2025往来期间对账单
公司客户通用往来账款对账单(自动计算)-Sheet1 杭州荣耀科技有限公司 地址: 浙江省杭州市秋涛路文化巷108号 联系人: 小百合 电话:0571-88888888 传真:0571-8888888884月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:送货日期2019.4.282019.4.30上期未付款本月已付款说明: 1、如贵司对往来账确认无误,总销货账款应为: 。2
企业往来月份对账单-Sheet2 XXXX有限公司 地址:************联系人: ************ 电话:************ 传真:************X月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:送货日期上期未付款本月已付款说明:1、如贵司对往来账确认无误,总销货账款应为: 。 2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认。我司数据正确无误,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾
2025年客户期间往来对账单-公司对账单 客户期间往来对账单 客户单位:联系人及电话:销售记录序号123合计上期余额:Unnamed: 1 订单日期2020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:00客户确认: 日期:Unnamed: 2 ***客户单位张三三 188**998888单据编号PLI0923PLI0924PLI092512898.34Unnamed: 3 摘要A产品8件,B产品12件C产品8件,D产品13件A产品8件,B产品14件本期销售额:儿内容服务有限责任公司 珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园 电话:0756-3335688单位地址:对账日期:单据金额(不含税)4999699588
2025年往来期间对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来期间对账单起始日期往来单位:序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 3 客户 姓名Unnamed: 4 所在 单位Unnamed: 5 单据类型销货单Unnamed: 6 单据 编号Unnamed: 7 截止日期单据 日期Unnamed: 8 单据 明细Unnamed: 9 单据 数量0Unnamed: 10 币别:含税单价0Unnamed: 11 应收000000000000000000Unnamed: 12 核算项目
2024年客户对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期:供货单位:发货人:联系方式:发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额(大写)收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额(大写)本期供货金额:上期未收款金额:截止 年 月 日,贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司,如有异议,请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认
2025年供应商对账单-Sheet1 Unnamed: 0 应收帐款对帐单 供应商:日期2020-11-20 00:00:002020-11-21 00:00:00说明:Unnamed: 2 发货单号上期余额1112合计1、对账日期为截止到每月最后一天;2、对账单可以通过电子邮件(邮件地址:)或传真()发给我司;3、请在次月1日将贵司对账单发到我司指定邮箱或传真,如当月未发对账单,将不予安排资金计划。Unnamed: 3 产品规格产品1产品2Unnamed: 4 地址:数量10515Unnamed: 5 单价1999999Unnamed: 6 金额19990499500000000024985Unnamed: 7 对帐联系人:付款金额10000500015000供应商单位名称盖财务章日期Unnamed: 8 应收余额10000199
2025年往来通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来通用对账单序号12345678910合计金额(大写)贵司收到对账单后请尽快核对,如核对不一致,请致电我单位;如核对一致,请贵司于三日内盖章寄回,并在合同约定时间内向我公司打款。若规定时间内未收到贵司盖章寄回的对账单,则表示贵司同意以上数据。儿有限公司202X年XX月XX日Unnamed: 2 客户名称:对账期间:订单编号981258701981258702981258703981258704981258705981258706981258707981258708981258709981258710Unnamed: 3 华安科技商贸有限公司2020.9.1-2020.9-30日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-0
2025年供应商对账单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX集团有限公司对账单项目名称:序号12345678910111213141516本期累计供应商:(盖章确认)Unnamed: 2 送货 日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 金额2020Unnamed: 5 开票日期Unnamed: 6 金额55Unnamed: 7 收款日期Unnamed: 8 金额22Unnamed: 9 未收款已开票未付款3Unnamed: 10 日期:未开票未付款15Unnamed: 11 合计未付款18Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
