2025公司月部门预算表

2025年财务季度部门预算表-Sheet1 财务季度部门预算表 部门销售部总计Unnamed: 1 部门编号9800Unnamed: 2 季度Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Unnamed: 3 季度预算金额70000800001200068000Unnamed: 4 总计2300000000000230000Unnamed: 5 备注说明

2025年人事行政部门预算表-人事行政部门预算 人事行政部门预算 部 门行政部网络部人事部汽车费用Unnamed: 1 项 目房租水电水票电话费快递费洗衣费办公用品修理费其它域名及网站维护电脑耗材费物料印刷制作费设备维护费社保招聘会议费员工活动员工福利教育培训工商年检过路过桥费汽油/机油费修理及保养税费验车费保险Unnamed: 2 单位月月月月季度季度年月半年半年半年半年月月月月月月年月月年年年年Unnamed: 3 费用统计Unnamed: 4 浮动比例Unnamed: 5 调整数Unnamed: 6 下阶段预算Unnamed: 7 备 注物业提供费用明细平均每月支出平均每月支出实时发生日常办公文具(

2025公司年收支预算表-收支表 年收支预算表 财年始于:收入 (销售)类一类二类三类四类五类六类七收入合计 (销售)销售成本类一类二类三类四类五类六类七销售成本合计毛利费用工资津贴劳务费补给维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)Unnam

2025年公司各部门预算图表模板-Sheet1 公司各部门预算图表模板 时间上半年预算下半年预算全年总预算Unnamed: 1 财务部250625595065Unnamed: 2 行政部178521043889Unnamed: 3 销售部443425066940Unnamed: 4 运营部454429257469Unnamed: 5 开发部308322815364Unnamed: 6 客服部116126843845

2025公司各部门男女数据Excel表格模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司各部门男女数据2015年男0.85部门财务部行政部策划部设计部运营部客服部总计Unnamed: 2 2016年女0.15数据301040102010120Unnamed: 3 2017年总1占比0.250.08333333333333330.3333333333333330.08333333333333330.1666666666666670.08333333333333331

2025年部门预算费用明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算明细表部门财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部Unnamed: 2 费用类型财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用Unnamed: 3 费用项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14Unnamed: 4 单位项项项项项项项项项项项项项项Unnamed: 5 预算单价150......

2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088

公司运营成本费用预算表下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 成本费用预算表编制单位: 项 目栏 次合 计一、主营业务成本…二、经营费用(营业费用)…三、管理费用…四、财务费用(一)利息支出1.长期借款利息支出…2.短期借款利息支出…(二)利息收入(以“—”号填列)(三)汇兑损益(收益以“—”号填列)(四)手续费表内公式:3栏=(2-1)栏;4栏=(3÷1)栏×100%;合计行=浮动行小计之和+固定行小计之和。表间公式:主营业务成本、经营费用(营业费用)、管

2025年年终公司各部门开支预算表-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37060220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3010800-3010-20300

2025公司各部门男女数据Excel模板-Sheet1 公司各部门男女数据 2016年男0.85部门财务部行政部策划部设计部运营部客服部总计Unnamed: 1 2017年女0.15数据301040102010120Unnamed: 2 2018年总1占比0.250.08333333333333330.3333333333333330.08333333333333330.1666666666666670.08333333333333331

年终公司各部门开支预算表-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300

2025公司各部门人员统计报告excel表格模板-样式1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司各部门人员统计报表 部门开发部财务部人事部测试部销售部设计部运营部电商部客服部生产部总计总人数Unnamed: 3 总人数25512022015050010020025020945024548727Unnamed: 4 男10020504018850120100504001118Unnamed: 5 女1551001701103125080150159501336Unnamed: 6 已婚100401008930040130771603001336Unnamed: 7 未婚15580120612006070173491501118Unnamed: 8 大学以上150100180100250501201501001651365

2024年公司日常运营费用预算表-日常运营费用预算表 2019年日常运营费用预算表 单位:元科目名称房租、水、电、清洁费通讯费网络费办公费维护费交通费公关费人力服务费审计、验资、咨询、律师、诉讼财务费用会务费差旅费邮寄费(快递)其它合 计Unnamed: 1 详细项目房租物业费饮用水费电费取暖费保洁费小计固定话费移动话费小计网络使用费服务器托管费及网站制作其他(如软件费)小计办公用品名片制作费登记、注册、年检、签证费办公室日用品消耗材料(硒鼓、墨粉)小计电脑维修费设备维修费小计打车费汽油费维修费、保养费、换件费停车、洗车、车位费过路费租车费车辆保险费小计市场推广费礼

