公司运营费用报销单表格
公司运营费用报销单表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:Unnamed: 7 备注
公司运营费用报销单表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:Unnamed: 7 备注
2024年费用报销单-出差报销-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: Unnamed: 2
2024年报销单费用报销单-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018-12-07 00:00:00发生日期月10合计人民币(大写)领导审批会计:Unnamed: 2 日29Unnamed: 3 报 销 内 容买办公室Unnamed: 4 壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分报 销 单 主管审核出纳:Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据 张数1张Unnamed: 8 金 额百1Unnamed: 9 十2Unnamed: 10 万4Unnamed: 11 千5Unnamed: 12 百6报销人签字报销人:Unnamed: 13 十7Unnamed: 14 元11245671.23Unnamed: 15 角2Unnamed: 16 分3Unnamed: 17 备注发票 1233费用报销单 Unnam......
2025年通用费用报销单-Sheet1 费用报销单 报销单位:内容及用途金额合计金额(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 主管:Unnamed: 1 数量复核:Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 备注领导审批出纳:Unnamed: 4 日期: 年 月 日Unnamed: 5 单据及附件共 页报销人:
2025年费用报销单(财务报账)-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 日期月9合计金额:领导审批:会计签字:Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 报销项目出差1245678Unnamed: 4 使用人莉莉财务审核:出纳签字:Unnamed: 5 发票号12456Unnamed: 6 票据张数1人民币大写:Unnamed: 7 金 额十1Unnamed: 8 万2Unnamed: 9 千31245678Unnamed: 10 百4报 销 人:报销日期:Unnamed: 11 十5Unnamed: 12 元6Unnamed: 13 角7Unnamed: 14 分8Unnamed: 15 备注说明Sheet2 Sheet3
2025年差旅费用报销单-报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:Unnamed: 2 止日止日Unnamed: 3 地点1000审核:地点1000审核:Unnamed: 4 出差人出差人Unnamed: 5 明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:Unnamed: 6 出差事由金额1000小写金额:出纳:出差事由金额1000小写金额:出纳:Unnamed: 7 年 月 日票据张数1000领款人:年 月 日票据张数1000
2025年费用报销单通用版-Sheet1 费用报销单 部门:_________出差人出发时间报销总额领款人:Unnamed: 1 地点人民币(大写)Unnamed: 2 到达时间Unnamed: 3 事由地点财务:Unnamed: 4 差旅补助交通工具Unnamed: 5 报销日期:_____年_____月_____日金额Unnamed: 6 项目其他费用住宿预借金额退还金额审批人:Unnamed: 7 通讯费Unnamed: 8 合计
2025年实用费用报销单(精致可打印)-Sheet1 费用报销单 报销人:敏敏序号12345支付方式:财务审核:费用报销单报销人:敏敏序号12345支付方式:财务审核:Unnamed: 1 报销单位:费用类型差旅费报销单位:费用类型差旅费Unnamed: 2 部门人事部部门人事部Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销部门:日期:2018-10-15报销说明深圳至成都报销金额合计:总经理审批:报销部门:日期:2018-10-15报销说明深圳至成都报销金额合计:总经理审批:Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 项目一部金额520520项目一部金额520520
2025年费用报销单(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部 门:财务主管:序号1234Unnamed: 2 人事部刘雯雯日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.4Unnamed: 3 合计金额报销项目请客吃饭出差上海购买打印纸墨加油Unnamed: 4 部门主管:制 表 人:7300报销金额6006000300400Unnamed: 5 王总周立大 写:申请人李美王弼周一王总Unnamed: 6 7300备注说明/发票号A123456A123457A123458A123459
2025年公司差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 XX公司差旅费用报销单 报销人:报销事项说明:已预支金额:报销项目费用说明住宿费交通费小计已预支金额:应报销金额(大写):部门审批:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:金额(元)500200可报销金额:财务经理:Unnamed: 5 使用说明Unnamed: 6 职位:可补贴金额(元)Unnamed: 7 是否超出规定否否应报销金额:Unnamed: 8 报销日期:可报销金额(元)会计:Unnamed: 9 备注
2025年费用报销单-费用支出表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 申请人:项目名称:付款方式:(现金、银行转账、支票) 收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分负责人:申请人:项目名称:付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾
2025年费用报销单(通用)-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单(通用) 报销部门: 人力资源部报销项目广州-珠海出差半年度营销费合计人民币(大写)主管:________________Unnamed: 2 内容5月17-20日1月-6月营销费5000会计:________________Unnamed: 3 报销人: 吕美芳金额20003000Unnamed: 4 单据张数35制表人:________________Unnamed: 5 20XX金额万Unnamed: 6 年千23Unnamed: 7 6百00小写领导:________________Unnamed: 8 月十005000Unnamed: 9 2角00Unnamed: 10 日分00
