2025家风家教实践基地预算支出表

各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

项目支出预算明细表模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目支出预算明细表 项目资金来源 项目支出明细预算 测算依据及说明Unnamed: 2 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、 Unnamed: 3 金 额金 额合 计Unnamed: 4 财政拨款Unnamed: 5 预算外资金Unnamed: 6 单位:万元其他资金

项目支出预算情况表Excel模板包含

项目支出预算明细表模板-Sheet1 Unnamed: 0 项目支出预算明细表 项目资金来源 项目支出明细预算 测算依据及说明Unnamed: 1 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、 Unnamed: 2 金 额金 额合 计Unnamed: 3 财政拨款Unnamed: 4 预算外资金Unnamed: 5 单位:万元其他资金

2025年项目支出预算明细表-Sheet1 Unnamed: 0 项目支出预算明细表 项目资金来源项目支出预算明细表测算依据及说明Unnamed: 2 来源项目财政拨款其中:申请当年财政预算预算外资金其他资金合计支出明细项目1、2、3、4、5、6、7、8、合计Unnamed: 3 金额100000650003000050000金额财政拨款2000015000Unnamed: 4 预算外资金500008000Unnamed: 5 其他资金80006500Unnamed: 6 单位:万元合计78000295000000000

2025年预算支出管理表格-主窗口 项目管理 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 项目管理项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14项目15项目16项目17项目18项目19项目20项目21项目22项目23Unnamed: 3 责任人Unnamed: 4 备注预算录入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 预算录入日期Unnamed: 3 项目Unnamed: 4 预算金额0预算金额Unnamed: 5 2021-03-22 00:00:00经手人经手人1经手人1实际支出 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 实际支出日期Unnamed: 3 项目Unnamed: 4 实际支出0实际支出Unnamed: 5 2021-03-22 00:00:00经手

2025年项目支出预算情况表-Sheet1 项目支出预算情况表 部门(盖章):项目负责人项目类别项目属性项目预算来源合计1、财政拨款(补助)2、专户核拨预算外资金3、政府基金收入4、行政事业结余结转和动用基金5、政府性基金上年结余安排6、事业收入(不含预算外资金)7、事业单位经营收入8、其他收入9、银行贷款10、单位其他资金11、上级补助收入12、附属单位上缴收入项目申报理由及主要依据Unnamed: 1 发展性专项新增项目Unnamed: 2 联系电话项目当年预算Unnamed: 3 建设性专项上年延续项目Unnamed: 4 项目总预算Unnamed: 5 Unnamed: 6 项目支出细化预算(单位:万元)基本建设和大修理项目

2025财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一

2025下半年部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

2025年日常费用支出预算表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 日常费用支出预算表-自动计算 人工费用1、人员费用1)正式员工费用标准(元/月/人)2)外包人员费用标准(元/月/人)3)薪酬、餐补及工资附加费4)体检、证件及用工管理费5)社会保险6)员工培训7)工装及其他劳保用品2、行政费用1)办公费2)通讯费3)交通费及车辆费4)招待费5)差旅费6)其它3、财产费用1)固定资产折旧2)固定资产维修3)房屋租赁费4)资产摊销费 4、物料消耗1)综合消耗5、其他财产性费用1)办公设备及家具2)食堂/宿舍设施3)其他6、不可预见费按其他费用合计的5%计取合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 年计费用 (元/月)376291.

下半年各部门财务支出预算表excel模板包含

2025项目支出预算明细表Excle模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目支出预算明细表项 目 资 金 来 源项 目 支 出 明 细 预 算 测 算 依 据 及 说 明 Unnamed: 2 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、Unnamed: 3 金 额金 额合 计Unnamed: 4 财政拨款Unnamed: 5 预算外资金Unnamed: 6 单位:万元其他资金Sheet2 Sheet3

财务支出预算表-Sheet1 财务支出预算表 编制部门:序号12345678合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、如有大项支出时,应提前进行预算申请,便于财务准备资金。 Unnamed: 1 费用类别人工成本办公成本招待费车辆使用费差旅费电信费水电费福利其他Unnamed: 2 费用明细基本工资奖金办公用品用餐费、住宿费等加油过路费修车保养出差费用电话网费水费电费节日礼品、慰问金等临时性支出Unnamed: 3 预算金额Unnamed: 4 制表人:实际支出金额Unnamed: 5 单位:元费用说明Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3

