2025财务费用报销单
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617费用报销单 账单项目部门领导批示: 财务负责人: 会计: 出纳:Unnamed: 3 详细摘要Unnamed: 4 借方Unnamed: 5 贷方Unnamed: 6 亿Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Unnamed: 17 备注
2025年财务费用报销单-Sheet1 财务费用报销单 报销人:报销明细序号1总金额(小写):总金额(大写):财务:Unnamed: 1 费用类型交通费Unnamed: 2 费用名称说明北京到广州往返机票Unnamed: 3 部门:百64006400会计:Unnamed: 4 十Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千6Unnamed: 7 百4Unnamed: 8 十0出纳:Unnamed: 9 元0Unnamed: 10 工号:角0Unnamed: 11 分0Unnamed: 12 金额(元)6400核对:Unnamed: 13 备注说明元元
2025年差旅费用财务报销单-Sheet1 差旅费用财务报销单 部门:销售部费用说明交通费交通费交通费住宿费招待费汇总:财务:Unnamed: 1 具体明细北京飞广州广州市内的士费广州飞北京某某酒店招待客户吃饭小写5173Unnamed: 2 报销人:张三数量11131核对:Unnamed: 3 报销日期:20xx年xx月xx日单价1874581548370583大写5173Unnamed: 4 金额18745815481110583000000
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名:出差日期:序号12345报销金额合计:报销金额大写:主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名:日期:Unnamed: 4 部门:费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期:出差天数:单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498
2025年财务费用支出分栏式报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出报销单项目一、工资福利基本工资奖金社保缴费其它二、其它费用办公用品水电费房租费差旅费招待费培训费会议费劳务费应刷费合计总合计(大写)财务:Unnamed: 2 支出金额2400010001000185418520652452423505577265291Unnamed: 3 金额亿 Unnamed: 4 仟 ......
2025年差旅费用报销单-报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:Unnamed: 2 止日止日Unnamed: 3 地点1000审核:地点1000审核:Unnamed: 4 出差人出差人Unnamed: 5 明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:Unnamed: 6 出差事由金额1000小写金额:出纳:出差事由金额1000小写金额:出纳:Unnamed: 7 年 月 日票据张数1000领款人:年 月 日票据张数1000
2024年费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单Unnamed: 2 Unnamed: 3 费 用 报 销 单报销人:序号1234567891011121314合计报销金额(元):Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待费用Unnamed: 5 部门:金额(元)1200534Unnamed: 6 类别住宿费招待费1734Unnamed: 7 报销日期:项目日期2020-02-03 00:00:002020-02-04 00:00:00Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2024年费用报销单电子版-费用报销单 Unnamed: 0 XXX有限公司XXX有限公司————————————————————————————————————————————————————— 费 用 报 销 单 报 销 部 门:报 销 项 目合 计 金 额 大 写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:—————————————————————————————————————————————————————— 费 用 报 销 单 报 销 部 门:报 销 项 目合 计 金 额 大 写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:——————————————————————————————————————————————————————Unnamed: 2
差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000......
2025年财务报表财务费用支出明细-Sheet1 财务费用支出明细 日期2018.4.252018.4.262018.4.272018.4.282018.4.292018.4.30财务审核人:Unnamed: 1 费用支出内容名称办公室装修公司车辆维修公司聚餐Unnamed: 2 费用支出金额1500085006560费用支出合计Unnamed: 3 经手人蓝秋王丽丽周晓晓30060Unnamed: 4 备注说明财务支付财务支付财务支付
费用报销单-Sheet1 …………………装 订 线………………… …………………装 订 线……………………………………装 订 线…………………Unnamed: 1 Unnamed: 2 单位:摘 要金 额附单据张数审批人单位:摘 要金 额附单据张数审批人单位:摘 要金 额附单据张数审批人Unnamed: 3 人民币(大写)人民币(大写)人民币(大写)费用报销单 审核费用报销单审核费用报销单审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 年领导人签章证明或验收年领导人签章证明或验收年领导人签章证明或验收Unnamed: 7 月月月Unnamed: 8 日¥经手日¥经手日¥经手Unnamed: 9 第 号第 号第 号Sheet2 Sheet......
