2025会计记账管理费用报销单

2025年费用报销单(会计出纳)-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 日期月9合计金额:领导审批:会计签字:Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 报销项目出差1245678Unnamed: 4 使用人莉莉财务审核:出纳签字:Unnamed: 5 发票号12456Unnamed: 6 票据张数1人民币大写:Unnamed: 7 金 额十1Unnamed: 8 万2Unnamed: 9 千31245678Unnamed: 10 百4报 销 人:报销日期:Unnamed: 11 十5Unnamed: 12 元6Unnamed: 13 角7Unnamed: 14 分8Unnamed: 15 备注说明Sheet2 Sheet3

2025年管理费用报表-费用支出表-明细分类帐 Unnamed: 0 Unnamed: 1 管理费用报表2019年日期33Unnamed: 2 18.019.0Unnamed: 3 凭证编号1234Unnamed: 4 摘要费用1费用2费用3费用4Unnamed: 5 Unnamed: 6 合计金额百0000000000000000000Unnamed: 7 十0000000000000000000Unnamed: 8 万355555

2025年差旅费用报销单-报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:Unnamed: 2 止日止日Unnamed: 3 地点1000审核:地点1000审核:Unnamed: 4 出差人出差人Unnamed: 5 明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:Unnamed: 6 出差事由金额1000小写金额:出纳:出差事由金额1000小写金额:出纳:Unnamed: 7 年 月 日票据张数1000领款人:年 月 日票据张数1000

费用报销单-报销单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额(大写): 万 千 百 十 元 角 分主管:Unnamed: 2 支付方式审核:Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核:Unnamed: 5 岗位发票张数出纳:Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人:Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注

公司运营费用报销单表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:Unnamed: 7 备注

2024年费用报销单-出差报销-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: Unnamed: 2

费用报销单-生活费 Unnamed: 0 费用报销单 序号1234567891011121314151617181920报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注

2025年销售及管理费用预算表-Sheet1 销售及管理费用预算表 变 动 销 售 及 管 理 费 用项目销售佣金运输费用销售人员工资其他合计Unnamed: 1 单位产品应分配费用额Unnamed: 2 全年费用额Unnamed: 3 固 定 销 售 及 管 理 费 用项目管理人员工资保险费广告费其他合计Unnamed: 4 全年费用额

费用报销单(通用版)-可打印-Sheet1 Unnamed: 0 金额人民币(大写)报销人出差事由序号1234服务至上、微笑对待每一件细小的事。Unnamed: 1 日期2021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-22 00:00:00Unnamed: 2 780费用类型交通住宿餐饮交通费用报销单 部门摘要输入***输入***输入***输入***Unnamed: 4 金额30012060300Unnamed: 5 职务附单据张数1311666888666 金山软件大集团备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 金额合计:预支金额:补/退金额:审批意见:领导:财务:会计:Unnamed: 9 780.0500.0280.0

午餐补助费用报销单excel表格模板-Sheet1 午餐补助费用报销单 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930合计Unnamed: 1 姓名王荣周国菊葛丽王磊刘泰周礼陶莉莉方航朱小明刘远程陈发珍何艳李刚Unnamed: 2 职位行政主管销售主管财务主管销售助理人事主管会计收款员收款员收款员收款员收款员收款员收款员Unnamed: 3 9月份出勤天数28282826282829282828282828363Unnamed: 4 午餐日补/元777777777777791Unnamed: 5 合计196196196182180180203196196196196196196000000000000000002509Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Sheet2 Sheet3

2025年费用报销单-适用各类费用报销凭证-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ 费 用 报 销 单 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门领导审核部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据:

2025年费用报销单据-财务报表-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核  领导审批   部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)

2025年费用报销单-财务报表-费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人部门日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 单费用支出内容金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 贰仟叁佰陆拾元整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门审核出纳Unnamed: 15 费用科目其他费用合计金额小写Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 附件数其他预算员签收人Unnamed: 20 金额2

费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称:费用日期2020-04-01 00:00:002020-04-02 00:00:002020-04-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-04-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-04-07 00:00:002020-04-08 00:00:002020-04-09 00:00:002020-04-10 00:00:00合计:出纳:Unnamed: 2 费用名称出差出差出差出差出差出差出差出差出差出差8489Unnamed: 3 费 用 报 销 单申请人:金额50068072015001930450789940680300大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角财务:Unnamed: 4 用途住宿 餐饮 交通

费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单 报销部门: 年 月 日 附件共______张 报 销 项 目合 计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主管: 会计主管: 出纳: 报销人:费 用 报 销 单 报销部门: 年 月 日 附件共______张 报 销 项 目合 计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主

公司费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单报销人:报销项目内容报销费用统计部门审核:费用报销单报销人:报销项目内容报销费用统计部门审核:Unnamed: 1 费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计Unnamed: 2 预算金额预算金额Unnamed: 3 所属部门:发生金额财务审核:所属部门:发生金额财务审核:Unnamed: 4 报销日期核报金额报销日期核报金额Unnamed: 5 担任职务:签字确认经理审核:担任职务:签字确认经理审核:Unnamed: 6 备注备注

差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000......