往来对账表-欠款对账单-Sheet1 (2) Unnamed: 0 Unnamed: 1 客 户:负责人:电 话:传 真:日 期2020-04-01 00:00:002020-04-02 00:00:002020-04-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-04-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-04-07 00:00:002020-04-08 00:00:002020-04-09 00:00:002020-04-10 00:00:002020-04-11 00:00:002020-04-12 00:00:002020-04-13 00:00:00开票方式:□ 普通发票 □ 增值发票付款方式:□微信 □支付宝 □转账 □汇款截止至今天,贵公司共欠我方应收货款:核对无误后请签章回传。致谢! 祝:欠款单位 (盖章): 经手人: Unname
2025年对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD:苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章:日期:Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章:日期:Unna
2025年供应商对账单格式-Sheet1 Unnamed: 0 月份对账单 供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位:**电子(集团)有限公司 联 系人: 电 话:0769-8888879 传真:0769-8888889产品名称及规格截止上月应开增值税票
2025年对账单对数表-对数表 对账单/对数表 TO:XXXX科技有限公司联系人:熊大先生电 话:XXXX-XXXXXXX需方来货数量日期 2019-02-01 00:00:002019-02-02 00:00:00434994350043504合计:2019-02-15 00:00:002019-02-18 00:00:00435214352143524合计:1,核对后请签名盖章回传;2,如有问题,请在10个工作日内与本厂确认!Unnamed: 1 领料单号20200201202002022020020320200204202002052020020620200207202002082020020920200210客户确认:Unnamed: 2 品名/规格原材料1原材料1原材料1原材料1原材料1原材料2原材料3原材料4原材料5原材料6Unnamed: 3 数量PCS 5000800012001000
2025年采购月对账单-采购对账明细1 采购月对账单 单位:序1附件1:序123456合计金额(大写)附件2 序12345合计金额(大写)Unnamed: 1 期初余额上月采购明细订单号本月付款订单号Unnamed: 2 品名品名Unnamed: 3 上月采购单位单位Unnamed: 4 数量数量Unnamed: 5 对账时间上月付款单价(合计金额)小写单价(合计金额)小写Unnamed: 6 金额000000金额00000Unnamed: 7 期末余额备注发票号Unnamed: 8 发票日期Unnamed: 9 本月应付余额备注
2025年未付款对账单-2月 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ************有限公司未付款对账明细 编号:TO:客户名称:地址:电话:传真:序号1234567合计小写:合计大写:以上未付款总额数为人民币***********元整。 上列为贵公司未付款明细,敬请核覆!****有限公司 制单人:对账日期:审核人签章:Unnamed: 2 公司LOGO送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 货物名称Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 FROM:ADD:TEL:FAX:单价客户回签对账人:对账日期:客户公司盖章:Unnamed: 8 金额(元)00000000Unnamed: 9 备注我方
2025年往来单位对账明细表-Sheet1 Unnamed: 0 往来单位对账明细表 开始日期编号A001A004A007A001A004A001Unnamed: 2 2020-07-01 00:00:00往来单位名称达成XXXXX科技公司天化XXXXXXXXX公司天德XXXXXXXXX公司达成XXXXX科技公司天化XXXXXXXXX公司达成XXXXX科技公司Unnamed: 3 结束日期日期2020-07-18 00:00:002020-07-19 00:00:002020-07-25 00:00:002020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:00Unnamed: 4 2020-07-28 00:00:00业务描述原材料销售款A半成品销售款B产品销售款C产品销售款A半成品销售款A半成品销售款Unnamed: 5 往来单位名称单据号JY2633
2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 2 客户单位:单位传真:订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号
2025年混凝土对账单-砼对账小计统计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 *******混凝土有限公司对账单工程名称:*********工程序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768......