市本级基本建设支出预算表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 市本级基本建设支出预算表 序号注:Unnamed: 2 项目名称预算外资金为财政专户管理资金或经批准留用的资金。Unnamed: 3 项目单位Unnamed: 4 建设规模及内容Unnamed: 5 总 投 资合计Unnamed: 6 财政拨款基建 拨款Unnamed: 7 其他 拨款Unnamed: 8 预算外资金Unnamed: 9 其他 资金Unnamed: 10 截止上年完成投资合计Unnamed: 11 其中基建拨款Unnamed: 12 本年安排投资合计Unnamed: 13 财政拨款基建 拨款Unnamed: 14 其他 拨款Unnamed: 15 预算外资金Unnamed: 16 其他 资金Unnamed: 17 单位:万元备 注Sheet2

2025年预算支出表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算支出表序号12345678910111213141516合计Unnamed: 2 填报单位:科目编码类Unnamed: 3 款Unnamed: 4 项Unnamed: 5 单位名称(科目)Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 基本支出人员支出Unnamed: 9 日常支出Unnamed: 10 其他支出Unnamed: 11 小计00000000000000000Unnamed: 12 项目支出Unnamed: 13 合计00000000000000000Unnamed: 14 备注

2025各部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname

2025年下半年各部门财务支出预算报告-Sheet1 下半年各部门财务支出预算报告 部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 1 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 2 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 3 按月份支出预算 七月3934301691004361952862009Unnamed: 5 八月4214564051202062354942337Unnamed: 6 九月189477204100489174262......

2025年礼品预算支出登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 节日礼品预算支出管理明细表序号12345678910Unnamed: 2 礼品名称礼品1礼品2礼品3礼品4礼品5礼品6礼品7礼品8礼品9礼品10Unnamed: 3 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8规格9规格10Unnamed: 4 礼品数量1223583147Unnamed: 5 单价12015022018010080120150220180Unnamed: 6 5190礼品金额礼品金额1203004405405006403601508801260Unnamed: 7 5000预算金额支出占比0.0231213872832370.05780346820809250.08477842003853560.1040462427745660.09633911368015410.1233140655105970.0693641618497110.

2025年费用支出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算明细表费用名称合计占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 工资3630.434210526315789203050452230162155321626Unnamed: 3 福利费1090.13038277511961712111398675910118Unnamed: 4 招待费540.0645933014354067852643425645Unnamed: 5 办公费350.041866028708134621424524221Unnamed: 6 差旅费750.0897129186602871876578965464Unnamed: 7 广告费940.1124401913875610987678109686Unnamed: 8 财务费用550.0657894736842105543463586452Unnamed: 9 其他510.061004784688995246756352

2025年费用支出预算表-自动计算-Sheet1 费用支出预算表 月份 会计科目用人费用备注:请财务部门精准核算。Unnamed: 1 薪资支出伙食费加班费职工福利费人事招聘费新人培训费养老保险费医疗保险费失业保险费生育保险费公积金工会经费小计Unnamed: 2 说明及用途合计Unnamed: 3 1月0Unnamed: 4 2月0Unnamed: 5 3月0Unnamed: 6 4月0Unnamed: 7 5月0Unnamed: 8 6月0Unnamed: 9 7月0Unnamed: 10 8月0Unnamed: 11 9月0Unnamed: 12 10月0Unnamed: 13 11月0Unnamed: 14 12月0Unnamed: 15 合计0000

2025年支出预算表-全年预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出预算表中州商贸股份有限公司总 金 额:行次12Unnamed: 2 记账科目主营业务成本Unnamed: 3 120000摘要场地租凭Unnamed: 4 2020年 RMB/元1月10000Unnamed: 5 2月10000Unnamed: 6 3月10000Unnamed: 7 4月10000Unnamed: 8 5月10000Unnamed: 9 6月10000Unnamed: 10 7月10000Unnamed: 11 8月10000Unnamed: 12 9月10000Unnamed: 13 制表人:10月10000Unnamed: 14 11月10000Unnamed: 15 高原12月10000Unnamed: 16 合计12000000Sheet2