2024年费用报销单excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单Unnamed: 1 部门:报销项目合 计金额大写主管: 会计: 复核: 领款人:Unnamed: 2 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 摘 要Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销日期: 年 月 日Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 金 额千借款数: 元Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 万Unnamed: 12 千Unnamed: 13 百Unnamed: 14 十Unnamed: 15 元Unnamed: 16 角Unnamed: 17 分Unnamed: 18 附件: 张审 批负责人(签章

费用报销单-Sheet1 …………………装 订 线………………… …………………装 订 线……………………………………装 订 线…………………Unnamed: 1 Unnamed: 2 单位:摘 要金 额附单据张数审批人单位:摘 要金 额附单据张数审批人单位:摘 要金 额附单据张数审批人Unnamed: 3 人民币(大写)人民币(大写)人民币(大写)费用报销单 审核费用报销单审核费用报销单审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 年领导人签章证明或验收年领导人签章证明或验收年领导人签章证明或验收Unnamed: 7 月月月Unnamed: 8 日¥经手日¥经手日¥经手Unnamed: 9 第 号第 号第 号Sheet2 Sheet......

2024年费用报销单电子版-费用报销单 Unnamed: 0 XXX有限公司XXX有限公司————————————————————————————————————————————————————— 费 用 报 销 单 报 销 部 门:报 销 项 目合 计 金 额 大 写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:—————————————————————————————————————————————————————— 费 用 报 销 单 报 销 部 门:报 销 项 目合 计 金 额 大 写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:——————————————————————————————————————————————————————Unnamed: 2

公司运营费用报销单表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:Unnamed: 7 备注

费用报销单-适用日常费用报销凭证-Sheet1 费用报销单 部门: 报销日期 年 月 日序号 合计(大写)部门主管: 财务主管: 出纳: 报销人:Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 单据张数

公司费用报销单模板通用excel模板-Sheet1 费用报销单 报销部门:付款方式:(现金、银行转账) 附原始单据: 张收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分经办人:副总经理:Unnamed: 1 Unnamed: 2 经办人:银行账号:部门经理:总经理:Unnamed: 3 请款日期: 年 月 日Unnamed: 4 小写¥:会计:收款人:Unnamed: 5 编号:Sheet2 Sheet3

费用报销单(模板)-Sheet1 Unnamed: 0 装 订 线Unnamed: 1 Unnamed: 2 填报部门:报销内容合 计金额大写原借款: 元 费 用 报 销 单 填表日期: 年 月 日类别拾 万 仟 百 拾 元 角 分Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销金额应退(补)款: 元Unnamed: 6 Unnamed: 7 负责人签章财务负责人报销人签章Unnamed: 8 Unnamed: 9 附件 页Sheet2 Sheet3

2025年费用报销单(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部 门:财务主管:序号1234Unnamed: 2 人事部刘雯雯日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.4Unnamed: 3 合计金额报销项目请客吃饭出差上海购买打印纸墨加油Unnamed: 4 部门主管:制 表 人:7300报销金额6006000300400Unnamed: 5 王总周立大 写:申请人李美王弼周一王总Unnamed: 6 7300备注说明/发票号A123456A123457A123458A123459

费用报销单-Sheet1 费用报销单 报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共______页用 途合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管: 复核: 会计: 出纳: 报销人: Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 金额(元)Unnamed: 4 Unnamed: 5 备注部门审核原借款: 元Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 领导审批应退余款: 元

2025年账簿凭证-费用报销单-申请单-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单日期小计注意:报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管(签章):报 销 单日期小计注意:报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管(签章):Unnamed: 2 报 销 内 容报 销 内 容Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 金 额万财务:金 额万财务:Unnamed: 6 千千Unnamed: 7 佰佰Unnamed: 8 十十Unnamed: 9 元元Unnamed: 10 角报销人:角报销人:Unnamed: 11 分分Unnamed: 12 凭据号凭据号Unnamed: 13 发票数发票数Unnamed: 14 备注备注Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1

