2025财务费用报销表

2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617费用报销单 账单项目部门领导批示: 财务负责人: 会计: 出纳:Unnamed: 3 详细摘要Unnamed: 4 借方Unnamed: 5 贷方Unnamed: 6 亿Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Unnamed: 17 备注

2025年财务费用报销单-Sheet1 财务费用报销单 报销人:报销明细序号1总金额(小写):总金额(大写):财务:Unnamed: 1 费用类型交通费Unnamed: 2 费用名称说明北京到广州往返机票Unnamed: 3 部门:百64006400会计:Unnamed: 4 十Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千6Unnamed: 7 百4Unnamed: 8 十0出纳:Unnamed: 9 元0Unnamed: 10 工号:角0Unnamed: 11 分0Unnamed: 12 金额(元)6400核对:Unnamed: 13 备注说明元元

2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名:出差日期:序号12345报销金额合计:报销金额大写:主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名:日期:Unnamed: 4 部门:费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期:出差天数:单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498

2025年财务费用报销登记表-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销登记表姓 名合计Unnamed: 2 部门Unnamed: 3 岗位Unnamed: 4 差遣人Unnamed: 5 报销日期Unnamed: 6 差旅费0Unnamed: 7 交通费0Unnamed: 8 汽油费0Unnamed: 9 通讯费0Unnamed: 10 住宿费0Unnamed: 11 送红包0Unnamed: 12 其 它0Unnamed: 13 合 计0000000000000000

2025年出差费用报销表-Sheet1 出差费用报销表 报销人:岗位:2021月333报销总金额:部门主管:Unnamed: 1 日556Unnamed: 2 出差 地点北京北京北京1693.5Unnamed: 3 费用类型交通费住宿费交通费财务主管:Unnamed: 4 部门:填表日期:费用名称上海飞北京北京大酒店的士费Unnamed: 5 数量131会计:Unnamed: 6 单价74829948.5Unnamed: 7 金额 (元)74889748.50000000000出纳:Unnamed: 8 备注经济舱标双

财务费用分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用分析表管理费营销费用招待费用运输费交通费研发费通讯费财务费劳保费办公用品费合计辅助Unnamed: 2 1月161825253435402537422970Unnamed: 3 2月16182225303748232548292297Unnamed: 4 3月15192025313742412635291589Unnamed: 5 4月18162330323846285046327880

费用报销表-Sheet1 费 用 报 销 表 项目名称: 周期:日期借 支日期领导审批:Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 明细费用Unnamed: 3 日期项目负责人:Unnamed: 4 费用Unnamed: 5 费用日期报销人:Unnamed: 6 备注费用

2025年费用报销金额表(财务对账)-Sheet1 费用报销金额表(财务对账) 序号1Unnamed: 1 项目公司到家加班打车费Unnamed: 2 日期2019-08-31 00:00:00Unnamed: 3 报销人李四Unnamed: 4 报销金额68Unnamed: 5 发票金额68Unnamed: 6 核对情况符合Unnamed: 7 核对人张三

财务费用报销流程图-财务费用报销流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用报销流程图流程图Unnamed: 2 说明相关部门人员根据公司报销费用标准,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写“费用报销单”,不得涂改,不得用铅笔或红笔填写,并附上相关的报销发票或单据,若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的“出差审批单”。“费用报销单”及相关单据转杯完成后,相关人员提交给直接主管审核签字,直接主管必须对以下方面进行审核: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及

2025年财务报销费用支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销明细表公司名称:序号1234567891011Unnamed: 2 日期2020-06-01 00:00:002020-06-02 00:00:002020-06-03 00:00:002020-06-04 00:00:002020-06-05 00:00:002020-06-06 00:00:002020-06-07 00:00:002020-06-08 00:00:002020-06-09 00:00:002020-06-10 00:00:002020-06-11 00:00:00Unnamed: 3 工资50060030012003005007001200600900800Unnamed: 4 职工福利费400600200900Unnamed: 5 折旧费200100Unnamed: 6 办公费100200

