投入产出预算分析表
2025年家庭财务每月预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 现金流总收入总支出总现金流月收入收入 1收入 2额外收入其他总收入月支出总计住房支出抵押或租金二次抵押或租金电话电费燃气水费有线电视费垃圾清理费维修费用品其他小计交通车辆 1 缴费车辆 2 缴费公交车/出租车票费保险驾照燃油维修其他小计保险住宅健康生活其他小计饮食日用杂货在外就餐其他小计子女医疗服饰学费学校用品组织会员费午餐费子女看护玩具/游戏其他小计宠物饮食医疗毛发清洁梳理玩具其他小计......
2024年年度费用成本预算分析表-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用成本预算分析表Unnamed: 2 Unnamed: 3 分析对比图月份支出饼图Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计总结备注1、..............................................................................................................................................................................Unnamed: 8 实际费用金额2000010000600080008500900050001000010500110001150012000121500Unnamed: 9 预算费用金额6000500050
2025年支出预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 支出预算分析表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 预算额500050005000500050005000500050005000500050005000Unnamed: 4 支出累计500010003200200045003000450020003200500025003000Unnamed: 5 预算执行率10.20.640.40.90.60.90.40.6410.50.6
财务预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 财务预算分析表Unnamed: 1 1.05.04.08.07.02.09.010.011.03.012.06.0Unnamed: 2 费用名称人工费办公费推广费招待费车辆使用费差旅费通信费水电费物业费福利费折旧费其他合计Unnamed: 3 预算金额23008001000500600150040030024011001607009600Unnamed: 4 预算占比0.2395833333333330.08333333333333330.1041666666666670.05208333333333330.06250.156250.04166666666666670.031250.0250.1145833333333330.01666666666666670.0729166......
淘宝运营数据分析表格-店铺运营日报表 店铺运营日常数据报表 日期日期420954209642097420984209942100421014210242103421044210542106421074210842109421104211142112421134211442115421164211742118421194212042121421224212342124Unnamed: 1 周几三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四Unnamed: 2 流量(推广)访客数UVUnnamed: 3 浏览量PVUnnamed: 4 转化率Unnamed: 5 浏览回头率Unnamed: 6 行业排名Unnamed: 7 销售成交用户数Unnamed: 8 拍下总金额Unnamed: 9 支付宝成交金额Unnamed: 10 当日拍下-付款金额Unnamed: 11 支付率Unnamed:
2025年生产产量预算分析-Sheet1 Unnamed: 0 生产产量预算分析 类别预计销量加:预计期末库存合计减:预计期初库存预计生产产量预计生产产量占比类别预计销量加:预计期末库存合计减:预计期初库存预计生产产量预计生产产量占比Unnamed: 2 1月1200500170020015000.0820568927789934第一季度34501750520065845420.248468271334792Unnamed: 3 2月1000600160030013000.0711159737417943第二季度41391316545553049250.269420131291028Unnamed: 4 3月1250650190015817420.0952954048140044第三季度4230156157911038
2024年绩效数据分析表带分析图两种风格-Sheet1 Unnamed: 0 单位名称: 某图书贸易公司行1234567891011121314151617181920合 计单位名称: 某图书贸易公司行123456Unnamed: 1 姓名荀彧荀攸贾诩郭嘉程昱戏志才简雍糜竺陈宫马良陆逊张昭张紘鲁肃虞翻顾雍诸葛谨邓茂马元义荀谌部门综合部财务部审计部销售部后勤部合计月份绩效数据分析表 工作部门综合部综合部综合部财务部财务部财务部审计部审计部审计部审计部销售部销售部销售部销售部销售部销售部后勤部后勤部后勤部后勤部部门绩效统计表Unnamed: 3 工作职务部长副部长员工部长副部长员工部长副部长员工员工部长副部长员工员工员
不同部门人力资源投入产出比分析图表-人力资源成本分析工具 人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 不同部门人力资源投入产出比分析图表说明:人力资源投入产出比,即人力资源费用率。计算公式为:人力成本总额÷销售收入总额×100%。本表格用于分析企业内部不同部门(尤指平行部门,例如事业部)的人力资源投入产出比情况。(含自动计算公式及分析结果图表)部门营销部/事业部1营销部/事业部2营销部/事业部3营销部/事业部4营销部/事业部5合计Unnamed: 1 人数2025201819102版权所有: 北京未名潮
2025费用预算分析表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算分析表 预算支出14300费用名称工资折旧费办公费差旅费运输费保险费租赁费修理费咨询费诉讼费培训费招待费其他费用合计Unnamed: 2 预算费用30001000120010005006002000100010001000500500100014300Unnamed: 3 实际支出11500实际支出25001500800900300500150060070080050030060011500Unnamed: 4 占比支出0.8333333333333331.50.6666666666666670.90.60.8333333333333330.......