2024年公司年度薪酬总额预算表(按计划岗位)-Sheet1 人力资源管理工具——薪酬福利 公司年度薪酬总额预算表(按计划岗位)说明:本工具主要用于预测公司(依据计划岗位)年度薪酬总额费用支出情况,要求列出各岗位的工资明细及岗位人员总数,并计算出月薪标准、各岗位月度薪酬预算、岗位预计年薪、年度薪酬总预算。注意:1.岗位总人数是指岗位所需总人数,包括现有员工。2.该薪酬预算不包括变动计算的奖金、提成、工龄补贴、出差补贴等;其中社保、公积金填入金额指的是公司承担这一部分。3.表格中月薪合计、预计年薪、各项总预算及公司总计为全自动计算,请勿录入数据。公司总计序号1234567891011121

2025年部门新财年预算图表分析-Sheet1 部门新财年预算图表分析 部门销售部财务部行政部开发部金融部设计部电商部运输部后勤部总计Unnamed: 1 2019年支出4481423578694288503303253752444269874337074912624469813739367Unnamed: 2 2020年预算6000005600005000008000007200005800006500006200004800005510000

每月家庭预算表格模版包含

2025年公司往来款预算表-来款预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司往来款预算表编制单位:序号12345合 计Unnamed: 2 项目类别XXXX民机电费XXX业务保障金退回XXX发展公司银承保证金陕西XX限公司借款XXXX保障金退回Unnamed: 3 往来事由代收代付其他保证金其他其他Unnamed: 4 往来单位其他其他其他其他其他Unnamed: 5 往来款回款进度合计100289.5920.04601000000000000001469.54Unnamed: 6 1月176.475181.47Unnamed: 7 2月55Unnamed: 8 3月1005105Unnamed: 9 4月55Unnamed: 10 5月55Unnamed: 11 6月58.1147.85210.9Unnamed: 12 7月59.7123.455188.15Unnamed: 13 8月102.

2025年公司财务费用支出预算-费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务费用支出预算编制单位:序号12345678910111213141516合计备注:Unnamed: 2 费用明细利息支出利息收入(以预测数的负数填列)手续费汇兑损益其他费用Unnamed: 3 财务费用支出进度合计16215.9-2400016215.932191.8Unnamed: 4 1月1128.3-201108.3Unnamed: 5 2月1677-201657Unnamed: 6 3月2969.4-205774.78724.1Unnamed: 7 4月524.7-20504.7Unnamed: 8 5月453.4-20433.4Unnamed: 9 6月2581.6-203559.76121.3Unnamed: 10 7月574.5-20554.5Unnamed: 11 8月509.2-20489.2Unnamed: 12 9月2179.4-203263.1542

2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算

2025年公司全年开支费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 公司全年开支费用预算表(年度费用预算表)企业单位:月份123456789101112合计制表:Unnamed: 4 厂房租赁费2500025000250002500025000125000Unnamed: 5 购置设备5000500010000Unnamed: 6 工资费用30000300004000040000140000Unnamed: 7 应酬交际30003000Unnamed: 8 水电费8008008008008008004800Unnamed: 9 员工伙食费30003000300030003000300018000审批:Unnamed: 10 娱乐费用120001200024000Unnamed: 11 制表日期:电梯费用400040008000Unnamed: 12 日常费用10001000Unnamed: 13 合计5880

2024年各部门预算执行统计与分析表-预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed

年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300

2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......

2024年公司展会布展费用预算表模板-Sheet1 公司参加展览会布展费用预算表 xx商贸公司 2030年10月20日日程安排报道时间序号0102030405060708091011备注Unnamed: 1 7-15到7-16费用分类展位投入宣传费用人员投入Unnamed: 2 开幕式项目费用展位费展位设计费用展位制作安装费用展品运输费用大屏电视机租赁费易拉宝制作费用宣传材料费用客户招待费用人员工资住宿费餐费Unnamed: 3 7-17数量Unnamed: 4 展览时间单价Unnamed: 5 7-17到7-18天数Unnamed: 6 总费用金额100101102103104105106107108109110

每月家庭预算表格-预算表格 Unnamed: 0 [月] [年]每月家庭预算现金流量总收入总支出现金总额每月收入收入 1收入 2其他收入总收入每月支出住房日用杂货电话用电/燃气用水/排污/垃圾有线电视上网保养/修理儿童保育学费宠物交通费个人护理保险信用卡贷款税款送礼/慈善储蓄其他总支出Unnamed: 2 预计570003603020970预计4000014000300057000预计1500025003806502507506000180025007502800750255010000015002250036030Unna......