2025年财务会计费用报销表-Sheet1 财务会计费用报销表 信息栏报销人:部门:工号:财务:会计:出纳:备注: 》所有报销款项均需提供正规发票,所有报销必须如实报销,不得弄虚作假。 》报销金额直接发放到工作卡中Unnamed: 1 Unnamed: 2 出差日期20xx/xx/xx住宿费用:20xx/xx/xx住宿费用:20xx/xx/xx住宿费用:费用合计(元)7129大写金额7129Unnamed: 3 出差天数3600258910Unnamed: 4 结束日期20xx/xx/xx交通费:20xx/xx/xx交通费:20xx/xx/xx交通费:Unnamed: 5 出发地点广州1548北京1643上海879Unnamed: 6 目的地北京招待费:上海招待费:广州招待费:Unnamed: 7 交通工具飞机870飞机10

费用报销表-Sheet1 费 用 报 销 表 项目名称: 周期:日期借支日期领导审批:Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 明细费用Unnamed: 3 日期项目负责人:Unnamed: 4 费用Unnamed: 5 费用日期报销人:Unnamed: 6 备注费用

2025年财务费用报销明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销明细表序号123456789101112Unnamed: 2 开始日期日期2020-09-20 00:00:002020-09-21 00:00:002020-09-22 00:00:002020-09-23 00:00:002020-09-24 00:00:002020-09-25 00:00:002020-09-26 00:00:002020-09-27 00:00:002020-09-28 00:00:002020-09-29 00:00:002020-09-30 00:00:002020-10-01 00:00:00Unnamed: 3 2020-09-01 00:00:00员工姓名张三李四王五赵六亮琪琪王晓伟李艳丽刘赛赛王晓红朱小洁刘晓丽韩晓梅Unnamed: 4 结束日期部门技术部财务部技术部销售部客服部工程部

销售部员工业绩折线图-Sheet1 Unnamed: 0 员工各月销售业绩表员工编号220122022203220422052206Unnamed: 1 员工姓名张莉王军陈丽张俊冯云李娜Unnamed: 2 1月销售额315005721045510588703691066240Unnamed: 3 2月销售额274704657333150397602615047950Unnamed: 4 3月销售额435103698037420568904385067610Unnamed: 5 季度总额102480140763116080155520106910181800Sheet2 Sheet3

财务费用支出表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出表 管理部门: 登记月份:序号01020304050607080910111213Unnamed: 2 费用支出项目Unnamed: 3 使用人Unnamed: 4 费用金额Unnamed: 5 日期Unnamed: 6 备注

2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 日期2019.10.1合计金额:部门:Unnamed: 2 报销项目请客吃饭600主管签字:Unnamed: 3 报销金额600大写:Unnamed: 4 发票张数1财务主管Unnamed: 5 发票号2541645456600Unnamed: 6 报销申请人李美财务:Unnamed: 7 备注说明制表人:

2025年财务报销费用支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出明细表序号1234567891011121314151617181920合计(大写)Unnamed: 2 月份:日 期2019-05-01 00:00:002019-05-06 00:00:00Unnamed: 3 支出类型出差报销餐费Unnamed: 4 支出明细张晓明出差杭州三天会见合作公司领导9000Unnamed: 5 支出金额30006000Unnamed: 6 领 款 人张晓明李晓丽Unnamed: 7 支付方式现金网银Unnamed: 8 相关票据发票3000元Unnamed: 9 票据号码321548951合计金额Unnamed: 10 出纳:审批人李四李四Unnamed: 11 是否付款是未付款9000Unnamed: 12 备注信息下次提供增值税专用发票未提

2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销日期 年 月 日类别核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥负责人: 审核人: 报销人:Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 附件报销单据预支金额(元)报销金额(合计)Unnamed: 5 5 账

2025年财务费用报销表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销人张三部门销售部岗位业务员出差城市成都出差日期2020-12-17 00:00:00出差天数4报销总金额7585Unnamed: 2 财务费用报销表 费用类型交通费交通费交通费交通费住宿费Unnamed: 4 费用说明岗位上海飞成都成都飞上海成都的士总计上海市内的士总计成都文化东方酒店Unnamed: 5 差旅费数量11113Unnamed: 6 单价1093736156831839Unnamed: 7 金额10937361568355170000000000Unnamed: 8 备注3天总计......