2025年通用型对账单-Sheet1 2019年10月份对账单 结转余额:供货日期2019.10.09金额合计:本期间付款:应收帐款累计:合计金额大写: 备注:截止到2019年10月25日,深圳市儿有限公司累计欠货款:9000元 供货单位:签字确认:日期:Unnamed: 1 送货单号NO20191009Unnamed: 2 物料名称PP料155001000090009000Unnamed: 3 送货数量(KG)1550Unnamed: 4 含税单价10欠款单位:签字确认:日期:Unnamed: 5 3500含税金额15500000000000Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3
2025年供应商对账单格式免费下载-锐翊 (2) Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份对账单供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:产品名称及规格共计供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 购货单位:联系人:电话: 截止上月应开增值税票累计:本月应开增值税票:本月已开增值税票:截止本月应开增值税票累计:客户确认:日 期:Unnamed: 6 传真:送货数量Unnamed: 7 单位Unnamed: 8 单价Unname
2025年往来明细对账单-对账单 儿股份有限公司 应收款往来明细对账单对账单位:日 期2019-06-01 00:00:002019-06-05 00:00:002019-06-06 00:00:002019-06-07 00:00:002019-06-08 00:00:002019-06-09 00:00:002019-06-10 00:00:002019-06-11 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-13 00:00:002019-06-14 00:00:002019-06-30 00:00:00Unnamed: 1 XXUIT公司摘要说明期初余额A产品销售B产品销售C产品销售D产品销售E产品销售F产品销售G产品销售H产品销售I产品销售J产品销售期末总金额期末应付总额(小写):对账单位确认(签章):备注:此表一式两份,请收到此表后5个工作日
2025年财务往来明细对账单-自动计算-财务往来明细对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿科技有限公司电话:020-123XXXXXX 邮箱:daokeer@abc.com传真:0597-12334XXXX财务往来明细对账单客户名称:联系人:联系电话:你好,本次对帐从20XX年X月XX日至X月XX日止,实际出货情况如下:序号123456789101112131415161718付款方式:开票方式:收款方抬头: 纳税号:收款银行: 银行账号: 开户支行:注:请贵公句在7个工作日内核对好对账单明细后签字盖章并回传我司。Unnamed: 2 Unnamed: 3 送货
2025年供应商对账单-自动统计-Sheet1 Unnamed: 0 供应商对账单 供应商:序号1234567891011121314合计说明:1、对账周期为送货时间为2020.11.1-2020.11.31;2、请核对以上内容,进行反馈,若不反馈视为对账无误;3、我司对接人:张经理,电话:189****6372Unnamed: 2 发货单号S001S002S003Unnamed: 3 品名品名1品名2品名3Unnamed: 4 联系人:规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量1002030150Unnamed: 7 联系电话:单价81020Unnamed: 8 金额8002006000000000000
2025年往来明细对账单-Sheet1 往来明细对账单 对方单位:日期制表人:Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 摘要核对人:Unnamed: 3 联系人:合同金额小计总欠款Unnamed: 4 应收金额00审核:Unnamed: 5 联系电话:已收金额0Unnamed: 6 开票金额复核:Unnamed: 7 备注
2025年往来账项对账单-模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来账项对账单1.销售与未结算(1)销售与应(预)收账款截止日期20XX年度销售给贵公司的商品如下:客户名称(2)应收贵公司票据出票日期(1)采购与预(应)付账款截止日期(如本次询函为多页次,请加盖骑缝章)信息证明无误Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 贵公司欠批次票据编号贵公司欠(公司盖章) 年 月 日经办人:Unnamed: 5 销售给贵公司 (不含税)数量(吨)金额向贵公司采购(不含税)信息不符及需加证明事项(详细附后)Unnamed: 6 销售给贵公司 (含税)销售给贵公司(不含税)向贵公司采购(
2025年财务往来合同收付款对账单-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 合同收付款对账单客户单位:序号上月累计欠款1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 合同签订日期累计金额Unnamed: 3 合同订单号Unnamed: 4 商品名称Unnamed: 5 联系人/电话:数量100001Unnamed: 6 单价5Unnamed: 7 结算金额11890068900500000000000000000000000Unnamed: 8 地址:实际付款金额300003000......
2025年供应商对账单(实用)-Sheet1 Unnamed: 0 供应商 月份对账单 供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位:电子(集团)有限公司 联 系人: 电 话:产品名称及规格 截止上月应开增值税票累计: 本月应开增
2025年发货往来财务对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发货对账单收货单位:小集团有限公司序号1234567金额大写上期余额1500联系人:请贵司仔细核对,如有疑问请及时与我司业务员联系,核对无误请签字回传并在约定时间内尽快付款!感谢贵司一直以来的支持与合作;Unnamed: 2 发货日期2020-09-14 00:00:002020-09-15 00:00:002020-09-16 00:00:002020-09-17 00:00:002020-09-18 00:00:002020-09-19 00:00:002020-09-20 00:00:00Unnamed: 3 发货产品产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品720280上期未开金额0Unnamed: 4 数量12152223253218本期销售金额20280Unnamed: 5 单
2025年往来单位对账明细表免费下载-Sheet1 往来单位对账明细表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738Unnamed: 1 往来单位名称 Unnamed: 2 往来及交易明细余额Unnamed: 3 销售产品Unnamed: 4 购买产品Unnamed: 5 提供服务Unnamed: 6 其他交易Unnamed: 7 备注
2025年供应商对账单-客户对账单 供应商对账单 供应商名称:对账周期:NO.12345678910上期结余:本期金额:已付金额:待付金额:Unnamed: 1 日期43831438324383343834438354383643837438384383943840Unnamed: 2 xxx聚酯科技有限公司2020年1月1日-2020年1月31日单号660000166000026600003660000466000056600006660000766000086600009660001020000620005000032000Unnamed: 3 品名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 4 型号xxxx......