外勤费用报销单据-Sheet1 Unnamed: 0 外勤报销单 姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他合计人民币大写经办人Unnamed: 2 林小旭资料部Unnamed: 3 联系电话职工编号单价1232362154362381248壹仟贰佰肆拾捌元整审核人Unnamed: 4 2324007ZL1003Unnamed: 5 备注报销日期Unnamed: 6 2017-07-23 00:00:00

2024年报销单(报销粘贴单)-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额(大写)领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张

2025年费用报销单(财务报表)-生活费 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注

费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单日期日期合计金额报销人:部门经理:Unnamed: 2 费用类别人民币(大写):Unnamed: 3 姓名费用说明0财务审核:人事经理:Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 部门单据张数财务经理:总经理:Unnamed: 7 金额万¥Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分

2024年费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单Unnamed: 2 Unnamed: 3 费 用 报 销 单报销人:序号1234567891011121314合计报销金额(元):Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待费用Unnamed: 5 部门:金额(元)1200534Unnamed: 6 类别住宿费招待费1734Unnamed: 7 报销日期:项目日期2020-02-03 00:00:002020-02-04 00:00:00Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3

出差费用报销单excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销单 出差人起止时间及地址月9999999小计金额合计(大写)预支核销退补Unnamed: 2 日1111111Unnamed: 3 单位:华云集团A分公司廖晓起点成都北京天津南京上海西安重庆Unnamed: 4 月9999999Unnamed: 5 日4564334Unnamed: 6 终点北京天津南京上海西安重庆成都Unnamed: 7 长途交通工具飞机金额15201520970950004000709Unnamed: 8 出差事由火车70389188647Unnamed: 9 填报日期:201X/9/24洽谈商务长途汽车287170345802Unnamed: 10 的士10020078012080401320Unnamed: 11 市内交通及生活补助天数34532232640Unnamed: 12

费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 年 月 日 单据及附件共 页报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管: 复核: 出纳: 报销人: Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十原借款: 元Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 备注领导审批应退(补)款: 元Sheet2 Sheet3

2024年费用报销单-报销单 费用报销单 报销日期部门序号1234567报销金额合计借款金额会计主管:Unnamed: 1 年 月 日日期43718437190Unnamed: 2 姓名费用项目请在次填写报销费用项目请在次填写报销费用项目2233.4应退金额部门主管:Unnamed: 3 费用类别交通费住宿费核实金额(大写)0Unnamed: 4 附单据 张岗位发票数量(张)31应补金额报销人:Unnamed: 5 金额1023.412102233.40Unnamed: 6 备注

员工外勤费用报销单excel表格模板-员工外勤费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员 工 外 勤 费 用 报 销 单姓 名序 号12345总 计大 写总经理备注姓 名序 号12345总 计大 写总经理备注Unnamed: 2 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 3 部 门报 销 金 额 (小写)千财务主管部 门报 销 金 额 (小写)千财务主管Unnamed: 4 百百Unnamed: 5 拾审核人拾审核人Unnamed: 6 报销日期元报销日期元Unnamed: 7 角经办人角经办人Unnamed: 8 分分Sheet2 Sheet3

差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000Unnamed: 11 年 月 日其他费用项

费用报销单-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单填报日期:所属部门序 号1234567合计金额部门领导签字:会计签字:Unnamed: 2 费用说明吃饭住宿打车2793.4出纳签字:Unnamed: 3 职工姓名费用类别餐补费住宿费交通费人民币(大写)财务签字:Unnamed: 4 编号:票据数量(张)255报销人签字:Unnamed: 5 岗位名称金 额1023.412105602793.4经理签字:Unnamed: 6 备 注

费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费用报销清单编号12345678910111213141516171819Unnamed: 3 日期2019.11.13Unnamed: 4 客户名称及服务地点Unnamed: 5 交通费210Unnamed: 6 餐补费350Unnamed: 7 电话费120Unnamed: 8 差旅费170Unnamed: 9 办公用品280Unnamed: 10 事由Unnamed: 11 其他Unnamed: 12 合计113000000000000000000......

费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 部门:费用发生日期4406844068财务总监:Unnamed: 2 摘要出差北京报销住宿费出差北京报销餐费财务:Unnamed: 3 费用性质住宿费餐费Unnamed: 4 发票张数15Unnamed: 5 报销金额600200领款人:Unnamed: 6 填制日期:备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 费用汇总住宿费餐费交通费通讯费加油费交际费其他合计报销人:Unnamed: 9 金额600200000000000000800Sheet2 Sheet3

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