2025年费用报销单-财务报表-费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人部门日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 单费用支出内容金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 贰仟叁佰陆拾元整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门审核出纳Unnamed: 15 费用科目其他费用合计金额小写Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 附件数其他预算员签收人Unnamed: 20 金额2
2025年通用费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门:报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:Unnamed: 2 摘 要Unnamed: 3 年复核:Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 金 额十原借款: 元出纳:Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 单据及附件共 页备注领导审批应退(补)款: 元报销人:
2025年费用报销单-点击按钮自动保存单张免费下载-费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:类别总经理: 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006报销单据粘贴处领导审批原借款: 元报销人:报销单号:应退余款: 元领款人:20100811.0
2025年简洁实用费用报销单-Sheet1 费用报销单 单位名称:报销人摘要内容人民币(大写)总经理:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门Unnamed: 5 日期: 年 月 日部门负责人:Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 项目名称金额0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 编号:NO科目领款人:Unnamed: 17 附单据 张
2024年差旅费报销单费用报销明细表-Sheet1 差旅费报销单 部门 出差人出发月7报销金额(大写):部门主管:Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 地点天津Unnamed: 3 到达月74300Unnamed: 4 日2Unnamed: 5 地点广州Unnamed: 6 出差事由人数1领导批示:Unnamed: 7 年 月 日交通工具飞机Unnamed: 8 金额1800Unnamed: 9 出差补贴天数5Unnamed: 10 金额800 财务:Unnamed: 11 目的地其他费用住宿费1200金额合计:Unnamed: 12 市内车费500Unnamed: 13 Unnamed: 14 附单据 张4300报销人:Unnamed: 15 小计4300......
外勤费用报销单据-Sheet1 Unnamed: 0 外勤报销单 姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他合计人民币大写经办人Unnamed: 2 林小旭资料部Unnamed: 3 联系电话职工编号单价1232362154362381248壹仟贰佰肆拾捌元整审核人Unnamed: 4 2324007ZL1003Unnamed: 5 备注报销日期Unnamed: 6 2017-07-23 00:00:00
2025年费用报销单通用-Sheet1 费用报销单 报销部门:费用项目合计(大写):部门领导:复核:费用报销单报销部门:费用项目合计(大写):部门领导:复核:Unnamed: 1 Unnamed: 2 报销日期:类别100审查人:会计:报销日期:类别100审查人:会计:Unnamed: 3 Unnamed: 4 附件 张金额100100报销人:出纳:附件 张金额100100报销人:出纳:
2025年费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 金山科技有限责任公司费用报销单部 门:序号1234567金额合计:报销金额(大写)Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 摘要00Unnamed: 4 日期:费用金额Unnamed: 5 单据张数预支费用:Unnamed: 6 No:DK123456789附单据 张报销人:部门主管:财务:领导:
2025年费用报销单-通用-报销单 Unnamed: 0 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位:部 门支付方式 (√)报销事由出差地点起点主管: 经理: 总经理:备注:表中没有的项目可自行添加Unnamed: 1 现金 ( )讫点Unnamed: 2 POS机刷卡 ( )起讫时间 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 3 姓 名汇 款 ( )开户名称Unnamed: 4 Unnamed:
报销单(费用报销)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单部 门:填表人:序号123456789101819202122合计金额:备注说明:Unnamed: 2 报销项目及明细Unnamed: 3 消费日期拾 万 仟 佰 元 角 分 ¥Unnamed: 4 报销金额Unnamed: 5 报销人Unnamed: 6 发票张数Unnamed: 7 营业额万Unnamed: 8 日 期:审 批 人:千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 备注/发票号Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单-适用各类费用报销凭证-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ 费 用 报 销 单 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门领导审核部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据:
2025年费用报销单(差旅费)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单部门:姓名起月小 计报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:单位负责人:差 旅 费 报 销 单部门:姓名起月小 计报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:单位负责人:Unnamed: 2 目目Unnamed: 3 时时Unnamed: 4 地 点地 点Unnamed: 5 部门终月地 点部门终月数值为零Unnamed: 6 目主管会计:目主管会计:Unnamed: 7 时时Unnamed: 8 地 点¥:地 点¥:Unnamed: 9 人数人数Unnamed: 10 人数补贴标准部门负责人:公司负责人:
2025年费用报销单免费下载-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:粘 贴 单Unnamed: 2 类别总经理:Unnamed: 3 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006Unnamed: 4 报销单据粘贴处领导审批原借款: 元报销人:Unnamed: 5 Unnamed: 6 报销单号:Unnamed: 7 应退余款: 元领款人:Unnamed: 8 20100811.0Sheet2 Unnamed: 0 U
2025年费用报销单(财务报表)-生活费 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注