2025年差旅费用财务报销单-Sheet1 差旅费用财务报销单 部门:销售部费用说明交通费交通费交通费住宿费招待费汇总:财务:Unnamed: 1 具体明细北京飞广州广州市内的士费广州飞北京某某酒店招待客户吃饭小写5173Unnamed: 2 报销人:张三数量11131核对:Unnamed: 3 报销日期:20xx年xx月xx日单价1874581548370583大写5173Unnamed: 4 金额18745815481110583000000

2025年财务管理-费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写:付款方式附 据总金额:主管审核: 审 核 意 见: 核准: 经理: 财务: 出纳: 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人: 开户行:

2025年费用报销表-费用报表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX公司名称部门:交通行驶里程里程报销停车收费出租车/轿车其它机票合计住宿餐费住宿出差伙食费合计其它设备电话、传真、网络其他*娱乐*合计总计总支出Unnamed: 2 销售2021-01-01 00:00:0002021-01-01 00:00:001450114.9120170404.92259.82021-01-01 00:00:0002259.85105.8Unnamed: 3 员工:2021-01-02 00:00:0002021-01-02 00:00:00002021-01-02 00:00:0000Unnamed: 4 Kim Abercrombie2021-01-03 00:00:0002021-01-03 00:00:00002021-01-03 00:00:00128128128预付金额Unnamed: 5 2021-01-04 00:00:002350235

2025年财务费用支出分栏式报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出报销单项目一、工资福利基本工资奖金社保缴费其它二、其它费用办公用品水电费房租费差旅费招待费培训费会议费劳务费应刷费合计总合计(大写)财务:Unnamed: 2 支出金额2400010001000185418520652452423505577265291Unnamed: 3 金额亿 Unnamed: 4 仟 ......

2025年财务报表-费用报销统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表-报销统计表日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-08 00:00:002020-10-09 00:00:002020-10-10 00:00:002020-10-11 00:00:00Unnamed: 2 报销说明员工租房补贴发放中秋礼品券招待客户单位王总报销每月通讯费用报销外出交通费赠送对方单位礼品报销通讯费用报销外出交通费接待供应商发放高温补贴报销外出交通费Unnamed: 3 报销项目工资费福利费招待费通讯费交通费其他业务费通讯费交通

年中各区域数据报告可自动修改-Sheet1 年中各区域销售数据报告 地区华东华南华西华北华中西北西南东北港澳台海外总计Unnamed: 1 2016成交单数7508607037005111893004895086085618Unnamed: 2 2015成交单数4806002602861714203583005704433888Unnamed: 3 增长/减少270260443414340-231-58189-621651730

2025年费用报销单(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部 门:财务主管:序号1234Unnamed: 2 人事部刘雯雯日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.4Unnamed: 3 合计金额报销项目请客吃饭出差上海购买打印纸墨加油Unnamed: 4 部门主管:制 表 人:7300报销金额6006000300400Unnamed: 5 王总周立大 写:申请人李美王弼周一王总Unnamed: 6 7300备注说明/发票号A123456A123457A123458A123459

2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单日期2019.8.1合计金额:部门:Unnamed: 2 报销项目请客吃饭600主管签字Unnamed: 3 报销金额600大写:财务主管Unnamed: 4 申请人李美600财务:Unnamed: 5 备注说明制表人:

2025年现场管理及财务费用情况表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现场管理及财务费用情况表序号12345678910111213141516171819合计Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 费用名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 单价制表:Unnamed: 6 实际数量本月完成量0Unnamed: 7 累计完成量0Unnamed: 8 计划 用量0Unnamed: 9 实际金额本月金额0Unnamed: 10 累计金额0Unnamed: 11 计划金额0Unnamed: 12 年度 完成量0Unnamed: 13 年度 金额0审核:Unnamed: 14 统计日期年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月

2025年费用报销单-财务报表-费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人部门日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 单费用支出内容金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 贰仟叁佰陆拾元整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门审核出纳Unnamed: 15 费用科目其他费用合计金额小写Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 附件数其他预算员签收人Unnamed: 20 金额2