费用报销单-适用日常费用报销凭证-Sheet1 费用报销单 部门: 报销日期 年 月 日序号 合计(大写)部门主管: 财务主管: 出纳: 报销人:Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 单据张数
2025年财务费用报销单据-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)
2025年费用报销单(财务报账)-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 日期月9合计金额:领导审批:会计签字:Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 报销项目出差1245678Unnamed: 4 使用人莉莉财务审核:出纳签字:Unnamed: 5 发票号12456Unnamed: 6 票据张数1人民币大写:Unnamed: 7 金 额十1Unnamed: 8 万2Unnamed: 9 千31245678Unnamed: 10 百4报 销 人:报销日期:Unnamed: 11 十5Unnamed: 12 元6Unnamed: 13 角7Unnamed: 14 分8Unnamed: 15 备注说明Sheet2 Sheet3
外勤费用报销单据-Sheet1 Unnamed: 0 外勤报销单 姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他合计人民币大写经办人Unnamed: 2 林小旭资料部Unnamed: 3 联系电话职工编号单价1232362154362381248壹仟贰佰肆拾捌元整审核人Unnamed: 4 2324007ZL1003Unnamed: 5 备注报销日期Unnamed: 6 2017-07-23 00:00:00
2025员工手机通讯费用报销表excel表格模板-Sheet1 员工手机通讯费用报销表 工号Unnamed: 1 姓名Unnamed: 2 手机号码Unnamed: 3 职位Unnamed: 4 职位类别Unnamed: 5 最高报销 (每部/月)Unnamed: 6 实际报销 (每部/月)Unnamed: 7 开始时间Unnamed: 8 结束时间Unnamed: 9 报销结算中心Unnamed: 10 领导审批
2025年财务费用报销单-Sheet1 财务费用报销单 2017序号1合计人民币(大写)Unnamed: 1 年费用具体日期2017-10-01 00:00:00Unnamed: 2 10.0Unnamed: 3 月Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 费用摘要出差上海交通费Unnamed: 7 金额单位:Unnamed: 8 元Unnamed: 9 金额(大写)贰千元整合计人民币(小写)Unnamed: 10 报销人:Unnamed: 11 林凰金额(小写)20002000
差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000Unnamed: 11 年 月 日其他费用项
2025年费用报销单(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部 门:财务主管:序号1234Unnamed: 2 人事部刘雯雯日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.4Unnamed: 3 合计金额报销项目请客吃饭出差上海购买打印纸墨加油Unnamed: 4 部门主管:制 表 人:7300报销金额6006000300400Unnamed: 5 王总周立大 写:申请人李美王弼周一王总Unnamed: 6 7300备注说明/发票号A123456A123457A123458A123459
2025年费用报销单-财务报表-费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人部门日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 单费用支出内容金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 贰仟叁佰陆拾元整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门审核出纳Unnamed: 15 费用科目其他费用合计金额小写Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 附件数其他预算员签收人Unnamed: 20 金额2
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单日期2019.8.1合计金额:部门:Unnamed: 2 报销项目请客吃饭600主管签字Unnamed: 3 报销金额600大写:财务主管Unnamed: 4 申请人李美600财务:Unnamed: 5 备注说明制表人:
2025年费用报销单据-财务报表-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)
2024年费用报销单-出差报销-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: Unnamed: 2
2025年财务管理-费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写:付款方式附 据总金额:主管审核: 审 核 意 见: 核准: 经理: 财务: 出纳: 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人: 开户行:
费用报销单-生活费 Unnamed: 0 费用报销单 序号1234567891011121314151617181920报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注
公司运营费用报销单表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:Unnamed: 7 备注
2025年财务报表---财务费用支出明细表-Sheet1 财务费用支出明细 日期2018.4.212018.4.222018.4.232018.4.242018.4.252018.4.262018.4.272018.4.282018.4.292018.4.302018.4.31财务审核人:Unnamed: 1 费用支出内容名称王经理出差李总出差公司聚餐Unnamed: 2 费用支出金额355045506560费用支出合计Unnamed: 3 经手人李玉王文周晓梅14660Unnamed: 4 备注说明财务支付财务支付财务支付
2025年费用报销单(财务报表)-生活费 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注
2025年通用财务费用支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出明细表按月查询2020年2月支出金额9100Unnamed: 2 Unnamed: 3 支出明细表日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-02-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-02-08 00:00:002020-02-09 00:00:002020-02-11 00:00:002020-08-12 00:00:002020-09-13 00:00:002020-10-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-12-18 00:00:002020-01-19 00:00:002020-02-20 00:00:002020-03-23 00:00:002020-04-24 00:00:002020-05-26 00:00:002020-06-27 00:00:002020-07-29 00:00:002020-08-30 00:00:002020-07-11 00:00
费用报销单-报销单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额(大写): 万 千 百 十 元 角 分主管:Unnamed: 2 支付方式审核:Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核:Unnamed: 5 岗位发票张数出纳:Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人:Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注
2024年报销单(报销粘贴单)-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额(大写)领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销日期 年 月 日类别核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥负责人: 审核人: 报销人:Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 附件报销单据预支金额(元)报销金额(合计)Unnamed: 5 5 账
费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单 报销部门: 年 月 日 附件共______张 报 销 项 目合 计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主管: 会计主管: 出纳: 报销人:费 用 报 销 单 报销部门: 年 月 日 附件共______张 报 销 项 目合 计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主
公司费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单报销人:报销项目内容报销费用统计部门审核:费用报销单报销人:报销项目内容报销费用统计部门审核:Unnamed: 1 费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计Unnamed: 2 预算金额预算金额Unnamed: 3 所属部门:发生金额财务审核:所属部门:发生金额财务审核:Unnamed: 4 报销日期核报金额报销日期核报金额Unnamed: 5 担任职务:签字确认经理审核:担任职务:签字确认经理审核:Unnamed: 6 备注备注
2025年工资表-财务费用支出-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工 资 表序号12345678910111213141516171819202122合计Unnamed: 2 部门销售部人事部财务部后勤部Unnamed: 3 岗位岗位1岗位2岗位3岗位4岗位5Unnamed: 4 姓名姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5Unnamed: 5 应出勤(天)2830303030Unnamed: 6 实出勤(天)3032263030Unnamed: 7 基本工资5000500050005000500025000Unnamed: 8 绩效补贴2002003004005001600Unnamed: 9 工龄补贴0Unnamed: 10 加班天数224Unnamed: 11 加班工资357.142857142857333.33333333333300000000000000000000690.47619047619Unnamed: 12 其他补助0Unnamed:
2025年财务-费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务-费用报销单Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人:序号1234567891011121314合计报销金额(元):Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待费用Unnamed: 5 部门:金额(元)1200534Unnamed: 6 类别住宿费招待费1734Unnamed: 7 报销日期:项目日期2020-02-03 00:00:002020-02-04 00:00:00Unnamed: 8 备注已报销Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单-适用各类费用报销凭证-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ 费 用 报 销 单 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门领导审核部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据:
出差费用报销单excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销单 出差人起止时间及地址月9999999小计金额合计(大写)预支核销退补Unnamed: 2 日1111111Unnamed: 3 单位:华云集团A分公司廖晓起点成都北京天津南京上海西安重庆Unnamed: 4 月9999999Unnamed: 5 日4564334Unnamed: 6 终点北京天津南京上海西安重庆成都Unnamed: 7 长途交通工具飞机金额15201520970950004000709Unnamed: 8 出差事由火车70389188647Unnamed: 9 填报日期:201X/9/24洽谈商务长途汽车287170345802Unnamed: 10 的士10020078012080401320Unnamed: 11 市内交通及生活补助天数34532232640Unnamed: 12