;温度异常时调节空调温度。Unnamed: 2 湿度Unnamed: 3 月记录人Unnamed: 4 异常记录Unnamed: 5 夜班温度Unnamed: 6 编号:R-0455-001-A0湿度Unnamed: 7 记录人Unnamed: 8 异常记录
2025年领款单(标准版式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位或姓名领款事由今领到人民币 (大写)备 注核准:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 佰 仟 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 会计:Unnamed: 6 领 款 单年 月 日Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 出纳:Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 ¥Unnamed: 16 领款人:Unnamed: 17 第 号Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单-标准格式-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单年 月 日部门事由费用清单合 计经办人部门负责人归口部门负责人Unnamed: 2 Unnamed: 3 序号1234金额大写:Unnamed: 4 费用项目Unnamed: 5 单位负责人Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 单据张数Sheet2 差旅费报销单 年 月 日 至 年 月 日 计 日部门摘要合计单位主管:Unnamed: 1 Unnamed: 2 单据张数Unnamed: 3 姓名交通费大写:部门负责人:Unnamed: 4 住宿费Unnamed: 5 补助费Unnamed: 6 事由其他Unnamed: 7 金额万出差人:Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11
2025年公司采购订单标准格式-Sheet1 Unnamed: 0 XXX公司名称 需方办公地址联系人电话送货地址收货联系人序号大写合计特别说明备注双方确认签字,签字后请回传采购负责人签字日期Unnamed: 2 零件名称人民币1.送货单上请注明我司采购订单编号2.交货方式:供方负责运输到指定地点,包装运输费用由供方承担3.产品质量符合的相关标准4.产品价格包含17%增值税5.其他事项参考双方签署的相关采购合同Unnamed: 3 传真零件号采购物流部经理签字(盖章)日期Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 供方地址联系人电话数量Unnamed: 6 单价采购订单号 订单时间参考单号传真总价TOTAL供应商代表签字(
2024年标准格式档案侧面签正面签excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 LOGO这里修改档案名称①Unnamed: 2 Unnamed: 3 LOGO这里修改档案名称②Unnamed: 4 Unnamed: 5 LOGO这里修改档案名称③Unnamed: 6 Unnamed: 7 LOGO修改档案名称①Unnamed: 8 Unnamed: 9 LOGO修改档案名称②Unnamed: 10 Unnamed: 11 LOGO 单位名称档案名称(20XX年度)LOGO 单位名称档案名称(20XX年度)LOGO 单位名称档案名称(20XX年度)使用说明:标准格式档案大、小侧面签和正面签。修改文字、颜色等内容后,A4纸打印、剪裁后使用。
2025年排班表标准格式-9月份 排班考勤表 班次C班C班审批备注: A班: B班: 各门店必须严格按照排班表休息,√代表正常出勤,×代表事假,○代表迟到,△代表早退,□代表病假,●代表旷工 此表与次月10号前交与人事部。 Unnamed: 1 星期姓名 日期Unnamed: 2 职务店长店长Unnamed: 3 一1Unnamed: 4 二2Unnamed: 5 三3Unnamed: 6 四4审核人Unnamed: 7 五5Unnamed: 8 六6Unnamed: 9 日7Unnamed: 10 一8Unnamed: 11 二9Unnamed: 12 三10Unnamed: 13 四11Unnamed: 14 五12Unnamed: 15 六13Unnamed: 16 日14Unnamed: 17 一15Unn
2025年借支单(标准版式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 借支人姓名借支事由今领到人民币 (大写)核 准核准:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 佰 仟 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 会计:Unnamed: 6 借 支 单年 月 日会 计Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 出纳:Unnamed: 10 Unnamed: 11 职务:Unnamed: 12 出 纳Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 ¥Unnamed: 16 领款人:Unnamed: 17 部门:借支人Sheet2 Sheet3
