2025行政部门预算表
2025年人事行政部门预算表 - 人事行政部门预算 人事行政部门预算 部 门行政部网络部人事部汽车费用Unnamed: 1 项 目房租水电水票电话费快递费洗衣费办公用品修理费其它域名及网站维护电脑耗材费物料印刷制作费设备维护费社保招聘会议费员工活动员工福利教育培训工商年检过路过桥费汽油/机油费修理及保养税费验车费保险Unnamed: 2 单位月月月月季度季度年月半年半年半年半年月月月月月月年月月年年年年Unnamed: 3 费用统计Unnamed: 4 浮动比例Unnamed: 5 调整数Unnamed: 6 下阶段预算Unnamed: 7 备 注物业提供费用明细平均每月支出平均每月支出实时发生日常办公文具(
2024年工程预算表预算单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
2024年装修预算表-预算报价 - Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
2025年培训预算表-预算管理 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格 - 1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
2024年年度人力资源行政费用预算表 - 费用预算 xxx有限公司 2015年度人力资源/行政费用预算表编制说明:薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算,其它部门自行预算。序号1234567891011核准: 审核: 编制: 编制日期: 年 月 日Unnamed: 1 费用项目薪资招聘费培训费顾问费福利费办公费维修费租赁费水电费差旅费总计Unnamed: 2 费用科目工资奖金年终奖TOT网络招聘费现场招聘费招聘广告费TOT外训费内训费TOT律师咨询费律师项目费TOT节日经费聚餐话费补贴住房补贴社会保险费旅游费TOT办公设备办公文具TOT设备维修费其它维
行政费用预算表 - 行政费用预算表 2018年行政部 9 月预算汇总表(口径说明) 编制单位:一级明细工资福利支付小 计通信费用小 计办公及其他费用小 计汽车费用小 计服务外包费小 计业务招待费小 计差旅费交通费会务费保险费小 计教育培训小 计租赁费小 计劳保用品协会会费诉讼费工会经费企业文化小 计费 用 合 计制表人:Unnamed: 1 二级明细工资五险一金伙食费用节日发放其他福利固定电话费手机费邮政费固定资产低值耐用品电脑耗材费文具用品书报资料修理费水电费物料印刷制作费工商行政人事费用
2025年人力资源行政费用预算表模板 - 费用预算 深圳XX有限公司 20XX年度人力资源/行政费用预算表编制说明:薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算,其它部门自行预算。序号1234567891011核准: 审核: 编制: 编制日期: 年 月 日Unnamed: 1 费用项目薪资招聘费培训费顾问费福利费办公费维修费租赁费水电费差旅费总计Unnamed: 2 费用科目工资奖金年终奖TOT网络招聘费现场招聘费招聘广告费TOT外训费内训费TOT律师咨询费律师项目费TOT节日经费聚餐话费补贴住房补贴社会保险费旅游费TOT办公设备办公文具TOT设备维修费其它2025行政部门预算表
2025年财务季度部门预算表 - Sheet1 财务季度部门预算表 部门销售部总计Unnamed: 1 部门编号9800Unnamed: 2 季度Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Unnamed: 3 季度预算金额70000800001200068000Unnamed: 4 总计2300000000000230000Unnamed: 5 备注说明
2025年行政费用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 行政费用预算表 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 合计费用项目员工薪资临时人工租金支出办公费邮电费水电油料费保险费医保费社保费加班费差旅费运 费维护费交际费样品费包装费燃料费职工福利费用杂项购置费用会务费Unnamed: 3 170000费用类别固定支出Unnamed: 4 上年度平均数Unnamed: 5 一季度二季度三季度四季度本年度预算数一季度30000Unnamed: 6 30000500004000050000二季度50000
2025年财务报表-部门预算表 - Sheet1 财务报表-部门预算表 部门编号202154Unnamed: 1 部门名称开发部Unnamed: 2 部门人数预算26Unnamed: 3 总工资预算126000Unnamed: 4 福利支出预算26500Unnamed: 5 五险一金预算54100Unnamed: 6 办公用品预算70000Unnamed: 7 旅游活动预算50000Unnamed: 8 其他预算30000Unnamed: 9 全年预算总计356600000000000000000000000000000000000000000