2025年费用报销单通用模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日公司名称费用预算报销明细合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ Unnamed: 3 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 同意□出纳Unnamed: 7 凭证号部门经理Unnamed: 8 不同意□¥ 填报人Unnamed: 9
2025年简洁实用费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 部门:仓储部用 途购打印机一台打印纸一箱金额合计大写金额:陆佰壹拾陆元整主管:刘XXUnnamed: 2 日期: 2020 年 05 月 25 日类 别办公用品低值易耗品审核:韩XXUnnamed: 3 金 额54868616出纳:金XXUnnamed: 4 经手人海XX海XXUnnamed: 5 单据及附件共2页科 目管理费用管理费用原借款 元 报销人:海XXUnnamed: 6 备 注应退补差额 元
2025年费用报销单免费下载-Sheet1 费用报销单 报销部门: 年 月 日 附单据 张姓 名起日合 计批准注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。Unnamed: 1 止日Unnamed: 2 Unnamed: 3 起讫地点Unnamed: 4 财务核准Unnamed: 5 职务项 目火车费汽车费市内交通费住宿费邮电费小 计(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:
2025年通用员工费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理: 财务主管: 出纳: 报销人:费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理:
2025年出差报销单费用登记单-Sheet1 费用表 员工信息:名字:员工编号:职位:日期合计经理核准:Unnamed: 1 帐户Unnamed: 2 描述Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:经理:旅馆0Unnamed: 5 运费0Unnamed: 6 膳食0签名:Unnamed: 7 话费0Unnamed: 8 薪水期:籍贯:至:杂项0Unnamed: 9 总计000000000
费用报销单-报销单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额(大写): 万 千 百 十 元 角 分主管:Unnamed: 2 支付方式审核:Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核:Unnamed: 5 岗位发票张数出纳:Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人:Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注
2025年公司医药费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 公司医药费用报销单 (Excel医药费报销单、A4可打印) 填表日期:职工姓名家属姓名医药费用明细就诊地点合 计实报金额人民币(大写)申 报 人 出纳: 复核:注:1、报销医疗费必须凭医疗部门收据和和工费医疗专用处方底联; 2、报销人须提供就诊当日病史,药品明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。Unnamed: 2
费用报销单-适用日常费用报销凭证-Sheet1 费用报销单 部门: 报销日期 年 月 日序号 合计(大写)部门主管: 财务主管: 出纳: 报销人:Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 单据张数
费用报销单(通用版)-可打印-Sheet1 Unnamed: 0 金额人民币(大写)报销人出差事由序号1234服务至上、微笑对待每一件细小的事。Unnamed: 1 日期2021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-22 00:00:00Unnamed: 2 780费用类型交通住宿餐饮交通费用报销单 部门摘要输入***输入***输入***输入***Unnamed: 4 金额30012060300Unnamed: 5 职务附单据张数1311666888666 金山软件大集团备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 金额合计:预支金额:补/退金额:审批意见:领导:财务:会计:Unnamed: 9 780.0500.0280.0
差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000Unnamed: 11 年 月 日其他费用项
2025年费用报销单-差旅费用-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单-差旅费用部门:上海分公司出差事由:去XXXX工程项目出差时间:2018年5月07日11点04分至2018年5月08日17点00分项目1234金额(大写):审核部门经理:Unnamed: 2 飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1贰佰零肆元整Unnamed: 4 出差人姓名:金额58Unnamed: 5 项目5678副总裁:Unnamed: 6 市内交通住宿餐费杂费Unnamed: 7 2019-08-03 00:00:00报销人:出差路线:XXXX到XXXX单据张数1Unnamed: 8 金额184合计金额(小写):总裁:Unnamed: 9 出差申请单编号:项目910Unnamed: 10 补助其他204......
2025年账簿凭证-费用报销单-申请单-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单日期小计注意:报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管(签章):报 销 单日期小计注意:报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管(签章):Unnamed: 2 报 销 内 容报 销 内 容Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 金 额万财务:金 额万财务:Unnamed: 6 千千Unnamed: 7 佰佰Unnamed: 8 十十Unnamed: 9 元元Unnamed: 10 角报销人:角报销人:Unnamed: 11 分分Unnamed: 12 凭据号凭据号Unnamed: 13 发票数发票数Unnamed: 14 备注备注Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1
2025年公司出差费用报销单-公司出差费用报销单 XXX公司 出差费用报销单费 用 项 目 明 细费用合计详细接待费用明细表日期合计Unnamed: 1 项目/日期目的地路途费用餐费补助住宿费用交通费销售费用通讯邮寄费用打印费用手续费用其它费用Unnamed: 2 起止地点客 户飞 机火 车轮 船汽 车交通费用起止地点明细合计金额接待费销售杂费手机通迅费被接待客户/人情况Unnamed: 3 餐费礼品娱乐住宿Unnamed: 4 报销人所属部门 报 销 人领款人 签名Unnamed: 6 Unnamed: 7 填报日期领款日期接待事宜/明细Unnamed: 8 项目名称/编号 部门主管签名财务复核负责人签名Unnamed: 1