2025年差旅费用报销单(标准格式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差人起止时间及地点月合计(大写):Unnamed: 2 日主管:Unnamed: 3 起点Unnamed: 4 佰 仟 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 终点复核:Unnamed: 8 差 旅 费 用 报 销 单年 月 日交通费交通工具Unnamed: 9 单据张数Unnamed: 10 事由:金额(小写)¥出纳:Unnamed: 11 出差补贴项目Unnamed: 12 人数Unnamed: 13 天数Unnamed: 14 补贴 标准预 支旅 费Unnamed: 15 金额报销人:Unnamed: 16 单位:元其他项目退回金额补领金额Unnamed: 17 金额Sheet2 Sheet3
退货单表格模板Excel下载-Sheet1 青島泰可機械有限公司 月 日NO.12345678910批示:青島泰可機械有限公司月 日NO.12345678910批示:Unnamed: 1 年圖號年圖號Unnamed: 2 供應商:供應商:Unnamed: 3 品 名審核:品 名審核:Unnamed: 4 退 貨 單規 格退 貨 單規 格Unnamed: 5 材質材質Unnamed: 6 單 位審核:單 位審核:Unnamed: 7 數 量數 量Unnamed: 8 代 料代 料Unnamed: 9 加工加工Unnamed: 10 供 料供 料Unnamed: 11
2025年请购单(标准版式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 请购部门:编号请购人:Unnamed: 2 类别Unnamed: 3 名称及规格Unnamed: 4 Unnamed: 5 核准人:Unnamed: 6 请 购 单年 月 日单位Unnamed: 7 数量请购Unnamed: 8 实发Unnamed: 9 需用日期年仓库负责人:Unnamed: 10 月Unnamed: 11 日Unnamed: 12 请购原因及用途Unnamed: 13 Unnamed: 14 采购员:Unnamed: 15 字 号有无 附样Unnamed: 16 定购单字Unnamed: 17 号Sheet2 Sheet3
2024年客户往来对账单—对账方便-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000
2025年标准格式招聘需求申请表-Sheet1 招聘需求申请表 需求信息需求原因需求等级岗位要求薪资建议部门负责人 意见总经理 意见备 注Unnamed: 1 需求部门□离职补充 □调动补充 □人员储备 □岗位扩编 □临时用工□非紧急 □一般紧急 □紧急 一、岗位资格(按要求重要程度由强到弱填写)1、性别要求: □男 □女 □不限2、年龄要求:3、学历要求: □大专及以上 □本科及以上 □硕士及以上 □其他________4、专业要求: 5、经验要求: 6、其他要求:7、主要职责:二、任职要求(按要求重要程度由强到弱填写)1、 试用期工资: ; 试用期限 个月2、 合
2025年对账单-公式计算-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-公式计算销售编号购买单位地址序号123456代收金额付款方式主营地址电话Unnamed: 2 商品名称凯瑞993凯瑞994凯瑞995北玻118北玻118北玻118Unnamed: 3 圆梦、金鹰翔、经阁、鄂通、铭凯、博领等品牌玻璃胶、结构胶、耐候胶、发泡胶、防水胶、美缝剂等胶类批发与零售西安未央区XX建材城X排36号029-XX684007 181623X93831 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 规格590ML/18支590ML/19支590ML/20支280ML/24支280ML/24支280ML/24支Unnamed: 7 Unnamed: 8 电话颜色瓷白瓷白瓷白白色白色白色总计数量运费备注Unnamed: 9 Unn
询价单标准格式表-Sheet1 Unnamed: 0 询 价 单Unnamed: 1 供应商名称:供应商电话:供应商地址:项次123456此报价自 月份来货起生效付款方式:交货方式:交货周期:Unnamed: 2 物料名称多晶硅 月结 天 送货上门Unnamed: 3 业务联系人: 供应商传真: 规格/型号6N 货到付款 托运至澄海Unnamed: 4 单位 其它 其它Unnamed: 5 采购人员:直 线:询价日期:单价(元)报价人: (需盖章签名确认)Unnamed: 6 备注
对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期:负责人......