2025年工程装修报价分析表-成本利润-费用预算-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程装修报价分析表幢号:项目材料 明细加工安装及其他(元) 间接费合计:(人民币大写 元)综合单价:(元/㎡)Unnamed: 2 分项名称铝型材玻璃五金件防水胶条玻璃胶条玻璃胶硅酮耐候密封胶组角胶安装辅件发泡剂小计(元):加工制造费包装、运输费安装费直接费合计管理费、规费、风险费及工程保险费用利润Unnamed: 3 工程名称:材质、规格型号Unnamed: 4 Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 用量Unnamed: 7 损耗率0.03Unnamed: 8 计价单位:单价 (元/㎡)Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 品牌产地
2025投资理财分析表分类自动统计免费下载-Sheet1 投资理财分析表 姓名:慧灵银行 理财支付宝 定期基金 理财Unnamed: 1 序号1234序号123序号123456Unnamed: 2 银行名称商业银行农商银行建设银行招商银行理财名称建信养老XXXXX建信养老XXXXX招商养老XXXXX分类新能源医疗半导体混合消费指数基金Unnamed: 3 卡号 (后四位)2314231523162317名称金鹰新能源汇添富医疗创新银河创新广发混合XX食品饮料XX创业50Unnamed: 4 金额20000010000050000150000金额15000050000300000投入金额100000100000......
各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
下半年部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512
年度预算表-图表分析表-Sheet2 (2) Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 20XX年度预算表日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 预算额100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000Unnamed: 4 实际支出135606.463850.734221.263841.594751.875068.234386.695506.963889.844249116036.667277.4Unnamed: 5 差额-35606.436149.365778.836158.55248.224931.865613.44493.1000000000136110.255751-16036.6......
2025年节日费用预算分析表-工作表1 节日费用预算表 项 目前期宣传活动物资人员费用其 它总 计Unnamed: 1 物 品海报请柬易拉宝场地费音响灯光服装饮料酒水零食交通费食宿Unnamed: 2 数 量1050501112050205000110000000Unnamed: 3 单 价204100010005003001005501000500200000000Unnamed: 4 总 价2002005000
2024年财务报表分析软件(一站式财务数据分析)-目录 财务报表分析软件 Unnamed: 1 Unnamed: 2 基本信息录入公司名称:所属时期:填表日期:单位负责人:财务负责人:复核人:制表人:金额单位:Unnamed: 3 上海某某有限责任公司2018年1月2018年12月于文中张天爱李天宇张钟万元Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 报表目录1234567891011121314Unnamed: 7 目录资产负债表利润及利润分配表现金流量表比较资产负债表共同比资产负债表共同比利润及利润分配表比较利润及利润分配表比较现金流量表共同比现金流量表财务比率表财务比率分析杜邦分析模型销售成本倒轧表Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 U
工程成本预算分析-建筑及装饰部分 某医院综合住院大楼成本预算-建筑及装饰部分 工程名称:某医院综合住院大楼-建筑及装饰部分序号一12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
2025年单店投入产出表-单店投入产出表 单店投入产出表 业务员监督人:温馨提示:此表各客户经理应在次月5-8日传监督信箱,未按规定时间上传的扣工资300元;此表部门负责人应在整合客户经理月报表之后于次月8-10日传总经理信箱。未按规定时间上传的扣工资500元。Unnamed: 1 商场名称Unnamed: 2 销售 金额Unnamed: 3 实际 回款Unnamed: 4 毛利润Unnamed: 5 商场费用退货Unnamed: 6 折让Unnamed: 7 广告费 促销费 Unnamed: 8 管理费Unnamed: 9 DM堆头费 (展示费)Unnamed: 10 年度推 广费Unnamed: 11 网点发展 综合支持Unnamed: 12 会员销 售基金Unnamed: 13 重大促 销支