商务风公司各部门开支预算表excel表格下载-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他合计Unnamed: 1 上年度预算370502203001301405070101340Unnamed: 2 上年度实际开销22382326361801752010881383Unnamed: 3 本年度预算4007030030010015030100101460Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300120

2025年公司事业部月收支预算表-收支预算表 Unnamed: 0 公司月收支预算表 事业部:费用大类1、人员经费2、推广宣经费3、办公费用4、公关维护费5、招商会务费5、交通费用6、人力资源费用7、成本费用支出预算合计本月收入预算Unnamed: 2 科目编号1.11.21.31.41.51.61.72.12.22.32.43.13.23.33.43.53.64.14.24.35.15.25.35.45.15.25.36.16.27.17.27.37.47.5Unnamed: 3 明细科目工资伙食津贴 电话津贴提成/奖金 部门福利节日公共福利 其他福利广告宣传费刷单费用硬广费用其他宣传支出房租及物管水电费

2025年部门预算下半年支出财务预算表-Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社

2025年培训预算表-预算管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注

2025公司各部门男女数据Excel表格模板-Sheet1 公司各部门男女数据 2016年男0.85部门财务部行政部策划部设计部运营部客服部总计Unnamed: 1 2017年女0.15数据301040102010120Unnamed: 2 2018年总1占比0.250.08333333333333330.3333333333333330.08333333333333330.1666666666666670.08333333333333331

2024费用预算及预算分配表exce表格-版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算及预算分配表20XX年123456789101112合计Unnamed: 2 总预算44993838417639594075383841763838417600036575Unnamed: 3 费用类别差旅费5005015025035045015025015024516Unnamed: 4 交际费6006016026036046016026016025416Unnamed: 5 办公费700701702703704701702701702......

工程决算表(预算结算单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程结算表序号123456789101112131415甲方签字:年 月 日Unnamed: 2 项目名称工程合同总价变更增加项目变更减少项目工程结算总额甲方已付金额甲方应结算金额Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款人Unnamed: 5 收款人乙方签字:年 月 日Unnamed: 6 收款日期Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3

2025年公司部门费用财务预算表-Sheet1 公司部门费用财务预算表 预算总计:部门开发部开发部Unnamed: 1 项目部门工资支出部门福利支出Unnamed: 2 593030开支小项无交通费Unnamed: 3 支出金额预算5850308000Unnamed: 4 金额单位元元Unnamed: 5 元备注

每月收支预算表下载-简易每月预算表 Unnamed: 0 简易每月预算表 月收入项目收入 1收入 2其他月支出项目租金/抵押贷款电费水费燃气费移动电话日用杂货车贷汽车开支学生贷款信用卡车险个人护理娱乐杂项保险网费交通费美容其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出Unnamed: 2 金额25000100002500金额800012005050045050002730120050010007805001000500500801001000500500500500500500500500500500500500500500500500500500500Unnamed: 3 Unn

部门预算单位非税收入资金管理台账excel模板包含

年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

2025年财务报表-部门预算表-Sheet1 财务报表-部门预算表 部门编号202154Unnamed: 1 部门名称开发部Unnamed: 2 部门人数预算26Unnamed: 3 总工资预算126000Unnamed: 4 福利支出预算26500Unnamed: 5 五险一金预算54100Unnamed: 6 办公用品预算70000Unnamed: 7 旅游活动预算50000Unnamed: 8 其他预算30000Unnamed: 9 全年预算总计356600000000000000000000000000000000000000000

2025公司各部门人员统计excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公式各部门人员统计报表部门开发部财务部人事部测试部销售部设计部运营部电商部客服部生产部总计Unnamed: 2 总人数4963604092093234293094205004043859Unnamed: 3 男4302003101802001301501003803502430Unnamed: 4 女6616099291232991593201205414290.537963202902306大学人数占比Unnamed: 5 已婚230210100893001201307716030017160.370303187354237Unnamed: 6 未婚266150309120233091793433401042143Unnamed: 7 大学以上40018030022131013012015010016520760.629696812645763

2025公司各部门人员统计报告excel表格模板-样式1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司各部门人员统计报表 部门开发部财务部人事部测试部销售部设计部运营部电商部客服部生产部总计总人数Unnamed: 3 总人数25512022015050010020025020945024548727Unnamed: 4 男10020504018850120100504001118Unnamed: 5 女1551001701103125080150159501336Unnamed: 6 已婚100351008930040130771603001331Unnamed: 7 未婚15585120612006070173491501123Unnamed: 8 大学以上150100180100250501201501001651365

各部门预算制及各部门KPI考核指标exc-Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事

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