2025年财务收支记账系统(支出预算)-莫恩达制作莫恩达制作

下半年部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512

2025年支出预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 支出预算分析表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 预算额500050005000500050005000500050005000500050005000Unnamed: 4 支出累计500010003200200045003000450020003200500025003000Unnamed: 5 预算执行率10.20.640.40.90.60.90.40.6410.50.6

2025年专项支出预算表(自动计算)-Sheet1 专项支出预算表 编制单位:项目列次业务招待费会议费差旅费用折旧费用利息支出总额节能减排支出安全生产支出赞助支出信息化支出表内公式 2列=(3+4+5+6+7+8+9+10+11)列;12列=(2-1)列;13列=12列/1列 Unnamed: 1 行次—123456789Unnamed: 2 上年预计 (N-1)1Unnamed: 3 本年预算(N)全年合计2000000000Unnamed: 4 直接成本3Unnamed: 5 制造费用4Unnamed: 6 (2019年度)销售费用5Unnamed: 7 管理费用6Unnamed: 8 财务费用7Unnamed: 9 营业外支出8Unnamed: 10 固定......

2025年公司财务费用支出预算-费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务费用支出预算编制单位:序号12345678910111213141516合计备注:Unnamed: 2 费用明细利息支出利息收入(以预测数的负数填列)手续费汇兑损益其他费用Unnamed: 3 财务费用支出进度合计16215.9-2400016215.932191.8Unnamed: 4 1月1128.3-201108.3Unnamed: 5 2月1677-201657Unnamed: 6 3月2969.4-205774.78724.1Unnamed: 7 4月524.7-20504.7Unnamed: 8 5月453.4-20433.4Unnamed: 9 6月2581.6-203559.76121.3Unnamed: 10 7月574.5-20554.5Unnamed: 11 8月509.2-20489.2Unnamed: 12 9月2179.4-203263.1542

2024年财务系统-项目预算支出管理-目录 项目信息 项目信息 项目名称项目1项目2项目3Unnamed: 1 项目负责人张磊李娜赵寺玲Unnamed: 2 开始日期2020-01-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-10-01 00:00:00Unnamed: 3 结束日期2020-12-31 00:00:002021-03-01 00:00:002021-10-01 00:00:00Unnamed: 4 预算金额/万100200300Unnamed: 5 项目目标Unnamed: 6 参与人员Unnamed: 7 备注支出类别 支出类别 支出类别材料费人工费管理费Unnamed: 1 说明支出明细表 支出明细表 支出日期2020-01-03 00:00:002020-02-10 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-18 00:00:002020-04-20 00:00:0

2025年活动经费预算支出金额明细记录-活动经费预算表模板 Unnamed: 0 内容 序号1234567五月活动经费预算表 支出分类设备租赁费餐饮费应急药品其他费用合 计Unnamed: 2 举办日期:2014年5月标准说明 人 天,每天 元风油精、藿香正气、创可贴、晕车药、眼药水 Unnamed: 3 金额活动经费预算表模板 (2) 活动经费预算表 举办日期: 年 月 内容 序号1234567891011121314151617181920合计Unnamed: 1 支出分类矿泉水快餐餐桌其他费用Unnamed: 2 数量44442Unnamed: 3 单价(元)1.5

2025年2018年公司费用支出预算明细表-Sheet1 Unnamed: 0 2018年公司费用支出预算明细表 序号12345678910111213141516171819202122232425262728Unnamed: 2 项目工资及社保费用福利费办公费差旅费业务招待费邮电通讯费网络通讯费法务费中介及会员费修理费交通运输费保险费广告宣传费会议费展览费职工教育经费捐赠费新产品研发费物料消耗(领用材料)租赁费水电物管费检验费佣金及销售代理费规费及税金财务费用资产减值损失固定资产折旧费配额费可控费用合计Unnamed: 3 1月Unnamed: 4 2月Unnamed: 5