2025年财务费用报销单-Sheet1 财务费用报销单 2017序号1合计人民币(大写)Unnamed: 1 年费用具体日期2017-10-01 00:00:00Unnamed: 2 10.0Unnamed: 3 月Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 费用摘要出差上海交通费Unnamed: 7 金额单位:Unnamed: 8 元Unnamed: 9 金额(大写)贰千元整合计人民币(小写)Unnamed: 10 报销人:Unnamed: 11 林凰金额(小写)20002000

2025年财务费用支出报销表-Sheet1 Unnamed: 0 财务费用支出报销表 报销人:日期2020-10-26 00:00:002020-10-26 00:00:002020-10-26 00:00:002020-10-26 00:00:00总费用:Unnamed: 2 科目交通费零食应急药物怡宝7416Unnamed: 3 部门:说明公司去珠海大巴零食采购费用药物采购饮用水采购财务:Unnamed: 4 数量1112Unnamed: 5 报销日期:单价600050080058核对:Unnamed: 6 金额(元)600050080011600000000000

2025年费用报销单(财务报表)-生活费 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注

2025年财务-费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务-费用报销单Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人:序号1234567891011121314合计报销金额(元):Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待费用Unnamed: 5 部门:金额(元)1200534Unnamed: 6 类别住宿费招待费1734Unnamed: 7 报销日期:项目日期2020-02-03 00:00:002020-02-04 00:00:00Unnamed: 8 备注已报销Sheet2 Sheet3

公司财务费用报销管理系统-7总发票数1600总报账金额6已报销发票数1500已报销金额1未报销发票数100未报销金额月份2019-01-01 00:00:002019-02-01 00:00:002019-03-01 00:00:002019-04-01 00:00:002019-05-01 00:00:002019-06-01 00:00:002019-07-01 00:00:002019-08-01 00:00:002019-09-01 00:00:002019-10-01 00:00:002019-11-01 00:00:002019-12-01 00:00:00合计2019-01-31 00:00:002019-02-28 00:00:002019-03-31 00:00:002019-04-30 00:00:002019-05-31 00:00:002019-06-30 00:00:002019-07-31 00:00:002019-08-31 00:00:002019-09-30 00:00:002019-10-31 00:00:

2025年费用报销单据-财务报表-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核  领导审批   部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)

财务费用报销台账-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用报销登记表序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435364546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879

2025年财务报销费用支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出明细表序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 日 期2020-12-01 00:00:002020-12-05 00:00:00Unnamed: 3 摘要王思思出差杭州三天会见合作公司领导Unnamed: 4 费用类型差旅费招待费Unnamed: 5 报销金额30006000Unnamed: 6 发票金额3000Unnamed: 7 领款人张晓明李晓丽Unnamed: 8 支付方式现金网银Unnamed: 9 报销金额审批人李四李四Unnamed: 10 9000是否付款√Unnamed: 11 已支付金额支付日期2020-12-04 00:00:00Unnamed: 12 3000备注信息下次提供增值税专用发票未提供发票,提供发票给与

2025年费用报销单(财务报账)-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 日期月9合计金额:领导审批:会计签字:Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 报销项目出差1245678Unnamed: 4 使用人莉莉财务审核:出纳签字:Unnamed: 5 发票号12456Unnamed: 6 票据张数1人民币大写:Unnamed: 7 金 额十1Unnamed: 8 万2Unnamed: 9 千31245678Unnamed: 10 百4报 销 人:报销日期:Unnamed: 11 十5Unnamed: 12 元6Unnamed: 13 角7Unnamed: 14 分8Unnamed: 15 备注说明Sheet2 Sheet3

2025年财务差旅费用报销-Sheet1 财务差旅费用报销 报销人:费用明细费用类型住宿费交通费交通费招待费费用总计:费用大写:申请人签字:日期:Unnamed: 1 姓名说明汉庭酒店3晚广州往返北京机票的士费招待客户晚餐53865386Unnamed: 2 部门部门经理签字:日期:Unnamed: 3 工号Unnamed: 4 差旅信息:财务签字:日期:Unnamed: 5 出差日期单价2993627102760Unnamed: 6 出差天数数量3111总经理签字:日期:Unnamed: 7 出差城市金额897362710276000

2025年财务费用报销单据-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额 财务审核  领导审批   部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)

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