2025年费用报销单(标准格式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 报销部门:用途金额大写: 拾 万 仟 百 拾 元 角 分 主管: 费 用 报 销 单 年 月 日摘要出纳:Unnamed: 4 Unnamed: 5 金额(元)Unnamed: 6 会计:Unnamed: 7 备注领导审批原借款: 元Unnamed: 8 单据及附件共 页Unnamed: 9 应退(补)款: 元报销人:Sheet2 Sheet3
2025年对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD:苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章:日期:Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章:日期:Unna
2025年费用报销单(标准版式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门:报销项目合计金额(大写)会计主管Unnamed: 2 Unnamed: 3 佰 仟 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 4 Unnamed: 5 摘要复核Unnamed: 6 费 用 报 销 单年 月 日Unnamed: 7 Unnamed: 8 金额百原借款: 元出纳Unnamed: 9 千Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Unnamed: 17 备 注领导审批应退(补)款: 元报销人Unnamed: 18 单据及附件共_____页Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 Un
2025年财务往来对账表-对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对账单序号123456789101112合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!贵公司签章:签字人:日期:2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 客户名称:奥尔夫有限公司地址:上海市浦东新区联系人:杨R/13773***42固话: 021****54 传真:021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 0
询价单标准格式表-Sheet1 Unnamed: 0 询 价 单Unnamed: 1 供应商名称:供应商电话:供应商地址:项次123456此报价自 月份来货起生效付款方式:交货方式:交货周期:Unnamed: 2 物料名称多晶硅 月结 天 送货上门Unnamed: 3 业务联系人: 供应商传真: 规格/型号6N 货到付款 托运至澄海Unnamed: 4 单位 其它 其它Unnamed: 5 采购人员:直 线:询价日期:单价(元)报价人: (需盖章签名确认)Unnamed: 6 备注
2024年外贸财务对账单英文版 带公式-英文版对账 Account Statement Confirmation The Fist Quarter of 20XXParty A:Add:Att:E-mail:Shipment InformationLoading Date2020-01-15 00:00:00TotalTotal Invoice Amount (usd)Total Payment Amount (usd)Total Balacnce Due (usd)REMARK: 1. PARTY AStamp& SignDate(DD/MM/YY):Unnamed: 1 A COMPANYXXXXXXXXXContainer No.TGBUXXXXXXXUnnamed: 2 Invoice No.XXXXXXXX500004000010000Unnamed: 3 Amount (usd)5000050000Unnamed: 4 Due Date2020-02-14 00:00:001900-01-30 00:00:001900-01-30 00:00:001900-01-30 00:00:001900-01-
2025年利润分配表(公司报表标准格式)-Sheet1 利 润 分 配 表 制表日期:20XX年XX月 单位:元 项 目 主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 加:其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 营业利润 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 利润总额 减:所得税 净利润 加:年初未分配利润 其他转入六、可供分配的利润 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发
2025年对账单-公式计算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-公式计算客户:截止/期间:被审计单位全称Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 编制:复核:应收余额12563432482950041Unnamed: 4 应付余额23Unnamed: 5 其他应收款余额45Unnamed: 6 其他应付款余额67Unnamed: 7 预付余额7835447Unnamed: 8 预收余额89Unnamed: 9 日期:日期:主营业务收入901032412Unnamed: 10 主营业务收入(未税)13973973.58490566Unnamed: 11 未税成本14Unnamed: 12 成本含税15Unnamed: 13 索引:页次:回函日期Unnamed: 14 函证地址Unnamed: 15 联系人Unnamed: 16 联系电话
2024年原始凭证粘贴单(标准版式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 共贴原始凭证 张Unnamed: 2 自左至右贴单据处Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 原 始 凭 证 粘 贴 单年 月 日合计金额:¥ 元Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 签名Sheet2 Sheet3
2025年对账单---对账明细表-Sheet1 对账单 进货日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 数 量Unnamed: 4 单 位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 供应商Unnamed: 8 联系电话Unnamed: 9 送货人Unnamed: 10 发货人Unnamed: 11 单号Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 2 客户单位:单位传真:订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号
2025年安全事故报告标准格式-Sheet1 安全事故报告标准格式 安全事故发生单位时 间详细地点发生经过原因分析处理情况损失估计影响评估防范和整改措施安全事故发生单位总经理签字Unnamed: 1 人 员财 产Unnamed: 2 年 月 日 时 分
2025年通用考勤表标准格式免费下载-排班表 通用考勤表(标准格式) 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 姓名小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑Unnamed: 2 1√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√Unnamed: 3 2√√√√√√√√√
2025年通用送货单标准格式-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用送货单(标准格式)序号12345678910送货单位:送货人:小郑Unnamed: 2 商品名称小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑小郑Unnamed: 3 规格/型号sda2454sda2455sda2456sda2457sda2458sda2459sda2460sda2461sda2462sda2463Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数量12121212121212121212收货单位:送货时间:20XX年X月XX日Unnamed: 6 单价9999999999999999999999999999
2024年客户对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期:供货单位:发货人:联系方式:发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额(大写)收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额(大写)本期供货金额:上期未收款金额:截止 年 月 日,贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司,如有异议,请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认
对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 应收金额Unnamed: 4 对账人:已付金额Unnamed: 5 欠款金额Unnamed: 6 对账日期:负责人Unnamed: 7 备注
2025年实用正式应收账款对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收账款对账确认单截止日期:收款单位:2018年8月31日账面余额:未达账项调整:调整后余额:单位公章(或财务专用章) 经办人: 日期: 电话:对账单一式二份,请及时盖章回寄一份,谢谢。应收账款对账确认单截止日期:收款单位:2018年8月31日账面余额:未达账项调整:调整后余额:单位公章(或财务专用章) 经办人: 日期: 电话:对账单一式二份,请及时盖章回寄一份,谢谢。Unnamed: 2 金额金额Unnamed: 3 付款单位:2018年8月31日账面余额:未达账项调整:调整后余额:单位公章(或财务专