各部门预算制及各部门KPI考核指标exc - Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事
2025年行政费用预算系统-年度计划 - 首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 行政费用预算-行政年度计划Unnamed: 2 行政费用预算Unnamed: 3 Unnamed: 4 相关事项计划Unnamed: 5 Unnamed: 6 主体项目计划Unnamed: 7 Unnamed: 8 其他工作项目Unnamed: 9 Unnamed: 10 费用节俭计划行政费用预算 Unnamed: 0 行政费用预算(元) 办公用品采购填报说明:其他费用1、2、3在填报时请用具体的费用项目名称予以替换Unnamed: 2 公关费Unnamed: 3 通讯费Unnamed: 4 车辆购置、维修与保养Unnamed: 5 车辆油费Unnamed: 6 差旅费Unnamed: 7 餐费Unnamed: 8 员工福利Unnamed: 9 其他费用1Unnamed: 10 其他费用2
工程决算表(预算结算单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程结算表序号123456789101112131415甲方签字:年 月 日Unnamed: 2 项目名称工程合同总价变更增加项目变更减少项目工程结算总额甲方已付金额甲方应结算金额Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款人Unnamed: 5 收款人乙方签字:年 月 日Unnamed: 6 收款日期Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2024费用预算及预算分配表exce表格 - 版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算及预算分配表20XX年123456789101112合计Unnamed: 2 总预算44993838417639594075383841763838417600036575Unnamed: 3 费用类别差旅费5005015025035045015025015024516Unnamed: 4 交际费6006016026036046016026016025416Unnamed: 5 办公费700701702703704701702701702......
2024年各部门预算执行统计与分析表 - 预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed2025行政部门预算表
2025年部门预算下半年支出财务预算表 - Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社
2025财务资金来源运用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 资金来源运用预算表 金额: 元月份项目上期结余(A)收入支出本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D)核准: 复核: 制表:说明:1.年报性质。 2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。 Unnamed: 2 现金 销货应收票据兑现利息 收入合计(B)应付票据兑现利息 支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计(C)Unnamed: 3
2025简约个性多彩网咖预算表excel模板 - 预算表 Unnamed: 0 网咖预算表项目金额(万元)合计(万元)网络部分名称网线交换机调制解调器水晶头合计主机部分名称处理器显卡主板电源显示器内存条风扇鼠标键盘耳机合计装修部分项目消防硬装修软装修吧台设备设计合计名称空调电脑桌椅子合计运营部分项目广告活动合计项目房租Unnamed: 1 网络部分2.67品牌品牌品牌面积2000Unnamed: 2 主机部分38单价10500030015311单价1002003001002003001002003001001900单价2000500300年租金50000Unnamed: 3 装修部分26.8合计(元)数量50044500200合计(元)数量200200200200200200200200200200200合计(元)金
2025个性立体彩色网咖预算表excel模板 - 包图网-企业办公 Unnamed: 0 Unnamed: 1 网咖预算表项目金额(万元)合计(万元)网络部分名称网线交换机调制解调器水晶头合计主机部分名称处理器显卡主板电源显示器内存条风扇鼠标键盘耳机合计装修部分项目消防硬装修软装修吧台设备设计合计名称空调电脑桌椅子合计运营部分项目广告活动合计项目房租Unnamed: 2 网络部分2.67品牌品牌品牌面积2000Unnamed: 3 主机部分38单价10500030015311单价1002003001002003001002003001001900单价2000500300年租金50000Unnamed: 4 装修部分26.8合计(元)数量50044500200合计(元)数量20020020020020020020020