2024年家庭理财记账系统(全函数自动统计带预算分析)-≡收支登记 Unnamed: 0 Unnamed: 1 〓收支记账表:*日期2020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-06 00:00:002021-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-08 00:
2025年财务预算分析表-Sheet1 Unnamed: 0 财务预算分析表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计Unnamed: 2 预算金额50001500200021505000500020001750150050005000405039950Unnamed: 3 实际金额48001600213519004950478021501800172048604790400039485Unnamed: 4 差异金额200-100-13525050220-150-50-22014021050465
2025年员工年度培训计划表(含每月及各培训形式预算分析)-年度培训计划 人力资源管理工具——员工培训与开发 员工年度培训计划表(含全年每月及各培训形式预算分析)说明:该表格用于员工培训年度计划制定,本表由人力资源部培训专员使用。时间周期及费用合计为自动计算。序号合计费用合计(大写)填表人: 审核: 审批: 填表时间:版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您选择我们的产品!Unnamed: 1 起始日期2016-01-18 00:00:002016-01-20 00:00:0
2025年出差费用预算分析-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差费用预算分析序号1234567合计Unnamed: 2 费用项目火车票机票住宿餐饮礼品娱乐出租车——Unnamed: 3 项目说明——Unnamed: 4 项目预算2005003003005002005002500Unnamed: 5 实际金额50300120803001504001400Unnamed: 6 备注——Unnamed: 7 Unnamed: 8 费用项目机票火车票出租车住宿餐饮礼品娱乐Unnamed: 9 项目预算500200500300300500200U......
下半年各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
财务预算格式表全年excel模板-财务预算格式表 公司财务预算格式表 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理
2025年家庭收支预算分析-目录 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 家庭收支预算分析收入 Unnamed: 0 家庭收入记录表 序号123Unnamed: 2 日期2016-02-01 00:00:002016-02-15 00:00:002016-02-20 00:00:00Unnamed: 3 收入明细工资存款所得利息理财产品Unnamed: 4 收入金额800010001500Unnamed: 5 备注支出 Unnamed: 0 家庭支出记录表 序号1234567891011Unnamed: 2 日期2016-02-05 00:00:002016-02-06 00:00:002016-02-09 00:00:002016-02-12 00:00:002016-02-15 00:00:002016-02-17 00:00:002016-02-17 00:00:002016-02-18 00:00:002016-02-26 00:00:00......
项目成本预算表-图表分析-明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目成本预算表-图表分析Project Cost Budget Table - Chart AnalysisNO12345678910111213141516171819Unnamed: 2 成本类型代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本Unnamed: 3 项目名称工程项目1工程项目2工程项目3工程项目4工程项目5工程项目6工程项目7工程项目8工程项目9Unnamed: 4 单位名称金山办公1金山办公2金山办公3金山办公4金山办公5金山办公6金山办公7金山办公8金山办公9Unnamed: 5 合计543.82070.0417......