一季度预算支出统计-兰色-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 2 预算5345525656396605263476Unnamed: 3 支出5215375646356715263454Unnamed: 4 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3

下半年各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

2025年预算支出执行情况表-Sheet1 Unnamed: 0 预算执行情况表 项目原材料电费房租工资折旧维修加工费其他费用合计Unnamed: 2 预算10000020000850060000570089005000208100Unnamed: 3 实际9845222741870064578458667002500208257Unnamed: 4 差额 (实际-预算)-154827412004578-1114-2200-2500157Unnamed: 5 预算完成率0.984521.137051.02352941176470581.07630.80456140350877190.75280898876404490.51.0007544449783758

2025预算单位收入支出情况表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算单位收入支出情况表编制单位:收 入项 目年 度栏 次一、财政拨款 其中:纳入预算管理的预算外资金二、上级补助收入三、事业收入 其中:1.事业单位预算外资金收入 2.其他构成:⑴科研收入 ⑵技术收入 ⑶试制产品收入 ⑷学术活动收入 ⑸科普活动收入五、事业单位经营收入 构成:1.销售收入 2.经营收入 3.其他收入六、附属单位上缴收入 构成:1. 2.

2025年装修预算支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 装修预算明细表工程名称:序号一、客厅12345二、主卧12345三、次卧12345四、厨房12345五、卫生间12345Unnamed: 2 施工项目地面墙面吊顶玄关柜五金地面墙面吊顶五金室内门地面墙面吊顶五金室内门整体橱柜地面墙面五金吊顶洁具地面墙面五金吊顶报价单位:Unnamed: 3 Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程地址:数量11111111111111111111111Unnamed: 6 主材单价150150200300400150150200300400200400600800120020040060080012002004006008001200Unnamed: 7 主材主要型号及规格xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2025年预算支出表(日历日程)-Sheet1 Unnamed: 0 12 日2020-11-29 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-13 00:00:002020-12-20 00:00:002020-12-27 00:00:002021-01-03 00:00:002020 一2020-11-30 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-14 00:00:002020-12-21 00:00:002020-12-28 00:00:002021-01-04 00:00:00Unnamed: 3 二2020-12-01 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-15 00:00:002020-12-22 00:00:002020-12-29 00:00:002021-01-05 00:00:00Unnamed: 4 三2020-12-02 00:00:002020-12-09 00:00:002020-12-16 00:00:002020-12-23 00:00:002020-12-30 00:00:002021-01

2025住房补贴支出预算明细表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 住 房 补 贴 支 出 预 算 明 细 表填报单位(公章):单位编码:项 目一、行政职务 正局 副局 正处 副处、25年(含)工龄以上正、副科级 正、副科级及25年(含)工龄以上科员、办事员科级以下二、职员 二级正 二级副 三级正 三级副四级正、副及25年(含)工龄科员、办事员25年工龄以下科员、办事员三、专业技术职称 正高级 副高级 中级25年(含)以上工龄初级师、士25年以下工龄初级师、士四、工勤人员 高级技师高级工、技师和25年(含)以上工龄的初

2025年月资金支出预算汇总表-Sheet1 XX月份资金支出预算汇总表 (财务部填报)类别及项目一、费用、税金类支出: 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、二、经营购置类支出: 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、三、资本性支出: 1、 2、 3、 4、四、往来类支出: 1、 2、 3、 4、资金支出预算合计Unnamed: 1 经营单位申请部门申请酒店财务总监:Unnamed: 2 财务部核准Unnamed: 3 总经理核准酒店总经理:Unnamed: 4 集团审批Unnamed: 5 集团公司签批:

黑色部门财务支出预算报告excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一

2025年公司季度预算支出统计-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 2 预算5345525656396605263476Unnamed: 3 支出5215375646356715263454Unnamed: 4 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3

2025年财务支出预算表-Sheet1 财务支出预算表 预算总计:序号12Unnamed: 1 项目万科园林项目万科园林项目Unnamed: 2 156230开支小项绿化工程排水工程Unnamed: 3 支出金额预算56230100000Unnamed: 4 经理审批意见同意同意Unnamed: 5 元董事长审批意见同意建议增加排水抗洪系统,预算可以适度增加

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