2025年往来结算对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往 来 结 款 对 账 单合作单位:日期合计请核对以上信息,确认无误签字盖章回传!Unnamed: 2 合同号Unnamed: 3 订单内容Unnamed: 4 订单数量0Unnamed: 5 货款金额0Unnamed: 6 已付金额0Unnamed: 7 账期:未付金额0Unnamed: 8 出货数量0Unnamed: 9 已交货数量0Unnamed: 10 尾款支付时间Unnamed: 11 备注
2025年往来客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称:月份434664349743525435564358643617436474367843709437394377043800合计Unnamed: 2 发货金额2500080001600049000Unnamed: 3 收款金额1500015000Unnamed: 4 未收款金额1000080000016000000000034000Unnamed: 5 对账日期:开票金额200002000040000Unnamed: 6 未开票金额5000800000160000-20000000009000
2025年往来单位对账调节表免费下载-Sheet1 往来单位对账调节表 单位名称:发出单位名称:截止6月31日账面余额需调节项调节后余额:调整后的差异额:差异说明:Unnamed: 1 金额发出单位盖章:核对人:日期:Unnamed: 2 科目Unnamed: 3 方向Unnamed: 4 对账单位名称:截止6月31日账面余额需调节项调节后余额:调整后的差异额:Unnamed: 5 金额对账单位盖章:核对人:日期:Unnamed: 6 单位:元科目Unnamed: 7 方向
对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 应收金额Unnamed: 4 对账人:已付金额Unnamed: 5 欠款金额Unnamed: 6 对账日期:负责人Unnamed: 7 备注
2025年简洁大方往来客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称:XXXXXXXXX有限公司截止20XX年3月17日,贵公司尚欠我司款项金额合计17598元,具体明细如下,请核对后三日内回传至XXXXXX12@qq.com邮箱序号12345678910111213141516金额合计Unnamed: 2 交货日期20XX/3/1420XX/3/1520XX/3/16Unnamed: 3 物料名称A物料B物料C物料Unnamed: 4 规格型号JDI25656JDI25657JDI25658Unnamed: 5 数量925250190Unnamed: 6 单位联系人:赵XX含税单价697892 Unnamed: 7 金额6382519500174800000000......
2025年供应商对账单-自动统计免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 供应商对账单-自动统计 供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位: 联 系人: 电 话:产品名称及规格 截止上月应开增值税票累计: 本月应开增值税票: 本
2025年供货商对账单模板-Sheet1 对 帐 单 上月余额: 序号12345678910111213141516171816 供货方: 电话 传真: 联系人:Unnamed: 1 收货单位: 送货日期Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 Unnamed: 5 对帐时间:净量Unnamed: 6 年 月 日至 年 月 日单价合计总额: 结算余额:Unnamed: 7 金额 Unnamed: 8 预付款Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11
2025年往来借支对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来借支对账单编制单位:科目Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 应收/应付Unnamed: 4 所属期间:金额Unnamed: 5 核对差异Unnamed: 6 备注
2025年供货商对账单模板-Sheet1 对 帐 单 序号1234567891011121314151617181920 供货方: 电话 传真: 联系人:Unnamed: 1 收货单位: 上月余额: 送货日期Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 Unnamed: 5 对帐时间:净量Unnamed: 6 年 月 日至 年 月 日单价合计总额: 结算余额:Unnamed: 7 金额 Unnamed: 8 预付款Sheet2 Sheet3
2025年对账单---对账明细表-Sheet1 对账单 进货日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 数 量Unnamed: 4 单 位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 供应商Unnamed: 8 联系电话Unnamed: 9 送货人Unnamed: 10 发货人Unnamed: 11 单号Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3