财务预算编制表excel表-Sheet1 财务预算编制表 单位:万元 序号123456789Unnamed: 1 预算项目1收入(按公司实际收入项目填列) 1.1租金收入 1.2项目收入2成本(按公司实际成本支出项目填列)2.1项目直接开发成本(按项目名称分别费用支出内容填列) 2.1.1 君悦酒店公寓项目直接开发成本 2.1.1.1 土地征用及拆迁补偿 2.1.1.2 前期工程费 2.1.1.3 建安工程费 2.1.1.4 基础设施费 2.1.1.5 配套设施费 2.1.1.6 财务利息 2.1.1.7 分摊开发间接费 2.1.1.8 其他费用 2.1.2项目直接开发成本 2.1.2.1土地征用及
2024年项目投入产出预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目投入产出预算表项目投入总预算1406104项目1预算合计投入比例预计数量成本单价销售单价预估利润序12345678910Unnamed: 2 项目类别材料投入人工成本物料消耗机器设备模具样品租金水电员工福利差旅报销Unnamed: 3 2377760.1691027121749174000005.27.8802224投入预算1000008000050001500020000888866662222Unnamed: 4 预估订单金额37850000Unnamed: 5 项目2预算合计投入比例预计数量成本单价销售单价预估利润序12345678910Unnamed: 6 项目类别材料投入人工成本物料消耗机器设备模具样品租金水电员工福利差
营销SWOT分析表格模板Excel表格模板-Sheet1 SWOT分析表格模板 优势有哪些新技术Unnamed: 1 权重10Unnamed: 2 劣势有哪些市场推广度低Unnamed: 3 权重8Unnamed: 4 机会有哪些市场潜力巨大Unnamed: 5 权重10Unnamed: 6 挑战有哪些消费者不认可Unnamed: 7 权重5Sheet2 Sheet3
2025年员工季度培训计划表(含每月及各培训形式预算分析)-年度培训计划 人力资源管理工具——员工培训与开发 员工季度培训计划表(含每月及各培训形式预算分析)说明:该表格用于员工培训季度计划制定,本表由人力资源部培训专员使用。序号合计费用合计(大写)填表人: 审核: 审批: 填表时间:版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您选择我们的产品!Unnamed: 1 起始日期2016-04-03 00:00:002016-04-15 00:00:002016-05-07 00:00:002016-05-14 00
分产品业务收入成本预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 年度 金额单位:元项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14
2025费用支出表-可视化图表(预算分析表)免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用支出记账预算分析表公司名称日期2021-01-01 00:00:002021-02-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-05-01 00:00:002021-06-01 00:00:002021-07-01 00:00:002021-08-01 00:00:002021-09-01 00:00:002021-10-01 00:00:002021-11-01 00:00:002021-12-01 00:00:00Unnamed: 2 科技技术有限公司摘要出差上海会议汽车加油充值第三季度培训管理招聘应届生招聘渠道费用广告渠道投入费用公司运营咨询管理购买打印机费用去北城出差参加会展车辆维修费用新员工培训费用劳务派遣费用Unnamed: 3 Unn
2025年项目投入产出评估表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目投入产出评估表项目名称项目1项目2项目3项目销售收入明细时间43855438584386143861Unnamed: 2 项目销售收入1120060003600内容项目样品销售项目样品销售项目样品销售项目样品销售Unnamed: 3 项目开发投入600031432653.9单位个个个个Unnamed: 4 数量5003001000200Unnamed: 5 项目利润52002857946.1单价5.2208.618Unnamed: 6 金额2600600086003600Unnamed: 7 主要客户项目编号项目1项目2项目1项目3Unnamed: 8 Unnamed: 9 项目材料费用投入明细时间4383343835438371843849438504385243853Unnamed: 10 内容购
资金投入饼图占比分析-Sheet1 Unnamed: 0 资金用途饼图占比分析 资金用途推广费用产品开发费用办公用品费用人员工资费用其他费用Unnamed: 2 金额50000120006000120005000
2024财务预算分析可视化图表exce表格-可视化图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 总预算额Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 总使用额Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 预算花费比例数据 Unnamed: 0 本年总预算额实际使用额使用比例月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 1 666841740.625974805038992预算额521745874721162318476123189951968620Unnamed: 2 使用额3564896905191202304185373108585533Unnamed: 3 使用比......
2025年不同工作年限员工投入产出比分析图表免费下载-人力资源成本分析工具 人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 不同工作年限员工投入产出比分析图表说明:人力资源投入产出比,即人力资源费用率。计算公式为:人力成本总额÷销售收入总额×100%。本表格用于分析企业内部不同工作年限员工的人力投入产出比情况,可以帮助企业管理者明晰员工的工作年限或者工作经验对企业业绩所产生的影响。(含自动计算公式及分析结果图表)注:本表格尤其适合营销部门分析不同工作年限员工对业绩的影响。工作年限1年1-3年3-5年5-10年10年以上合计Unnamed: 1 人数10152010560版权所有: